第一篇:项目物资管理流程及思路11局5公司
项目物资管理流程及思路
2014-12-17 08:53:32 作者:李战云 来源:物资培训 浏览次数:155 网友评论 0 条
阶段管理目标要明确,过程控制是关键环节,科学化的管理手段要使用,重点环节要持续动态加强管理。
一、项目进场阶段
物资管理的前期策划纳入项目开篇布局工作。项目物资管理的前期策划是在物资精细化管理的基础上,对工程项目物资管理进行全过程、全方位地科学预测和谋划,并针对物资采购供应过程中将会出现的各种不利成本因素寻求最佳对策与方法。
在物资管理前期策划阶段我们着重做好以下几方面的工作:
1、了解项目基本情况和相关的合同文件内容。如工程概况,了解我们有哪些任务、哪些结构物、工期多长、工地附近的人文环境、地理条件、交通物流等信息;还有我们的投标文件中关于物资方面的条款,清楚掌握哪些材料是甲供(甲控)材料,哪些是自购材料。特别是对甲供(甲控)材料的供应方式、联系方法、供应数量、结算方式及单价、供应商的能力等方面要做到心中有数,这样才能对项目的物资供应工作做好合理的统筹安排。
2、详细阅读项目对外劳务分包合同内容。主要是掌握合同中劳务队的工作内容(比如材料到场的卸车费、材料转运费等)、材料的供应方式、扣款方式及单价约定、节奖超罚约定等。要求必须清楚知道哪些材料是项目部提供给劳务队使用的,扣不扣款,不扣款的材料节超怎么考核;哪些材料是包含在劳务合同单价内的;由劳务队自行采购承担费用的,要是由项目部代购的话有没有管理费等。只有弄清楚情况,才能有效对现场物资进行管理,避免项目部承担过多的成本。
3、有针对性地做好材料市场调查工作及供应商的选择。除甲供(甲控)材料以外的自购材料(在工程部的配合下明确各种材料的规格型号及数量),物资人员应主动邀请计划部门、财务部门、试验部门等相关部门人员一起对自购材料的市场进行考察,主要是考察材料的来源、单价、运距等情况,按照“货比三家、物美价廉”原则,掌握相关商家的信息,做好汇总。根据公司物资管理文件要求,为了降低工程材料的采购成本,增强采购透明度,具备招标采购条件的要实行招标采购(询比价采购)。
另外,对甲供(甲控)材料,物资人员也应对其供应商的综合实力进行考察,并另外备用一到两家合格供应商(如集团公司物资贸易中心可做为甲供、甲控物资的备用供应商), 防止在非常时期甲供(甲控)材料供应出现问题时乱了阵脚。
4、协助项目做好物资材料的存放、加工场地的规划。如:炸药库、油料库、钢筋加工场、拌和站等场地布置,根据项目工程实际情况,因地制宜对料场、料棚及大堆材料存放场地进行合理布置,其中大堆材料堆放位置应靠近施工地点,遵循到场物资进出物流交通要方便的原则,尽量减少二次倒运,减少保管和搬运损耗。水泥库靠近搅拌机,油库、火工品库要单独存放,做到距施工现场及居民区有一定安全距离。火工品库位置选择及贮存数量要符合当地公安部门规定。存料现场要注意防火、防潮、防洪、防腐、防锈、防盗并采取相应措施。
5、结合项目实际情况,协同制定项目物资管理办法、拌和站独立核算办法等规章制度。以公司(局指)的相关物资管理规定为依据,项目部的管理制度中应明确规定项目部物资管理部门职责、人员岗位职责,并对劳务队的材料供应模式、物资计划上报时间及程序、现场物资的验收、发放要求、内业资料统计等方面进行严格约束。要对劳务队领用的材料发生节超时,我们的奖罚考核该如何约定,出现材料被盗、丢失,甚至劳务队私自倒卖材料的情况,应该如何来处理等方面制定出管理办法,只有建立比较完善的规章制度,并在管理过程中时刻以制度来约束,才能保证物资管理工作做到有章可循、有章可依。
二、施工过程阶段
我们从以下几个环节抓物资管理的过程控制:物资需求计划、采购计划的编制,物资招标采购,物资采购合同签订,合理供应,运输组织,收发料,库存保管,回收,物资消耗核算等等。每一个环节的管理都至关重要。每一个环节的工作都包含了很多具体的管理细节,抓好每一个环节的每一个细节,都可以对降低物资管理成本起到很大作用。
根据公司做法,主要是以下几方面的工作:
1、物资管理部门在日常管理中必须保证和项目其它部门有效沟通和交流。如:工程部、试验室、计划部、财务部等,特别是工程部、计划部和财务部对物资管理可以起到过程监督作用,如计划部在与外施队签定劳务分包合同时合同里必须明确材料超耗使用的处罚处理条约,由劳务队伍自身管理造成的材料超耗应在计价时按照超耗部分的100%扣回材料款。有的项目各部门沟通不畅,劳务队材料消耗终端核算不及时、核算数据不准确,导致对劳务队伍完工或过程计价时扯皮现象时有发生,因此这部分的材料超耗成本大多也只能由项目自身买单。与工程部门的紧密沟通和配合主要体现在:一是物资需求计划的提供;二是物资消耗节超分析核算时已完工程设计应耗量的提供;三是优化施工组织设计对材料的耗用与运输影响的交底。总之,与技术部门沟通流畅了,那么物资消耗核算才会数据真实可参考。
2、做好物资采购合同的管理工作,合同签订应严格审批流程。项目的物资管理人员应着重做好物资招标采购、合同谈判、上报审批、签订、履行、结算等工作内容。合同管理是物资采购管理工作的一项重要内容。公司制定了严格的合同管理制度。对合同的审批、签订、履行等做出了严格的规定。物资管理部设置专人对合同档案进行集中统一保管。我们还对物资采购合同的格式进行统一规范,加强了对合同签订和履行时效的管理和风险防范,保证了合同的严肃性。公司物资采购合同审批流程自2009年建立以来,至今已全面推行。通过逐级审核审批,一是把住了合同条款漏洞,最大限度规避了法律风险;二是把住了价格漏洞,由事后“验尸”,变成事先控制;三是项目物资采购合同签订由上级物资部门和分管领导审批监督,为项目的全面预控管理迈出了坚实一步。
