淅川烟叶生产办公室2018年部门预算

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第一篇:淅川烟叶生产办公室2018年部门预算

淅川县烟叶生产办公室2018年部门预算

第一部分 烟叶生产办公室概况

一 烟叶生产办公室主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关烟叶生产、收购的政策法规;

2、负责全县烟叶种植与收购计划的下达、编制烟叶生产的中长期计划;

3、制定并组织执行生产方案,负责对全县烟叶生产的组织管理及技术培训;

4、做好烟叶生产、收购有关职能部门的协调服务工作;

5、承担国家、省、市淅川优质烟叶科技示范基地项目实施工作;

6、协助烟草部门开拓市场,引进投入资金,完善烟叶产业化经营体系建设。

二、烟叶生产办公室机构构成

烟叶生产办公室没设科室,部门预算为本级单位预算

第二部分

烟叶生产办公室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计107.4万元,支出总计107.4万元,与2017年相比,收入支出减少了2.6万元。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入合计107.4万元,其中:一般公共预算107.4万元;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出合计107.4万元,其中:基本支出71.7万元,占67%;项目支出35.7万元,占33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算107.4万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算减少2.6万元,下降2.3%;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出年初预算为107.4万元。主要用于以下方面:人员经费18.8万元,占17.5%;公用支出52.9万元,占49.3%;专项支出35.7万元,占33.3% 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出71.7万元,其中:人员经费18.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费52.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:烟叶生产办公室项目发展专项支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为8.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年(减少)1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费8万元,公务用车运行维护费8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.5万元,主要原因:厉行节约,压缩开支。

(三)公务接待费0.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算71.7万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。有1个政府采购项目,金额是2.35万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,烟叶生产办公室组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2018年,烟叶生产办公室使用专项转移的项目有0个,涉及金额0元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:烟办2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

第二篇:淅川人大2018年部门预算范文

淅川县人大2018年部门预算

第一部分 淅川县人大概况

一、淅川县人大主要职责

一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(二)领导或者主持本级人民代表大会的选举;

(三)召集本级人民代表大会会议;

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项;

(五)根据本级人民政府的建议,决定本行政区域的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家机关工作人员的申诉和意见;

(七)撤销本级人民政府不适当的决定和命令;

(八)撤销下一级人民代表大会不适当的决议;

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定个别副县长的任免;

(十)根据提名和有关法律规定,任免“一府两院”有关人员;

(十一)补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十二)决定授予地方荣誉称号。

二、淅川县人大构成

淅川县人大常委会内部工作机构共有“二室六委一中心”,即:办公室,信访接待室,代表联络工作委员会,财经工作委员会,教科文卫工作委员会,农村工作委员会,法制工作委员会,城乡建设环境资源保护工作委员会和机关服务中心

第二部分

淅川县2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县人大2018年收入总计945万元,支出总计945万元,与2017年相比,收入支出增长了30%。主要原因:人员经费增加,人大代表培训费用增加,人大选举会议增加。

二、收入预算总体情况说明

淅川县人大2018年收入合计945万元,其中:一般公共预算945万元;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县人大2018年支出合计945万元,其中:基本支出945万元,占100%;项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县人大2018年一般公共预算收支预算945万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加264万元,增长30%,主要原因人员经费增加,人大代表培训费用增加,人大选举会议增加。

政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县人大2018年一般公共预算支出年初预算为945万元。主要用于以下方面:(例如:一般公共服务(类)支出945万元,占100%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育传媒支出0万元,占0%;社会保障支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;其他支出0万元,0%。)六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出945万元,其中:人员经

费314万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费631万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为36万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.5万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费27万元,公务用车运行维护费27万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1万元,主要原因:严格按照公车管理规定,能拼车尽量拼车。

(三)公务接待费8.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算945万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。(有5个政府采购项目,金额是30万元)

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年,淅川县人大正在进行预算绩效评价。

(四)关于专项转移支付项目情况说明 2018年,淅川县人大没有专项转移的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外

宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:淅川县人大2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

第三篇:淅川政协2018年部门预算

淅川县政协2018年部门预算

第一部分 淅川县政协概况

一、淅川县政协主要职责

1、负责政协淅川县委员会全体会议、常委会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作;负责主席、副主席、常务委员参加县内重大政治活动的有关组织、安排工作。

2、负责起草全体会议、常委会议及有关政协工作的重要文件;负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。

3、负责机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作;负责政协新闻和委员事迹的宣传工作,编发《政协简报》和其他相关文件。

4、负责机关财务工作;做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作;负责机关干部职工劳资、编制、财务等报表统计工作;负责机关国有资产管理工作。

5、负责县政协各种会议、委员活动的组织服务工作;负责县政协各专门委员会活动的协调服务工作。

二、淅川县政协构成

淅川县政协现有人员42人,机关设一室五委一中心,即办公室、提案委、经济委、民法委、教科文卫体委、文史委和机关服务中心,副处级以上领导6人,正副科20人。

第二部分

淅川县政协2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年收入总计686万元,支出总计686万元,与2017年相比,收入支出增长了34%。主要原因:人员经费增加,政协委员培训费用增加。

