第一篇:工程物资采购、供应管理暂行办法
工程物资采购、供应管理暂行办法
工程物资采购、供应和管理工作,直接关系到工程质量、进度和企业经济效益。为加强物资管理,抓好物资计划、采购、供应、保管的全过程;建立集中有序的物资采购机制,把住源头、净化渠道、归口管理、规范行为,把好物资质量关,保证工程物资的正常供应,确保施工任务的顺利完成,特制定本办法。
一、工程物资的供应范围
1、主要材料(钢材、木材、水泥、火工品、油料、线上料、砼梁以及合同价值5万元以上的其他材料),为充分发挥集团购买优势,由局集团公司指挥部归口统一组织采购、供应。合同价值5万元以下的其他材料在局集团公司指挥部的监督指导下,由各施工单位按有关规定自行组织供应。
2、局集团公司指挥部统一归口组织供应的物资,各单位不得擅自采购,如有特殊情况需少量采购,必须征得指挥部领导及主管部门同意后方可采购,如因私自采购,造成工程质量问题,追究单位领导及当事人责任。
二、采购管理
工程物资的采购,要严格执行铁道部和所在建设单位的规定以及局物(1999)140号《物资质量管理规定》和
局物(2000)31号《关于物资采购管理的措施》等有关规定。
1、把住源头,净化渠道。认真落实谁采购谁承担供应责任,谁供应谁负责质量责任的管理责任制。
2、凡建设项目所需的主要材料(建设单位组织供应的除外)由局集团公司指挥部组织招(议)标采购。招(议)标工作要遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,按照优质优价,售后服务和供货及时等各项条件,择优确定中标单位。
3、严格执行九千标准,各类物资的采购在招标的基础上必须是经母、子公司评审的《合格供应商名册》中厂家的产品。采购订货前,充分了解市场行情,收集有关厂家的技术资料,权衡供货厂家的价格、质量和运距。要货比三家,询质比价,优质廉价,就近取材。严禁在无《生产许可证》、《特许证》、《质量合格证》的厂家订货。把住三个源头(技术标准、生产厂家、产品合格证)。
4、由建设单位指定的供货厂家,要严格按集团公司程序文件4.6采购程序执行。由建设单位组织供应的物资,严格按程序文件4.7顾客提供产品控制程序执行。严格履行物资的验收、检验、试验、标识等工作。
5、增强物资采购的透明度,实行企务公开、上下通气,不允许任何个人指定供货单位,要有2人以上参加价
格谈判和签订合同。
6、物资验收
各类物资必须严格按程序文件T15c×4.10A11执行,严格按《铁路工程材料及试验检验方法标准汇编》中的有关标准进行检验和试验,确保进入施工现场的产品质量的可靠性。
(1)数量验收。小件物资验收可按5—15%抽查,大件物资可按理论换算或过磅计量验收,以记录标识为依据,分层堆码,顺序编号,标明数量,便于核对和发料。
(2)质量验收。核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等。是否与合同、提货单相符,说明书、技术资料、产品合格证是否齐全,并按规定抽样送检,配合质检部门进行检验,以确定质量优劣。发现问题,做好记录,及时向上级主管部门反馈,便于购物单位或购货人向供方交涉索赔。
三、货款结算及订货采购费取费标准
1、凡局集团公司指挥部组织供应的物资,只收取订取采购费,其费率为:钢材2.5%,木材3%,水泥5%,线上料2.5%,砼梁2%,火工品4%,油料2.6%,其他料3%。
2、结算价格=采购价+(采购价×费率)+实际进货运杂费。
3、建设单位和局集团公司指挥部组织供应的货款,96 由局集团公司指挥部根据用料单位的物资验收单(附后),统一向供方付款,尔后开据发料单由用料单位物管人员签认后转入各单位帐户。
四、物资计划及统计报表
物资计划编制的质量与能否保证供应,与完成施工生产任务有着直接的关系。因此,各单位在编报计划时,要详细收集有关资料,认真核算,经单位领导、技术主管、物资、施工技术、财务部门签字、单位盖章方可上报。否则,不予受理。全面、准确、及时地搜集整理物资统计资料,为考核物资计划执行情况,为领导了解情况,指导工作,进行决策提供依据。
1、属铁道部、铁路局或建设单位专供的物资和局集团公司指挥部负责供应的物资由各施工单位根据设计图纸和工程进度,向局集团公司指挥部编报物资申请计划,由局集团公司指挥部物资部门汇总后上报建设单位物资部门,以便统一采购供应。
2、物资计划的内容(1)计划封面;
(2)物资计划编制说明;(3)物资核算表;(4)物资计划明细表。
3、物资核算结合设计资料和有关定额。
4、原材料、能源收支存报表,分半年报、年报。(附后)
5、物资招标采购情况统计表,分半年报、年报。(附后)
五、现场物资管理
物资消耗占直接成本的60%左右,加强现场物资管理工作,是成本管理工作的一个非常重要的环节。各单位应本着收要准、发要实、管要严、用要节的原则,对到达现场的物资进行控制,并严格按照局“物资现场管理办法”切实加强管理。
1、建立严格的库房管理制度。库房、料棚的设置要符合安全和存放规定。物资管理人员要业务熟练,相对稳定,不允许身兼数职,必须持证上岗。
2、现场物资,要堆码整齐,工完料净场地清,坚决杜绝丢失、浪费、霉烂、变质、锈蚀、滴漏等现象发生。帐、卡、物要相符,并做好防水、防洪、防盗工作。
3、严格易燃易爆物品管理。油料管理严格按照局物(1994)473号文件执行。火工品的管理必须严上加严,必须严格按照国务院国发(1984)5号文件《中华人民共中国民用爆炸物品管理条例》和公安部门的有关规定执行。库房设正式职工看管,职责明确,责任到人,炸药、雷管、导火索要分开保管,严禁混储,严格收发进出库手续,坚
决杜绝一切事故。因管理不善等原因发生问题,追究单位领导和个人责任。
