财务部职责划分

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第一篇:财务部职责划分

财务部职责划分

中信出纳(资金核算、往来结算、工作核算)

1、认真审核各种报销或支出原始凭证的规范性和正确性,对违反公司管理手册规定的或者书写不规范的原始凭证,要拒绝办理报销手续。

2、要根据原始凭证,每天及时登记现金银行明细账,保证现金和银行帐款的日清月结

3、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作

4、及时准确的做好公司费用报销统计表

5、认真管理好现金、各种印章、支票、收据和其他证券。

6、及时与银行对账,作好银行对账调节表。

7、每天及时登记收款本,和商务部一起做好收款情况汇报

中信成本会计

1、每天及时从商务部领取XQ/FQ/SQ确认单,并及时登记到确认单明细表中

2、及时从商务部领取合同及合同归档表,登记归档合同的成本明细表

3、每周一向仓库管理员领取出入库单,并及时登记到成本明细表中

4、每周从开票员处领取确认单发票记账联,作确认单成本明细表,及时给总账会计做成本

核销。

5、每周及时向质量部领取项目验收单,对已验收的项目进行成本统计,和采购部统计该项

目总成本正确性,作合同成本明细表,及时给总账会计做成本核销。

6、每月底和仓库管理员盘点库存商品,做到账实相符,账账相符。

7、数字化加工项目的实际成本统计

8、协助总账会计做好往来帐的核对

中信总账会计

1、负责财务日常账务处理,复核成本会计及出纳的凭证及其他工作。

2、及时编制对内、外的各项财务报表,确保财务报表的准确性。

3、严格执行《会计法》财务控制程序,及时转账,准确计提折旧、税金等转账科目

4、负责固定资产和低值易耗品的盘点,清查工作。

5、负责总账和明细账的准确性,做到账实相符、账账相符。

6、负责往来账目的核对。

7、严格执行公司内控制度,配合其他部门更好执行内控制度。

8、迅速、及时的完成上级领导委派的其他工作。

金档出纳

1、认真审核各种报销或支出原始凭证的规范性和正确性,对违反公司管理手册规定的或者书写不规范的原始凭证,要拒绝办理报销手续。

2、要根据原始凭证,每天及时登记现金银行明细账,保证现金和银行帐款的日清月结

3、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作

4、及时准确的做好公司费用报销统计表

5、认真管理好现金、各种印章、支票、收据和其他证券。

6、及时与银行对账,作好银行对账调节表。

7、每天及时登记收款本,和商务部一起做好收款情况汇报

子公司、分公司总账会计

1、负责财务日常账务处理,复核成本会计及出纳的凭证及其他工作。

2、及时编制对内、外的各项财务报表,确保财务报表的准确性。

3、严格执行《会计法》财务控制程序,及时转账,准确计提折旧、税金等转账科目

4、负责公司固定资产和低值易耗品的盘点,清查工作。

5、负责总账和明细账的准确性,做到账实相符、账账相符。

6、协助人事部编制公司工资清册,保证每月及时准确的发放工资。

7、每月初及时向各个分公司收取各类财务报表,并检测报表准确性。

9、迅速、及时的完成上级领导委派的其他工作。

第二篇:财务部岗位职责划分

财务会计岗位职责

2.1财务经理的岗位职责

职责概述

1,全面负责企业的财务规划控制工作,完善各项财务政策,制定各项财务管理规划

2,负责筹集企业运营所需资金,确保企业财务工作正常进行

职责内容

1,组织制定企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、会计审查等工作的规章制度和工作程序,并监督检查落实情况

2,参与企业重大财务事项、业务问题的决策,包括参与制定企业经营计划和财务预算方案,参与重大投资、业务问题的决策等

3,编制资金使用及运作计划、信贷计划、拟定资金筹措方案;执行所有资金调度工作,监督企业整理预算方案执行情况;指导财务部定期组织财务决算 4,根据企业经营状况进行财务分析与财务预测,并组织编写财务分析及预测报告,为企业的经营决策提供合理化建议或意见

