办公用品及设备采购管理制度

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第一篇:办公用品及设备采购管理制度

办公用品及设备采购和管理制度

一、目的

为加强各部门办公用品及设备的统一采购和管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于在各部门。

三、办公用品、设备采购负责部门

办公室负责办公用品、设备采购申请的审核,后勤部门负责具体采购工作。

四、采购要求

各部门采购任何办公用品、办公设备必须经办公室审核,报领导同意后,由办公室统一实施采购。

五、办公用品、设备申购计划及程序

1、各部门行政负责人于每月29日前,根据自身实际情况,制定下月的办公用品、设备采购计划,填写《办公用品、设备采购申请单》,由本部门负责人签字,报办公室审核,经会领导批准后,由办公室安排后勤统一采购。

2、各部门临时采购的急需办公用品或者超出每月计划范围的办公用品,由所在部门负责人填写《办公用品、设备采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因,经办公室审核、会领导批准后,由办公室安排后勤统一采购。

3、申请办公设备采购,由申购部门根据本部门发展需要,提交书面采购请示,填写《办公用品、设备采购申请单》,由本部门负责人签字,报办公室审核后提交领导,经领导批准后,由办公室安排后勤统一采购。(申购部门可派人一同前往采购)。

4、各部门必须认真、准确填写《办公用品、设备采购申请单》,申请单一式三联,办公室、后勤部、申请部门各自留存,以备日后查询。

六、办公用品、设备采购的原则和要求

1、办公用品、设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展需要,结合各部门工作状况有计划地进行,应以节约为基本原则。

2、办公用品、设备的采购必须满足各部门日常工作的要求,做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素,货比三家,择优采购。

3、选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、工作中实用的原则,综合考虑下列因素:办公用品、设备的型号、规格、效率、能耗、安全性能,环保性能及售后服务情况,要做好设备的技术经济评价,通过对比确定最佳。

4、后勤部门安排专人负责办公用品采购,对专业办公设备的采购须组织专业采购小组进行采购,专业采购小组由办公室牵头,各部门相关专业人员参与组成。

5、除特殊要求,一般的采购项目由采购人员进行货比三家、招标等方式筛选适合公司运营情况且性价比较高的供应商,制成供应商后选名单,经领导审核批准后决定合作供应商。

6、如为单一来源采购或指定厂家及品牌的产品,采购人员须作出书面说明。

7、办公室定期对合作供应商进行评估,对于审核评估不合格的供应商应及时进行更换。

8、采购部门人员必须遵守职业道德,严禁收受与工作内容有关的部门和个人贿赂,一经发现,严肃处理。

9、严禁办公用品、设备供应商对我公司采购部门及负责人进行贿赂。

七、办公用品、设备验收

1、办公用品、办公设备到货验收,须填写《办公用品、设备入库单》、《固定资产验收单》。

(1)采购人员和库管人员分别由专人负责,不得由同一人员兼任。

(2)办公用品、设备到货后,采购人员和库管人员共同做好开箱检查工作。

(3)办公用品、设备的原始技术资料原则上由后勤部负责保管。

(4)开箱验货的步骤及内容。a、检查外观及包装情况。

b、按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全,有无缺损。

c、检查设备有无锈蚀。d、核对实物是否符合办公要求。e、开箱检查过程中做好检查记录。

开箱检查合格后,后勤部门库管人员及时办理验收手续并入库,填写《办公用品、设备入库单》,入库单一式三份,办公室一份,后勤部一份、财务部门一份。

f、办公设备验收由各申购部门与后勤部门共同验收。

2、办公设备由供应部门负责安装,由申领部门负责监督;对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。

3、后勤部应要求设备供应商定期对设备进行检修保养,并将设备运行情况和存在的问题及时告知设备使用部门。

八、办公用品、设备领用和出库

1、为了降低办公成本,按照“用多少、领多少”的原则,各部门根据实际情况进行限量领取。

2、各部门领取办公用品、设备前须填写《办公用品、设备领用单》,经本部门负责人签字后,由领用人交给机关后勤部门,并在后勤部门填写《办公用品、设备领取登记表》,经后勤部门核对后方可领取。

3、一般情况下,领取的办公用品、办公设备不得超出当月申报计划,对于超出采购申请计划的,后勤部门有权拒绝出库。

4、新入职员工,在入职当天领用配套的办公用品、办公设备,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品、办公设备全部退回。

