2016南雄人大常委会办公室部门预算公开

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第一篇:2016南雄人大常委会办公室部门预算公开

2016年度南雄市人大常委会办公室部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算项目支出表 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

照省、韶关市人大常委会或南雄市人大常委会的安排,对财政经济法规的贯彻执行情况进行检查,提交执法检查报告,并对执法建议的办理工作进行跟踪督查;根据市人大常委会或主任会议的安排,对农村、城市重大经济问题和经济生活中的难点、热点问题,进行调查研究,提交调查报告,为市人大常委会审议有关经济工作方面的议案提供依据;督查有关全市经济建设和财政工作方面的人大议案和意见、建议的办理;按照市人大常委会年度工作要点,结合本工作委员会的工作性质、任务与要求,制度年度工作实施方案,并付诸实施;办理市人大常委会和主任会议交办的其它事项。

4、南雄市人大常委会选举联络人事任免工作委员会

选举联络人事任免工作委员会主要职责是:负责市人大换届选举和指导乡镇人大换届选举的具体工作;负责市人大常委会组成人员、市政府组成人员、市人民法院院长、市人民检察院检察长的选举、罢免,补选等具体工作;负责省、韶关市人大代表的推荐考察,韶关市、南雄市人大代表的罢免、辞职、补选、评比,编写代表风采等具体工作;负责市人大代表资格审查和代表变动管理的具体工作;负责市人大常委会人事任免的具体工作,负责组织人大常委会人事任命的任前调查工作;负责撤职案调查的具体工作;负责韶关市、南雄市人大代表的联系的具体工作;负责韶关市、南雄市人大代表闭会期间代表活动和代表视察等具体工作;负责乡镇人大的联系指导;负责市人大代表提出的议案、建议、批评和意见的收集、整理、交办、督办等具体工作,并定期向人大常委会或主任会议报告;负责省、韶关市人大代表赴会的组织及会务等具体工作,协助做好人大代表和与本委工作有关的群众来信来访工作;办理

人大常委会或主任会议交办的其他事项。

5、南雄市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会

教育科学文化卫生工作委员会主要职责是:为市人大常委会审议决定有关教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、环境资源保护等方面的事项提供法律依据,为会议的审议做好准备工作;根据主任会议的委托,草拟有关教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、环境资源保护等方面的议案;草拟市人大常委会有关教科文卫、环境资源保护等方面的决议、决定草案;根据市人大常委会或主任会议的决定,组织安排市人大代表对全市教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、环境资源保护等方面的工作进行视察或调查,撰写相关报告;督查督办关于教科文卫、环境资源保护等方面的议案及意见、建议,对市人大常委会有关教科文卫、环境资源保护等方面的审议意见、建议进行跟踪督查;根据市人大常委会或主任会议的决定,组织开展有关教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、环境资源保护等方面的法律、法规的执法检查,提交执法检查报告,并对执法建议的办理工作进行跟踪督查;加强同全市教科文卫、环境资源保护等方面代表的联系,处理人大代表、人民群众对教科文卫、环境资源保护等部门及其工作人员的申诉、控告信件;按照市人大常委会年度工作要点,结合本工作委员会的工作性质、任务与要求,确定年度工作目标,制定年度工作实施方案并付诸实施;承办市人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、收入预算说明

2016年收入预算619.88万元,其中:一般公共预算拨款619.88万元。

第二篇:2018淇地方史志办公室部门预算公开

2018淇县地方史志办公室部门预算公开

目录

第一部分 淇县地方史志办公室部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

(二)部门机构设置情况

(三)部门人员构成情况

(四)部门预算的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分 淇县地方史志办公室部门2018部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件:淇县地方史志办公室部门2018部门预算表

第一部分

淇县地方史志办公室部门概况

一、淇县地方史志办公室部门主要职责及机构设置情况

(一)淇县地方史志办公室部门主要职责

淇县地方史志办公室单位内设2个职能科室。(单位)主要职责是:

淇县地方史志办公室部门机构设置情况职能是受县政府委托、代县政府制订全县地方史志工作规划及实施意见。承担县级综合志书、史书的编纂任务,开展史志理论研究工作。承担县级综合年鉴的编纂任务,开展年鉴理论研究工作。负责指导和审定全县范围内的综合志书、史书、年鉴和部门专业志的编纂出版工作。开发县情信息,编纂出版与史志有关的其他书籍,为我县两个文明建设服务。领导县地方史志协会工作。

(二)淇县地方史志办公室部门预算包括机关本级预算

淇县地方史志办公室部门共二个内设机构(科室),分别包括: 1综合股 2史志编辑室

(三)淇县地方史志办公室部门人员构成情况

2018年地方史志办公室部门及归口预算管理单位共有编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人,后勤服务人员编制0人。在职职工4人,离退休3人,遗属人员0人,实有公务用车0辆。

(四)淇县地方史志办公室部门预算的主要工作任务 按照县委、县政府的总目标和“提升求进”的总基调,以“建设‘品质三城’·率先全面小康”为工作主旋律,坚持开门修志求发展,优化机制促干劲,强练内功保质量,推进全县地方志事业的发展。抓好《淇县志》续修工作,力争早日完成评审和出版工作。继续编好《淇县大事月报》及合订本,力争在可读性上再上新台阶。继续加大征稿力度,保质保量完成《淇县年鉴》2018卷编印工作。为省市地方志工作提供相关资料。

二、预算单位构成

淇县地方史志办公室单位预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

淇县地方史志办公室部门2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淇县地方史志办公室2018年收入总计856768元,支出总计856768元,与2017年相比,收、支总计各增加278312元,增长48.11%。主要原因:一是工资预留增资增加;二是2018年目标考核奖增加;三是新增的县志印刷费用。

(一)收入预算总体情况说明

淇县地方史志办公室2018年收入预算合计856768元,较上年增加278312元,增长48.11%。其中:财政拨款856768元,比上年增加278312元,增长48.11%;收入变化情况说明:预算收入较2017年增加的原因是工资预留增资增加、2018年目标考核奖增加和新增的县志印刷费用。

(二)支出预算总体情况说明

淇县地方史志办公室2018年支出预算合计856768元,较上年增加278312元,增长48.11%,其中:工资福利支出413925元,占48.31%,比去年减少16.4%;对个人和家庭的补助支出10743元,占1.25%,比去年减少6.60%;商品和服务支出65400元,占7.63%,比去年增长0.89%。

支出变化情况说明:原因是工资预留增资增加、2018年目标考核奖增加和新增的县志印刷费用

二、机关运行经费安排说明

2018机关运行经费安排4800元。其中:办公费1400元;印刷费1000元;邮电费1400元;差旅费1000元;维护费0元;租赁费0元,水电费0元,物业管理费0元。三、一般公共预算支出预算情况说明

淇县地方史志办公室2018年一般公共预算支出年初预算为856768元。主要用于以下方面:一般公共服务支出490068元,占57.20%。项目专项支出366700元,占42.80%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明

淇县地方史志办公室2018年一般公共预算基本支出490068元,其中:人员经费413925元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金公用经费4800元,主要包括:办公费、印刷费等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

淇县地方史志办公室2018年三公经费预算安排0元,与上年持平,(一)因公出国(境)费用0元,与上年持平。增减变化主要原因:没有这方面的支出。

(二)公务用车购置及运行维护费用0元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用0元

增减变化主要原因:公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:我单位在2016至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。

(三)公务接待费用0元,与上年持平。

增减变化主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

淇县地方史志办公室2018年运行经费支出预算371500元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况说明 2018年政府采购共4项,政府采购预算安排366700元,其中:政府采购其他货物预算366700元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元,比2017年增加1个,2018年政府采购金额共计366700元,比2017年增加247000元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

本单位暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:淇县地方史志办公室2018部门预算表

第三篇:部门预算公开自查报告

部门预算公开自查报告1

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》,对本部门预算公开的'情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开20xx年预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20xx年财政支出预算的皮肤》和文件精神的要求,新闻信息中心在20xx年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开,同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开20xx部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20xx部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定,新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署,于20xx年10月10日将20xx年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围,严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支,不在开支范围的决不搞特殊,在规定支出范围的尽量减少开支,厉行节约,确保全年预算支出不能突破指标,不给财政增加负担。

