2011年最新规范仓库管理制度范本

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第一篇:2011年最新规范仓库管理制度范本

2011年最新规范仓库管理制度范本【企业仓库管理制度】

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填“入库单”。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到“二齐、三清、四号定位”。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库,库管员根据“废品损失报告单”进行查验后,入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结:

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。

第二篇:仓库管理制度及规范

仓库管理制度及规范

目的:通过制定仓库管理制度及规范,完善公司仓库管理及流程,提高仓库的基础管理水平。协调生产、采购、销售、财务、技术等各部门的配合工作。

范围:仓库工作人员

职责:仓库人员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作、盘点及采购清单的上报工作。

仓库协调生产部负责对物料的装卸、搬运、包装等工作。

采购部和仓库共同负责废弃物处理工作。

仓库对物料的检验和不良品处置方式的确定。

仓库管理规定:

上报采购清单时,仓库人员及生产技术将详细的材料清单双方签字确认后提供给仓库管理人员,仓库根据库存采用先进先出的办法将库存物料准备好,没有的物料结合生产部填写物资采购单,报采购部清单应注明具体使用时间、物料的产品名称型号、数量报采购部,清单一式三份,库房留存一份,另两份交采购部,清单必须仓库及采购人员签字确认。注:生产使用辅材的上报仓库根据库存情况结合生产使用情况合理上报。

仓库的收货及入库:

A、原材料入库:采购将原材料等到货时,应由仓库组织生产部、技术部对物料进行检验,数量、产品质量没有问题签字确认,方可入库。仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现送货单上的数量与实际不符,应找相应采购员签字确认,由采购联系处理数量问题。成品入库:公司完成成品及半成品,生产部完成后通知仓库,由仓库通知销售部,技术部对产品进行检验,无误后方可进行入库手续,对不良合格的货物填写“不合格产品返修单”交生产部进行返工处理或“报废单”,应分类放置,并报质检科上报上级领导做处理。

B、采购将物料及单据给到仓库后,仓库人员需将货物放到仓库内部,不允许放到仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将检查并放在仓库内部。

C、收货时由采购人未及时将单据给到仓库时,仓库需追查,直到拿到单据为止。仓库人员有负责追查和保管单据的责任。

D、所有材料入库确认必须由仓库和采购共同确认,新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。

E、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况下需在2小时内进行整理归位。

F、原则上当天收货的物料需当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。

G、生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量,测试检验完成后归还仓库需点数确认,且需将良品和不良品进行区分放在指定区域。

H、仓库入库人员必需严格按规定对每一个入库单入库物料进行数量确定,即是确认登记入库数量和实际数量相符,不符合的需要追查原因到底解决问题为止。(有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登记入库,如登帐入库需开“出库单(注明退货)”扣除同等入库数量)。

J入库物料需要摆放到指定的储存位。

货品材料出库:

A、原材料的出库管理,仓库根据技术部提供的材料清单,按照项目及材料划分好,生产部根据工程进度,提前将计划领料单报仓库,仓库根据生产提供的计划领料单事先准备好物料,并开具出库单,由专门负责领料的人员核实无误后出料,并在出库单上签字确认,出库单一式三份,仓库留存一份,财务一份,生产部一份。

B、原材料出库时,一律实行先进先出的原则进行发货。

C、原材料出库时,严禁发出不合格材料。

D、任何人不办理领料手续,不得以任何名义从仓库拿走物资,不得在货架中乱动或乱翻,仓库有权制止和纠正其行为。

E、以旧换新的物资一律交旧领新,领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人签字。F、成品出库:

产品成品出库时,必须按销售部签发,财务部们确认的销货单方可办理成品出库手续,仓库填写出库单,业务经办人签字确认,出库单一式三份,仓库留存一份,财务记账一份,销售部一份。出库时应注意,未经检验或检验不合格的产品不得发货。

客户退料:

原、辅料因为使用完需退库的,仓库应填写“入库单(材料退库)”财务上做为领料上的减项处理。

客户因各种原因成品需退库的,仓库应填写“入库单(成品退库)”并注明原因相关责任人签字,财务上做出库的减项处理。

采购来料不良物料需要及时给采购处理签字认可,可以暂放仓库。

物料的报废

1、发现库存物料不良时,需及时汇报上级领导并作合理处理。

2、需要严格区分库存物料和报废物料部分,采购入库来料不良不能退回,说明情况并通知采购部及上级领导,客户退回不良产品时,说明情况保生产部及上级领导,做合理处置,并分别做好标示。

货品的保管和保养

根据不同的类别、形状、特点用途分库分区保管区内卫生整洁、无尘、无油渍,做到“三清”、“二齐”、“四定位”

三清:材料清、数量清、规格清。

二齐:摆放整齐、库容整齐。

四定位:按区、按排、按架、按定位。

保管货品应做到“十不”即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混,按照保管的技术要求适当的进行加垫、通风、清洗、干燥、定期除油或重新包装,存放不当应及时改进。清理时,卫生可在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