5、办公用品、设备使用和领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本。

6、办公用品、设备出库必须填写《办公用品、设备领取登记表》、有领用人和出库人签字,否则不准出库。

九、废旧办公用品回收

后勤部门须每月月末将各部门可回收变卖物品集中回收(如硒鼓等),造册登记,统一由办公室组织后勤进行处理,各部门要积极配合。

十、费用结算方式及发票开具

1、付款方式均采用对公账户汇款,即由使用部门与供应商直接结算。

2、办公用品、设备采购完毕后,采购部门须要求供应商开具与各部门所购物品等额的发票(尽量提供增值税专用发票)。

3、各部门到后勤部领取经验收后的发票及物品清单,固定资产类采购须附使用部门填写的《固定资产验收单》,到所属财务部报销。

4、费用结算时间以财务部文件规定为准。

十一、附则

1、本制度由办公室负责解释及修订。

2、本制度自发文之日起施行。

附件:

1、《办公用品、设备采购申请单》

2、《办公用品、设备入库单》

3、《办公用品、设备领取登记表》

4、《办公用品、设备领用单》

5、《固定资产验收单》

2015年1月26日

第二篇:办公用品设备管理制度

办公用品管理制度

第一条 目的为了合理使用物质资源,有效控制成本,规范物品管理,特制定本制度。

第二条 适用范围

所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。

第三条 办公用品范围

本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具、打印纸、易耗及耐耗材等。分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和管理耐用品四种。

1、一级消耗品:铅笔、胶水、胶带、订书钉、签字笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、标签、橡皮、告示贴、档案袋、拉杆文件夹、修正液、荧光笔等。

2、二级消耗品:名片册、高级笔记本、钢笔、笔筒等。

3、管理消耗品:碳粉、墨盒、增加墨水、晒鼓、复印纸等。

4、管理耐用品:剪刀、直尺、订书机、打空器、印泥、计算器等。

第四条 办公用品领用

1、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内所有物品,每季度办公用品领用总金额不超过50元,如有特殊,报请所在公司总经理批准。

2、总监和公司副总经理及以上员工,可领用一、二级消耗品内的所有物品,根据实际需求领用。不受金额限制。

3、管理消耗品由行政部门负责实际需求进行领用。

4、管理耐用品无特殊情况,由部门员工一人领用,本部门共同使用。

第五条 办公用品申请

各子公司行政部门负责汇总各部门次月办公用品领用计划,每月25前将经所在总经理签字后的《办公用品采购申请表》递交行政部门,由行政人事部统一采购配发办公用品。

第六条 办公用品采购

1、办公用品由集团行政人事部统一采购。

2、采购人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品信息,选择质量可靠、物美价廉的办公用品,降低支出。

3、采购人员至少提供3家及以上数量的供货商供选择。

第七条 办公用品入库和管理

1、办公用品管理员负责货办公用品的验货工作,逐一核查产品数量和质量,并妥善保管《送货单》。根据审批单、送货单、发票填写入库单,一式三联,第一联管理员保存,第二联采购员保存,第三联由会计保存。对验货不合格产品,不予入库,由采购员负责办理退换货手续。

2、办公用品管理员负责建立《办公用品库存电子台帐》,及时登记,更新办公用品出入库数量,每月最后一个工作日将本月最新电子台帐报总经理审核,财务部门定期核实。

3、行政部门每季度核算一次员工个人领用办公用品金额,超过采购限额的部分从次季度中扣除。

第八条 办公用品发放

1、各部门员工尽量领用申购计划内的办公用品。领用申购计划外的办公用品时须填写《办公用品临时采购申请表》,行政人事部负责采购。特殊或急需的办公用品,经领导签批后可由申请人自行购买。

2、每个员工均建立《办公用品领用登记表》,所有领用办公用品均逐一登记在案。

3、员工领用办公用品时,根据申请表填写出库单,一式三联,第一联管理员保存,第二联领用人保存,第三联由会计保存。

第九条 办公用品报销

1、固定供货商可采用季结方式,临时外采即时报销。

2、办公用品核销须持符合财务要求的正规发票并附办公用品管理员签字确认的《送货单》,方可报销。

第十条 使用规定

1、严禁员工将办公用品带出公司挪用私用。

2、员工离职时除易耗品外,其余应按《办公用品领用登记表》所领物品一并退回。

3、凡属各部门或部门内员工公用的办公用品应指定专人负责保管。

4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

5、办公用品若被人为损坏,根据办公用品使用年限折价赔偿。

第十一条 办公用品报废

办公用品因使用年限过长或破损等原因确实无法使用或影响办公的,使用人填写《办公用品作废申请表》,经领导签批后,办公用品管理员负责回收处理。第十二条 本办法自发布之日起执行。

