鞋业有限公司仓库管理制度[最终定稿]

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第一篇:鞋业有限公司仓库管理制度

台湾匡狐鞋业有限公司仓库管理制度

第一章总则

第二章入库管理

第三章出库管理

第四章库存管理

第五章仓库日常管理

第六章发货管理

第七章附则

第一章总则

第一条为规范本公司仓库管理,确保公司财产物资安全,根据企业管理与财务管理一般要求,特制订本制度。

第二条本制度适用于公司品牌总仓。

第三条仓库管理工作的任务

(一)做好物资入库、出库及保管工作;

(二)做好各种防范工作,确保物资的安全保管,杜绝事故发生。

第二章入库管理

第三条所有外购货物均须入库,除仓库管理员外,其他任何人不得签收。

第四条货物验收过程中,数量、质量、规格、品种、交货期等要素,须核对清楚,入库单据回单联转交供应商作为结算凭据,财务联转交财务部作为记账凭据,存根联由仓库保管存档。如有货物与单据不相符的现象,保管人员不得办理入库手续,并视具体情况报告处理。

第五条仓库的退货规定

(一)采购退货

发生以下几项情况时,仓库须对物品进行退货处理:

1.经质检处检验质量不合格的货品

2.发现数量短缺、串号、配码不正确、因延迟交货期确认已取消定单的货品;

(二)客户退货

1.当入仓货物属于公司同意客户退货时,仓库予以办理退货入库手续。

2.仓库管理员在收货时,须当即开箱检查数量是否正确,及时将收货记录反馈至发货方核对查实。

3.如仓库发现有丢失货物的情况,须通知退货的客户追回损失。无法追回的损失,由退货的客户承担。

第三章出库管理

第七条产品出库根据客服部的发货计划组织出库。发货时,由物流部文员制作销售出库单,对销售出库单进行核对,核对无误后,方可出库。

第八条托运装车时,仓库管理员必须要仔细清点好数量,车上的数量与清单上是否一致,确定准确无误后,方可办理有关托运交接手续。

第九条各部门领用物品出库时,须经领用部门经理审批后才准予出库。提货人手续不全的,仓库不得发货。如有特殊情况可以先由经办人签字,但必须在领用后补办审批手续。

第四章库存管理

第十条仓库保管原则

(一)仓库货物应遵循“便于找,利于取”的原则,保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。

(二)货物的存放不能超过产品的堆码层数极限,鞋类产品堆码层数不得超过8小件,排行间隔1米,隔墙0.5米,保持仓库通风。

(三)破损及不良品单独搁臵,并保持清洁的状态。

(四)为使物品出入库方便,容易在仓库内移动,基本条件是将物品面向通道保管。

(五)根据出库频率选定位臵。出入库频率高的物品应放在靠近易于作业的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放臵的场所。

(六)根据物品重量合理安排保管的位臵,第十一条盘点规定

(一)每月月底,物流部必须在财务人员的监督下进行月终盘点,特殊情况可在月内合理安排时间盘点,每月须至少盘点一次。

(二)盘点前,物流经理须对分销系统(ERP)所有单据进行记账或验收处理,并整理好仓库,以便于盘点顺利进行。

(三)盘点时,物流经理须组织人员实地清点实物,准确记录实盘数,整理盘点资料,导入(ERP)系统确认。盘点单由财务部审核记账。

(四)盘点后,由监督盘点的财务人员填写“盘点溢(缺)报告单”,物流经理、财务人员及总经理签字确认。如发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时出具书面报告,提出处理意见,报总经理审批。第十二条物流经理对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物进行消化处理时,须报总经理审批。

第五章仓库日常管理

第十三条仓库保管纪律

如违反以下规定的情况,公司对直接责任人处以100元的罚款;经理负连带责任,公司给予其双倍的罚款:

(一)严禁在仓库内乱接电源,乱拉临时电线,加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。

(二)严禁随意动用消防用品,加强仓库要害部位的管理;仓库人员须懂得使用消防器材和必要的防火知识,定期检查消防器材,更新、补充消防用品。

(三)仓库严禁吸烟,易燃、易爆品不得携入仓库。

(四)库房钥匙归仓库管理员专有,其他人员不得配臵。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。

如有违反以下规定的情况发生,公司对直接责任人处以200元的罚款;经理负连带责任,公司给予其双倍的罚款:

(五)未经同意,非仓库工作人员不得进入仓库。因业务工作需要进入仓库的有关人员,必须有仓库工作人员的陪同。内仓严禁非仓库人员进入。

(六)严禁在仓库内聚众聊天、赌博、打闹。

(七)保持仓库清洁,严禁在仓库内存放私人物品,严禁在仓库堆放杂物、废品。

(八)仓库管理员下班离开前,应巡视仓库并检查电源开关,门窗是否关闭,以确保库房的安全。

(九)日常业务单据要妥善保管,不可随意丢放,以免丢失或外泄,并做好存档工作,对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。

(十)仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度,不得在业务往来过程中索贿受贿,收受回扣、礼品、礼金等,如若发现,一律按公司制度处理。

第六章发货管理

第十四条物流经理须根据当天的发货情况,有效安排托运时间、地点,保证按时发货。

第十五条物流经理须以维护公司利益为前提,监督托运单位的服务质量,及时有效地了解运输行业的各方面情况。对造成货物丢失损坏的运输单位,应根据实际情况和相关规定要求相应的赔偿。

第十六条接到退货通知后,相关仓管人员要及时作好记录,详细记录退货托运单位的相关信息,并及时转交托运员安排提货。

第七章附则

第十七条 本制度拟定和修改由人事行政部负责,报XX鞋业公司总经理批准执行。

第十八条 人事行政部具有本制度最终解释权。

第十九条 本制度自颁布之日起起执行。

第二篇:鞋业有限公司仓库管理制度

XX鞋业有限公司仓库管理制度

第一章 总则 第二章 入库管理 第三章 出库管理 第四章 库存管理 第五章 仓库日常管理 第六章 发货管理 第七章 附则

第一章 总则

第一条 为规范本公司仓库管理,确保公司财产物资安全,根据企业管理与财务管理一般要求,特制订本制度。第二条 本制度适用于公司品牌总仓。第三条 仓库管理工作的任务

(一)做好物资入库、出库及保管工作;

(二)做好各种防范工作,确保物资的安全保管,杜绝事故发生。

第二章 入库管理

第三条

所有外购货物均须入库,除仓库管理员外,其他任何人不得签收。第四条 货物验收过程中,数量、质量、规格、品种、交货期等要素,须核对清楚,入库单据回单联转交供应商作为结算凭据,财务联转交财务部作为记账凭据,存根联由仓库保管存档。如有货物与单据不相符的现象,保管人员不得办理入库手续,并视具体情况报告处理。第五条 仓库的退货规定

(一)采购退货

发生以下几项情况时,仓库须对物品进行退货处理:

1.经质检处检验质量不合格的货品

2.发现数量短缺、串号、配码不正确、因延迟交货期确认已取消定单的货品;