2.2财务主管的岗位职责

职责概述

在财务经理的领导下,制定财务管理制度,主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作,组织协调和指导财务部的日常管理工作,监督执行财务计划,完成企业财务目标

职责内容

1,组织开展会计核算和账务处理工作,编制汇总企业会计报表 2,组织会计人员做好会计核算工作,准确地记账、算账、报账

3,定期或不定期对企业财务进行分析,为新投资项目做好财务预测与风险分析工作,企业企业经营决策提供依据

4,组织进行税收整理筹划,按时完成纳税申报工作

5,组织对部门员工进行业务培训,指导、监督员工工作,并对员工进行业绩考核

6,协助财务总监做好融资工作,并对企业的投融资活动进行风险评估 7,根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批流程是否符合规定

8,根据财会制度和核算管理有关规定,开展各种核算和其他业务往来账工作,及时清理结算企业各项债券、债务

9,正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作效率和准确性

10,负责定期组织员工进行资产清查盘点工作,保证账实相符,对企业有账无实资产进行清查,保证财产安全

2.3总账会计的岗位职责

职责概述

在财务主管的领导下,完善企业会计核算体系,正确、及时完成会计业务综合、汇总工作,负责计算收入、成本费用、税金及利润,并编制企业的各项财务报表和成本费用预算表

职责内容

1,审核记账凭证

2,根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账

3,负责设置本企业会计科目、会计凭证盒会计账簿,并指导会计人员做好记账、结账和对账工作

4,及时核对现金日记账和银行存款日记账,确保财务账簿和现金日记账记录相符

5,为会计师事务所审计工作提供明细账情况表及相关审计资料

6,编制各种会计报表和会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理人员 7,为企业贷款和企业基础资料汇编工作提供财务数据及合并会计报表 8,月末编制资产负债表、利润表和内部管理报表

2.4 财务出纳的岗位职责

职责概述

负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作,把好库存现金和银行存款的收付关。在上级主管领导下,全面负责企业存款、贷款、放款等银行业务,同时负责审核并传递各种银行票据

职责内容

1,负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作

2,及时登记现金日记账银行存款日记账,每周进行现金盘点,并填写现金周报表报送领导

3,支票管理,会计凭证的档案管理,保证凭证完整

4,负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜

5,定期核对银行日记账与总账,保证账账相符

6,与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务

7,每日向领导汇报银行余额及交易明细

8,每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总,并按顺序装订成册

9,与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助,办理贷款的还款和放款事宜 10,负责与银行传递票据,并进行对账,填制银行对账单,编制银行余额调节表 11,负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性,及时编制记账凭证

2.5财务部岗位职责的其他分工与配合2.5.1财务经理的其他职责

我公司财务经理还具体负责:

1,融资专员岗位职责

2,薪酬核算会计职责

3,应收账款会计岗位职责

2.5.2财务主管的其他职责

我公司财务主管还具体负责:

1,财务分析专员岗位职责

2,报表会计岗位职责

3,成本会计岗位职责

4,资产管理会计岗位职责

5,销售核算会计岗位职责

6,税务主管岗位职责

2.5.3财务出纳的其他职责

我们公司财务出纳也负责部分会计工作,具体内容如下:

1,负责网银维护,收付单位和个人账号维护,付款制单工作

2,负责原始凭证整理,记账凭证录入工作

3,配合财务主管核算公司收入与成本,以及资产管理工作

4,财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项

2.5.4其他说明

1,财务经理有权向财务主管和财务出纳分配工作,并随时调整工作范围

1,因为财务部目前人员配备的关系,财务主管也负责总账会计工作,但是需要和会计配合完成2,出纳员不仅仅要做出纳工作,还要做会计相关工作

3,开票工作由项目部代为完成,总账会计负责监督指导,会计要及时向项目部报送到款信息

4,财务会计人员相互支持相互协助,在需要的情况下(比如某岗位就一个项目展开攻坚或者某岗位暂时离职)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相关工作