第三篇:办公用品及设备管理制度

办公用品及设备管理制度

1、目的:为规范办公用品管理、有效控制成本、物尽其用、特制定本制度。

2、适用范围:适用于公司全体员工。

3、管理职责:

3.1 由行政助理负责办公用品的管理工作。负责公司办公用品的采购计划汇总、报批、采购、保管和领用登记。

3.2 财务部负责对办公经费计划的核定和办公费用使用的考核。

3.3 员工个人应爱护自己领用的办公用品、设备;尽量保证其完好无损。

4、办公用品的分类:

办公用品分为:易耗品、耐耗品和大型设备。

4.1易耗品是指:各种纸张、笔、笔芯、印刷品、文件夹、长尾夹、胶水、胶 带、档案袋、修正液等;

4.2耐耗品是指:剪刀、直尺、订书器、印台、计算器、U盘等使用时限在一年以上的;

4.3大型设备是指:电脑、数码相机、打印机、传真机、文件柜、办公桌椅、冷暖设备等;

5、执行办法

5.1申请、汇总、审批流程

各部门员工按需将申请告知行政助理,由行政助理汇总上报总经理审批,批准后一次性采购到位。

5.2采购、领用及移交

5.2.1采购时要遵循货比三家、质优价廉的原则,考虑到运输成本,一

次审批的办公用品尽量在一家供货商选购。

5.2.2领取耐耗品及办公设备时,由行政助理为每位员工建立《个人用

品领用卡》,认真做好记录。耐用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

5.2.3易耗用品在统一的《办公用品领用登记表》签字领取,尽量做到

以旧换新。

5.2.4因工作调动或离开公司时除易耗品以外,必须先办理个人用品的移交及返还。

6损坏、遗失及维修的赔偿责任

6.1凡因员工个人原因导致办公器具、设备损坏时,由责任人承担修理费的70%;

6.2由于员工个人疏忽等原因导致为其配备的用品及设备遗失或报废,可

根据使用的年限折旧,承担赔偿责任。

6.3对人为有意损坏者,除承担赔偿责任外,按物品价格的30%予以处罚。

7办公用品报废

办公用品因使用年限过长或破损等原因确实无法使用的,使用人需填写《办公用品报废申请表》,经领导签批后,有行政助理回收处理。

8本制度自2011年10月1日起执行。

所有员工要勤俭节约、杜绝浪费,共同营造环保、低碳、和谐的工作氛围。

大连企荣自控工程有限公司

第四篇:办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度

为加强管理,规范全所办公用品的采购、领取及保管行为,既节约开支、减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度。

一、全所所有办公用品(含日用杂品、劳动保护用品等)的采购、发放、管理工作,由办公室统一负责。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、印油等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报主管所长批准后,集中购置;

特殊办公用品的采购,由业务科室提出申请,经主管所领导批准后,专门购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,人事行政部经理及总经理不予签字,财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。采购实行双人双岗制。

3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要,由科室工作人员填写《办公用品请领单》(一式两份),经本科室主任签字后,直接到办公室领取。

2、特殊办公用品需经主管所长鉴批后,由使用科室填写《办公用品使用登记表》,直接办理领用手续。

五、办公用品的发放与管理

1、一般办公用品的发放,由办公室负责人员依据经科室主任签字后的《办公用品请领单》,直接发放各使用科室;

特殊办公用品的发放,办公室指定专人负责,经使用科室办理有关领用手续后,交使用科室具体使用和管理。

2、每月25日前,办公室将各科室《办公用品请领单》和《办公用品使用登记表》汇总后交财务室,财务室以此做为各科室经济核算依据。

3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作,要做到分类存放,码放整齐,清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。

第五篇:办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度

第一条 为了进一步规范我局招标采购行为,加强办公用品采购活动的管理和监督,保证办公用品采购质量,根据《中华人民共和国政府采购法》以及《泰安市政府采购管理办法》等有关规定,结合我局实际情况,制定本制度。