(二)客户退货

1.当入仓货物属于公司同意客户退货时,仓库予以办理退货入库手续。2.仓库管理员在收货时,须当即开箱检查数量是否正确,及时将收货记录反馈至发货方核对查实。

3.如仓库发现有丢失货物的情况,须通知退货的客户追回损失。无法追回的损失,由退货的客户承担。

第三章 出库管理

第七条 产品出库根据客服部的发货计划组织出库。发货时,由物流部文员制作销售出库单,对销售出库单进行核对,核对无误后,方可出库。第八条

托运装车时,仓库管理员必须要仔细清点好数量,车上的数量与清单上是否一致,确定准确无误后,方可办理有关托运交接手续。第九条

各部门领用物品出库时,须经领用部门经理审批后才准予出库。提货人手续不全的,仓库不得发货。如有特殊情况可以先由经办人签字,但必须在领用后补办审批手续。

第四章 库存管理

第十条 仓库保管原则

(一)仓库货物应遵循“便于找,利于取”的原则,保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。

(二)货物的存放不能超过产品的堆码层数极限,鞋类产品堆码层数不得超过8小件,排行间隔1米,隔墙0.5米,保持仓库通风。

(三)破损及不良品单独搁臵,并保持清洁的状态。

(四)为使物品出入库方便,容易在仓库内移动,基本条件是将物品面向通道保管。

(五)根据出库频率选定位臵。出入库频率高的物品应放在靠近易于作业的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放臵的场所。

(六)根据物品重量合理安排保管的位臵,第十一条 盘点规定

(一)每月月底,物流部必须在财务人员的监督下进行月终盘点,特殊情况可在月内合理安排时间盘点,每月须至少盘点一次。

(二)盘点前,物流经理须对分销系统(ERP)所有单据进行记账或验收处理,并整理好仓库,以便于盘点顺利进行。

(三)盘点时,物流经理须组织人员实地清点实物,准确记录实盘数,整理盘点资料,导入(ERP)系统确认。盘点单由财务部审核记账。

(四)盘点后,由监督盘点的财务人员填写“盘点溢(缺)报告单”,物流经理、财务人员及总经理签字确认。如发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时出具书面报告,提出处理意见,报总经理审批。第十二条 物流经理对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物进行消化处理时,须报总经理审批。

第五章 仓库日常管理

第十三条 仓库保管纪律

如违反以下规定的情况,公司对直接责任人处以100元的罚款;经理负连带责任,公司给予其双倍的罚款:

(一)严禁在仓库内乱接电源,乱拉临时电线,加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。

(二)严禁随意动用消防用品,加强仓库要害部位的管理;仓库人员须懂得使用消防器材和必要的防火知识,定期检查消防器材,更新、补充消防用品。

(三)仓库严禁吸烟,易燃、易爆品不得携入仓库。

(四)库房钥匙归仓库管理员专有,其他人员不得配臵。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。

如有违反以下规定的情况发生,公司对直接责任人处以200元的罚款;经理负连带责任,公司给予其双倍的罚款:

(五)未经同意,非仓库工作人员不得进入仓库。因业务工作需要进入仓库的有关人员,必须有仓库工作人员的陪同。内仓严禁非仓库人员进入。

(六)严禁在仓库内聚众聊天、赌博、打闹。

(七)保持仓库清洁,严禁在仓库内存放私人物品,严禁在仓库堆放杂物、废品。

(八)仓库管理员下班离开前,应巡视仓库并检查电源开关,门窗是否关闭,以确保库房的安全。

(九)日常业务单据要妥善保管,不可随意丢放,以免丢失或外泄,并做好存档工作,对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。

(十)仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度,不得在业务往来过程中索贿受贿,收受回扣、礼品、礼金等,如若发现,一律按公司制度处理。

第六章 发货管理

第十四条 物流经理须根据当天的发货情况,有效安排托运时间、地点,保证按时发货。

第十五条 物流经理须以维护公司利益为前提,监督托运单位的服务质量,及时有效地了解运输行业的各方面情况。对造成货物丢失损坏的运输单位,应根据实际情况和相关规定要求相应的赔偿。

第十六条 接到退货通知后,相关仓管人员要及时作好记录,详细记录退货托运单位的相关信息,并及时转交托运员安排提货。

第七章 附 则

第十七条 本制度拟定和修改由人事行政部负责,报XX鞋业公司总经理批准执行。

第十八条 人事行政部具有本制度最终解释权。第十九条 本制度自颁布之日起起执行。

第三篇:华丽鞋业有限公司仓库管理制度

华丽鞋业有限公司仓库管理制度

一、总则

第一条

仓库是公司存货管理的一个重要组成部分,是公司各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。为了使公司的仓库管理规范化、标准化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合公司的一些具体情况,特制定本制度。