5,财务经理直接参与公司的经营与决策,财务主管向财务经理汇报工作并提出意见并指导会计工作,会计和出纳对财务主管负责并汇报工作、提出意见。

第三篇:职责划分

关于双柳煤矿“一通三防”内部组织

职责划分的通知

为加强矿井“一通三防”各项工作内部组织管理,明确各岗位各环节职责,进一步进行分工明确,确保“一通三防”各项工作有序进行,经领导研究决定划分如下:

一、“一通三防”领导组织机构 组 长:姜新刚

副组长:王升荣 郝晋辉 王国飞 宋金成

成 员:于志强 宋 军 王 帅 付建兵 王兴盛 郭志杰 吴兴云 梁鸿盛 刘星辰 闫峰三

郝宪威 靳丕文 王亚敏

二、“一通三防”领导组织结构职责

(一)总工程师职责(姜新刚)

1、总工程师负责本矿“一通三防”技术业务管理,对“一通三防”负技术责任。

2、负责组织通风系统设计、编制“一通三防”安全技术措施。

3、在安排生产建设长远规划和采掘施工部署时,要保证“一通三防”的合理性。

4、每年负责组织编制“一通三防”工作计划与安全技术措施工程计划,定期组织检查完成情况。

5、每年负责组织编制矿井灾害预防和处理计划。

6、每天审阅矿井通风瓦斯日报,并及时签注意见。

7、矿井出现“一通三防”隐患影响安全生产时,有权停止隐患区域的队组作业,有权抽调人员进行处理。

8、抓好“一通三防”各工种的技术业务培训和定期安全培训,不断提高人员综合素质。

9、经常进行“一通三防”新技术,新工艺,新产品科技攻关和推广应用工作,不断提高“一通三防”科技管理水平。

10、每月组织一次“一通三防”例会,解决“一通三防”存在的问题。

(二)、通风区长职责(王升荣)

1、负责全矿“一通三防”管理工作,监督检查全矿“一通三防”各项制度贯彻落实情况。

2、负责矿井“一通三防”技术管理,制定通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火等方案、管理制度及安全措施。

3、负责每年组织编制、修改矿井“一通三防”管理制度,并负责日常检查监督执行情况。

4、不断完善矿井通风系统,把好设计关,合理布置巷道,为矿井巷道设计提出合理建议,保证通风系统的合理性。

5、按期组织好矿井反风演习、矿井阻力测定、煤尘与煤层自燃倾向性鉴定、瓦斯等级鉴定、主要通风机性能鉴定等技术工作。

6、负责组织验收通风设施质量。

7、负责组织矿井“一通三防”质量标准化日常检查及整改落实工作。

8、负责组织矿井“一通三防”隐患排查,并处理落实。

9、每月至少组织一次专用回风巷及通风设施检查。

10、监督通风区日常工作落实完成情况,指导通风区完成相应工作。

11、负责通风仪器仪表及设备的选型、采购计划上报及定期检验报废等工作。

12、负责全矿风筒、隔爆水袋等设施的统一管理。

(三)通风副总职责(郝晋辉)

