第一篇:财务及审计经理岗位职责(文字版)[推荐]
审计经理岗位职责
一、主持审计部全面工作。
二、起草制定内部审计有关制度、办法和工作流程,报经总经理或董事会批准后执行。
三、拟定年度审计工作计划和审计项目计划,报经总经理或董事会批准后实施。
四、依据经批准的审计项目计划,对集团公司成员企业的下列内容,独立实施审计监督。
1、对预算、财务收支计划的编制情况和执行结果进行审计监督。
2、对财务收支进行审计监督。
3、对会计报表进行审计评价。
4、对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计,做出评价并提出意见。
5、对经济合同的执行及经营绩效进行审计监督。
6、对各项资产的安全性、完整性和效益性进行审计监督。
7、对基建工程概(预)算的执行,建设成本的真实性进行审计监督。
8、对企业年度经营情况进行经济效益审计。
五、依据经批准的审计项目计划或董事会、总经理的临时决定,对集团公司成员企业下列内容,在财务部的参与和配合下实施审计监督。
1、集团公司成员企业董事长、总经理进行任中经济责任审计和离任经济责任审计。
2、对其他重要岗位和关键人员的调岗和离职进行离任经济责任审计。
3、对发生重大财务异常情况或其他重大事项的相关企业或部门进行专项审计。
4、对严重违反公司制度,侵占公司资产,严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
5、公司认为有必要进行的其他重大审计事项。
六、参与研究制定或修订公司及江苏美伦公司、湖南美伦公司有关的规章制度。
七、配合外聘会计师事务所开展工作。
八、建立和管理审计档案。
九、完成公司董事会和总经理交办的其他工作。
财务经理岗位职责
一、主持财务部全面工作。
二、在总经理和财务总监的领导下,组织、领导和协调公司的财务管理和会计核算工作,并指导和监督集团成员企业的财务管理和会计核算工作。
三、监督执行财务计划,完成公司财务目标。
四、依据相关法规和公司管理制度的要求,组织设计和形成公司的财务管理体系和会计核算体系,建立健全各项财务管理制度、办法、规范和流程,完善公司的内部控制制度,并对执行情况进行财务监督。
五、组织编制公司财务预算,并监督和检查预算的执行情况。
六、组织实施公司日常会计核算和年度会计决算工作,及时向董事长、总经理等公司高层领导提供真实准确的财务报表和其他会计核算资料。
七、负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息,保证财务信息对外披露的有效性和时效性。
八、负责公司资金的管理和调度,审查公司的各项财务开支。
九、负责对公司的纳税情况进行筹划与管理,合理降低公司的税收负担。
十、组织财务人员定期开展财务分析工作,撰写或审查财务分析报告,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出
有价值的建议,积极寻找降低经营成本、提高经济效益的途径,不断提高企业的经营管理水平。
十一、参与公司重大投资、融资、并购等经营活动的风险评估和论证,并提出有利于领导决策的建议。
十二、负责协调与税务、工商等相关政府部门和银行等金融机构以及会计师事务所等相关中介机构的关系,保持公司良好的外部环境。
十三、负责制定财务工作计划,起草和审核相关财务文件,撰写财务工作总结报告。
十四、负责设计财务部内部的组织架构,制定部门职责和财务人员岗位职责,配合人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
十五、完成董事长、总经理和财务总监交办的其他工作任务。
财务副经理岗位职责
一、协助财务经理抓好财务部全面工作。
二、负责具体实施公司的财务管理和会计核算工作,并对集团成员企业的财务会计工作进行指导。
三、参与制定公司各项财务管理制度、办法、规范和流程,完善公司的内部控制制度。
四、参与编制公司财务预算,并协助财务经理监督和检查预算的执行情况。
五、指导和具体负责公司日常会计核算和年度会计决算工作,及时处理会计账项,编制和提供财务报表和其他会计信息资料。
六、负责纳税申报和所得税汇算清缴工作,管理增值税专用发票和其他重要票据。
七、负责财务报表和统计报表的对外报送工作。
八、协助财务经理抓好公司资金的管理和调度,负责办理银行贷款及还贷手续,经财务经理授权,审查公司的各项财务开支。
九、参与财务分析工作,撰写或协助财务经理撰写财务分析报告。
十、协助财务经理协调与税务、工商等相关政府部门和银行等金融机构以及会计师事务所等相关中介机构的关系。
十一、协助财务经理制定部门职责和财务人员岗位职责,协助财务经理对财务人员进行绩效考核。
十二、完成公司领导和财务经理交办的其他工作任务。
第二篇:财务审计经理的岗位职责
财务审计经理的岗位职责
岗位职责:
1、协助中心负责人制定审计监察工作计划、流程制度
2、负责财务、营销等业务的日常审计
3、负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿
4、负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议
5、负责检查跟踪整改情况,督察整改落实
6、负责廉政宣贯和培训,负责舞弊案件的调查和公检法推进
7、中心负责人交办的其它工作。
任职条件:
1、___年以上地产开发/建筑施工/制造行业工作经验,___年以上财务审计经验
2、熟悉企业内审和财务管理的专业知识,国际注册内审师/注册会计师证书优先
3、熟练操作常用办公软件、财务软件
4、擅长数据整理和分析,擅长现场谈判和沟通
5、会计学/财务管理等相关财经专业,要求___。
篇二
岗位职责:
1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作,并编写审计日志;
2、取得审计工作证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;
4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;
5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况,必要时进行后续审计,做好审计项目业务闭环;
6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理,保证各项资料的完整性与安全性,并及时送交档案管理员保管;
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历、具备相应的审计、财务管理、会计核算、企业管理、工程项目管理等相关知识。具备审计或会计中级以上职称;
2、从事内、外部审计工作___年以上;
3、具有客观、公正、严谨、保密的职业道德,具备胜任岗位的专业技能;
4、熟练使用计算机办公软件和各种财务软件,良好的人际沟通能力、执行能力,具备一定的文字处理能力;
5、具有CPA、CIA资格证书者优先录用。
篇三
岗位职责:
1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法;
2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;