第二条

仓库管理工作的任务:

(1)根据本制度做好物资出库和入库工作,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

(2)做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。

(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。

(4)做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

第三条

本制度适用于公司成品仓、板材仓、五金仓、包材仓、油漆仓等。

第四条

仓库设置按照公司生产需要和厂房布局,下设成品仓、板材仓、五金仓、包材仓、油漆仓;根据经济责任的要求,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。

二、仓库物资的入库

第五条

外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,采购部门经办人应及时通知仓管员,仓管员首先要依据“采购订单”与供应商所送物资的品名、规格、数量等相核对,如所送物资的品名、规格、数量等与“采购订单”相一致,仓管员根据点验结果,严格按照材料的物料编码、名称、规格、数量填制一式四联“入库单”,填制后由部门主管审核签字后,第一联自存,第二联和第三联交部门主管,由部门主管负责分别送交财务室成本会计和往来会计签收,第四联交供应商或由采购业务员代收;其次仓管员根据物资所在库区的表示区域,将验收后的物资,按照物资存储的规定,进行储存。

第六条

自制半成品的入库,自制半成品系指生产部保丽组加工完工后的保丽板材,其具体操作为:须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第七条

委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在“入库单”上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条

因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量。

第九条

来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿”,以作备查。

第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

(三)仓库物资的出库

第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单(仓库联)”,一式四份,一联交业务部门,一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据,一联交统计。由公司业务员办理出库手续,仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据,一联由仓管员定期交财务部。

第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条 发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明,并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

(四)仓库物资的保管

第十七条 仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。

第十八条

每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条

仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。第二十条

做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

第二十一条

仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便。

第二十二条

对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人保管,并设置明显标志。

第二十三条

建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。

第二十四条

仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。

第二十五条

仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位。

第二十六条

未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务经理应负领导责任。

第四篇:彪王鞋业有限公司专卖店管理制度

彪王鞋业有限公司 专卖店管理制度

彪王鞋业有限公司 厦门市火炬东路32号

0592—5775092 0592—5770596

一、言语方面

1、员工言语应注意礼貌,音量适中,对顾客说话应做到得体大方。

2、对顾客应保持微笑,对顾客的疑问应认真耐心向顾客讲解,遇到解决不了的问题,应向顾客说明清楚再向主管人员报告。

3、接电话时应注意礼貌用语,说话注意方式方法,对顾客提出的问题应认真耐心的解释清楚。

3、顾客进入专柜应做到“您好,欢迎光临彪王专卖店有什么需要能帮您的”。

4、顾客离开专柜应做到“欢迎下次光临彪王,请慢走。”

二、维护整洁方面

1、各员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。

2、柜台办公桌要保持干净整洁,桌上的各种办公物品应摆放整齐。

3、注意保持地面的干净,如有顾客丢弃的废弃物,应及时打扫。

4、鞋柜摆放的商品,应保持摆放整齐、美观;如有顾客光顾柜台因试穿而弄乱了鞋柜上的商品,员工应及时摆放回去,并保持整齐、美观。

5、打印机和传真机应节约用纸,废纸应放在垃圾桶里,公司重要文件应注意保存。

三、公司的财产和财物方面

1、员工应爱护公司的财产和财物,如电脑、传真机、打印机、电话机等,必须爱惜使用,注意保管。

2、专柜里的笔记本、笔、本子等物品用完后应保管好,摆放整齐。

3、电脑的日常维护由当班人员负责;电脑、传真机、电话等不能用于私人用途。

四、考勤管理制度

1、各专卖店员工实行轮班工作制,所有轮班表由公司统一 安排,各员工不得擅自更改。

2、节假日,及其周六、周日、任何人不得以任何理由,不按时上班,或不上班(特殊情况需出证明)否则扣除3天基本工资。

3、为了是大家有饱满的的工作状态,周一至周五个人就餐时间为40分钟,节假日和周六周日为30分钟轮流就餐,避免售货高峰期。

4、上班不可早退,不可迟到,若前一天因特殊原因加班时

间过长引起迟到,店长视情况而处理(15___20分钟给予口头警告,20分钟以上算旷工半天)

