第一篇:临时库房安全管理规定
临时库房安全管理规定
为加强临时库房管理,杜绝安全隐患,结合店内实际情况,作规定如下:
一、此库房仅做为临时周转库房使用,库内各使用部门负责人为
各库房安全责任人。
二、库房内安全标准严格按照店内下发库房安全管理规定执行。
三、进出库房必须为各使用部门人员,相关人员进入库房内必须
由各使用部门人员带领跟随方可。工程、保卫人员因维修或检查有权进入。库房门口处保安员对出入库人员物品进行检查,严禁携带易燃易爆物品进入库房。
四、库房内严禁吸烟,动用明火。
五、库房内灭火器材不得移动、阻挡、损坏,对损坏的灭火器材
要照价赔偿,对损坏灭火器后隐瞒不报的一经发现严肃处理。
六、各库房内卫生由各使用部门随时清理,严禁存放纸皮、垃圾
或其他易燃物。
七、库房门前及库内通道为疏散通道,严禁存放杂物及商品阻挡。
八、违反以上规定,各管理部门有权按照相关规定处罚。
北京华联综合超市股份有限公司
石景山分公司
2005年3月25日
临时库房安全责任人
休闲库责任人:祁
烟酒库责任人:刘峥岷
家杂库责任人:杨艳红
总务库责任人:陈建军
财务库责任人:刘福珍
征
关于下发临时库房安全管理
规定的申请
公司领导:
根据3月25日万商大厦物业部给我店下发的关于我店B1夹层库房内安全隐患问题的致函,我部立即增加库内灭火器材,在原有库房安全管理规定的基础上制定了临时库房安全管理规定,并将张贴上墙,现申请下发相关部门。妥否,请领导批示!
保卫部
2005年3月26日
编制:审核:批准: 日期:日期:日期:
第二篇:库房安全管理规定
目的:
本规定目的是贯彻“安全第一,预防为主”方针,消除各种安全隐患,确保备件仓库财产及人身安全。
范围 :
本规定适用于仓库安全管理。
规定正文:
1.0 组织管理
1.1班组长为本班安全第一责任人。
1.2仓库管理人员必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,树立“安全第一”的思想。
1.3仓库是备件保管重地,除仓管人员外,任何人未经批准,不得进入货物存放区,因业务、工作等原因需进入仓库时,必须先办理入仓登记手续,并由仓库人员陪同,不得独自进入仓库,凡进库人员工作完毕后,出库时应配合库房管理人员检查。
1.4所有人员进入仓库不得携带背包、手提袋等物进入仓库。
1.5仓库范围及仓库办公地点,不准会客,不准带亲友到仓库参观。
1.6库房内应保持通风、照明、门窗完好,做好防火、防盗、防潮、防汛、防工伤事故的预防工作。
1.7库管人员必须熟知报警电话,在出现紧急情况时必须准确、及时报告公司主管部门及相关单位。
2.0 消防管理
2.1仓库内严禁吸烟并悬挂“禁止烟火”的标志牌, 确因工作需要必须动用明火,应按《仓库放火安全管理规则》及公司相关施工管理规定执行。
2.3防火设施、工具和器材应放在指定地点,方便使用,不得随便动用;并有专人定期检查,对损坏及到期的消防器材应及时通知消防部门进行更换。
2.4仓库内配备齐全的消防设施和灭火器材,仓库管理员须经过培训后熟练使用灭火器材,熟知并严格执行防火规范(遵照《仓库防火安全管理规则》)。
3.0 用电管理
3.1仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。
3.2库房内不准设置移动式照明灯具,照明灯具下方不准堆放物品,不准加设临时线路。
3.3库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗、电褥子、电暖气、电磁炉等大功率耗电设备。
3.4库房的电器设备,必须由持资格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守国家电器操作规程。
3.5仓库内的常用电气设备,应当有班组长本人或指定专人看管,不使用时及时关闭电源开关,并定期巡视检查供电线路,防止老化。
4.0 储存管理
4.1仓库内的防火通道,必须保持畅通无阻,不得以任何理由给予堵塞。