部门预算公开自查报告2

自《中华人民共和国政府信息公开的条例》实施以来,我局按照市政府和财政厅推进政务公开工作的有关要求,坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标,把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容,夯实基础,创新方式,拓展范围,推动财政信息公开工作不断深入开展。

一、财政信息公开工作组织推进情况

(一)建立健全组织领导机构。成立了由局党组书记任组长,其他党组成员任副组长,各有关科室及局属单位主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室,负责牵头组织协调,财政信息编报、考核等工作。做到了机构健全,职责明确。

(二)着力加大领导力度。局党组高度重视财政信息公开工作。20xx年以来,以党组会议、局务会、党组中心组学习会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次,及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时,局党组将政务公开工作纳入对科室、单位目标责任考核范围,制定了政务公开考核实施细则和评分标准,财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。

(三)认真开展学习培训活动。每年我局均积极组织相关人员参加市政府和财政厅举办的培训班。对各科室及所属单位人员进行以会代训,提高其信息公开意识,并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导,提高了科室、单位编报信息的效率和准确性。

二、财政信息公开情况

(一)主动公开信息情况。组织人员对财政类政府信息进行全面梳理,明确信息公开属性,主动在门户网站上公开信息,并对新产生的.政府信息随时保持更新。1—11月份,共主动公开信息1644条,主要涉及内容为:财政机构有关情况,如财政局部门领导及分工、财政局职能及内设处室职责,财政局行政执法主要依据、会计从业资格审批;财政工作计划、规划、预决算报告;财政具体业务,如资金管理办法,差旅费开支标准等;为群众办的实事进展情况等。

此外,及时了发布财政重点工作及动态。今年年初,将20xx年全市财政工作总结及打算、全市财政工作会议精神、20xx年财政执行情况及20xx年预算安排等放于门户网站首页,10月份又将调整预算情况内容上传,同时将这些文件印发相关部门、各县区财政局,目的是全市财政干部参照执行、便于我市群众及有关部门对照监督。

(二)推进行政权力运行信息公开情况。一是结合党的群众路线教育实践活动,优化再造财政业务工作流程,规范审批程序,精简审批环节,强化过程监督。全局共优化再造工作流程42个,并全部印发相关单位业务人员。二是加强行政许可办理信息公开。我局涉及行政许可的事项主要有两项,其一是会计从业资格认证,其二是会计师职称认证,这两项考试相关信息我局均及时在会计之星网站向全社会发布,每年与全省其他地市同步举行会计从业资格考试四次(一个季度一次);会计职称考试一次(当年11月份),今年所有考试均按计划圆满完成,考生成绩均可在网上查询。三是推行行政处罚信息公开。将全市“小金库”专项治理工作相关处理意见及时向有关单位公开。全市“小金库”专项治理工作重点对“三公”经费、会议费和培训费的使用情况进行监督检查,共检查单位112个,其中:党政机关69个,事业单位38个,社会团体5个,重点检查率达到11。69%。检查违纪单位户数62个,党政机关41个,事业单位18个,社会团体3个,违规金额3844。9万元。

(三)预决算及三公经费使用公开情况。一是加大财政预决算和三公经费公开力度。市本级财政预算报告及相关表格于6月份公开,汇总“三公”经费预算于7月份公开,财政决算报告及相关表格、汇总“三公”经费决算于9月份公开。市本级财政预算公开到类级科目,财政决算公开到款级科目。随同财政决算公开,将20xx年1—7月预算执行情况也进行了公开。二是强化部门预决算和三公经费公开。截止10月底,市本级75个部门公开了部门预算和“三公”经费预算,其中:政府部门53个、党群部门22个,占全部一级预算单位的70。8%;19个部门公开了上年部门决算和“三公”经费决算;因今年部门决算批复较晚,近日,还有一些部门将陆续公开上年部门决算和“三公”经费决算。三是强化制度约束。部门预算及“三公”经费预算信息涉及面广,社会关注度高,为此,市财政局专门下发了《关于公开20xx年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》(朔财预【20xx】35号),明确了公开格式、公开时限和方式,要求各部门要高度重视,确保公开工作落到实处。同时,要加强事前舆情风险评估,制定信息发布、解读和回应的整体方案。切实做好社会关切回应工作,建立健全舆情收集、研判、处置和回应机制,及时发布权威信息,正面引导舆论。

