第一篇:惠民行动自查整改报告
惠民行动自查整改报告
为做好迎接潍坊市惠民二十项的督查,我院在接到通知后,由院领导组织相关负责人员召开会议,对近期开展的惠民行动情况进行了总结报告的同时按照潍坊市惠民行动检查标准,进行了明确的责任分工。
围绕着惠民行动二十项我院现已开展的项目有:
1、开展城乡对口支援。2实施控制医药费用的“三双行动”。
3、实施住院费用“一日清单”和阳光收费工程.4、提供均等化公共卫生服务。
5、实现基本药物“零差率”销售。
6、建立患者满意评价体系。
7、实施方便患者的“
三、一”行动。
8、实行“无假日医院”服务。
9、“实施优质护理服务”。
10、实行急救患者“先诊疗后结算”
11、完善120急救免费出车制度。
13、实行“五减五免”惠民服务。
14、提高新农合补助和报销比例。
15、开展了“志愿者服务在医院”活动。这些行动均已井然有序的开展。并取得了很好的成效。
下一步我院“惠民行动督导小组”加大对每项惠民行动开展的督导力度,进一步加强组织领导与督导力度,发现问题及时指出并解决。完善健全各项制度,不局限于表面化。让每一位职工深刻理解并牢记。特别是对职工的承诺要一件件的兑现。在后面的工作中继续将惠民行动与“三好一满意”相结合,进一步加大宣传力度,及时报送在开展惠民行动中好的做法和取得的好成绩。加大惠民行动工作进度并保证质量。提高工作标准,对已经实行的每一项惠民方行动做好回头看,查问题、促整改,确保各项行动顺利完成。
相州中心卫生院
2011-6-8
第二篇:惠民惠农一卡通自查整改报告
1
惠民惠农一卡通自查整改报告 3 篇
惠民惠农一卡通自查整改报告第 1 篇
为确保卫生计生资金安全运行及卫生计生惠民政策在基层地落实,切实维护困难群众切身利益,根据文件精神,在我乡开展计划生育两奖两扶自查和问题整改工作。
一、基本情况
1.独生子女:2017 年独生子女享受政策 178 户,成功打款 169 户,涉及金额 21360.00 元;2018 年独生子女享受政策 157 户涉及金额 18840.00 元,还未打款。
2.奖励扶助:全乡 145 人,特别扶助:全乡 4 人。
二、存在问题
1.涉及独生子女:2017 年因生育二孩未清退打款 9 人,死亡未清退打款 2 人,账号错误未及时打款 8 人。
2.涉及奖励扶助:全乡享受奖励扶助人员全部符合政策,死亡人员每年都及时清退。
三、整改措施
1.党委政府、卫计办、各村卫计专干应加大独生子女、奖励扶助的政策宣传力度、深化宣传教育工作、充分利用各级广播开设计划生育专题节目,宣传计划生育法律、法规,优生优育知识,宣传计划生育优质服务宗旨,奖扶政策。坚持做到政务公开,计划生育村务公开,接受群众监督,促进
人口与计划生育工作健康有序发展。
2.党委政府、卫计办、各村卫计专干应该相互加强监督力度,卫计专干在有不符合政策和死亡人员的情况应及时上报,卫计办应落实好对各项政策的申报、审批、资金发放和清理的工作并且为此进行督促和监督并做好取消资格的解释,党委政府应重视各项政策的执行,督促资金的发放进程并且第一时间发现问题解决问题。
惠民惠农一卡通自查整改报告第 2 篇
根据县财政局理财〔2020〕12 号文件要求,我县住建局作为一卡通业务部门,充分认识到加强一卡通工作的重要性,并对我单位 2020 年惠民资金一卡通专项治理进行了自查自纠。具体自查报告如下:
一、补贴项目
一卡通系统中涉及残联的惠民资金 2 项,即 2020 年藏区新居建设及援藏及县级补助贫困户建房项目。
二、补贴标准、资金文号、发放情况
(一)藏区新居建设
1、补贴标准:补贴金额 3-6 万元,计划兑现 458 户。
2、资金文号:该资金为中央省级资金,资金文号为财农〔2020〕20 号、财投〔2020〕10 号。