3、做好项目物资采购价格控制。控制物资采购成本的一个重要方面就是控制物资采购价格。我公司采取的方法是:一是做好前期的市场调查;二是做好合同审批,三是做好价格公示。市场调查是基础,市场调查的范围要广,要横向到边、纵向到底,要分片区,分区域,分地方,要分同一条线上不同的施工单位,要分公司内不同的施工项目来比较分析。只有掌握和了解了第一手资料,那么在物资采购合同审批时才会心中有底,合理地控制物资合同采购单价。如果说市场调查是事前控制,那么事后控制就是要做好全员监督和价格透明化,即价格公示。我公司通过OA办公系统将每月全公司各项目的物资采购价格进行公示,起到了很好的群众监督作用。
4、重视物资消耗终端管理。材料最终要由施工作业队领用并消耗,施工队的材料内部管理对项目部的整个材料管理起到至关重要的作用。不管是项目甲供给作业队使用的材料,还是合同规定由作业队自行购买的材料,项目物资部都必需对其监管,这种监管主要体现在:一是监管作业队自购材料的单价和限额数量,防止作业队以各种理由套现;二是监管项目甲供材料的限额发料,防止作业队盗卖节余材料,同时对超耗材料责任的承担及节约材料的激励措施都要明确规定。目前在我公司有些项目推行的是“一事一了,月月清”的简单做法,即在施工某分部分项工程前由技术人员计算出材料应耗量,施工完后根据实耗量马上计算节超,并几方签字确认,到月底汇总计算该施工队本月的材料节超。做好物资消耗终端管理的关键:一是要建立事前控制的施工队限额供料台帐,二是要及时做好事后控制的材料消耗节超分析。最后是要将“节奖超罚”落到实处。
5、对项目施工过程中优化施工组织设计的节余材料、项目周转材料和废旧物资由公司统一调配、处理。近两年我公司对部分项目节余的材料(主要是钢材、水泥等),在全公司范围内进行统一调配,将节余的材料调配至资金困难的项目,一方面解决了项目的资金困难,另一方面解决了项目节余材料的处理问题,减小了审计风险,为公司节约了大量的资金。为了规范周转和废旧物资管理,我公司制定了《周转材料及废旧物资管理制度》,对周转及废旧物资的回收及处理过程进行规范严格管理。周转及废旧物资在进入调配、处理程序之前要履行上报审批手续,在调配、处理过程中,由公司物资、设备、财务、监察审计、法律事务等相关部门人员组成领导小组,严格审查,保证了调配、处理过程的公平、公正、公开,有效地维护了公司的利益。
6、内业资料台帐的建立、归档、装订要求财务化、规范化、标准化、模块化。我公司统一规定了物资各项台账、报表、报告的内容和装订归档的标准,并通过开展公司内部物资管理人员观摩会,对各项物资管理标准进行集中观摩和学习,有效地促进了物资各项基础资料的质量,为资料归档、可追溯性做好了准备工作。
三、做好物资管理,要善于运用现代化、科学化的管理手段 随着市场经济的不断发展,物资管理也步入现代化管理进程, 要使物资消耗量最小化,经济效益最大化,就要运用现代化、科学化的方法对施工所需物资进行合理的、有效的组织管理。
1、要借助股份公司电子商务平台对物资集采管理进行全面推行。
2、要借助集团公司物资管理信息系统软件来科学化的管理我们各项目物资基础数据,建立好台帐,好物资消耗动态监控及分析。
3、要在有条件的项目(特别是新上场项目)在材料集中堆放地、火工品库房、拌合站电脑房、拌合站地磅房、拌合站备料仓等地安装摄像头,项目能实时监控,以防材料被盗或人为暗箱操作给公司造成损失。
4、要充分利用咱们公司的OA办公系统进行物资单价市场行情发布;对每月项目物资采购单价及公司周转材料库存和调配情况进行公示;在OA系统中设置各种物资相关审批流程。通过网络手段使我公司物资管理更加科学化。
5、要利用QQ群、微信、网络会议等等现代化的交流及联系工具,加强公司与项目之间,项目与项目之间物资管理的交流与沟通,相互学习,互通有无,做好培训与提高工作。
四、重点环节重点监控,要持续动态管理
大家知道,加强物资管理的目的只有一个,那就是“降本增效”。也就是能够用少量的资金取得最大的效益。其实我个人理解,管理物资说简单了就是两个字:“价”、“量”。
价的管理
1、防止业主或地方各方关系的介入抬高物资采购单价,把握好原则“只照顾准入、不照顾单价、不搞特殊”。(如:龙瑞外加剂采购)
2、防止个别人为损害公司利益私下抬高单价。
3、防止以次充好抬高单价(物资人员的责任心及加强验收关)。
4、要加强竞争,使供应商之间互相杀价,我们可收“渔翁之利”。
5、不常用,不太好了解价格的,可参考相邻标段或公司其它项目的采购经验,但只能是参考,不一定他人的采购经验就一定是成功的采购经验。
6、要尽可能的去市场了解供应商的利润空间,知已知彼才能谈判有据。
7、公司统一公示,奖罚分明。量的管理
1、需求计划一定要尽量准确(总需求,年、季、月需求,临时需求计划等等)(计划类的)
2、限额供料台帐一定要及时和尽量准确。(计划类的)
3、已完工程应消耗量。(介与计划与实际之间)
4、应对外部审计节约量的处理。
几部门联动补资料的问题,资料如不闭合,只有个别部门做了资料,还不如不做更好。
5、正确理解节超的概念。
不是项目上所有用过的材料都有设计量的。(如我公司广甘项目)。
6、随时关注量的节超的意义,采取不同的管理方式(大包和工序分包的区别)大包控制好工程质量(材料量要用足,赚取工程信誉也价值不蜚;工序分包在保证工程质量的情况下,该节约的材料一定要成为项目的净利润,同时处理好审计事宜。)
7、租赁材料数量定时盘点的重要性。
