办公用品出入库(修正)(合集5篇)

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第一篇:办公用品出入库(修正)

工具书

类别:行政类子分类:办公用品管理

事件:办公用品出入库

执行人:刘寅

上级:李晏骞

下级:无

相关法律、法规:

公司制度:《办公用品管理办法(试行)》,编号:NTKJY-BG-00

2工作流程:

1、每月25号之前,提醒各部门负责人上交办公用品购买计划

2、若有单价超200元的办公用品需求,要求该部门提交《大额办公用品购买申请表》

3、每月最后一周汇总各部门购买计划,填写《办公用品购买申请表》连同各部门《大额办公用品购买申请表》呈田总审批

4、将田总批复的申请表交蔡伟负责购买

5、办公用品购买回来后,填写《办公用品购买登记表》后入库

6、月结供应商提供的办公用品需认真核对价格及数量后在送货单上签字确认

7、将送货单存档备查(月结对账时使用)

8、员工领用常用或小额的办公用品(单价低于100元),到办公室直接领取,并填写《办公用品支领登记表》。

9、员工领用单价在100元以上的办公用品,需填写《办公用品领用申请单》,经本部门经理签字确认后,到办公室领取。

10、员工领用单价在200元以上的办公用品,需填写《大额办公用品领用申请单》,经本部门经理签字,公司主管领导批准后,到办公室领取。

11、新员工领用办公用品,需填写《新员工办公用品领用登记表》

12、物品领取完后,在电脑上填写办公用品出入库登记表。

资源、方法:

1、月结供应商:星湖办公用品,联系人:沈立峰,电话:***

2、办公设备常用供应商:南通科教 联系人:张俊,电话:***、853111313、文件柜供应商:金狗安防 联系人:小缪,电话:***

时间:

领导审批后,两天内完成资金与审批:

意见反馈:

第二篇:办公用品出入库管理规定

办公用品及办公设备管理制度

1、办公用品管理制度

目的:为合理控制办公用品费用支出,加强管理,保证质量,节省开支,降低成本,特制定以下制度。

2、适用范围

本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。

3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理,各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购,行政部验收、发放,财务部报销和费用成本管控。

3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。

4、办公用品的分类

办公用品根据使用价值分为易耗品,低值耐用品,高值耐用用品三种。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于:各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本,口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。4.2低值易耗品

指能使用较长一段时间的非消耗品,包络但不限于:各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。4.3高值耐用品

指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。

5、办公用品的管理规范 5.1办公用品

5.1.1新员工入职1周后配发标准:黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个,领用时需按领用规定填写信息确认。

5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购,各部门按需领用,各部门打印后废弃文件资料每天自行回收,不得遗弃在打印机处,公司内部二次纸利用。5.2办公印刷品

各部门如有办公印刷品需求,需填写物品采购单,说明清楚需制作的物品并上传相关附件。5.3管理规范

5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新,确保账务相符,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,每月底与财务部做库存盘点。

5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品,需遵循开源节流、降本增效原则,严格把控。5.3.3办公用品由行政部统一保管,各部门严格审核把控办公用品申请,每月按需申请领用。6.办公用品的管理流程 6.1采购

采购分定期采购计划和临时采购计划,执行先请购、后采购。

6.1.1物品采购采用预报申领制度,每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请,预报月采购计划。

6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道,由部门负责人或主管领导签字后报行政部。

6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核,再由领导批准,交采购部统一时间采购。

6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充,如需加急请在采购申请单标注。6.1.5采购部需提交请款单,经领导批准后方可进行采购。

6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购(选择信誉良好、质量可靠、价格公道)尽量固定商家,需让商家提供正规发票,如小型店面无法开取正规发票,可填写收据及提供定额发票。

6.1.7如出现特殊情况采购,需采购部填写委托书,经领导批准后可委托有关人员进行专项采购。6.2入库

6.2.1物品入库需采购部提供相应货单及正规发票。

6.2.2行政部验收清点无误后填写入库单(入库单信息需填写完整,金额需与发票对应)6.2.3采购部需核实入库单及入库物品,并将相应票据(入库单、物品发票、物品清单)交由财务核实。