4、认真执行GB/19002—IS09002国际标准,用九千标准规范物资工作,使其达到规范化、标准、制度化。进料要严格按采购程序对各环节进行控制,做好记录,严格执行“四验”,即验规格、验品种、验质量、验数量,并标识清楚,有可追溯性。
六、物资纪律
1、物资工作人员要加强政治学习,遵纪守法,严格执行规章制度。
2、克己奉公,廉洁自律,特别是在采购这个“热点”面前,应特别注意按政策办事,按程序办事,出以公心,维护企业利益,遵守职业道德,严禁以权谋私,以物易物。
3、未经局指挥部同意,任何人不得将主要材料转卖、外借,违者对责任人严肃处理。
七、本办法自公布之日施行,执行过程中的具体问题由局集团公司指挥部负责解释。
第二篇:防疫物资采购及领用管理暂行办法
防疫物资采购及领用管理暂行办法
第一章
总则
第一条
为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的保障工作,有效落实疫情防控措施,切实维护学院安全稳定与保障师生安全,确保新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资(以下简称“防疫物资”)的安全高效使用,特制订本办法。
第二条
防疫物资主要指与疫情防控有关的医用防护口罩、一次性隔离衣、防护面罩、乳胶手套、消毒液、手消毒液、体温计、紫外线消毒灯等低值易耗品。
第三条
疫情期间全院所有人员必须严格执行本办法,按统一领导、专项审批、定量供应、责任到人的要求组织实施。
第二章
防疫物资的采购
第四条
原则上学校各部门所需的各种大批量低值易耗类防疫物资以及防疫所需仪器设备由学院疫情防控后勤保障组统一协调负责采购,零星低值易耗品由各部门负责。
第五条
后勤保障组将根据财政部疫情防控期间相关采购便利化通知要求,全力简化防疫物资的采购程序,确保防疫物资或服务尽快到达指定位置。后勤保障组要做好相关疫情防控采购项目资料的管理,留存备查。
第六条
学校后勤保障组具体落实物资采购与管理,学校总务处开辟“绿色通道”保障经费。
第七条
根据国家防控总体要求,尽量避免人员接触传染,疫情期间相关防疫物资的采购因防疫物资稀缺,为保障抗击疫情需要,可以直接采购,待疫情稳定后补签合同,并要求供应商开具发票。对于确属紧缺并急需的物资,供货方确实不能提供采购合同和发票的,经书面说明情况并经学院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组主要负责人签字后报销。
第三章
防疫物资的储存管理
第八条
根据学校防疫工作总体要求,后勤保障处特设置防疫物资临时存储仓库,地点在教学楼
117室。
第九条
仓库实行专人专管,其他人员未经同意不得入内。
第十条
物资储备出库时,领取人须办理相应的领取手续。
第四章
防疫物资的领用管理
第十一条
防疫物资仅限疫情期间因需来校值班人员申请使用,各部门根据工作安排按需统一申领,严禁弄虚作假、虚报领用数量,任何人不得截留、挪用或者擅自改变防疫物资的用途。各部门要加强对物资使用情况的监督,对于违规违纪行为者,一经发现,将追求其责任。
第十二条
为保证全校防疫物资的有效供应,物资的领取按照少量多批次领取的原则,各部门可以根据工作安排领取短期内所需防疫物资,杜绝浪费。
第十三条
疫情期间物资发放采取集中发放的方式,申领人与学校后勤保障组提前预约,并确认申请审批手续是否齐全,由工作人员与其确认具体领取时间。领取物资时相关人员需全程佩戴口罩,做好自身防护工作。
第十四条
防疫物资的使用要本着节约的原则,各部门要落实专人对申领的防疫物资使用情况及时进行登记造册,并公示使用情况。学院疫情防控后勤保障组将在疫情结束后,对各部门已领用但尚未使用的防疫物资以及体温计、紫外线消毒灯等非易损类物资进行登记回收再利用。
第三篇:物资采购管理
物资采购管理
加强物资采购管理,保证质量、节约资金、减少成本,提高公司经济效益,制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。否则,任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况,在确认仓库无货的情况下,方可填写“请购单”,并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时,用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品,包括办公用品书报、文具、名片,贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮,招待用品:如香烟、饮料、水果等,均委托办公室办理。
二、在物资采购时,必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同,并附“货比三家报价表”。合同经公司负责人、供应部长、采购人员“三会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:由公司领导或供应部长签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同,视资金平衡情况予以付款。否则,财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中,各有关人员要增强责任心,坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则,严格按公司有关规定开展工作,要逐级负责,并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中,如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私,造成采购物资各环节出现问题,要追究当事人的责任。