1、主要负责通风区“一通三防”技术管理工作,监督 “一通三防”工作的具体进展情况。

2、负责“一通三防”技术管理工作,协助通风区长组织制定通风、瓦斯防治、综合防尘、防灭火等方案、管理制度及安全措施。

3、不断完善优化矿井通风系统,把好技术关,选择安全、合理的通风系统,为矿井巷道设计工作提出合理化建议,保证通风系统的合理性和稳定性。

4、协助通风区长定期组织好矿井反风演习、矿井阻力测定、煤尘与煤层自燃倾向性鉴定、瓦斯等级鉴定、主要通风机性能鉴定、灾害处理计划的编制及修改等技术工作。

5、负责组织矿井一通三防质量标准化检查,隐患排查等日常检查及复查整改工作。

6、负责组织验收通风设施质量的具体工作。

7、协助通风区长做好监督通风区日常工作落实完成情况,指导、协调通风区内部人员完成相应工作。

8、负责日常“一通三防”方面各类技术措施、方案、设计的审批,修改等工作。

9、负责矿井抽放技术管理工作,对矿井抽采系统提出合理化建议,保证矿井抽放系统合理可靠。

10、全面负责通风区内部人员管理及日常工作的安排落实。

(四)瓦斯地质副总(王国飞)

1、负责防突区技术管理工作,监督防突工作的具体进展情况。

2、负责防突区具体技术管理工作,组织防突设计、措施、方案等的编写工作。

3、负责防突区日常工作的具体安排;落实防突工作进展情况,确保防突各项参数达标。

4、负责对矿井抽采系统及钻孔设计提出合理化建议,保证矿井抽采系统稳定、可靠,为防突工作奠定基础。

5、负责打钻施工设计和验收工作。

6、负责组织制定本区有关安全生产管理制度,并监督实施,负责督促、检查、考核本区职工的安全责任制落实情况。

7、全面负责本区管辖范围内的质量标准化工作,根据矿质量标准化规划及实施细则,负责组织落实和具体实施,提高本区质量标准化工作水平。

8、负责制定本区的工资、奖金分配方案,并认真执行,是本区工资、奖金分配的主要责任人。

9、负责防突区内部人员的管理,协调工作,指导防突区顺利完成相应的工作。

(五)探放区长职责(宋金成)

1、全面负责探放区各项工作。

2、根据全矿生产任务,部署安排,组织正常作业,实现矿井安全、文明生产。

3、负责组织制定本区各项管理制度,保证全面实施。

4、负责抓好探放区质量标准化工作,及时安排对查出的各项问题进行四定整改。

5、完成好通风区交办的各项任务。

6、负责探放区内部人员的管理、协调工作,指导探放区顺利完成相应的工作。

7、负责组织编制抽放钻孔设计、管路改造方案、抽放系统设计等技术管理工作。

8、负责制定本区的工资、奖金分配方案,并认真执行,是本区工资、奖金分配的主要责任人。

三、“一通三防”各科室内部组织结构职责

通风区内部组织结构职责

(一)通风区书记职责(于志强)

1、负责通风区各项党务工作,贯彻党的路线、方针、政策,分管瓦检队、灯房仪器组日常工作。

2、抓好全区各类培训,提高职工思想水平,杜绝违法乱纪行为。

3、坚持召开区队级民主生活会,并要做好记录。

4、抓好全区青年团和工会的工作,培养职工工作积极性。

5、认真培养入党对象,按党员标准严格把关。

6、认真贯彻集团公司各类文件、会议精神;组织全区开展安全事故反思、讨论活动,做好反思讨论记录。

(二)通风区副区长职责(王帅)

1、负责通风区全面预算工作,抓好分管材料管理,监管材料的回收与复用,降低通风成本费用。分管通风队、技能大师工作室日常工作。

2、制定通风系统各类考核制度,抓好日常考核管理。

3、编制各类会议纪要,并根据会议内容做好任务安排和落实。

4、负责推广应用新技术、新工艺的学习,不断提高技术创新水平。

5、抓好管控材料的日常管理,负责全面预算月度预算计划、月底经营分析,月度总结及回收复用情况材料的编写、汇总、上报等工作。

6、负责组织编写每月通风安全例会及各类通风会议材料。

7、协助通风区长做好通风区日常内部管理工作。

(三)通风区副区长职责(宋军)