3、发放情况:该资金已通过一卡通兑现到位。共兑现 450户共 1922.8 元。
(二)援藏及县级补助贫困户建房项目
1、补贴标准:补贴金额 5 万元,计划兑现 429 户。
2、资金文号:该资金为地方及对口援建资金,资金文号为财农[2020]20 号、财投[2020]10 号。
3、发放情况:该资金已通过一卡通兑现到位。共兑现 424人共 20355015 元。
2020 年原计划兑现 151 人共 124148 元,因 2 人社保卡挂失被驳回,所以兑现 148 人共 122348 元,其中 2020 年 9 月已走代发兑现 22 人共 33348 元,12 月计划走一卡通系统兑现 126 人共 89000 元。因社保卡挂失未能兑现的 2 人共 1800元在信用社代发账户,我们正在联系相关乡民政助理通知其去办理,但目前是疫情阶段,残疾人出行多有不便,因此发放未及时。我们将尽快兑现。
惠民惠农一卡通自查整改报告第 3 篇
2018 年 7 月 7 日至7 月 9 日,我镇对我镇各项一卡通进行了全面自查,现将存在问题汇报如下:
一、集体公益林个存在:1.人已经死亡,但其卡号
未注销,集体公益林款项依旧往此卡号上拨款。2.相同的一个人在重复享受两笔补助。3.身份证号码错误,查无户籍。
二、城乡低保存在问题:1.有 15 人查无户籍。2.有 63人卡号一致并且卡号有误。
三、生态奖补存在问题:1.有 1 户无法拨款,客户状态不正常。
第三篇:惠民惠农一卡通自查整改报告
惠民惠农一卡通自查整改报告范文
为确保卫生计生资金安全运行及卫生计生惠民政策在基层地落实,切实维护困难群众切身利益,根据文件精神,在我乡开展计划生育两奖两扶自查和问题整改工作。
一、基本情况
1.独生子女:20xx年独生子女享受政策178户,成功打款169户,涉及金额21360.00元;20xx年独生子女享受政策157户涉及金额18840.00元,还未打款。
2.奖励扶助:全乡145人,特别扶助:全乡4人。
二、存在问题
1.涉及独生子女:201x年因生育二孩未清退打款9人,死亡未清退打款2人,账号错误未及时打款8人。
2.涉及奖励扶助:全乡享受奖励扶助人员全部符合政策,死亡人员每年都及时清退。
三、整改措施
1.党委政府、卫计办、各村卫计专干应加大独生子女、奖励扶助的政策宣传力度、深化宣传教育工作、充分利用各级广播开设计划生育专题节目,宣传计划生育法律、法规,优生优育知识,宣传计划生育优质服务宗旨,奖扶政策。坚持做到政务公开,计划生育村务公开,接受群众监督,促进人口与计划生育工作健康有序发展。
2.党委政府、卫计办、各村卫计专干应该相互加强监督力度,卫计专干在有不符合政策和死亡人员的情况应及时上报,卫计办应落实好对各项政策的申报、审批、资金发放和清理的工作并且为此进行督促和监督并做好取消资格的解释,党委政府应重视各项政策的执行,督促资金的发放进程并且第一时间发现问题解决问题。
第四篇:自查及整改报告
2014年鹿城区妇幼卫生信息安全
自查及整改报告
2014年,在鹿城区妇幼及上级部门的领导下,按照鹿城区妇幼卫生工作的统一部署,我中心积极开展各项妇幼工作。根据市卫生局要求,对本中心妇幼卫生信息监测及项目进行了认真自查,现将我中心妇幼卫生卫生信息安全自查及整改汇报如下:
一、妇幼卫生卫生信息安全落实情况
进一步健全了妇幼保健网络,保障妇幼卫生卫生信息安全,我中心,制定了工作制度,完善了妇幼卫生卫生信息安全管理,加入妇幼网络统一管理组群,与上级妇幼保健机构及其他妇幼保健机构保持紧密联系,强化了信息上报与沟通,加强了妇幼卫生信息安全工作的落实。
二、妇幼卫生信息安全管理的培训宣传教育