二、收入预算总体情况说明

淅川县政协2018年收入合计686万元,其中:一般公共预算686万元;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年支出合计686万元,其中:基本支出686万元,占100%;项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年一般公共预算收支预算686万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加234万元,增长34%,主要原因人员经费增加,政协委员培训费用增加。

政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县政协2018年一般公共预算支出年初预算为686万元。主要用于以下方面:(例如:一般公共服务(类)支出686万元,占100%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育传媒支出0万元,占0%;社会保障支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;其他支出0万元,0%。)六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出686万元,其中:人员经费276万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费410万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为38万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少1.1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费17.9万元,公务用车运行维护费17.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.1万元,主要原因:严格按照公车管理规定,能拼车尽量拼车。

(三)公务接待费19万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算686万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。(有4个政府采购项目,金额是20万元)

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年,淅川县政协正在进行预算绩效评价。

(四)关于专项转移支付项目情况说明 2018年,淅川县政协没有专项转移的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:淅川县政协2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

第四篇:淅川南水北调办2018年部门预算

淅川县南水北调办2018年部门预算

第一部分

淅川县南水北调办概况

一 淅川县南水北调办主要职责

(一)淅川南水北调办为参公管理的事业单位,主要职责:是负责贯彻上级南水北调有关工作方针、政策。

(二)认真做好保水质护运行上传下达工作,并督促落实好全县保水质护运行工作任务,扎实做好保水质护运行巡查、督查、交办、处置和信息上报工作等。

二、淅川县南水北调办构成

淅川县南水北调办内设6个科室分别为综合科、监察审计科、资金管理科、环境项目科、工程移民科、建设管理科。

第二部分

淅川县南水北调办2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县南水北调办2018年收入总计226万元,支出总计226万元,与2017年相比,收入支出增长了41%。主要原因:

1、人员经费增加。

2、2018年预算增加保水质护运行经费。

二、收入预算总体情况说明

淅川县南水北调办2018年收入合计226万元,其中:一般公共预算226万元;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转3.37万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县南水北调办2018年支出合计226万元,其中:基本支出226万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县南水北调办2018年一般公共预算收支预算226万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加66万元,增长41%,主要原因是

1、人员经费增加。

2、2018年预算增加保水质护运行经费;政府性基金收支0万元。五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县南水北调办2018 年一般公共预算支出年初预算为226万元。主要用于以下方面:(例如:一般公共服务(类)支出226万元,占100%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育传媒支出0万元,占0%;社会保障支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。)六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出226万元,其中:人员经费131万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:项目发展专项支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为11.49万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.51万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费2.5万元,公务用车运行维护费2.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.01万元,主要原因:落实中央八项规定,公车改革。

(三)公务接待费9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算226万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。(有10个政府采购项目,金额是6.8万元)

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2018年,0使用专项转移的项目有0个,涉及金额0元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:淅川县南水北调办2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

第五篇:淅川妇联会2018年部门预算

淅川县妇联会2018年部门预算

第一部分 淅川县妇联会概况

一、淅川县妇联会主要职责

淅川县妇联会是隶属于县委直管的群团组织,机构编制管理部门核定编制人数为6人,其中行政编制6人,工勤编制0人,事业编制0人。其中在职人员5人,其中行政编制5人,工勤编制0人,事业编制0人。主要职责有:

1、根据党的中心任务,指导全县各级妇联依据《中华妇女联合会章程》及全国、省、市妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。联系团体会员,并给予业务指导。

2、调查研究全县妇女儿童的情况、问题,及时向县委、县政府反映并提出建议。

3、组织、动员各行各业妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,指导和推动全县农村妇女的“双学双比”、“巾帼建功”及“五好文明家庭”创建活动。

4、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业的先进妇女典型,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与政府和社会事物的民主管理、民主监督,促进妇女参政;参与有关妇女儿童法制、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。

6、加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊,加强合作,促进祖国统一大业。

8、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、淅川县妇联会单位构成

淅川县妇联会下设组织宣传部,妇女儿童工作权益部两个部室。

第二部分

淅川县妇联会2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

妇联会2018年收入总计82.5906万元,支出总计82.5906万元,与2017年相比,收入支出增长了40%。主要原因:工资调整及妇女培训增多。

二、收入预算总体情况说明

妇联会2018年收入合计82.5906万元,其中:一般公共预算82.5906万元;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

妇联会2018年支出合计82.5906万元,其中:基本支出82.5906万元,占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

妇联会2018年一般公共预算收支预算82.5906万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加24.38万元,增长40%,主要原因是工资调整及妇女培训增加;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

妇联会2018 年一般公共预算支出年初预算为82.5906万元。主要用于以下方面:(例如:人员经费39.95万元,占48.38%,公用经费42.63万元,占51.62%,项目支出0万元,占0%。)六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出82.5906万元,其中:人员经费39.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费42.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.3万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元,公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费0.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算82.5906万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况 2018年有政府采购预算安排。(有2个政府采购项目,金额是3万元)

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,妇联会组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2018年,妇联会使用专项转移的项目有0个,涉及金额0元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:妇联会2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

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