物料要做到摆放和规划

公司定期安排专人进行考核,并进行监督,提供合理化建议以书面形式提出,好的地方表扬,不合理的地方批评并纠正。

安全部分

1、每天下班后仓库管理员检查门窗是否关闭,电源是否关闭,有无火种灯情况,检查无异常情况后方可离开,有异常及时报告上级领导。

2、门禁管理,非仓库人员谢绝进入仓库,如需进入必须登记方可进入,不得长期停留。

3、仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。

4、发现物料异常信息,如储存位置不对,账物不符,物料品质问题需及时反馈处理。如不及时反馈追究其相关责任。

单据及账务的处理

1、仓库的所有单据要当天按时完成。

2、手工帐及电子帐要做到与实际相符,并定期交与财务,每月要与财务进行核对。

3、每月的单据登记人员要保管好,并进行分类,遗失需要追查相关责任。

4、仓库的重要物料登记明确,并做好标示,需经常核对。

盘点管理

1、盘点过程中发现异常问题,及时反馈处理。尽量保证盘点的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘,多盘,书面数据潦草错误丢失盘点表,随意换岗,不按盘点流程作业等,需根据情况追查相关责任。

2、盘点初盘、复盘责任人均需签名确认已对结果负责。

3、库存物料发现账务不符时,需查明原因,根据责任轻重进行处理。

4、坚持实地盘点法,每季进行一次抽查盘点,每年进行一次全面盘点。

5、盘点时发现盘盈或盘亏,应重新盘点一次,重新核实,并分析原因提出改进意见或措施,做好记录。

6、建立帐册,按规定会计制度的要求做好账务工作。

7、每月的5号前将上月的报表,填报内容收、发、存月报表报总经理及财务。仓库的工作作风及态度

8、仓库工作人员应培养良好的工作习惯和作风,形成良好的工作态度。

9、仓库工作人员倡导细心(谨慎)、负责、诚实、团结、互勉的工作态度和作风。其他

1、下达的工作任务无特殊原因,需要在规定的时间内完成并保证工作质量。

2、请假时需要事先提前1天办理请假手续,特殊原因需要当天在下班前2小时办理请假手续。

3、上班时间需要严格遵守公司的劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不得擅自离岗、不得以私人理由会客等。

4、严格遵守公司的各项管理规定。

5、仓库人员调动或离职,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,需要逐项核对点收,如有短缺必须限期查清方可移交,移交双方及部门主管人员必须签名确认。

6、对工作中的办公设备仪器工具必须妥善管理,细心使用,如造成损失或认为损坏则按公司规定进行赔偿。

7、仓库人员要保守公司的秘密,爱护公司的财产,发现异常及时上报。

山东金诺机械制造有限公司

2010年10月5日

第三篇:2010年最新规范仓库管理制度范本

2010年最新规范仓库管理制度范本

为使本公司的仓库管理规范化、制度化,保证财产材料的完好无损,根据企业管理和财务管理的要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

仓库管理工作的任务是做好产品出库和材料入库,保证正常生产的供料,以及各项财产材料的保管工作。做好各种防患工作,确保仓储的各种财产材料的安全。仓管员对所保管的所有财产材料承担全部的责任。

一、材料的验收入库仓库管理制度

1、材料到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

2、对入库材料核对、清点后,仓管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,仓管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购材料。

c)与要求不符合的采购材料。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的材料,仓管员要到现场核对验收,并及时补填“入库单”。

二、材料保管仓库管理制度

1、材料入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到“二齐、三清、四号定位”。

a)二齐:材料摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、仓管员对常用或每日有变动的材料要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

三、材料的领发仓库管理制度

1、仓管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,仓管员有权拒绝发放材料。

2、仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需材料无库存,仓管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走材料,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的材料一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