第四篇:工程物资采购管理办法
工程物资采购管理办法
1、总则 分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理”,归口管理单位为经营采购部。
2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。
3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。
4、职责分工 4.1、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位,负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。
5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等)采购实行竞价招标。
二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经项目经理审批,由各项目部自行采购。
6、材料现场管理方式 材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材料,做好待检标识工作,项目部取样员负责取样、送检,检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理,并做好入库登记手续,并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票,根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实,并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存,由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。1
工程物资的计划必须通过专职工程师审核,分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员,现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购,同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续,并在现场材料台帐上登记。每月10日后,现场材料员与领料施工单位进行材料核对,核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部,财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后,于20日前报送经营采购部,作为施工单位结算依据。工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。
7、工程物资采购程序 7.1、对供应商的评定 7.1.1、经营采购部应组织有关人员按照供应商选择、评价和重新评价的准则进行供应商评价工作; 7.1.2、经营采购部根据工程需要,按供应商选择、评价的准则对供应商进行考察评价,将有关资料填入《物资供应商评定表》,并保存; 7.1.3、经营采购部组织成立供应商评价小组,对物资供应商进行综合比较评价,确定合格供应商,填写、保存《合格供应商名录》; 7.1.4、对已发生供货的合格供应商,根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价; 7.1.5、周转材料(除劳防用品外)、低值易耗品等零星材料的采购,可不做供应商的评定; 7.2、材料预算 7.2.1、专职工程师提供材料预算,提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元,明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求(详见附表)。专业负责人(或区域负责人)对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后,报经营采购部。7.2.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份,电子版一份。7.3、采购招标 7.3.1、经营采购部收到材料预算后,选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件,在3~5个工作日内完成采购招标工作。7.3.2、由项目经理、项目技术负责人、经营采购部组成的评标委员会完成标书评审工作;确定中标单位(项目经理有最终决定权)。物资采购评审及呈批表及相关资料由 2