如钢管脚手架,碗扣件等,应每月或更短周期进行盘点,及时发现问题,及时解决问题,不要出现即出租金又照价赔偿的局面,这样项目就亏大了;另外对于有些不太好管理的周转材料项目也可采取租金含在分包单价里的模式来管理,这样就将风险转移给了外施队伍。
8、材料加工及保管中该节约的一定要节约。
如不能长料短用,在钢筋、木模、木方等(我方供料的情况下)的使用和加工中一定要加强对施工队的管理。如能做到这一点节约的材料一定是可观的。还有就是现场材料的堆放及保管,有的材料直接被埋进了土里,有些材料保管不善变质报废,有些材料满工地乱扔丢失时有发生等等都是材料量超出的原因。(试想,如果满工地乱扔的不是材料而是人民币会出现什么样的一种情境。)
五、了解当前的管理形式,有的放矢地管理
1、当前国际国内形式的了解。
国内国际形势的变化,对物资采购供应的影响要随时关注。市场供大于求、市场供小于求等等状况,大家该怎么管理,该怎么应对等等(加大储备力度,节约资金)。
2、上级物资管理政策的了解
如股份公司电子商务平台要求的物资集中采购管理,集团公司的大客户框架协议的执行,集团公司物资贸易公司和物资配送中心的成立,集团公司每年初会议定的一些目标和管理方向,工程公司年初制定的《本年的物资管理工作要点》等等都要有所了解。(原铁道部的材料供应模式的变化等等)
只有充分了解清楚了当前的管理形式,我们的物资管理才会事半功倍。
第二篇:项目物资管理[范文]
项目物资管理
1. 物资计划管理
1)编制工程项目全期物资用量计划。根据工程项目投标资料、合同工期、初步设计、工程概算、物资耗用定额,在项目开工之前由项目物资管理人员在分、子公司物资部门有关人员的指导下编制出《工程项目全期物资计划表》(附表1)。经项目经理审核签字后,由分、子公司审批并报公司备案。
2)编制物资供应计划。项目经理部(厂、站)物资管理人员根据工作计划、物资用量情况,在充分利用库存物资的前提下,编制《物资计划表》(附表2),经项目经理(厂、站领导)审批签字后报公司备查。各分、子公司将所管工程项目(厂、站)的物资计划中的钢材、木材、水泥、沥青、油料、砂石、爆破产品按附表2的规定汇总:机械配件、低值易耗品、劳保用品等分别按金额汇总报隶属公司备案。
3)季度物资供应计划由项目经理部(厂、站)物资管理人员根据施工进度与实际工作情况编制《季度物资计划表》(附表3),经项目经理(厂、站领导)审批签字后报分、子公司存查。
2. 物资采购
1)采购、订购物资必须按计划进行。如因工程设计变更或物资规格品种短缺不能及时供应而需变更采购计划,须经工程监理单位同意,项目经理部技术负责人批准(厂、站变更采购计划须经本单位主管领导审批)方可按照变更后的计划进行。
2)物资采购须按本公司规定的关于实行材料限价或公开招标的方法执行。大宗材料的采购必须由所管公司集中采购,其他物资采购须低于限价,如因市场价格变化或其他因素使所购物资单价高于限价时,须报上一级单位的物资主管领导审批。
3)大宗材料的范围:钢材(高强钢丝、钢绞线、钢筋、型钢)、水泥、木材、沥青、油料、支座、伸缩缝、锚具及地方材料等。
4)低值易耗品、小五金、机械配件等实行限价、限量采购,必须按照“货比三家”的原则,选择合格商家,报所管公司批复后定点采购,若定点方不能满足时,在价格不变的前提下可在其他商家采购但必须报所管公司同意。5)采购物资的票据必须符合国际票证管理规定,所需材质证明等资料必须齐全。采购物资的招标书须按公司制定的范本进行。
6)采购、订购时要做到物资流向合理、减少中转、节约运杂费用,安全、及时地运到目的地。对于易燃易爆化学物品的采购和搬运要严格按照公安部门有关安全规定办理。
7)项目经理部每月应及时填报《大宗材料采购单价汇总表》(度表6)。
3. 物资入库验收
1)机料会计和物资保管员按照各自岗位职责共同履行物资入库验收工作。2)机料会计室物资验收的第一把关人,应认真学习业务知识,熟练掌握业务技能,熟悉各类材料名称及属性,掌握不同时期市场价格变化。不准设帐外物资,不准弄虚作假、谎报消耗、隐瞒库存,坚持原则,发现问题及时向有关领导报告。
3)机料会计凭采购人员提供的物资发票和所需的材质证明等资料填写《物资入库验收单》(附表7),验收物资后及时将材质证明等资料交由物资管理部门保存备查。
4)物资保管员应根据《物资入库验收单》对物资品种、型号、规格、质量、数量进行认真验证签收,要把好“三关”(质量关、数量关、单据关),做到“三不收”(凭证不全不收、规格数量不符不收、质量不合格不收)。如发现实物与单据不符应在现场及时做好验收记录,并查明原因,向领导请示处理。5)对结果刚才特别是钢筋的验收应注意控制材料的尺寸(如钢筋的直径等)要求验收人员必须现场清点钢筋的根数,测量出钢筋的长度,据以计算理论重量与实际重量的差值,作好记录。
6)对水泥的验收特别要注意其出厂日期和出厂检验报告,还应该注意水泥的品牌与类型是否与签订的合同标的相同。
7)砂、石料验收往往是现场直接验收,验收漏洞较大,同时也是导致质差、量差及现场混乱的重要因素,是现场管理的重点,必须引起足够的重视。收料人员要严格按购货合同的要求对材料的数量和质量进行验收,有条件的项目砂、石料必须过磅称重,减少误差。应进一步强化控制措施,实施多人监督和交换收方人员等方式对材料进行控制。对砂、石料进行每月一盘查,核算当月材料盈亏情况,可有效的防止材料量差。
8)特别地,路面工程(底基层、基层、面层)、结构物及软基处理工程所用砂石原材料不进行中间计量和结算。其结算均已经业主和监理工程师检验合格的成品并经我方实地收方的实际工程量为结算数量。结算单位应综合考虑原材料单价、运杂费、施工配合比、场内外及操作损耗、工地小搬运、松铺系数、生产不均匀系数等各方面因数确定,并按管理权限报批执行。