五、综合管理制度

1、员工忠于职守,服从店长和公司的一切工作安排和具体分工,如有意见可私下向公司或店长反应,但不能不执行,也不可敷衍,推卸责任。

2、为了使大家有一个良好的工作氛围,所有员工上班时间,必须着装统一工作服,并佩戴胸卡,上班时间不可浓妆艳抹,为了使有一个良好的个人形象上班时间员工需淡妆,上班时间不可在店内嬉戏打笑,聚众聊天、不可吃零食、玩手机和接听私人电话,3、收银员不可私收钱款,每一笔消费要及时输入电脑,门口时刻须 有导购迎宾,4、员工辞职需提前一个月向公司递交辞职申请(店长3个月)当辞职申请按程序获批准,并完成工作等交接后方可离职,辞职员工和店长在未离职期间须同样专心工作(如:敷衍工作者工资将扣于50%)

5、为了使大家能充分展现自我,发挥自我,所有员工和店长实行A/B/C三级考核制度,若店长连续三个月被评级为B及则降职,若员工连续3个月被评为A及则提升职位,若连续3个月被评为C及则给予辞职处理(考核为公司每个月不定期检查)

六、以上几条望大家自觉遵守,相互监督,如有触犯初次给以口头警告,如履犯不悔者给予10到30元不等罚款,情节严重者给予辞职处理并扣除30%工资。

发文部:运营部 2012年4月10日

第五篇:××电子商务有限公司仓库管理制度

××电子商务有限公司

仓库管理制度

一、管理原则

为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费,加速资金的周转,特制定本制度,要求××电子商务有限公司、各城市子公司的商品部、仓库管理及配送人员以及相关部门遵照执行。

二、采购入库管理

1、商品部每月28日前,须根据月销售情况结合季节与人文习惯,造报商品采购预算。没有通过商品上架流程审核通过的商品,不应在商品采购预算中列支。

2、商品采购预算经总经理、财务总监审核批准后才能执行。超过一万元的商品采购预算,须经子公司总经理、财务总监,公司总裁共同审批后,才能执行。

3、商品采购的进价,应给公司商品销售创造尽可能大的毛利空间。财务部可根据同类品牌、同类商品、同种规格与包装,甚至可以向同一商品供货商家,采用不用的方式进行询价。当商品采购的进价高于财务部询价的20%时,可视为有不当得利的商品采购,直接追究当事人的责任。第一次除赔偿商品进化差价外,可按进货差价的5至10倍不当得利违约金。第二次发现后,立即开除。

4、商品部采购的商品,仓库根据商品供应商或厂家的收款收据或送货单先进行外包装查验,之后清点数量。当数量一致时,可开具商品入库单办理商品入库手续。

5、当规格或型号、数量不符时,严禁仓库管理员直接修改供货商或厂家的收款收据或送货单,可要商品部采购经办人员,要供货商或厂家另外开具收款收据或送货单,亦可以调换商量的规格或型号的商品,补充商品的数量,直到货单一致后,才可以开具商品入库单。

6、商品入库后,应按照商品的类别放置,同时标识商品的类别、品名、规格型号、条形码或二维码、批次的标签。

7、商品入库存单一式四联,一联仓库留存、一联随商品采购的收款收据、发票、或送货单同行、一联交商品供货商或厂家、一联交会计。商品属铺货类的,要在商品入库单上注意铺货字样。

