货物出入库管理规定

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第一篇:货物出入库管理规定

货物出入库管理规定

一、物品入库有关制度:

(一)收到的物品(包括采购的物品和赠品)首先办理入库手续。库房负责人要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(四)物品验收合格后,应及时入库。

(五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

二、物品出库有关规定:

(一)物品出库,仓库负责人要做好记录,领用人签字。

(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。

(四)货物发货后两个工作日内,应及时将快递名称、单号、发货时间发给客户。

(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。

(六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库,及时交于加工方,以便我方加工货物的及时完成,交加工方时,应请主办人员签字接收。

(七)仓库负责人应每月清点库存,形成excel表格,并把滞销货物及有效期小于一年的货物标示出来,交经理审查。

第二篇:出入库管理规定

物品采购、出入库管理规定

为了规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合公司的实际情况,特对物品采购及出入库程序实行如下制度:

一、本制度所指的材料包括:

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料;

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品;

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

二、流程

1、物品采购流程:

申请---审批----采购

2、入库流程:

入库----清点核对----计入账目----货物进仓----经手人(保管员)签字

3、出库流程:

填写物料申领单----检查库存-----出库账目记录----出库----经手人签字

三、采购管理制度

(一)一般流程:所有物品购入前,当事人向仓库保管员提出审请,或者车间或部门提前制定使用计划,由仓库和采购人员共同确认后明确专人采购;由仓库保管员填写请购单:写清采购的项目、数量、规格等,根据需要采购的项目填写并提交给,此单据须有主任审批,大件物品由主任审核后交总经理批准后实施购买。

(二)仓库保管人员严格遵守采购规范流程,按流程办事,经常库房进行清点,对需购买的各种物品提前例出计划,交审批人员审批。如果库存不足,仓库应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。

(三)采购人员在采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量。

(五)仓库保管人员应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作;在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

(六)所有采购, 必须事前经过批准,未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需在申请单上注明“急购”,并向审批人员汇报,采购后补办审批手续。

(七)凡具有共同特性的物品,尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本;

(八)其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。

四、物品入库有关制度

(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记:进库物品由仓库管理人员确认后开具正规的《原材料入库单》,入库单一式三份,仓库自留一份,并交采购人员

和财务人员各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致,并由仓库保管员签字确认后整理归档。

(三)库房管理员要对所有库存物品进行登记建帐,并定期核查帐实情况;检查人员应当定期(一般为每月)盘库。

(四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

(六)油料、贵重物品、易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。

五、物品出库有关规定:

(一)物品出库,请用人应当填写请用申请单,大件物品需经所领物品车间主任批准后找库房管理员领取。库房管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同),由领用人签字。

(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

(三)本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到物尽其用。

(四)对于专用物品的领用也须由车间主任审批后方可发放。

(五)领用人不得进入库房,防止出现差错。

(六)管理人员应当定期对物品出库情况进行检查核实,对出库物品使用情况进行监督检查。检查人员如果出现实际库存和账面明显不符(特别是短溢物品的),由公司对相关责任人进行处理。

第三篇:货物出入库须知

货物出入库须知

为规范冷库的正确使用,确保冷库内所有商品质量不出问题,保证所存储产品符合质量要求,特定订本条例。

1、解冻、变质腐烂的商品不准入库,解冻货物须速冻后达到入库标准方可入库,如私自入库出现货物解冻·变质腐烂现象,责任自负,市场不承担任何责任。

2·货物入库时须按以下标准存放,存放货物时地面须放置垫板,货物离冷库墙面30公分,离排管30公分,如不按此标准存放货物,出现任何变质、腐烂等现象责任自负,市场不承担任何责任。

3、库内存放货物时需码放整齐,货物不得挤压隔离网,如造成隔离网损坏的需承担相应的维修费用。

4、货物入库时,有轻微解冻现象,须到市场办公室签订承诺书方可入库,否则不予入库,如私自入库,库内货物出现变质腐烂等现象,市场方不承担任何责任。

5、货物出库后,应及时装车或并垛处理,在库台摆放时间不得超过1小时,以免妨碍库台交通,影响他人出入货物。

6、所有畜牧产品须凭检疫证明方可出入库,严禁储存病死或死因不明动物及无检疫证明的畜产品,若私自入库造成不良后果的由本人依法承担经济和法律责任,与市场方无关。

7、货物出入库时,应及时关闭库门,防止库温升高,不及时关闭库门者发现一次罚款200元。

8、为保证库内温度时,出入库时,严禁拉停风机,否则发现一次罚款200元。

9、以上制度望广大经营户自觉遵守,相互监督,欢迎举报,一经落实对举报者按罚款的50%给予奖励。

第四篇:货物出入库管理制度

货物出入库管理制度

为明确库房保管人员的工作职责,加强库存商品的管理,做好经济核算工作,特制定本库房保管制度。

第一条 建立建全库房保管帐制度,由专职保管员负责。

第二条 货品入库有关制度:

(一)货品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向库房保管员逐件交接,库房保管员

要根据采购入库的清单,开具入库单,认真清点所要入库物品的数量、价格、质量、品种、规格,并检查好物品的保质期,做到物品数量、品种、规格、准确无误,质量完好并在接收单上签字或在入库登记薄上签字。

(二)货品验收合格后应及时入库,要根据货品的需求给每个商品加上标签或凭证做到凭证或标牌与账簿数量相符,发生问题不能随意更改,应查明原因是否有漏入库、多入库,查明后和采购员核对后再更改。并做好入库登记。

(三)货品入库要按照不同的规格、产地、品种等要求分类,分别放入货架的相应位置储存。摆放要整齐,便于领用,和清库盘点。在储存时注意做好防潮,防漏水,防鼠害,防霉工作。

(四)库房必须干净整洁通风,易碎物品要轻拿,轻放,严谨挤压碰撞,倒置,要做到妥善保管。

第三条 物品出库有关规定:

(一)货品出库,仓库管理员要做好领物记录,领用人要签字。

(二)货品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)做到账、实物、品名相符合。

(三)仓库保管员严格执行凭领货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货。保证发货的正确性,保证手续的完整性。

(四)为了防止出现出库差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单,由相关负责人签字后交保管人员做为出库记账凭证,完成后才可到仓库领取货物。

(五)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门和财务部门做定期的出入库报告。按月核对库房货品,做到账物相符,账账相符。

第五篇:办公用品出入库管理规定

办公用品及办公设备管理制度

1、办公用品管理制度

目的:为合理控制办公用品费用支出,加强管理,保证质量,节省开支,降低成本,特制定以下制度。

2、适用范围

本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。

3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理,各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购,行政部验收、发放,财务部报销和费用成本管控。

3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。

4、办公用品的分类

办公用品根据使用价值分为易耗品,低值耐用品,高值耐用用品三种。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于:各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本,口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。4.2低值易耗品

指能使用较长一段时间的非消耗品,包络但不限于:各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。4.3高值耐用品

指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。

5、办公用品的管理规范 5.1办公用品

5.1.1新员工入职1周后配发标准:黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个,领用时需按领用规定填写信息确认。

5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购,各部门按需领用,各部门打印后废弃文件资料每天自行回收,不得遗弃在打印机处,公司内部二次纸利用。5.2办公印刷品

各部门如有办公印刷品需求,需填写物品采购单,说明清楚需制作的物品并上传相关附件。5.3管理规范

5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新,确保账务相符,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,每月底与财务部做库存盘点。

5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品,需遵循开源节流、降本增效原则,严格把控。5.3.3办公用品由行政部统一保管,各部门严格审核把控办公用品申请,每月按需申请领用。6.办公用品的管理流程 6.1采购

采购分定期采购计划和临时采购计划,执行先请购、后采购。

6.1.1物品采购采用预报申领制度,每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请,预报月采购计划。

6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道,由部门负责人或主管领导签字后报行政部。

6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核,再由领导批准,交采购部统一时间采购。

6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充,如需加急请在采购申请单标注。6.1.5采购部需提交请款单,经领导批准后方可进行采购。

6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购(选择信誉良好、质量可靠、价格公道)尽量固定商家,需让商家提供正规发票,如小型店面无法开取正规发票,可填写收据及提供定额发票。

6.1.7如出现特殊情况采购,需采购部填写委托书,经领导批准后可委托有关人员进行专项采购。6.2入库

6.2.1物品入库需采购部提供相应货单及正规发票。

6.2.2行政部验收清点无误后填写入库单(入库单信息需填写完整,金额需与发票对应)6.2.3采购部需核实入库单及入库物品,并将相应票据(入库单、物品发票、物品清单)交由财务核实。

6.2.4财务部对物品及单据清点核实无误后方可入库。6.3物品领用

6.3.1物品请购人下月1-5号统一到行政部一次领取物品。6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单。

6.3.3行政部填写出库单做好出库统计,并与财务账目对应。6.3.4如有特殊需求由部门申请员提前向行政部申请。

7、办公用品仓库管理

7.1采购原则:低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量,对于低于库存量的办公用品,在每月15日前提出采购申请。

7.2库存摆放要求:管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类,要定点放置,有利于取用。

7.3出入库情况详细登记在册。

7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功能和性能,按照“先入先出”的原则出库。

8、其他

8.1员工离职或调岗时,必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部,行政部在确保完整后进行入库登记,并注明缘由。

8.2提倡环保节约,诸如笔类文具,在笔杆可用时,以旧笔芯更换新笔芯。8.3本制度自发布之日起施行,由行政部负责修订与解释。

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