4. 减少材料消耗量的措施
减少材料消耗量,绝不是偷工减料,应以保证工程质量为前提,为此,应采取一下措施:
1)加强验收,防止供应中的缺吨、短方、少尺、少件现象。
2)严格控制材料的规格和质量,使其符合使用要求,以避免大材小用、优材劣用等不合理的使用。
3)严格实行限额领料制度,控制用料。
4)原材料集中加工,扩大成品供应,减少材料加工中的损耗,提高材料的利用率。
5)改进材料的配合比设计,合理使用化学添加剂,采用先进的施工工艺等可降低材料消耗。
6)精心施工,控制工程构筑物和构件的尺寸以减少材料消耗。
7)经常多方面分析材料的使用情况,核定和修订材料消耗定额,使施工定额保持平均先进水平;改善运输、装卸、包装、保管等条件,降低材料在使用前的损耗。
8)加快周转性材料的周转,提高复用次数。
9)建立材料包干使用的经济责任制,把材料的节约与浪费同职工的经济利益挂钩。
5. 降低材料单价的措施
1)中标前和中标时可购买砂石料场:河坝和山头。2)选购合理价格的材料。
3)就近采购、就近供应,节约运费。4)组织直达供应,减少中转环节。
5)合理设置仓库、堆场和加工场所的位置,节约场外运输费和场内转运费。6)充分利用地方资源,在保证工程质量的前提下,多用当地材料代替外运材料。
7)修旧利废,做好废旧物资的回收利用,如旧油层的再生利用和重复利用。8)合理储备,不超储,不积压,根据施工进度计划,提出材料的配套供应计划。
9)回收包装用品,加快包装材料和专用夹器具的周转。
10)改进装卸作业,节约装卸费用,减少材料损耗,提高运输效率。11)推行仓库管理承包、材料资金包干等经济承包制度。
6. 物资仓贮(现场)管理
1)物资保管员必须了解自己所管理的物资性能,懂得不同性能的材料正确堆放、保管和使用,对消防设施的使用做到应知应会,对物资管理安全知识必须清楚牢记,严格执行有关规定。
2)施工现场应建立水泥库房、低值易耗品(机械配件、小五金等)库房,有条件的还应建立结构钢材及周转材料库房。
3)仓贮物资须依照物资类别、品种、规格、型号、材质/性质分别存放,挂牌标识清楚,堆码整齐,保持清洁,按照先进先出、合理循环的发货原则,做到防火、防盗、防雨、防潮、防腐,确保物资不受损失。
4)水泥堆放与库存:水泥是水硬性无机胶凝材料。工程施工用量大,价值高,质量要求严格,必须加强保管工作。水泥库要做好防潮、防漏工作,库内通风干燥。厂牌、品种、标号、批号、出厂日期不同的要分别堆放,堆码整齐。要做到先进先出,临时露天存放,要下垫上盖,严格水泥受潮变质。
5)结构钢材的库存:为了方便使用,结构钢材应分规格、分种类堆放,做好标识,还应做好防锈工作。
6)低值易耗品(配件、小五金等)的库存,应按机械规格、品名排列整齐,存放在货架上,库存配件要经常检查,防止发生配件表面锈蚀。
7)对于爆破产品、油料、特殊化工产品的库存,必须按照公安部门的规定,选择合适地点进行贮存,并派专人看管。8)砂、石料的堆放:施工现场砂、石料场需用混凝土硬化,减少场地耗损和污染,要分规格堆放,防止脏物污水、人踏车碾造成损失,有的地区应防止风吹散失。
9)选择存放物资的场地或仓库时,应考虑到物资进出装运方便,水电消防有所保证;场地或仓库还必须有防火、防盗等安全设施。
7. 物资领发规定
1)由机料会计填写《物资领料单》(附表8用于低值易耗品、小五金、机械配件等)、《物资调拨单》(附表9用于物资调拨到本项目以外的单位)、《物资限量领用单》(附表10用于主要材料),物资保管员凭《物资领料单》、《物资调拨单》、《物资限量领用单》等正式单据经有关人员批签齐全后,领料人员签字方能发料。项目经理部(厂、站)急用物资,经本单位主管领导或物资部门领导批签或批条,领料人员签字后可先行领用,但必须及时补办正式领料手续。2)认真执行限量供料制,积极推行“定、包、奖”。即限量供料(以施工材料消耗定额为限量)包干使用、节约奖励、超额处罚的方法。
3)保管发料人员须按规定认真填写领发料单据,按照规定及时分送给有关部门做账。
4)领用物资单位所领出的物资因为客观原因需退回仓库保管时,仓库管理员须填写《物资退料单》(附表11),并交材料会计作账。
5)物资保管员对自己所管理的库存物资质量、数量、耗用情况,要做到心中有数。当好物资计划人员和采购人员的参谋和助手。
8. 物资盘点
1)物资保管员应坚持经常对照实物和帐目清查所管理的物资数量和检查物资的质量,物资盘点要求达到“三清”即质量清、数量清、帐卡清;“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐卡有依据;“保证三对口”,即帐、卡、物对口。
2)每月一次盘点,核对材料分类帐、明细帐与实物是否相符。并做好填写《物资贮存检查记录》(附表12)和《年(季、月)度物资清查统计表》(附表13)的工作;物资管理部门应做到定期(半年)或不定期地进行全面抽查,并及时填写检查记录,存档备查。3)每季度一次盘点,填写《年(季、月)度物资清查统计表》,分析提供基础材料。
4)每年年终必须对物资进行年终盘点。不分库内库外、帐内帐外都要一律彻底清查,如实填写《年、季、月度物资清查统计表》。经过清仓查库,全面掌握物资动态,摸清库存物资情况。对盘盈、盘亏或报废、降价处理的物资要分别填写《物资清查盈、亏表》(附表14)与《物资报废、贬值损失表》(附表15)。5)合理消耗与合理磅差的物资,根据有关规定在年终盘点中由项目经理(厂、站领导)审批后进行帐务调整,并报分、子公司备案;非正常损耗金额在壹万元以上的报分、子公司审批;损失金额在伍万元以上的报公司审批。有关帐务根据审核批复进行调整。