(1)领导重视,积极培训
成立领导组织,响应全省妇幼卫生信息安全管理电视电话会议和温州市妇幼卫生信息安全管理专项整治实施方案的精神,结合实际,针对本社区妇幼卫生信息采集、录入、使用、保管所有人员,包括信息、办证、计划免疫、疾病筛查、计划生育、妇女保健、儿童保健、妇产科等人员进行培训,传达,使之充分认识妇幼卫生信息工作的重要性,信息泄露的危害性,强化法律意识,加强行业自律,防止妇幼卫生信息泄密事件的发生。
三、妇幼卫生信息网络技术管理和维护,妇幼卫生信息收集、汇总、储存和传输安全保障措施
(1)计算机的安全管理
1、计算机应专人专用,设置登录密码,并定期修改;
2、安装正版杀毒软件,定期升级、查杀;
3、定期备份重要文件;
4、清楚浏览器的临时文件,防治部分敏感信息泄露;
5、禁止安装与工作无关的应用软件;
6、禁止访问互联网上与工作无关或来历不明的站点,禁止从互联网上下载与工作无关的文件。
(2)存储介质的安全管理
1、外来的优盘等移动存储介质未经许可不得进入计算机,确有需要进行操作的应使用杀毒软件进行查杀。
2、存储介质应存放于可加锁铁皮文件柜,由专人管理
四、区域妇幼保健管理系统的安全防护
(1)信息报告系统的安全管理
1、使用信息报告系统通过互联网进行信息报告的用户不得对外泄露登录信息、帐号及密码,电子钥匙由专人管理妥善保管。
2、操作人员更换时,及时向系统管理人员或项目负责单位申请新用户帐号、注销旧用户,做好所有资料的移交。发现电子钥匙丢
失,应立即按项目要求向相关部门提交报告、重新申请、购买。
3、因未及时申请新用户帐号造成无法按时上报,或因丢失电子钥匙造成数据泄露的,将由行政主管部门追究相关机构负责人的责任。
(2)涉密资料的安全管理
1、涉及国家保密领域的信息资料,不得对外发布,未经批准的人员不得随意接触,未经上级领导批准不可查阅。
2、涉密计算机,禁止接入互联网及其他公共信息网络,不可与非涉密计算机交叉使用优盘等移动存储介质。
3、涉密资料通过机要途径传递,不可使用民用普通邮政。
仰义社区卫生服务中心
2014-6-6
第五篇:自查整改报告
自查整改报告
四平市食品药品监督管理局铁东分局:
我店收到《铁东区药品购进渠道专项整治实施方案的通知》后,高度重视,认真学习,加强药品购进管理。贯彻落实《药品流通监督管理办法》,结合通知,对照本药店的实际情况,进行了认真对照检查。本店遵照《药品经营质量管理规范》与供货单位签订质量保证协议,建立了真实、完整的采购记录。自查整改如下:
1.我店不存在违法回收或参与回收药品,销售回收药品;从非法渠道购进药品并销售;非法购进医疗机构制剂并销售的行为。2.我店不存在购进、销售假劣药品,或将非药品冒充药品进行宣传、销售的行为。
3.我店不存在以中药材及初加工产品冒充中药饮片销售,非法加工中药饮片的行为。
4.我店不存在出租、出借柜台等为他人非法经营提供便利的行为。5.我店不存在销售麻醉药品、第一类精神药品、疫苗等国家明令禁止零售的品种;违反规定销售含特殊药品复方制剂,导至流入非法渠道;销售米非司酮(含紧急避孕类米非司酮制剂)等具有终止妊娠作用的药品的行为。
6.我店在销售麻黄碱类复方制剂的药品凭据消费者的身份证件登记销售。7.我店不存在超范围经营药品的行为。
8.我店不存在购进药品未索取发票(含应税劳务清单)及随货同行单,或虽索取发票等票据,但相关信息(单位、品名、规格、批号、金额、付款流向等)与实际不符的行为。9.我店严格按照药品的贮藏要求储存、陈列药品。10.我店严格按照处方药与非处方药分类管理规定销售药品。11.我店不存在执业药师挂证、不在岗履职的行为。承诺:以上自查情况内容属实
法定代表人签字:
XXXXXXX 2018年3月22日