8、商品采购入库完毕后,仓库管理员将商品采购入库单随同供货商或厂家的收款收据、发票、或送货单交商品部。商品部将单据冲减当期的商品采购预算后,填写单据交财务结算货款。属铺货类的,交财务留存,以便铺货取得销售收入时,结算商品铺货货款。

三、销售出库管理

1、仓库管理员根据××电子商务有限公司城市业务系统中,酒店客人所下的订单,备货、打包,然后安排配送员配送,当订单商品送至酒店,酒店代签或客人签收,配送员返回仓库后,仓库管理员在商品进、销、存报表中核减商品库存、同时在销售收入报表中记录销售数据。

2、商品进销存报表,应包含商品名称、规格或型号、单位、月初结存商品数量、进货量、退货量、销售量,价格以进价计算,当进价有变动时,一律采用加权移动平均法计算出商品的现有库存进价。销售量按每日登记,月底汇总,同时结算出月底商品的库存量、库存商品的金额。

3、商品销售报表,应包含商品名称、规格或型号、单位、月初商品结存数量、进货量、退货量,销售量、价格以销售价格计算。当销售价格调整时,计分段计算出商品的销售收入数据。并在月底汇总。

4、以上商品进销存报表、商品销售报表,可合并成一张大的报表,并在报表中包含商品名称、规格或型号、进货价、销售价格、月初商品结存数量、月进货数量、月退货数量、商家铺货数量、商品损耗数量、商品报废数量、分日期销售数量,并在月底汇总成总销售量、总销售金额、总销售成本、总损耗金额、总报废金额、月末结存数量、月末结存金额、总铺货销售数量、月末铺货数量、月末铺货金额。

5、商品进销存汇总报表的对应关系是:

①月末商品结存数量=月初商品结存数量+本月商品采购数量-本月商品退货数量-本月商品损耗数量-本月商品报废数量-本月商品销售数量

②月末商品结存金额=∑(月末商品结存数量×商品进价)③本月总商品销售数量=本月日历日数商品销售数量之和 ④本月总商品销售收入=∑(本月商品销售数量×商品销售价格)⑤本月总商品销售成本=∑(本月商品销售数量×商品进货价格)⑥本月商品损耗成本=本月商品损耗数量×商品进货价格 ⑦本月商品报废成本=本月商品报废数量×商品进货价格

⑧月末商品铺货数量=月初商品铺货数量+本月商品新增铺货数量-

本月铺货商品销售数量

⑨本月铺货商品销售金额=本月铺货商品销售数量×本月铺货商品销

售价格

⑩本月供货商家铺货结算金额=本月铺货商品销售金额

进货价与销售价格变化时,均采用移动加权平均法计算出正确价格

6、严禁虚开入库单与销售单充抵库存,一经发现,严格处理。

7、在商品进销存报表,或销售单中没有销售价格的,视同销售,由仓库管理员按商品的销售价格赔偿,从工资中扣除。每款此类无销售价格出库的商品罚款100元。

四、内部员工购买

1、有心思内部员工购买,在进价的基础上加10%的管理费,以弥补采购经费及仓库管理费用的支出。

2、九合体系的员工购买,在进价的基础上加15%的管理费,以弥补采购经费及仓库管理费用的支出。

3、处理保质期快要到期的商品时,须在销售单上注明批准文号、批准人、同时标明此商品的进货价、销售价以及处理价。将同一批次的处理商品销售单交财务汇总审核后,报总经理审批。

五、外埠商品管理

1、各酒店展台、XX大剧院陈列展示的商品,视同商品库存,由仓库负责管理,商品部及联系酒店的销售人员协助。各酒店展台及田汉大剧院的 商品,仓库打印商品明细表,交商品部、联系酒店财务人员、财务部各一份。仓库及商品部必须做到每月盘点一次,联系酒店的销售人员,每到酒店一次,必须认真盘点商品一次,此项工作内容,列入联系酒店的销售人员的绩效考核当中,凭酒店销售人员附有酒店相关人员签名的外埠商品盘点表进行考核。

