润扬审计员工作职责

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第一篇:润扬审计员工作职责

江苏润扬建设工程集团有限公司

审计员工作职责

一、在集团公司审计工作领导小组领导下,按照国家审计法规、集团公司制定的财务管制度的有关规定,负责拟订公司审计具体实施办法,经董事会和监事会批准后组织实施。

二、监督公司各部门及下属单位各项财经制度的执行。

三、负责对公司所属各单位财务收支情况及财务制度履行情况的真实性、合法性、效益性及相关经济活动进行审计监督。

四、定期、不定期地进行必要的项目专项审计、专案审计和财务审计。

五、依据国家及企业有关规定,负责对集团公司内部的承包经营者进行任前、任期、离任审计工作。负责对公司各单位经营活动过程、结果的审计工作。

六、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

七、负责监督检查各部门、各单位贯彻公司经营方针、规章制度、工作程序的执行情况,对存在的问题,提出整改意见。

八、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

九、负责做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密,保证当事人合法权益。

十、完成董事会和监事会临时交办的其他任务。

第二篇:审计员工作职责

要求:

1、具有1年以上审计、财务主管工作经验,熟悉会计工作及税收政策 ;熟悉财务及其它办公软件;

2、能够独立或协同完成常规、非常规审计业务,或能独立处理财务工作,具有有中级职称者优先;

3、具有一定管理经验,具有发现问题和解决问题的能力 ;

4、具有较好的沟通能力和团队协作能力

5、能适应出差工作

审计员工作职责:

审计员代表审计办公室实施具体审计事项,其职权为:

1、制定审计计划,确定具体审计方案、审计范围。

2、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量。

3、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。

4、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。

5、编写审计报告。

6、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。

7、负责审计资料立卷归档工作。

8、参与其他审计日常工作

第三篇:审计员工作职责

审计员职责

一、具体负责完成医院的内部审计日常工作。

二、熟悉和掌握财经审计法规,严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。

三、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况,监督各有关部门严格执行财经纪律。

四、按照有关规定负责拟定编制和阶段审计工作计划、实施方案和意见,并具体贯彻实施。

五、对医院资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的监督检查。

六、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的审计监督。

七、负责对审计资料的收集、归纳、整理,并写出审计报告,建立审计档案,案结后及时移交综合档案室。

八、在审计项目实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊,损公肥私,损人利己。

九、认真学习政策、法规和审计、财会知识,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,严守纪律,严守秘密。

十、对科长及分管院领导负责并报告工作。

第四篇:审计员工作职责

审计员工作职责

审计员工作职责

审计员在监察审计室主任的领导下,按照国家审计法规及学院相关财会审计制度开展以下工作:

一、参与拟定审计工作计划和年终工作总结。

二、对学院各部门及下属单位各项财经规章制度的执行及内部控制制度的建立和执行进行监督和评价。

三、依法进行财务收支、经济责任、基建、修善工程及物资采购的审计,并撰写审计报告及审计意见书。

四、协助上级审计部门及会计师事务所对学院进行的独立审计活动。

五、负责有关审计资料的收集、整理和建档工作。

六、审计员在工作中应当严格遵守内部审计人员职业道德规范,保护当事人的合法权益。

七、完成学院领导和部门领导交办的其他审计工作。

审计专员是编写审计报告,协助政府和会计师事务所对公司的审计活动,以及有关审计资料原始调查的收集、整理、建档工作的人员。

审计专员岗位职责

1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;

3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

4、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;

5、针对公司具备的各类税收优惠

条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;

6、制定公司税务管理相关制度及监督执行;

7、建立与税务部门的良好关系。

审计专员岗位要求

1、企业管理、财务相关专业;

2、统招本科学历,具有审计师或中级会计师以上资格;

3、熟悉国家财务政策、会计准则;

4、精通审计、税务法律法规;

5、熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;

6、了解相关经济法律政策;

7、良好的沟通及书面表达能力。

审计专员关键技能

专业能力

审计知识会计知识office办公计算机操作

个人能力

文字表达进取精神综合分析能力沟通协调

审计专员升职空间

审计专员 → 审计经理/统计经理/BRP咨询顾问

审计专员薪情概况

应届毕业生¥

1年经验¥

2年经验¥

3年经验¥

审计专员工作内容

1、制定公司内审工作计划,参加内审,撰写审计报告,并向领导汇报;

2、参与内部审计项目,通过定期和不定期的审计达到预期的效果;

3、接受内审任务,收集信息后进行核查;

4、对总公司及各下属公司财务部门工作的稽核;

5、审计底稿的整理和审计档案归档;

6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作。

第五篇:高级审计员工作职责内容

高级审计员工作职责内容

1、参与执行各类型审计业务;

2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

3、编制项目方案和计划,交予项目负责人审核;

4、复核审计人员的审计记录和底稿,编制汇总审计工作底稿,完成底稿检查及装订;

5、协助项目负责人完成审计报告初稿的编制;

6、项目负责人不在现场时,负责与甲方沟通,管理现场审计人员,确保审计项目顺利进行;

7、完成项目负责人交办的其他工作。

高级审计员工作职责21、服从项目经理的安排,进行项目审计的现场实施;

2、编制审计工作底稿及时反映审计中出现的业务问题;

3、协助主审人员完成后期整理工作,统计、整理附注披露数据;

4、和其他项目团队成员建立良好的工作关系,确保项目顺利完成;

5、具有强烈地学习意识,不断提高自身审计技能、学习新的财务相关法规和规范

高级审计员工作职责31、独立完成经理分配的重要项目的审计工作并编制审计报告;

2、能够独立完成中小型公司审计工作;

3、负责审核下属的工作,确保其工作符合专业标准;

高级审计员工作职责41、对公司各项制度的执行情况进行审计督查;

2、对公司各部门、各区域的资金、财产的管理使用情况和完整安全进行监督审计;

3、对公司各部门、各区域的经济合同管理及经济效益进行监督审计;

4、对公司各区域门店经营、管理、安全进行监督审计;

5、对严重违反公司财经纪律、侵占公司资产、贪污挪用公款等损害公司利益的行为及举报,领导交办的审计督查工作进行专项审计,并出具处理意见和建议。

高级审计员工作职责51、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿

2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议

3、完成项目经理临时交办的任务

高级审计员工作职责61、负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

2、协助高级审计员完成项目的审计工作;

3、完成上级领导交办的其它工作;

高级审计员工作职责71、参与执行各类型审计业务;按照审计程序要求,负责填制审计工作底稿、审计资料归档工作;

2、学习并掌握国家财经法规、审计制度,能够独立开展部分审计工作;

3、在审计过程中能与客户协调沟通,遇到财务问题能够熟练运用财务审计准则对客户进行指导,提出建议并及时跟进审计工作的进度、流程;

4、能维护客户,审计过程中发现的问题,提出整改、管理建议,并进行跟踪处理,为部门领导分担工作任务。

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