在推进预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题:1、公开内容细化程度不够。市本级及部分县区的政府预决算未按要求公开到项级科目,专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付未单独公开。2、部门预决算、部门“三公”经费预决算公开面偏窄。怀仁县、应县、右玉县三个县基本上按要求公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算,市本级和山阴县公开面为70%,朔城区、平鲁区仅个别单位公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算。3、公开格式、内容不够统一。从公开情况看,各县区之间公开的格式、内容不够统一。结合上述问题我们作出初步打算了:一是要细化政府预决算公开内容。按财政部要求,除涉密信息外,政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目,专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外,公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。

三、财政信息公开机制建设情况

我局结合财政工作实际,依法逐步建立主动公开和依申请公开制度、评议和反馈制度、备案制度、质量评估制度及“预公开”制度。按照“谁拟稿、谁审查、谁公开、谁负责”的公开原则,明确各科室、各所属单位的责任,规范信息制作、信息审查、信息发布、信息归档等流程,不断提高财政信息的质量和更新速度。加大对全市财政系统政务公开的指导力度。

四、财政信息公开载体建设情况

为推进财政信息公开工作,我局不断探索和完善公开形式,充分利用各种媒体,提高财政工作的透明度。

(一)充分发挥机关政务公开平台作用。一是坚持办事公开。局机关办公楼二楼大厅设置政务公开及办事指示栏。办公楼二楼大厅设有电子显示屏,既相当于宣传栏,宣传财政法规、行政审批、行风建设等内容;也相当于告示牌,及时公示、告知机关干部职工周知事项。对外公布政务公开咨询和投诉电话,将机关工作和服务置于社会各界的监督之下。二是坚持公示制度。对干部任免、考核、奖惩和机关财务管理、干部廉洁自律及干部职工关心的重要事项,通过召开职工大会、财政内外网站、印发文件、大屏幕滚动等形式予以公开和公示。三是坚持内部情况通报制度。局机关定期召开全局干部职工大会,由局主要领导通报上级党委、政府对财政工作的要求、财政阶段性重点工作及重大活动安排等情况,切实做到上情下达。充分利用《财政信息》等载体,迅速传达上级精神,及时反映工作进度,适时提出工作建议。同时,坚持按照国务院和市政府公文处理办法的规定和要求,严把办文程序关,对各科对外行文严格审查,尤其是上报文件,凡不符合要求的一律退回重新起草。

(二)充分发挥电子政务平台作用。我市财政业务具有专用的局域网、城域网和广域网,国库集中支付、部门预算、非税收入收缴、惠农一卡通、办公自动化、预算指标管理系统等主要财政业务已经在网上陆续运行,有效地支撑和促进了全市财政业务工作的开展。加强朔州市财政局互联网门户网站建设,以此作为财政局机关政务公开工作的主渠道。今年,我们结合推进政务公开工作的有关要求,在局门户网站开辟了“朔州财政局信息公开”频道,开设了多个专栏,及时发布机关工作动态和财政部门最新政策法规等信息,为群众提供优质规范的服务。同时,加大管护力度,每天专人维护和发布信息,做到了每日更新,节假日从不间断。此外,指定专人通过电子邮件、留言板、在线解答等方式对公众提出的问题做出及时的答复。