2、当酒店展台的商品发生短缺时,酒店销售人员应查明原因,看是酒店销售还是其他原因,属酒店销售的,补开销售单,收取销售商品货款。属商品毁损的,应填制外埠酒店商品毁损表,进行核销。

3、当酒店展台商品保质期处于快到期状况时,联系酒店销售人员必须认真清理,通知仓库换货。换货时,填制外埠酒店商品换货表,详细列明换货商品的品名、规格型号、单位、进货价格、销售价格。

4、仓库收回外埠酒店换货商品时,应另外放置,尽量通知商品供货商或厂家换货,不能换货的,应尽快按相关流程处理,以减少商品滞留带来的损失。

六、仓库盘点

根据公司的《资产管理制度》《仓库管理制度》,应对仓库进行定期盘点。盘点的方式分为日常自盘与定期盘点。定期盘点又分为月度、季度、半、盘点。

1、日常自盘:仓库管理员每天对有采购入库、销售订单销售的商品品种进行盘点,以确保账实相符。当发生有商品货损与货差时,应分析原因,斟情处理。发生数量金额比较大的商品货损货差时,应及时报告商品部与财务部进行处理。

2、定期盘点:月度、季度、半、盘点,由财务部牵头,商品部、市场部配合。对仓库内的所有商品进行逐一清点核对,以确认商品的结存数量。计算盈亏,核对变质与毁损。

3、仓库在定期盘点前,应做好盘点前的准备工作,将商品结存的相关资料造册打印出来。仓库的盘点资料应包含以下内容:商品的类别、商品品名、规格型号、单位、账目结存数量,盘点结存数量(留下空白供盘点时记录数量用)。

4、盘点时,仓库管理员清点数量,商品部、市场部、财务部共同核对,由财务部登记盘点数量(其他部门共同监督)。盘点结束后,由财务部计算结存金额,并计算盈亏。

5、盘点时,各部门应认真核对,严禁走过场,搞人情盘点,发现问题,将对相关人员进行严肃地处理。

6、盘点过程中发现的毁损与变质的商品,应另外专门制表造册,财务部、商品部、市场部、相关到场盘点人员与仓库管理人员共同签字鉴证。报总经理批示处理。当金额超过一万元后,由财务总监审核签字,报总裁签字确认处理。

七、盘点盈亏

1、仓库定期盘点结束后,财务部应对盘点结果进行认真计算,并对盈亏情况进行评判。

2、发生盘点盈余时,增加商品库存,同时增加营业外收入

3、发生盘点亏损时,能追究相关人员责任的,由相关人员赔偿,相关人员赔偿后的净额,列入营业外支出,同时冲减商品库存。

4、发生商品变质毁损的,计入当期的商品销售费用,列入成本中支出。

5、发生商品规格型号发生错误,并不引起库存金额增减变化的,由相关参与盘点的部门与人员签字确认,仓库调整结存的品种规格型号数量。

6、发生严重亏损时(亏损金额占库存商品金额的10%及以上的),追究仓库管理人员的行政与经济责任,同时追究商品部、子公司总经理的管理责任。

八、业务报表

1、商品进销存明细表

2、商品采购明细表(明细到分日期与供货家或厂家)

3、商品销售明细表(明细到每天商品的销售数量与金额)

4、商家厂商铺货明细表

5、商品铺货销售明细表

6、商品进销存汇总表(按商品名称、规格型号、单位、进货数量汇总、铺货数量汇总、退货数量汇总、销售数量汇总、销售成本汇总、月末结存数量汇总、月末结存金额汇总)。

九、附则

1、仓库管理制度从二0一六年三月一日起实行,以前制度与本制度有抵触的,以本制度为主。

2、仓库管理制度由财务部制订,商品部、市场部及相关的部门与个人协助配合执行。

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