4.2易燃、易爆物品严禁放在仓库内;若必须临时存放,需保证物品外包装及密封完好,存放在指定区域,并采取隔离措施。
4.3库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将备件的损耗率降到最低限度。
4.4仓库管理员搬运备件时,应有充分照明,保持道路畅通,应根据物件重量和体力强弱进行搬运,以防发生事故。
4.5仓库不准代管私人物品,未经允许也不得擅自存放其他单位或部门的物品。
5.0 应急电话
北京市火警电话:119
北京市公安局指挥中心:110
附件:
中华人民共和国公安部令第6号《仓库防火安全管理规则》
第三篇:工程项目库房安全管理规定
工程项目库房安全管理规定
资。1 非库房工作人员未经许可不准入内,严禁外来人员任意进入库区,查看物库区严禁吸烟、动火,如工作需要动火必须按制度办理动火手续,方可动火。严格班前班后检查制度。
班前二查:查有动态器材的帐、卡、物三对口;查器材摆放是否完好。
班后三查:查完成任务和代办事项,查工具、用具、单据的管理是否齐全;查门窗、锁门、闭灯,清洁卫生。库房消防器材、报警设施要保持完整好用,库房人员要定期检查更换,人人懂消防知识,会使用消防器材。如遇下雨、下雪要适当增加检查次数,及时排水、除雪,发现问题及时处理,重大问题立即报告。库区库容经常保持清洁,做到料架无灰尘,库区无垃圾,料场无杂物。库区的消防通道应始终保持畅通。严禁在库房内用汽油、苯类及其它易燃易爆品擦洗地面和设备。8 库房应科学合理地分区,并挂好分区标志牌,物资应摆放整齐,严禁混放,胡乱堆放。新到的物资要做到及时登记入库,严禁摆放在外面。库房人员每天应对检查情况作好详细记录,库房主管人员每周应对库房工作情况进行检查、指导。项目部每月要对库房进行考核,并作好记录。
第四篇:弹药库房安全管理规定
弹药库房安全管理规定
一、库房的建筑质量应当符合相关技术要求,无影响储存作业质量各安全的缺陷。
二、库房及配套设施设备,应当按照不同弹药储存的安全防护要求,采取防盗、防火、防雷、防暴防静电等安全防护措施。
三、库房内配套与设备,应当保持良好的技术状态,不得带故障使用,四、严禁将火种、移动通讯设备和其他危险品带入库房内。
五、不得在库房内随意开箱、摆弄、分解弹药和从事任何可能危及弹药安全的活动;弹药装卸、拆垛码垛等作业时,必须稳拿轻放,不得投掷、拖拉、翻滚、倒置和摔落,不准用撬棍、榔头枕木到呢个敲打包装箱。
六、严重摔落或者倒剁的弹药,必须按照规定经过检查鉴定合格后,方可继续储存保管。
七、应当加强库房进出人员的管理,实行双人双锁进库制度,非保管人员进入库房应当严格履行审批手续;进入库房后应当随时关门并进行登记,离开库房时应当清点人数并关窗、断电、锁门。
八、落实库房安全检查制度,发现问题应当及时处理;遇有恶劣天气和特殊情况时,应当加强库房的安全检查和警戒防卫。
总装备部通用装备保障部
二〇〇七年十一月
第五篇:库房管理规定
1、目的
规范各管理处库房的管理、确保公司财产的安全完整。
2、范围
本操作规程适用于各管理处。
3、职责
3.1各管理处库房管理员负责库房的管理、操作。
3.2公司财务部负责库存物品的账务管理及对库管工作的监督、检查。3.3各管理处负责人负责对库管员的日常管理。
4、操作规程
4.1编制采购计划、统计采购计划及采购申请单的完成情况
4.1.1库房管理员根据库存物料储存情况及管理处相关部门编制的采购计划汇总编制管理处月采购计划。
4.1.2 按照采购计划的审批程序上报审批。
4.1.3每月根据批准后的《月采购计划汇总表》及《采购申请单》统计物品入库及领出情况,编制《月采购计划完成情况表》及《采购申请单完成情况表》,每月5号前上报公司成本会计。
4.2材料入库
4.2.1 库房收货时,库管员依据《月采购计划汇总表》、《采购申请单》核对物品名称、规格等是否相符。
