第一篇:8、 审计科职能能
审计科
一、审计科职能:
1、负责对本单位及所属单位国有资产进行监管,防止流失,确保国有资产保值增值。
2、负责制定本单位年度审计计划,上报本单位审计报表。
3、负责按审计项目进行月、季、年度审计工作,并提供审计报告,同时提出整改建议。
4、负责开展专项审计调查工作。
二、审计科岗位编制情况:
审计科编制2人。岗位及人员包括:审计科科长1名,审计员1名。
三、审计科各人员岗位职责及任职资格: 科长:
(一)岗位职责:
1、负责贯彻执行国家各项审计法规和《审计法》。
2、负责审计科全面工作,努力完成年度各项审计工作任务。
3、负责开展同级审计监督工作,促进企业规范经营。
4、根据审计结果,提出整改建议,检查整改效果。
5、负责协调与其他部门的工作关系。
6、负责做好本科室人员的思想政治工作,组织科室人员学习政治业务知识,搞好科室团结,负责本科室人员的考核。
(二)任职资格:
具有财务、审计中级以上职称,从事财审专业工作五年以上,大专以上文化程度,掌握较强的财务管理、审计管理业务知识,爱岗敬业,责任心强。具有一定的职业健康安全管理体系认证的专业知识与业务技能。
审计员
(一)岗位职责:
1、认真学习和掌握审计工作所具备的业务知识。
2、负责按时上报本单位审计报表。
3、参加企业月份、季度和年度商品盘点,参加年度财产盘点工作。
4、协助科长认真搞好审计科日常工作。
5、努力完成领导交办的各项工作任务。
(二)任职资格:
具有财务、审计初级以上职称,大专以上文化程度,五年以上财务工作经历,熟悉财务、审计业务知识,爱岗敬业,责任心强,具有一定的职业健康安全管理体系认证的专业知识与业务技能。
第二篇:审计科职能
河北广玉淀粉糖业有限公司
审计科职能
1、贯彻执行国家《关于内部审计工作的若干规定》和集团公司内
部财务审计管理制度,规范公司审计工作,充分发挥监督和服务职能。
2、承担广玉公司经济活动的真实性、合法性和效益性的审计,包
括:公司资产的审计,负债的审计,生产成本费用的审计,所有者权益的审计,经济效益的审计。
3、负责公司会计基础工作规范化的审计,包括:原始凭证的审计,计账凭证的审计,会计账薄的审计,财务会计报告的审计。
4、负责对公司的一切经济管理活动进行监督,以确保资产的安全
和增值、保值。
5、负责总经理交办的各项审计,包括:经济合同审计,专项工作
审计,经济案件审计,在建工程审计等。
6、监督、控制、考核、纠正各部门偏离公司整体财务目标计划的行为。
7、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权,有章不循,违反财
务制度,贪污挪用财物,泄密,贿赂等行为和经济犯罪的情况。
8、定期或不定期地进行财务收支审计,编写内部审计报告,提出
处理意见和建议。
9、按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
10、负责完成总经理临时交办的审计任务。
第三篇:财务审计科职能
财务审计科职能
一、认真贯彻《会计法》,严格执行会计制度和财务制度,加强单位财务监督。
二、负责编制事业经费预决算,管理财政和上级部门下拨的事业经费、专项经费等款项,合理使用事业经费。
三、做好单位与外部单位有关财务、会计、税务、银行、审计等事务的协调和协办工作。
四、负责单位和本系统会计报表的编制和汇总,做好财务分析。
五、负责做好单位各项财务收支的内部审计工作,监督单位资金的合理使用。
第四篇:财务审计科工作职能
财务审计科工作职能
审计处财务审计科是承担学校以及所属单位财务审计、管理审计和效益审计等工作的业务科室,其主要职能是:
1.对学校财务预算的编制、执行及决算情况进行审计,财务审计科工作职能。
2.对学校及下所属单位的财务收支及其有关经济活动进行审计,工作总结《财务审计科工作职能》。
3.对学校处级以下负责人进行任期经济责任审计。
4.对学校固定资产的管理及使用情况进行审计。
5.对专项资金管理与使用情况进行审计。
6.对校办企业、学校控股的合资企业、学校为重要合作方的经营实体的经济管理和效益情况进行审计。
7.对学校及所属单位落实国家财经法规和建立内控制度情况进行审计。
8.为学校各单位提供经济事项审计咨询服务,组织开展各类专项审计调查及财务评价工作。
9.对学校批准的审计结论和处理决定执行情况进行后续审计。
10.对处领导审签后的科研经费和大额支出事项进行登记管理;完成各类财务审计项目档案的归档等工作。
11.负责处内网站建设、维护及网络宣传等工作。
12.完成处领导交办的其他审计事项。
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第五篇:审计科工作职能和要求
审计科工作职能和考核标准编号:
1.目的作用
1.1 可作为审计科开展工作的规范依据。
1.2 可作为财务审计中心及公司有关检查部门考核审计科工作业绩的衡量依据。
1.3 可作为审计科全体人员工作相互监督与协作配合的依据。2.管理归口
财务审计中心是审计科的上级直接领导。
会计科的工作直接对财务审计中心负责。
3.直接下属部门
无。
4.具体工作职能
4.1 按照国家审计法规、公司财务审计制度的有关规定,负责拟定公司的具体审计实施细则,经批准后组织执行。
4.2 负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用及贪污财物、泄密贿赂等行为和经济犯罪的情况。4.3 在授权时负责审查本公司的财务账目和财务制度执行情况以及财务活动各环节的违章违纪现象。
4.4 负责对公司内部实行大承包的车间、部门在任期过程及结束时,对指标任务完成情况及责任情况进行审计。
4.5 负责对公司内部的经理人员和财会人员以及在经济工作中关键岗位人员在离任时的审计。
4.6 负责或参与对公司重大经济活动、重大工程项目、重大经济
合同在实施过程的各项审计活动。
4.7 对公司下属各分、子公司财务管理及各项财经规章制度执行情况和经济效益状况进行审计。
4.8 负责对所审计事项编写内部审计报告,提出处理意见和建议,并做好审计资料的整理建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
4.9 完成财务审计中心交办的其他工作任务。
5.工作考核标准
5.1 能够坚决执行财务审计中心下达的各项工作指令,并且圆满地完成。
5.2 能够按照审计法规和财务审计制度的规定,站在公正的立场,认真负责地执行上级安排的各项审计工作任务。
5.3 在各项审计工作过程中,能做深入细致的调查研究工作,业务精明,工作方法得当,办事严谨,对各种违法乱纪和经济犯罪行为产生了很大的威摄力。
5.4 在每次审计工作结束时,均能客观准确地将审计结果写出内部审计报告,并且能按原则行事提出具体的处理意见和建议,为上级领导处理问题起到了很好的参谋作用。
5.5 对各项审计资料的归集、整理、建档工作符合规范,能够很好地遵守保密制度和保护当事人合法权益。
5.6 对本科室内部日常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩序好,工作效率高。
5.7 与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配合。