经营采购部存查。7.3.3、合同拟定,由经营采购部进行集中招标采购的工程材料,由经营采购部根据材料预算的要求,拟定材料采购合同。7.3.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。(1)工程物资采购合同条款应包括的主要内容: 物资的名称、品种、规格和质量(产地、生产厂家、牌号或商标、材质);物资的技术标准(质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款),送货时间及地点、验收方式,价格及付款条件;对于有环境、安全要求的物资,应符合国家相关法律法规规定;物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法;物资的包装标准和包装物的供应与回收(所供货物必须由供应商妥善包装,任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担)。(2)物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础,在相关内容中不得有抵触或遗漏,并体现公司管理体系的要求;(3)物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议;(4)采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整,并及时整理、归档。7.4、工程物资接收 7.4.1、合同签订后,由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部,现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。7.4.2、到场工程物资接收,应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入,应及时向经营采购部反映,未经允许不得擅自接收。7.4.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收,并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认,应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);供应材料数量、型号等有出入,应及时向现场材料员报告,未经允许不得擅自接收。7.5、材料结算 7.5.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据,由经营采购部负责结算,财务部按合同办理付款手续。7.5.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。3
7.5.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致,项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。
8、材料采购监督检查 项目部以现场抽查和宏观监控检查为手段,如实填写《物资采购监督检查表》。每半年一次反馈到经营采购部,达到有效控制。
9、附则 9.1、本办法由分公司经营采购部起草并解释。9.2、本办法自发布之日起实施。
10、附件 附件
一、物资采购管理工作流程 附件
二、物资采购计划单(样表)附件
三、物资采购呈批表 附件
四、物资供应商评定表(样表)附件
五、新增物资采购供应商申请表 附件
六、物资采购监督检查表(样表)附件
七、安全物资验收记录表(样表)附件
七、供货商材料款支付申请表(样表)4
附件一 材料采购管理工作流程 归口管理部门 经营采购部 流程名称 材料采购管理流程 2 层 次 任务概要 物资采购管理 单位 项目部 经营采购部 财务部 供应商 项目经理 专职工程师 现场材料员
D E A B C F 节点
开始 合格供应商名 2 材料预算 审批 录发布 3 供应商选择 4 审批 材料招标 5 组织评标委员 6 会评标 7 签订采购合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 进货跟踪 材料 不合格 不合格检验 材料处置
合格 标识、记录 办理结算材料防护 11 材料交付使用 材料用量控制 确认 评定 供应商评价 审核 12 供应商复评 13 结算 14 审批 付款 15 结束 16 5
物资采购管理工作流程说明 A 2——项目经理审批采购预算; A 4——项目经理确定参加投标供应商(原则上不少于3家); A12——项目经理评定、确认供应商评价; A14——项目经理审批供应商结算; B 2——专职工程师提出材料采购预算; B 9——专职工程师负责采购物资的材料检验; B11——专职工程师负责审定分包商材料用量计划,开具领料单;负责材料用量控制; B12——专职工程师负责参加评定供应商; C 8——现场材料员负责对材料进行验收、清点,登记现场材料台帐,办理入库手续,并同步接受材料合格证书。C10——现场材料员负责作材料的标识,并做好材料防护; C11——现场材料员负责按专职工程师出具的领料单分发材料,并办理出库手续,记入现场材料台帐; C13——现场材料员负责对供应商进行评价。D 2——经营采购部发布合格供应商名录; D 3——经营采购部协助项目经理选择参加投标的合格供应商; D 5——经营采购部向选定的合格供应商发招标文件; D 6——经营采购部组织评标委员会(评标委员会由工管部、项目经理、专职工程师、财务部和经营采购部的成员组成)评审供应商投标文件,确定中标供应商; D 7——经营采购部组织项目经理、中标供应商签订采购合同; D 8——经营采购部负责采购合同的管理和材料进货情况跟踪; D 9——经营采购部负责不合格材料的处置; D13——经营采购部负责供应商复评; D14——经营采购部负责给供应商办理最终结算,并报项目经理确认; E12——财务部负责审核供应商结算,并交经营采购部办理最终结算; E15——财务部负责支付供应商结算款; F 7——供应商提供合同约定材料; F10——供应商办理供料结算手续。6