6)工程项目竣工后必须抓紧时间清点工程剩余物资,如实填报《竣工物资清查统计表》(附表16)。对于物资盈、亏报表与审批权限同年终盘点一样。剩余物资的处理,由项目直管公司协助项目及时调拨、处理或折价库存(直管公司指定存放地点待处理)。收回的资金冲减项目成本。
9. 物资的过程核算
1)物资的日常核算必须及时,材料采购员采购材料后应及时入库,并交机料会计做账务验收后及时入账。
2)机料会计应按季对材料分工程部位核算(需要分序施工的应按分序施工项目进行核算)。根据施工材料消耗定额和实际材料耗用量认真填报,《工程材料消耗控制表》(附表17),《理论消耗和实际耗用材料成本盈亏表》(附表18)。计算出节约或超支数量和材料成本盈亏,针对节超情况提交项目经理部,由工程和材料部门作出情况分析,并提出处理意见。分季分工程细目核算,分析材料节超原因,调整采购计划,填报统计报表。
10. 物资帐务管理与报表
1)根据物资管理和会计核算的需要与规定,物资必须建立《材料明细账》(附表19)、《物资分类账》(附表20)和《物资实物帐》(附表21)。《材料明细账》和《物资分类账》须做到同期的余额相符,并与《物资实物帐》的同期物资数量和同期仓储实物数量相符。《材料明细账》和《物资分类账》的填写工作由机料会计负责;《物资实物帐》由仓库管理员负责。2)物资的价格由原价、运费、装卸费、仓贮费等费用组成。物资的价格按实际平均计算,但须做到物资与财务部门口径统一,定期(每季度)与财务和仓库核对帐目。
第三篇:公司物资领用及审批管理流程
物资领用管理制度
第一章 物资领用
1、各单位领用物资材料时必须填写出库单,经领用人签字→领用单位主要负责人签字→库管员签字→分管领导审批签字后方可领用。
2、出库单必须注明使用项目、材料名称、规格型号、数量及使用地点或用途。多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉,并由保管员标注价格后,方可审批、领用。
3、各部室、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐,严格进行登记,必须注明领用日期,使用日期, 安装地点,领料人和使用人, 并由使用人亲笔在登记表上签字。
4、物资的发放应做到先进先出的原则,以避免物资保管时间过长而造成损耗和老化变质现象。
5、要严格执行交旧领新制度,否则不予发放。
6、夜间领取物资或生产急需领取物资,领取人员须在次日及时补办领用手续。
7、领用材料要随用随领,部门、车间不得存放过多的材料,对现有存放的材料,要进行详细造册,登记,登记表报物供库管员保存一份,公司定期要组织对各部门、各车间材料领用,使用情况进行检查,对违反制度者将给予严惩。
8、物供部门对各单位领用的材料及时办理出库手续,做到日清月结。每日将明细汇总后,反馈各单位。第二章 领料审批办法
1、各部室各单位自用材料的领用,出库单由固定领料人、部门负责人、仓库保管员、分管领导签字后方可领料;
2、专项材料的领用应严格履行签字审批手续后方可领料。涉及到分(子)公司的材料须经分(子)公司经理签字。其中:
①生产原材料的领用,出库单由归口单位经领人和车间负责人、厂长、公司分管领导、物供部保管签字后方可领料;
②备品备件的领用,出库单由经领人、领用部门领导、及其分管领导、仓库保管签字后方可领料;
③劳保用品及安全环保材料的领用,出库单由经领人、使用部门负责人、分管领导、物供部保管签字后方可领料;
④技术改造项目材料的领用,出库单由经领人、使用部门负责人,归口部门经理及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;
⑤新增节能减排设备的领用,出库单由经领人、使用部门负责人,及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;
⑥大修材料的领用,出库单由经领人、使用部门负责人,及其分管领导、物供部保管签字后方可领料;
4、物供部门必须分项目汇总材料明细,上报财务部;
5、财务部按照汇总明细,分别入账,月底反馈各归口部门。
6、本制度自发布之日起实行。
二0一三年十二月三日
第四篇:设备物资管理流程
设备物资管理流程
一、物资管理流程:
一、工程材料的分类
依据现有物资的基本情况,和公司成本核算的具体要求。现阶段物资管理工作将工程用材料分为大宗材料、低值易耗品、周转材料、油料(油料视同主材管理)。
(1)主材,是指工程中所用主要原材料如:水泥、碎石、中砂、沥青等(见附表主材名称一览表)。
(2)周转材料是指在施工生产中多次周转使用并基本保持原有实物形态并逐渐转移其价值的非一次性消耗工具性材料,包括路用、桥用钢模板,彩钢板房,油罐、水罐,电缆线等。(见附表周转材料名称一览表)
(3)低值易耗品是指价格在2000元以下、使用期限较短,单位价值较低,容易损坏,不能作为固定资产核算的各种用具及物品。(见附表低值易耗品名称一览表)
二、流程;
(1)主材管理流程:
a根据施工组织设计填报物资需求计划上报企管科、设备物资部、(见附表需求计划表)
b设备物资科审批;
c依据批复制定计划进行踏查和询价并讨论研究采购方案;
d根据采购方案与供货方签订物资采购合同(见附表物资采购合同); e进料过程;