四、材料退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的材料剩余时,应及时退库并办理退库手续。

2、废品材料退库,仓管员根据“废品损失报告单”进行查验后,入库并做好记录和标识。

五、销后产品退货

1、退货时业务员应填写《退货申请单》,说明退货单位、退货品名数量、规格、批号、退货原因,业务部负责人批准,才能办理退货产品的接收。

2、仓库管理员对退回产品应及时检查,核对退货的名称、批号、规格、包装等是否与《退货申请单》及原始发货单凭证一致,核对准确无误后,办理退货手续或换货事宜。

3、因产品质量原因购货单位提出退货的,必须经质量管理部门检验同意后办理退货和换货。

4仓库管理员应逐件检查产品名称、规格、批号、外包装情况。如有疑问时,应进行开箱检查。清点数量并做好《产品退货回收记录》准许入退货产品区。

5、仓库管理员应根据检查结论办理入库,验收合格的产品有仓库管理员记录后存入合格库区继续销售;不合格产品存放在不合格库区。

6对销后退回产品除按上述要求办理外,还应按《仓库管理制度》执行。对已同意退回的产品应及时处理好单据、台帐、货卡。

7、仓库管理员填写《退货产品处理单》记录项目内容应填写齐全、退货单位 退货原因,每一退货品种单独填写后交质保部。

8、无质量问题的退货,且在产品负责期内,外观无明显变化,无污染,无破损情况的,经质保部检查同意销售处理,放置于合格区内,准予继续销售。

9、存在质量及其他原因退货产品,仓库管理员应填写请验单,经检验室检验,《成品检验报告单》,再进行处理。

10、再退回产品处理过程中,若检查发现产品不属于本企业的,业务员本人应自行处理,给部门造成损失的按有关规定处理执行。

六、每月月底,仓管员要对当月各种产品、材料收发予以汇总,并编制报表上报仓库主管,仓库主管汇总后上报主管部门。

七、仓管员对库存产品及材料要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损、呆滞的情况,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报仓库主管和主管部门负责人。

八、做好仓库与采购、市场等部门的衔接工作,在保证生产、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对材料的利用、积压产品的处理提出建议。

九、严格执行安全工作规定,切实做好防火、防潮、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。仓管员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报仓库主管和部门经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

十、严格遵守仓库保管纪律,非公司领导检查工作,任何人员不得进入仓库;严禁涂改账目;严禁在仓库内存放私人物品;严禁在仓库内做任何无关工作的事情。

第四篇:仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度(试行)

为加强管理,规范生产,特制定《仓库管理制度》如下: 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

(一)、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

(二)、入库

1、原材料、外协品的入库

(1)、原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),然后,库管员按规定通知请购部门(质检部门)进行到货验证。

验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员及时办理入库手续,若为经检验不合格品不得办理入库手续。

(2)、入库单(进料单)一式三联,仓库存根一联,第二联连同供货方销货单转财务记账,第三联交采购部或供货方用于结算货款。(3)、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题,应有领用部门填写退货申请,经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的,可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后,由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

(1)、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库;若为经检验不合格品不得办理入库手续。

(2)、成品入库后应放置于仓库合格区内。

(3)、入库单一式三联,第一联存根,第二联入库单,第三联财务记账。

3、退回货物的入库

(1)、货物退回后,成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量(2)、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修(3)、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

(三)贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:

(1)、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;

(2)、库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;

(3)、成品按型号、批号码放,高度不得超过6层;

(4)、原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品;

(5)、放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。

(四)、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品,发放时应做到:

(1)、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

(2)、发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;

2、发放完毕,库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,单据应妥善保管;

3、发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放;

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账,便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题,及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划,保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后,原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日

第五篇:仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。

二、范围

针对物流部仓库和理货区

三、内容

(一)、严格遵守公司和部门各项规章制度。

1、严格按照公司的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡,上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。

2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库,因工作需要的其他人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、物资入库,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,填写验收单并按要求签字。

4、物品入库,应先入待验区,未经检验合格不准进货位区。

5、须有检验记录,用合格的测量仪器按检验标准检验,检验合格后,保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位,填写入库单做收货确认。

6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收,不可签收验收单或收货单。

7、验收中发现问题,须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐,或者货到单未齐的情况,均应向经办人反映查询,直到消除悬念挂账。

(二)物资的存储保管,1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图,每个客户的货物必须标明,分开堆放。

2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下,根据货物特点,必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。

4、保管物资要根据其自然属性,考虑存储场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”(即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混)要求,使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。

5、保管物资,未经领导同意,一律不得擅自借出。总成物资,一律不得折件零发,特殊情况须经领导批准。

6、严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自入库,仓库严禁烟火,明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯,安全通道必须有平面图。

(三)物资发放

1、按“规定供应,节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。

2、物料申请单应有详细记录,注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途,并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划,属于限额供应的物品应符合相关控制制度,属于规定审批的物品应有审批人签字。

3、对于专项物品申请,除保留安全库存外,均应有申领单位领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,都应拆零供应,不准一次性出货。

4、出货必须与领用人和部门办理交接,当面点清楚,防止差错出门。

5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字,由保管员妥善保管每月转财务备案,不可丢失。

(四)其它事项

1、每日更新库存台账及收发存报表,日清日结,不可积压。

2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈,每月上报,要求随时做到账实相符。

3、保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字。双方各执一份,上报存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失,除照价赔偿外,还要给予纪律处分。

仓库注意事项

1、非仓管员不得单独进入仓库重地。

2、凡领取物资,借用仓库工具等都由借用人本人签名,不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。

3、不愿签名的,仓管员有权不发放物资。

4、从仓库借走的工具,必须在当天下午5:30前归还,当天不能归还的须向仓管员说明。

5、建筑工地来借用工具的,须万小青(万总)亲自签名。

6、归还时务必要交给仓管员本人手上,然后核消。

7、工具遗失或无故损坏,由借用人自行负责。

8、进入仓库重地,严禁烟火!

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