附件二 物 资 采 购 计 划 单 项目名称: NO: 序 号 物 资 名 称 规 格 型 号 材 质 计量单位 采 购 量 到货时间 其它需说明事项 编制: 审核: 批准: 批准时间: 7
物
资
采
购
呈
批
表附件三
NO.使用单位 申请人及申请 工程名称 时间 工程材料()周转材料()施工机具()机械配件()批量行政备品()安全物资()物资类别 预算或计划 物资品名(可附后)编号
一、招标或询价采购()
二、协议零星采购()采购方式 序公司 材料 总价 是否合格 规格 数量 单价 付款条件 号 名称 类别(元)供应商 1 2 一 3 招标 招标或询价结果:(相关招标、询价详细信息可附后)(询价)采购 工作组参加人员:(签名)工作组组长:(签名)年 月 日 序是否 单位名称 性质 总价(元)号 合格供应商 二 协议 1 零星 2 采购 3 部门主管 审核意见 合同会签 公司领导 审批 年 月 日 注:表中“物资类别”、“采购方式”需打“√”选择相应的选项。8
物资采购供应商评审表
附件四
单位名称(盖章): 生产许可证 营业执照 纳入序联系供应商名法人 联系质保 履约 服务 评价名录产品类型 生产厂家 价格 评价单位 有效号 电话 称 代表 人 能力 能力 质量 结果 许可证号 有效期 注册号 时
间
期
审核人: 填表人: 时间: 年 月 日 注
1、随表需同时附物资供应商有效见证资料复印件;
2、本物资供应商评价记录各单位要存档。
3、安全物资和有特殊要求的物资供应商的评定,须填写“生产厂家”及“生产许可证号和有效期”;
4、生产型供应商需同时提供生产许可证和营业执照。
5、若产品类型不在本表“产品类型”的下拉菜单中,可自行列示。
6、表中“产品类型”“纳入名录时间”“质保能力”“履约能力”“服务质量”“价格”“评价结果”通过点击空白表格,从右侧的下拉菜单中选择适当的 选项 9
附件五 新增物资采购供应商申请表 申请单位 申请单位 主管领导 申请人 工程项目名称 申请时间 本次新增原因(打勾,可多选)新材料新工艺 新施工地址 价格更低 质量更优 付款更优 其它(简述)()()()()()供应商信息 供应商名称 主营范围 注册资金 公司地址 拟采购 联系人 产品名称 联系电话 应用业绩(可附相关资料)
审核意见
审核人: 年 月 日 经营部审批 审批人: 年 月 日 10
附件六
现场物资管理监督检查表 NO:
工程名称
项目负责人(签名)单位名称 检查时间 年 月 日 参 检 人(签名)1 管理制度: 管执管理理 职 证 2 体系人责 情员 况 检查 其它: 3 1 材料验收入库记录 有()无()2 不合格品记录 3 材料发放记录 有()无()现场 4 产品标识 良好()损坏()无()物资 5 状态标识 良好()损坏()无()使用 6 物资搬运 有无措施()完好情况()管理检查 7 物资贮存 有无措施()完好情况()8 物资保管 有无措施()完好情况()其它: 有()无()1 书面验证资料台账 安全有()无()2 实物验收记录 物资有()无()3 使用及发放记录 管理其它: 6 检查 管理 反馈(本栏由反馈单位有关人员和检查人同时填写)11
附件七 安 全 物 资 验 收 记 录 表 收 料 日 期 验 收 数 量 质 量 验 收 单验收人 物 资 名 称 规 格 备 注 检验 位 签 名 年 月 日 送料数 实收数 发票或入库单号 质保书号 检验单号 状况 单位名称(公章): 负责人: 填表人: 12
附件八 供货商材料款支付申请表(样表)申请单位: 日期: 单位:万元 工程项目 材料名称 供货单位 合同编号 帐 号 合同总价
开 户 行
已 付 款
本次付款金额(大写):(小写)¥: 元 注:附结算单;送货单(经材料员签收);入库、出库单。备 注: 经营采购部: 项目经理: 13
第五篇:工程物资采购管理办法
宜良县惠泽楼建设项目
工程物资采购管理办法云南中旭建设工程有限公司
Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1
工程物资采购管理办法
1、总则
项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”,归口管理单位为经营采购部。
2、目的
规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。
3、适用范围
本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。
4、职责分工
4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。
4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。
4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位,负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。
5、材料采购方式
经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等)采购实行竞价招标。
二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经项目经理审批,由各项目部自行采购。
6、材料现场管理方式
材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材料,做好待检标识工作,项目部取样员负责取样、送检,检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理,并做好入库登记手续,并建立现场材料台帐。