1、验收入库,开具运发料单(材料员)、2、建立日进料台账(材料员)、3、填写入库验收单(统计员)
4、建立材料明细账(统计员)
5、填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员,每五日
6、填写月报表(统计员)f消耗过程:
1、每日上报工程进度(质检员)
2、到拌合站、路段采集每日材料数据(统计员)
3、核对消耗数量和工程进度(工程经理、总工、企管员、统计员、)每五日一次。
4、填写领料单、材料消耗汇总单(统计员)
5、填写材料明细账(统计员)
6、填写五日成本报表(统计员)总工审核财务对账、传给企管员,每五日
7、填写月报表(统计员),传给公司设备物资部。g物资统计与财务对账
h年终实施决算、并成本核算。i原始资料存档
(2)油料管理流程:(汽油、柴油)
a油料根据实际生产要求填写采购计划 b报设备物资科审批 c与供货方签订合同 d油料验收入库:
1、过称、开据运发料单(油料员)
2、取样留存(油料员)
3、建立入库台账(油料员)
4、填写入库验收单(统计员)
5、建立油料明细账(统计员)
6、填写五日成本报表(统计员),总工审核财务对账、传给企管员。
7、填写月报表(统计员),传给公司设备物资部。e消耗过程:
1、填写油料消耗单(加油员)
2、建立消耗台账(加油员)
3、填写材料消耗汇总单(统计员)
4、填写五日成本报表(统计员),总工审核财务对账、传给企管员,每五日。
5、填写油料消耗明细账(统计员)
6、填写月报表(统计员),传给公司设备物资部,每月20日。
7、填写单机油料考核表(统计员)
8、定期盘库(每月)和完工盘库(机务经理、统计员、加油员)g年终实施决算、并进行成本核算。
h原始资料存档、(3)周转材料管理流程:
a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员)b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员)c公司能调配的办理物资调拨手续
d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购)e建立周转材料明细帐(统计员)
f按规定摊销(统计员)摊销标准见《设备物资应知应会手册》 g每月填报报表(统计员)
h每月对周转材料进行清查(设备物资经理、统计员)对丢失损坏的查明原因及时入账。
i与财务对账(统计员)
j年终实施决算、并进行成本核算。(全项目)k原始资料存档(4)低值易耗
a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容(统计员)b报设备物资部审核进行统一平衡(设备物资经理、统计员)c公司能调配的办理物资调拨手续
d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购)e建立低值易耗明细帐分为(小型机具、管理用具、总务备品、检实验仪器)f按规定摊销 g每月填报报表
h每月对低值易耗品进行清查 i与财务对账
g年终实施决算、并进行成本核算。h原始资料存档
(5)完工撤点流程:
a上报详细的撤点计划
b填报《项目设备物资撤点清单》和《资产变价处理审批单》(统计员)
c实施过程
1.对变价物资询价(设备物资部门)2.选定出售对象(设备物资部门)3.与财务对账。(设备物资部门)d年终实施决算、并进行成本核算 h原始资料存档
二、设备管理流程:
1、设备进场流程:
(1)进场前管理流程:
A、根据施工组织设计编制需求计划(企管员、统计员)
B、需求计划报设备物资部、企管工程部审批,公司进行统一调配。
C、公司下发《项目设备平衡调整表》
D、对公司不能调配的机械进行市场调查(设备物资经理)
E、选择大型的、信誉好的出租方,依据《项目设备平衡调整表》、和需求计划编制《外租设备审批单》报公司设备物资部和企管工程部审批。
(2)设备进场管理流程:
A、依据公司下发的《外租设备最高限价》、《外租设备审批单》、《项目设备平衡调整表》与出租方签订设备租赁合同。合同中明确标明设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基本信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。(主管经理、统计员)
B、填写合同审批表上报设备物资科、企管工程科审批。(统计员)
c、填写设备进场台账。(统计员)
C、对车主宣布项目对机械出勤、油料相关管理制度。(统计员)D、实际调查设备型号、生产能力和出厂日期。(主管经理、统计员)
2、设备在场管理流程:
(1)工长每日填报《工长报告单》主管经理审核签字、交统计员处。(工长)
(2)依据工长报告单和油料消耗单填写机械日统计台账(统计员)
(3)依据日统计台账填写《单机单车油料分析表》(统计员)
(4)填写《机械统计台账》(统计员)
(5)填写五日成本报表(统计员),总工审核财务对账、传给企管员,每五日。(6)填写月报表(统计员),传给公司设备物资部,每月20日。(7)月底与财务、车主对账。
3、设备退场管理流程:
(1)加油员依据入场时测量的燃油数量抽取燃油(加油员)
(2)与车主对账签订《机械费确认单》(统计员、主管经理、财务部)
(3)机械操作手签订退场单(劳资、后勤)
(4)填制退场去向调查表。(统计员)相关表格:
《设备需求计划表》、《主要材料需求计划》、《监视和测量用具需求计划》、《项目设备平衡调整表》、《外租设备审批单》、《签约方基本情况调查表》、《外租设备台帐》、《内租设备台帐》、《合同签订审批表》、《主要材料明细帐》、《周转材料明细帐》、《油料明细账》、《低值易耗品明细帐》、《主材清产核资表》、《设备费用结算明细表》《物资清产核资汇总表》、《机械统计台账》、《五日成本报表》。
相关制度:《车队检尺制度》、《工长报告单的填写及传递》、《计算机管理制度》《设备物资管理人员应知应会手册》、《油库管理制度》、《运输车队管理制度》、《运输票据管理制度》、《设备物资工作奖罚制度》
第五篇:物资管理规范流程
中铁十八局集团隧道工程有限公司 渝黔铁路土建2标项目经理部
物资管理工作规范
项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹(需求计划、采购计划、供应计划)
1、计划统筹是物资管理的基础,是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头,工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量,计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初,工程部对施工图纸进行全面清理,核算出各个单位工程(分部、分项工程)图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的,可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计划分需求总计划和、(季度)、月度计划,需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。
4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成,计划应经项目总工程师审核,项目经理或其授权人批准。
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5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购
1、项目应成立物资采购领导小组,领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查,建立《合格供应商名册》,调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外,对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货,其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。
4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后,应签订物资购销合同。
购销合同文字应严谨,要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。
5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。
三、验收
1、物资验收主要是数量和质量的验收。
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2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。
3、地材验收是物资管理的重要内容,要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅,验收不得使用民工。
道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方; 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数,按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准,原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方;
汽车量方须用电子磅过磅,道碴容重在1.65左右。各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。
4、验收合格开出《点验单》,建立《物资明细账》;不合格按《不合格品控制程序》进行处理。
5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续,建立《材料费付款登记台账》。
四、发料
1、物资发放要严格执行发料作业程序,凭《发料单》或《物资限额台账》发料。
2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认,授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认,不得发料。
3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度,是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记,定期盘点库存,将材料实际消耗与其限额数量进行对比,计算出节超数量,对其进行考核,达到限额控制、节奖超罚的目的。