6.2.4财务部对物品及单据清点核实无误后方可入库。6.3物品领用

6.3.1物品请购人下月1-5号统一到行政部一次领取物品。6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单。

6.3.3行政部填写出库单做好出库统计,并与财务账目对应。6.3.4如有特殊需求由部门申请员提前向行政部申请。

7、办公用品仓库管理

7.1采购原则:低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量,对于低于库存量的办公用品,在每月15日前提出采购申请。

7.2库存摆放要求:管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类,要定点放置,有利于取用。

7.3出入库情况详细登记在册。

7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功能和性能,按照“先入先出”的原则出库。

8、其他

8.1员工离职或调岗时,必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部,行政部在确保完整后进行入库登记,并注明缘由。

8.2提倡环保节约,诸如笔类文具,在笔杆可用时,以旧笔芯更换新笔芯。8.3本制度自发布之日起施行,由行政部负责修订与解释。

第三篇:出入库管理制度

出入库管理制度

一、物品入库有关制度:

(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(四)物品验收合格后,应及时入库。

(五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

二、物品出库有关规定:

(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。

(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。

(四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。

(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。

(六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库,及时交于加工方,以便我方加工货物的及时完成,交加工方时,应请主办人员签字接收。

第四篇:出入库制度

仓库出入库管理制度

一、总则

(一)目的为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度

(二)适用范围制度详细阐明了公司仓库管理职责及材料出入库管理程序。

二、物品入库有关制度:

(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按申请所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(三)物品验收合格后,应及时入库。

(四)物品入库,要按照不同的材质、规格、和要求,分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

做到帐、物、金相符合。

(六)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、工作。

(九)仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定:

(一)物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字。

(三)本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则使用材料,专用工具做到专物专用。

(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

(五)保管员要做好出库登记,并每月结账前向财务部门提供出入库报告,以供参考。

对于账物不实的情况,仓管按原价赔偿。

(六)仓库为公司重地,仓库禁止吸烟,严禁携带易燃易爆品。

第五篇:材料出入库管理办法

产品的出入库流程

一、原材料领入

1)供应部门按购物申请单所购材料送达企业后,须持总经理签批到质检部门进行 质量检验,检验合格后签发一式两联检验报告单随发票仓库部门办理入库手续。2)仓库部门在将材料验收入库前,应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符,同时对照检验部门出具检验报告,经检验合格后方可验收 入库,填制材料验收入库单,并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。3)材料验收入库单一式三联,一联留存做为仓库部门记账凭证,一联生产部保留,一联为供货方证明。4)仓库部门可以根据检验单据办理入库,做好入库材料台账登记工作,填制一式 三联入库单,仓库留存一联据以入账,一联送生产部留存,外发部一联。5)生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单,由统计员填制,填制内容要全面、真实、准确,领料单用途要根据生产计划填清产品批号,作为归集成本费用的依据,领料单一式三联,车间统计一联,财务一联,仓库一联,超出预算或计划处的用料由生产部长签批,月底统一报总经理审批,会计开票经公司领导 签批后,仓库方可发货。6)月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表,仓库部门编制材料出库汇 总表,车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。7)产品入库管理,车间产成品生产完毕,要会同仓库、质检部门填制检验合格单,仓库据以填制产成品入库单,产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记 账,一联生产部,一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。8)产成品出库管理,仓库部门提货联据以发货,同时在出门联签字,保卫人员只有见到仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行,月末时,由保卫人员、仓库人员将提货联,出门联汇总,于每月30日前到财务部门核对相符后据 以存档。9)仓库部门要做到见单付货,及时登记有关账簿,设立材料、产成品收、发、存 明细账或暂收货台账,严禁白条顶库现象。10)月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作,及时编制、报送盘点登记表,确保月末成本核算 的真实性和准确性。

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