商品混凝土由现场专职工程师签收小票,根据图纸计算混凝土体积对小票总用
量进行核实,并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存,由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。
工程物资的计划必须通过专职工程师审核,分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员,现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购,同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续,并在现场材料台帐上登记。
每月10日后,现场材料员与领料施工单位进行材料核对,核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部,财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后,于20日前报送经营采购部,作为施工单位结算依据。
工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。
7、工程物资采购程序 7.1、材料预算
7.1.1、专职工程师提供材料预算,提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元,明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求(详见附表)。专业负责人(或区域负责人)对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后,报经营采购部。7.1.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份,电子版一份。7.2、采购目标确定
7.2.1、经营采购部收到材料预算后,选择可靠的材料供应商,在3~5个工作日内完成采购计划工作。
7.2.2、由项目经理、项目技术负责人确定采购目标单位(项目经理有最终决定权)。物资采购评审及呈批表及相关资料由经营采购部存查。
7.2.3、合同拟定,由经营采购部进行采购的工程材料,由经营采购部根据材料预算的要求,拟定材料采购合同。
7.2.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。(1)工程物资采购合同条款应包括的主要内容:
物资的名称、品种、规格和质量(产地、生产厂家、牌号或商标、材质);物资的技术标准(质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款),送货时间及地点、验收方式,价格及付款条件;对于有环境、安全要求的物资,应符合
国家相关法律法规规定;物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法;物资的包装标准和包装物的供应与回收(所供货物必须由供应商妥善包装,任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担)。
(2)物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础,在相关内容中不得有抵触或遗漏,并体现公司管理体系的要求;
(3)物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议;
(4)采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整,并及时整理、归档。7.3、工程物资接收
7.3.1、合同签订后,由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部,现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。
7.3.2、到场工程物资接收,应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入,应及时向经营采购部反映,未经允许不得擅自接收。
7.3.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收,并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认,应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);供应材料数量、型号等有出入,应及时向现场材料员报告,未经允许不得擅自接收。7.4、材料结算
7.4.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据,由经营采购部负责结算,财务部按合同办理付款手续。
7.4.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。7.4.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致,项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。