第二条 本制度所指的办公用品采购,是指为了满足开展日常行政办公及事务活动的需要(不包括已纳入市政府集中采购项目)。

第三条 适用范围。局机关各科室、局属各单位申请购买办公用品及其相关活动,适用本制度。

第四条 采购原则。办公用品采购应遵循公开、公平、公正和质优价廉的原则。第五条

采购范围。具体包括购置设备、办公用品等消耗性支出。凡单项价值在2000元以上或采购总额在10000元以上的办公用品采购活动,均应纳入大宗办公用品采购范围。本制度所指固定资产是指使用年限在一年以上或单项价值超过500元的资产。

第六条 采购方式。办公室根据工作需要,制订采购计划和预算,按程序进行招标采购。

办公用品的购置,要做到优质低价,保证工作需要,尽量节约经费。第七条 采购程序。

(一)编制采购目录:(1)日常低值消耗办公用品、电脑简易配套设备采购,根据业务工作需要,由办公室会同有关单位,通过招标或竞争性谈判,确定供货单位;(2)大宗办公用品、计算机、系统管理软件和其它贵重电子设备的采购,各科室、各单位因工作需要购置的,须先填写办公用品采购申请表,注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,交办公室登记提出拟办意见,经局分管领导签署意见,报局主要领导审批;(3)固定资产采购,单项价值在2000元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组会议研究确定;(4)需通过市政府采购的,按相关规定办理。

(二)组织询价招标。经审批同意后,办公室会同有关科室,单位按照局领导批示和政府采购的有关规定,组织招标采购。由办公室根据采购目录,对拟采购货物的数量、规格、质量及时限提出明确要求,组成三人以上采购小组,并根据需要安排相关专业人员参加,对拟采购的物品进行市场询价(必须三家以上供货商)。采购小组根据供货商提供的产品性价比,经综合分析后,推荐产品供货商。

(三)签订供货合同。采购小组将招标过程编制采购报告,报局领导审批。经研究同意后,由办公室会同采购小组审核并签订供货合同,作为资金支付的依据之一。合同签订后,由采购小组通知供货商将采购物品送到指定地点。

(四)组织审查验收。由办公室会同采购小组,按照签订的采购合同,对供货商提供的物品认真仔细进行验收,装箱的商品必须根据装箱单逐项对照验收,对电器产品进行通电测试。如发现质量问题,立即通知供货商予以处理,并根据合同规定追究相关责任。

第八条 办公用品采购登记和领用。经采购的办公用品和设备,必须按照分类进行固定资产登记,详实填写固定资产登记表。一般消耗品入库保存,办公设备需粘贴固定资产管理标识。上述程序完成后,通知所需科室、单位负责人和保管人核对签收领用。各科室、单位不得委托他人代领物品。

第九条 采购价款的支付和报帐。

(一)报帐程序由办公用品招标采购活动的经办人负责完成。采购经办人将采购物品发票,由办公室和采购小组审核,经局主要领导审批同意后,到财务办理报帐手续。

(二)采购经办人将采购用品的保修卡、发票(复印件)、联系电话等相关资料进行归档,并督促供货商做好售后服务工作。

第十条 办公用品和设备的管理。按照“谁使用、谁管理、谁丢失、谁负责”的原则实行。经采购的办公设备应明确责任人,必须正确使用,精心爱护,保证固定资产完整性。因管理不善、不正当操作使用或故意损坏,对办公用品造成遗失、损坏或擅自转让、赠送、自行处理等,责任人或过失人应予照价赔偿,故意损坏的还应责令写出书面检查,视情况给予批评教育。

第十一条 办公用品和设备的报废。出现下列情况,使用人可以申请报废:

(一)办公设备已过设计寿命,确实不能再使用的。

(二)办公设备出现严重故障后,无法修复正常使用的。

(三)因设备技术水平落后,不能与现有相关设施配套,造成事实上不能再使用的。

(四)设备维修成本过高,超出自身实际价值的。办公室按有关规定和程序,统一处理。

第十二条 招标采购监督。局办公室负责组织采购招标工作,每次采购临时组成采购评标小组,并报局领导审查同意。局纪检组对招标采购的全过程进行监督。

第十三条 招标采购违纪处理。参与招标采购工作的科室和工作人员,应依照规章制度,自觉接受监督。对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿的,依照有关法律、法规和规章的规定处理。

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