1、负责一通三防各项技术业务工作,分管通风调度。

2、组织好各类管理制度、技术措施、施工方案、一通三防评价、通风设计的编制,并要跟踪落实工作进展情况,同时要督促认真贯彻实施。

3、搞好一通三防技术资料管理,具体负责资料的上报、审批工作。

4、做好通风系统调整、巷道贯通等技术工作的组织管理。

5、抓好日常风量测定、瓦斯监测等技术工作,并督促做好日常通风、瓦斯报表的编制、审批、收集、管理。

6、负责组织“一通三防”日常巡查及质量标准化检查,将检查的四定问题及时督促整改、复查,同时将复查情况及时上报。

7、负责组织通风系统图、网络图、避灾路线图等图纸资料的绘制、修改、上报等工作。

8、抓好通风调度的日常管理工作,对通风调度日常工作提出合理化建议,确保通风调度能够高效的完成问题上报、指令下达等调度工作。

9、协助通风区长抓好通风区内部管理,特别负责工程技术人员的管理,协调、运用,指导技术人员完成相应的工作。

(四)通风区工会主席职责(付建兵)

1、负责上级工会交办的各项任务,分管民爆管理。

2、监督做好日常矿井的防尘洒水工作,根据防尘洒水周期对各地点进行监管,并督促责任单位及时进行整改处理。

3、编制放炮员各项管理制度,并督促落实。

4、负责各类技术竞赛活动的组织。

5、配合矿工会组织各类文体活动。

6、负责每年通风区劳模、先进、优秀人员的评选、上报工作。

7、负责通风区民爆管理工作,组织学习民爆各类文件、贯彻上级会议精神,并做好记录。

8、协助通风区长组织好通风区日常“一通三防” 检查及复查工作。

防突区内部组织结构职责

防突区长职责(王兴盛)

1、协助瓦斯地质副总做好防突区各项工作,分管防突实验室。

2、组织做好防突设计、区域校检、井下瓦斯基础参数的测定。

3、抓好防突安全防护设施监管、钻孔的抽查、防突井下现场牌板吊挂填写监督、防突钻孔施工监管。

4、做好日常各类防突设计、规程、措施和报表的编制上报。

5、组织好防突实验室的日常管理工作。探放区内部组织结构职责

(一)探放区书记职责(郭志杰)

1、负责探放区各项党务工作,贯彻党的路线、方针、政策,分管探放区探放一队。

2、抓好探放区各类培训,提高职工思想水平,杜绝违法乱纪行为。

3、全面负责探放区政工管理工作,负责抓好井下钻孔现场施工标准化及质量工程。

4、负责抓好基层班组建设,主持召开民主生活会,增强班子团结,充分发挥集体智慧。

5、抓好日常打钻监督管理,技术处理各类疑难技术问题。

(二)探放区副区长职责(吴兴云)

1、负责探放区瓦斯抽采、钻孔施工技术管理工作,分管各类打钻设计。

2、搞好探放区各类技术资料、图纸的管理,督促资料的上报、审批。

3、根据三大规程、防突规定等要求制定消突钻孔设计、编制措施、绘制消突钻孔竣工图,并对消突打钻过程中进行技术指导和落实实施。

4、负责抽采、钻孔施工、防尘方面的基础资料的编写和整理工作。

5、负责制定落实本区各项管理制度,保证全面实施。

(三)探放区副区长职责(梁鸿盛)

1、全面负责探放区防尘管理和系统调整工作,分管抽放队。

2、组织瓦斯抽采测定,采取相应技术措施,进行抽采系统的调整,确保抽采率、抽采浓度等达到规划。

3、经常组织职工进行工种操作和相关安全知识的培训。

4、组织抽放队、探放一队职工业务培训日常管理工作。

5、分管井下防尘日常管理工作,包括设施、管路、煤尘巡查及隐患处理落实情况,队组防尘设施移交、使用情况。

四、“一通三防”各队组内部组织结构职责

通风队内部组织结构职责

(一)通风队长职责(刘星辰)