3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块审计计划,拟定审计方案;
4、组织实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
任职资格:
1、本科以上学历,财务、审计学等相关专业优先,有CPA或审计师证书者优先;
2、具有___年以上审计工作经验;
3、具备较强的学习能力与沟通能力,为人正直。
第三篇:审计经理的岗位职责
审计经理的岗位职责
岗位职责:
1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。
2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。
3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。
4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。
5、根据公司审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。
6、根据公司审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。
7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。
8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。
任职资格:
1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有___年以上内部审计工作经验
2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;
5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;
6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;
7、具备良好的职业操守。
篇二
岗位职责
1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;
4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5.、定期或不定期地组织必要的财务账目审计;
任职要求:
1、学历:统计、财务等专业本科以上学历;
2、工作经历:___年以上审计作经验;
3、所需工作特殊能力:具有较强的组织、计划、控制、协调能力;
4、办公软件使用:用友、天子星等财务软件;
篇三
岗位职责
1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;
2、参与编制公司内部审计制度;
3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;
4、组织对公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果检查、评估;
5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;
6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。
岗位要求:
1、年龄为___周岁及以下;
2、统招全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业;
3、三年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验;
4、具有审计师资格、注册会计师证书、律师相关技术职称者优先;
5、具备独立工作及判断能力;具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力;
6、具有良好的团队协作能力、沟通协调能力、敬业精神,工作严谨、有责任感、原则性强。
第四篇:财务审计人员岗位职责
财务审计人员岗位职责
一、财务收支审计:根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况,资产管理情况,每年的预算、预算执行情况和决算审计等;审计收费情况,审计收支两条线执行情况;对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签;
二、专项资金审计:审计项目的立项、审批情况,预算执行情况,项目招投标情况,财务决算情况,资产管理情况等;
三、内部控制制度测评:根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计,对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计;对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计;
四、资产经营公司的审计:企业资产、负债和损益审计;
五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作;
六、负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及保密工作;
七、负责完成处领导交办的其它工作。
第五篇:财务审计经理的职责描述
财务审计经理的职责描述
职责
1、制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
任职资格
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
4、具有注册会计师证。
篇二
职责:
1、负责对集团及项目公司内部财务预算、财务收支情况、销售情况进行审计;
2、负责对集团及项目公司经营状况及经营成果进行审计;
3、参与对涉及经营管理及制度执行的特定事项进行调查研究;
4、负责撰写相关审计报告初稿。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业;
2、中级以上会计职称,具有注册会计师或审计师资格优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、___年以上审计管理经验;具备标杆房企审计工作经验者优先。
5、优秀的数据分析能力和发现、分析及解决问题的能力。
篇三
职责:
1、对接集团内部审计和外部审计单位开展工作。
2、对公司内部财务工作进行审计监督,并提出审计意见。
3、对内部控制管理和风险进行评估。
4、根据安排对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计。
任职要求:
1、财会专业或相关专业本科以上学历。
2、___年以上房地产行业财务管理或审计工作经验。
3、有注册会计师或注册内部审计师等证书优先考虑。
4、具有良好的判断能力、人际沟通能力和执行能力。