五、财政信息公开监督情况

我局按照《全面推行依法行政实施纲要》和《行政许可法》的有关要求,由局纪检组负责财政信息公开的监督和责任追究工作。强化政府信息公开监督机制,内部监督和外部监督相结合,构建多主体、多渠道、多层次的政务公开监督网络。自觉接受人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督,加强与人大代表、政协委员的沟通;认真听取群众团体和人民群众对财政政府信息公开的意见和建议,主动接受群众监督和评议;配合新闻单位宣传本局政府信息公开工作成果,广泛开展宣传教育,切实增强我局干部职工做好政府信息公开工作的主动意识和责任意识,自觉接受舆论监督。为便于群众办事及强化监督,局政务公开办设立了揭发信箱和揭发电话,及时处理群众反映的各类问题。

部门预算公开自查报告3

根据中共开江县委办公室 开江县政府办公室印发的《关于印发<开江县20××县级各部门工作预决算明细账>的通知》文件要求和市上下达的20××年工作预决算目标任务,经认真组织实施,现将完成情况自查如下:

一、目标任务完成情况

(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务:一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。

完成情况:一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施,二季度已完成低温菇收购,高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的.100%,低温菇种植任务已经完成。

(二)雪峰现代农业园建设目标任务:二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩,钢架生产大棚100亩。

完成情况:1.5公里观光长廊建设已完成,信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设,钢架大棚、100亩已完成建设。

(三)开江宝泉荷花产业园目标任务:一季度完成土地流转,莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。

完成情况:一季度完成了规划设计、土地流转,并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务,万亩莲藕基地建设已全面完成,已完成厂房征地工作,目前正在进行厂房设计。

(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务:一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。

完成情况:一季度完成了工程量的80%,目前全面竣工,已接受市财政、市农业局绩效考评验收,完成目标任务的100%。

(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务:二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。

完成情况:一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集,目前泵房4个,安装72千瓦,机耕道路建设310公里,已完成购机补贴169.231万元,办理农户1187户,补贴各类机具1318台。

(六)开江温泉富硒茶场目标任务:一季度完成规划,土地流转,茶树种植20xx亩,二、三、四季度田间管理。

完成情况:一季度已完成规划、土地流转、开垦,并开始茶树移栽、种植工作,3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务,完成目标任务的100%。

(七)开江县20××年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务:一季度争取省市资金;二季度完成规划设计,编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。

完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已开工建设。

(八)20××年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务:在长岭镇天马头村新建渠系28Km、田间道路28km、蓄水池10口,整治山坪塘3口、田心调整500亩。

完成情况:12月份公开招投标,并全面开工。

(九)20××年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务:在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。

完成情况:已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作,12月已进入公开招标。

(十)20××年产油大县奖励资金项目目标任务:新建排灌渠1582米,新建机耕路250米、生产路2725米。

完成情况:该项目已于九月下旬开工建设,已完成工程量的85%。

(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务:一季度做好准备工作,二季度做好人员培训工作,三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。

完成情况:达到时间节点任务要求,目前,已进入航拍阶段。

二、工作措施

一是加强领导,落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理,确定了责任领导,并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划,精心组织实施,分管局长以及股室职工时常放弃休息时间,把握时间节点,及时协调处理各种问题,确保了按时优质高效完成目标任务。

二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金,认真做好资金配套,积极引导社会力量参与建设。

三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”,实行定期通报工作进展情况,结果纳入年终绩效考核。

四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介,认真做好宣传工作,充分展现工程推进中的亮点,保证信息畅通。

部门预算公开自查报告4

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》,对本部门预算公开的情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。

一、公开预算及“三公”经费预算情况

按照《禹州市财政局关于20××年财政支出预算的皮肤》和文件精神的'要求,新闻信息中心在20××年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开,同时就本单位公开情况进行了说明。

二、公开部门决算情况及“三公”经费情况

按照《关于批复禹州市新闻信息中心20×× 部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定,新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署,于20××年10月10日将20××年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。

中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围,严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支,不在开支范围的决不搞特殊,在规定支出范围的尽量减少开支,厉行节约,确保全年预算支出不能突破指标,不给财政增加负担。

第四篇:2018文化馆部门预算公开参考格式

2018文化馆部门预算公开参考格式

目 录

第一部分 文化馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、预算主要工作任务

第二部分 文化馆 2018 部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 文化馆2018 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费预算支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、其他重要事项的情况说明