1、负责本队行政管理工作,分管各类通风设施施工和维护,负责本队材料管理。

2、矿井风门、风桥、密闭等通风设施都要保质保量按时按计划完成。

3、回采工作面结束,准备队撤完设备后,及时组织封闭采空区。

4、负责落实本队各项管理制度,保证全面实施。

5、负责完成上级交办的各项任务,抓好本队质量标准化工作。

(二)通风队书记职责(闫峰三)

1、负责本队各类党务工作,分管风机风筒的管理。

2、抓好本队各类培训,提高职工思想水平,杜绝违法乱纪行为。

3、做好日常局部通风管理,在规定日期内必须安装好风机风筒,并完成试运转。

4、抓好全区青年团和工会的工作,培养职工工作积极性。

5、认真培养入党对象,按党员标准严格把关。瓦检队内部组织结构职责 瓦检队队长职责(郝宪威)

1、负责本队行政管理工作,负责安排瓦斯传感器的拆装和调整;负责安排日常一通三防隐患巡回排查;负责日常瓦斯抽放管路放水工作。

2、负责组织日常瓦斯等有害气体的监测,发行异常,汇报并组织处理。

3、对井下气体涌出异常的区域,要有相应的措施,做好记录。

4、组织矿井主扇停、送电,井下局扇气体排放期间的瓦检员组织工作。

5、抓好全区各类培训,提高职工思想水平,杜绝违法乱纪行为。探放一队内部组织结构职责 探放一队队长职责(靳丕文)

1、负责探放一队行政管理工作,组织好日常钻孔施工、搬家倒面的管理。

2、根据生产任务,积极组织,保证安全,严格按设计要求施工钻孔。

3、加强现场施工工程质量的管理,确保超额完成任务。

4、负责落实本队各项管理制度,保证全面实施。

5、负责完成上级交办的各项任务,抓好本队质量标准化工作。抽放队内部组织结构职责 抽放队队长职责(王亚敏)

1、负责抽放队行政管理工作,组织好各类管路的延接维护及防尘管理。

2、负责井下抽放、防尘管路设施的延接铺设安装,包括喷雾、净化设施维护,巷道冲洗,抽放钻孔连接,抽采管路放水等工作,并积极组织,保证安全,确保工程质量符合规定要求。

3、负责矿井隔爆设施的安设及维护工作。

4、负责落实本队各项管理制度,保证全面实施。

5、负责完成上级交办的各项任务,抓好本队质量标准化工作。

第四篇:财务部职责

财务部岗位职责

1、坚决服从领导的安排,执行工作指令,一切管理行为向公司负责。

2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责。

3、编制项目年、季度成本、利润、资金、费用等有关计划;定期检查计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施。

4、建立健全财务管理、会计核算等有关制度。

5、负责按规定进行成本核算;定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好会计决算工作。

6、负责编写财务分析及经济活动分析报告;会同经营部等有关部门,组织经济活动分析会,总结经验,找出经营活动中存在的问题,提出意见和建议。

7、参加各类经营会议,参与生产部经营决策。

8、按公司规定负责固定资产及专项基金的管理;会同相关管理部门,办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到帐、卡、物相符。

9、负责对低值易耗品盘点核对,会同有关部门做好盘点清查工作,并审核日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费。

10、负责项目工程成本的核算工作,正确分摊成本费用。

11、负责公司资金缴、拨、按时上交税款;办理现金收支和银行结算。

12、部门职责分工表 部门职务及姓名工作内容工作标准财务部

1、对每天的资金日报表、往来票据进行审核及及时正确、编制凭证、登记入账汇总,并录入金蝶

2、根据每天的销售汇总表及出库单确定每天的及时正确、编制凭证、登记账表销售收入,并录入金蝶陆赛男

3、每月10日进行各部门工资的核算,并与当月按时,准确、做好发放员工的准备(总账的25日进行发放会计)