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对当天购进或供应的材料,必须在当天收回所有进(发)料单据,并按照项目、类别建立《物资明细账》,在《物资限额台账》进行逐笔登记。
4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单,双方交接签认,以明确责任。
5、发料单据应及时传递到项目财务,便于财务部门掌握材料费开支情况。
6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况,确保实现可追溯性。
7、工具发放要实行登记制度,建立台账,责任到人,交旧领新。
五、现场管理
1、物资应一次到位,避免二次倒装和搬运。
2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。
3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查,对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉;卸车后要及时回收、捆绑,保证转向架的完好状态,及时回送,收回押金。
4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料,各单位应加强维护和保养,保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。
对周转性材料各单位要造册登记,上报公司物资部一份,便于统一调用。
5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料,各种物资的包装、加固材料等,要进行回收,并有相应的奖惩措施进行考核。充分
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利用废旧物资,合理采用代用材料,以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。
6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册,将《盘点表》上报公司物资部一份。
六、化学危险品管理
项目根据施工需要使用化学危险品的,应严格按照《化学危险品控制程序》的规定,对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制,确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准,满足现场施工生产的需要。
七、物资核算
1、物资核算是项目成本控制的关键环节,是项综合性的工作,需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。
2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量;计划部门对工程量进行复核,加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。
3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点(半成品可视为库存),盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。
4、材料盘点结束后,物资部门要及时编制《材料节超考核表》,计算出当月各核算对象材料节超。
原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量 本月实际消耗材料数量=上月盘点库存量+本月供应量-本月盘点库存量
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5、对同一对象的核算时间点要统一,如已完成工程量截至时点是25日下午6点,材料供应核算也是截至25日下午6点。
6、对材料考核出现的节超,项目要组织相关人员认真分析原因,总结经验教训,厘清责任,制定控制和奖罚措施,超耗部分由责任人全额承担,节约部分项目与责任人按比例分成。
八、物资统计
1、物资统计是物资管理的重要组成部分,是企业重要的信息资源,是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作,建立健全物资原始记录和台账,保证统计数据的真实性。
2、为及时掌握项目材料成本控制情况,规定各项目上报的物资统计报表有(表格样式见附件):
⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。
⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》;每月30日上报。
⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》
⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》
3、项目结束后,项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管,保管期限三年。
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