4.2.2 库管员收到材料后,及时通知各部门,并由部门验收人协同库管员验货。验货时应严格按照使用部门所提供的验收标准进行验证。对批量采购数量超过10个(含10个)的物品,应采取抽检的方式进行检验,即从所购物品中按总数10%的比例抽检,但抽检的数量不得少于10个;对零星采购的或数量少于10个的物品逐个进行验证。对涉及安全性能的物品必须检查其合格证。如所到物品的规格、质量不符合要求时,不能办理入库验收手续,由库房通知采购部联系供方进行退货或调换。
4.2.3 验收合格后,库房管理员填写《入库验收单》,写明物品名称、数量及规格;由供货商、部门验收人及库管员分别签字确认。
4.2.4《入库验收单》转给公司采购部,由采购人员填写单价及金额,并由采购部经理签字。
4.2.5 收货手续齐全后,《入库验收单》的第三联由采购部留存归档。4.2.6 遇紧急情况,材料到货,库管员应先写收条,待《采购申请单》批完后再补办收货手续。
4.3 材料储存
4.3.1 库房应保持卫生清洁、通风良好,并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等保护措施,确保材料、物品的质量和安全。
4.3.2 材料入库后,库管员应根据材料类别、规格型号等分类、合理码放,做好相应标识。
4.3.3 属于化学品类的物品,应在专门设置的区域存放,并设置警示标识,此类物品的运输、储存应符合《化学品管理程序》的相关规定。
4.4 材料出库
4.4.1 领料前各部门应填写《领料单》,写明所需材料名称、规格、数量及用途,并经部门领料人、部门主管、项目经理签字认可。
4.4.2 领料人持手续齐全的《领料单》到库房领料,库管员根据《领料单》发料。4.4.3 库房发料必须坚持“先进先出”的原则,防止损耗变质,合理利用降级使用的材料物品。
4.4.4 库管员发放属于化学品的物品时,应在《化学品收发台账》中进行登记;使用完毕后,使用部门应及时将此类物品或物品的废旧容器送交库房,库管员应做好相应记录。
4.4.5 遇特殊情况,部门经理不能及时在《领料单》上签字时,部门经理应通过电话与库房人员取得联系,库房人员接到部门经理电话后,方可发料。事后部门经理在《领料单》上补签。
4.4.6 在公休节假日或库房下班后,发生跑、冒、滴、漏等紧急情况时,由值班经理、保安人员带领部门办事人员到库房领取物料并做联签登记。上班后,有关人员应立即到库房补办相关手续。
4.5材料退库
4.5.1 退料人送余料到库房,配合库管员核对退料的规格型号,并对退料的性能及可利用价值的大小进行验证。
4.5.2 合格品填写红字《领料单》,在单据上注明“退库”字样并由部门主管及库管员在《领料单》上签字确认。
4.6登记明细账
4.6.1 每日对《入库验收单》、《领料单》进行归集、整理、编号并逐项输入到材料电算化系统或登记材料明细账。
4.6.2 每日根据《入库验收单》、《领料单》分别登记固定资产、低值易耗品三级账。
4.7库房工具、设备的管理
4.7.1 库房存放工具、设备的领用只对公司内部人员,库管员一律不准将公司财产外借使用。
4.7.2 工具的借用、归还:借用人必须在《工具借用表》上签字确认,使用完毕
后应及时归还, 库管员应进行确认。
4.7.3 个人工具的管理:对需配备个人工具的特殊专业、工种,必须经部门经理签字认可;部门经理应对需配备的工具的品种、规格、数量进行确认。员工持经部门经理批准的《个人工具明细表》及《领料单》到库房办理相关手续,库房管理员同时在《个人工具明细表》上签字并存档。
4.7.4 离职人员工具的返还:离职人员持《员工调(离)职工作移交单》和工具到库房办理个人工具返还手续。库管员根据《个人工具明细表》,清点退还的工具,并在《个人工具明细表》和《员工调(离)职工作移交单》上签字。本专业主管应配合库管员核对退库工具,如果工具能够继续使用,库管员应填写红字《领料单》,并在单据上注明“退库”字样,离职人员的主管签字确认。
4.7.5 工具、设备的报损程序。工具、设备报损时,应由相关部门提出报损申请,填写《资产报损单》,同时办理退库手续;退库物资由相关部门检验并确认确实无法使用后,上报审批;库房根据审批后的报损单销账。