4、次月3日向上级领导报送各类报表,以便领导数据详细准确,报送及时及时了解公司的运营状况

5、每月末对会计凭证及其报表进行整理、装订及时归档、不外泄

6、学习企业文化,开会讨论以后的财务分工及按时,按要求完成工作流程

1、做好现金及存款的收付工作,严格按公司的每天按时登账相关规定收付款项。

2、做好每日客户到款明细表以便,保证生产及每天交总账会计,及时与公司其他部发货的顺利进行。门衔接水克明

3、做好每日流动资金报表,保管好库存现金,(出每日按时登帐,现金日清月结。及时办理销售货款的结算工作纳)

4、根据公司的提供的工资核算数据,发放员工及时,准确工资、奖金、补贴等

5、学习企业文化,开会讨论以后的财务分工及按时,按要求完成工作流程

1、外帐全套业务(凭证、报表、发票、应取得按时、正确、进行核算进项发票的通知与确定)

2、外帐财务报表的编制、审核、申报,(对总及时正确审报纳税、报送报表账会计的凭证进行审核)胡国平

3、外帐税务、工商、审计业务的处理合理无误的展开各项工作(外

4、参与经营决策、利用现代化管理为公司提供合理准确的提供相关意见帐)决策信息。

5、每天对各部门报表的的收集、复核,统一汇及时,确认无误、上报公司领导总后上报公司领导

6、学习企业文化,开会讨论以后的财务分工及按时,按要求完成工作流程

1、汇总、编制河北承德、酒行、西安的账并发耐心、认真,按时,按要求完成送到领导邮箱以及每月费用预算周婵娟

2、对公司整车进行清点,校正。耐心,认真(文员)

3、完成领导交办的其他事情耐心、认真,按时,按要求完成4.公司物资工具帐卡物一致盘点核实及时,准确

1、材料入库单登记,应付款的预算按时、正确、认真孟召俊2.学习企业文化按时,按要求完成(材3.催讨税务发票,月末对原材料购进、领用的数及时结算成本、登记财务账表料)据进行汇总4.公司材料帐卡物一致盘点核实及时,准确

1、学习企业文化按时,按要求完成黄英娌(材

2、熟悉车型配置认真、细心料)

3、学习对账,入库单录入谨慎、细心、按要求完成财务管理制度

(费用报销制度及流程)

一、目的:规范完善公司费用报销审批手续流程及费用报销标准。

二、原则:遵偱实事求是,结合公司实际情况,贯彻节约、合理、有效的原则,实行先申请,后实行,再审批报销的程序。

三、适用范围:公司全体人员。

四、费用报销内容及费用报销审批程序:

1、差旅费报销

出差人员返回后三天内填写报销单,详细注明出差时间,往返路径,每站起至点,车费金额,经部门主管负责人签字确认附出差工作小结,送财务复核。财务凭差旅费真实有效票据进行复核,填制付款申请单,报李主任审核,经总经理审批后,出纳付款。公司对差旅费不真实、无效票据进行拒付、对混报,虚报等作弊行为进行5-10倍罚款。长途差旅费原则上乘坐火车出行,不得擅自乘大巴。白昼出行乘坐火车卧铺不予报销,夜间乘坐火车出行12小时以上方可乘坐卧铺。在各城市目的地乘坐出租车不予报销。车票代购手续费、乘车个人保险费不予报销。其他特殊情况事前报请董事长同意方可实行。

2、业务招待费报销

凡需发生业务招待,事先请示总经理或总经办主任同意,否则属个人行为,公司不予认可、费用支出由其自负,招待支出的标准及陪同人员按公司规定或按预先请示同意的指示执行,发生的和支出二天内凭有效发票报财务复核,经领导批示后报销。

3、业务员业务费提成的报销

每个业务员自已对每月的销售业绩进行统计汇总详细记录,销售各客户名称、销售日期、车型、配置、数量、结合业务费提成政策、计算每月的业务费金额。由部门主管核对、签字确认、报财务复核,财务审核正确后填写业务员业务费提成支出申请,报领导审批同意后,由出纳付款。

4、行政支出报销

(1)行政支出实行先申请,后实行,再审批报销的程序进行。

(2)行政性支出,由需用人事前提出申请,详细注明支出事由、支出金额,报总经办李主任批示同意后方可实施。对未申请或未同意发生的支出,一律不予报销。报销必须在两天内凭有效票据进行报销。

(3)购买的办公用品由行政部登记备案,由领用人签字领用。损坏或遗失由领用人照价赔偿。

5、售后服务支出报销

(1)汽车修理费、加油费报销:修理前、加油前报请行政部同意,确定修理、加油金额。

(2)退件提货费用报销:旧件提回后移交售后服务部签字确认。财务部凭真实有效票据进行复核,填制付款清单,报李主任审核,报总经理审批,出纳复核并付款。

6、手机费报销

手机使用者每月按公司手机费报销规定及报销额度进行话费充值,财务凭话费充值发票经部门主管签字后办理报销手续。

7、电费:每月按实际抄表用电数结算,由行政部会同收费部门共同抄表。要求各部门不开无人灯,机械不空转,节约用电。

8、水费:每月按实际用量结算,由行政部会同收费部门共同抄表。要求全体人员节约用水,随手关龙头。

9、工具:由水克明全面负责采购报销。每次列出清单,详细注明购买用品、数量、单价、金额、供应商、采购地址、联系电话等。由行政部登记备案发放及使用记录。

10、资产维修:由水克明、行政部全面负责设备的维修、费用支出的报销。每次列出清单,详细注明金额、维修联系人、电话等。

11、配件采购款:应在配件采购完成的当天填写报销单,附送检单、入库单进行核销借款或报销。

12、广告宣传品、促销品的报销

任何个人均无权私自决定认购各类广宣品、赠品、促销品的权利,业务需要购买广宣品、促销品时,由部门主管书面申请,详细注明品名、用途,需用数量等内容,报总经理或李主任同意后方可认购,否则责任由个人自负。附

财务部数据信息传递流程

一、财务部每天上午催要收集客服、生产、仓库、售后、配套、西安办、承德分公司、酒行及出纳各部门日报表(以电子报表为主)

二、对各部门提供的日报表数据进行衔接对比、分析、汇总,按项目分类分别登记各类电子台账及各类明细电子账表;(如发现数据不齐或差错的日报表及时要求其更改)

三、根据各类电子账表数据汇总编制及财务日报表每天上报领导

四、财务部使用各部门的日报表或上报领导的各类报表,全部存储U盘保存,不存放在电脑中。

五、对各类纸制的报表,每天存放在某一固定处,不外露、月末统一打包上交。

2011-12-20

财务部

第五篇:财务部职责

篇一:公司财务部职责

一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

篇二:公司财务部工作职责

一、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。

二、建立健全经济核算制度,利用财务会计数据进行经济活动分析。

三、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

四、遵守财务制度,执行财经纪律,严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金,增收节资,提高资金的使用效率。

五、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用,尽量降低消耗、节约费用。

六、认真审核报销凭证,应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

七、认真做好现金账,按时填报现金日报表,做到日清月结,账款相符。不得坐支现金,挪用公款。

八、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限,认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度,使用支票须经总经理签字方可。

九、完成公司交付的其他工作。

篇三:公司财务部工作职责

1、在主管总经理领导下,严格遵守财务工作规定和公司规章制度,认真执行其工作指令,向主管领导负责;

2、组织编制公司、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;

4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好会计决算工作;

5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门,组织经济行动分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;

6、有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;

7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;

8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;

9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;

10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;

14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

篇四:公司财务部门职能职责

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业财务预算,指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。

8、负责企业财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。

9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。

10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

13、完成领导交办的其他事项。

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