4.4.2.2个人工具器具的管理
个人工具器具指使用年限在一年以下、单位价值在100元左右的常用工具。如钳子、改锥、扳手等。
a、建立《个人工具器具领用登记表》 服务中心资产管理员,为每个工具使用人建立《个人工具器具领用登记表》。使用人、专业主管、资产管理员各保存一份。b、服务中心资产管理员每季度协助使用人对工具进行盘点。无误后员工在《个人工具器具领用登记表》签字确认。
c、个人工具器具的领用以旧换新,要在服务中心预算控制内。主管开出库单,经理签字,服务中心资产管理员到库房领取。d、个人工具器具发生损坏、报废或丢失,使用人需及时报告服务中心经理(或主管)和资产管理员,部门经理及专业主管根据实际情况,区分是否属于正常或非正常损失,并依据公司《资产赔偿办法》做出处理意见,通知资产管理部门。
e、员工转岗,工具器具实物、登记表,随员工一同转到新岗位。
4.8 盘点
4.8.1 库存材料的盘点
每月25号-31号,库房管理员根据库存材料明细账对库存材料进行全面盘点,并编制《材料盘点表》,确保账实相符,并于每月31号前将《材料盘点表》报管理处主管会计。
4.8.2 个人工具的盘点
每年盘点一次,及时掌握个人工具的领用、退还情况。
4.8.3 资产的盘点
每年配合总经理办公室及相关部门/管理处,对资产进行监盘。
4.8.4盘点后,如果出现盘盈现象,财务部应及时根据盘盈材料、工具、资产的种类、规格型号、价格入账冲减相应成本;如果出现盘亏现象,应及时查找原因,属于责任人过失造成的损失,由责任人根据资产的使用年限及资产的折余价值进行赔偿或自行购置与盘亏的资产规格、型号相同的资产进行补充;如果盘点过程中发现有非责任人原因(如工具的正常磨损等)造成的损失,应按《资产管理操作规程》办理资产报损手续。
4.9 库房物品报废出库程序
对有有效期的物品,库管员要做好有关记录,并在物品或标识上注明入库时间、有效期。物品办理出库时,应严格执行“先进先出”的原则。库管员必须提前三个月对有保质期的物品进行统计,并将统计结果以书面形式通知相关部门。
4.9.1 已到期而质量未受影响的物品:库管员应在物品上做好标识,注明“待检验”字样,并单独码放。此类物品在领用时,应由专业主管进行验证,如果经验证可以使用,则填写《领料单》出库。
4.9.2 已到期,质量已受影响的物品:库管员应通知相关部门进行验证,做好标识并单独码放,同时填写《资产报损单》,经批准降级使用后,库管员在物品上注明“降级使用”字样。此类物品在领用时,应由使用部门经理确认,以免影响服务质量。
4.9.3 已到期经验证不能继续使用的物品:库管员在物品上做好标识,注明“准备报废”字样,同时填写《资产报损单》上报审批。此类物品经批准报废后,库管员根据《资产报损单》进行账务处理。
4.9.4 因库管员管理不善,经相关部门验证需降级使用或报废的物品,库管员应做出相应标识。同时财务部应追究库管员的责任。
5.支持性和相关性文件 6.记录
《采购申请单》 《月采购计划汇总表》 《入库验收单》 《领料单》
《月采购计划完成情况表》
《采购申请单完成情况表》 《材料盘点表》 《工具借用表》 《个人工具明细表》
《员工调(离)职工作移交单》 《资产报损单》
不合格品的控制
4.1.1采购申请部门(管理处)在领用物品时对物品进行验证,判定为不合格物品时,由申请部门在《领料单》上做好记录,库管员填写《不合格物资处理单》进行记录,将不合格物品放入不合格品区,标识、隔离。及时通知采购部进行退货或更换处理。
4.1.2 物品领用部门在领用物品或财务部(库房)发现库存物品由于存储造成变质、损坏等不合格时,由财务部(库房)对物品进行标识,一般采用分区域存放的方式进行标识和隔离,并填写《不合格物资处理单》记录,由物品领用部门判定使用后是否会影响服务提供的质量,若使用后将影响提供服务的质量,则由库房进行报废处理并记录;作降级使用,领用人签字确认,使用一周后,领用人要回访跟踪使用情况,确认工作正常,并作好相应的回访记录。