第一部分 文化馆概况

一、文化馆主要职责

(一)部门机构设置、职能

部门机关内设书法、美术、音乐、舞蹈、曲艺、阅览、文学创作等职能科室。主要职责是搞好群众文化活动,丰富全县人民群众文化生活。组织开展公益文化艺术活动;辅导公众进行文化艺术创造;促进民族民间文化艺术发展。

(二)人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25人,其中:行政编制0人,事业编制25人,在职职工12人,离退休人员7人。

(三)预算主要工作任务

确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施,搞好群众文化活动,特别是双节民间群艺活动,丰富全县人民群众文化生活。组织开展公益文化艺术活动;辅导公众进行广场舞及哥咏大赛,鼓励文化艺术创作,促进民族民间文化艺术发展。

二、文化馆预算算单位构成

文化馆部门预算包括文化馆机关本级预算

1.机关本级

第二部分

文化馆2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

文化馆2018年收入总计67.4605万元,支出总计67.4605万元,与2017年相比,收、支总计各增加10.6773万元,增长18%。主要原因:在职及离退休人员工资调整所致。

二、收入预算总体情况说明

文化馆2018年收入合计67.4605万元,其中:一般公共预算67.4605万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;

三、支出预算总体情况说明

文化馆2018年支出合计67.4605万元,其中:基本支出66.7605万元,占98.96%;项目支出0.7万元,占1.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文化馆2018年一般公共预算收支预算67.4605万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加10.6773万元,增长18%,主要原因:是在职及离退休人员工资增加。政府性基金收支预算增加(减少)0万元。五、一般公共预算支出预算情况说明

文化馆2018年一般公共预算支出年初预算为67.4605万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出67.4605万元,占100%;其中:工资福利支出62.0965万元,占92.05%;对个人和家庭的补助2.2640万元,占3.36%;商品和服务支出2.4万元,占3.5%;项目支出0.7万元,占1.04%。住房保障(类)支出0万元,占0%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明

文化馆2018年一般公共预算基本支出67.4605万元,其中:人员经费62.0965万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2.964万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我厅(局)《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

文化馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

文化馆2018年“三公”经费预算为0.0480万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加0.004万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年增加(减少)0万元。主要原因:无。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加(减少)0万元,主要原因:无。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加(减少)0万元,主要原因:无。

(三)公务接待费0.0480万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017年增加0.004万元。主要原因:是增加一个人的办公经费2000元,按比例提取的公务接待费也相应增加了40元。

十、机关运行经费预算支出情况

文化馆2018年机关运行经费支出预算2.4万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

文化馆2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,文化馆共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,文化馆拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(二)国有资产占用情况。

2017年期末,文化馆共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)专项转移支付项目情况

文化馆负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等;文化馆将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:

文化馆2018部门预算表

第五篇:鄂前旗人大常委会办公室2016年部门预算和三公经费

鄂前旗人大常委会办公室2016年部门预算和三公经费

预算公开说明

一、主要职责

(一)检查监督旗人民政府、人民法院、人民检察院对宪 法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本旗的实施情况。

(二)听取旗国民经济和社会发展计划、财政预决算的汇 报,提出意见和建议,并检查监督其执行情况;必要时向市人大常委会报告。

(三)听取旗人民政府、人民法院、人民检察院的工作汇 报及专项工作报告,提出建议和意见。组织召开人大与旗人民政府、人民法院、人民检察院联系会议,审议旗人民政府、人民法院、人民检察院提交的重大事项的议案,并作出决定、决议,向市人大常委会报告。

(四)对旗人民政府及其工作部门作出的不适当的决议和 行政措施,对镇人大主席团作出的不适当的决议、决定提出纠正的建议和意见,并向市人大常委会报告。

(五)审议旗人民政府、人民法院、人民检察院提交的人 事任免议案,并作出决定。

(六)联系在本旗的自治区、市人大代表和旗人大代表,组织代表进行视察、检查法律法规的实施情况,评议旗人民政府及其职能部门、人民法院、人民检察院的工作;接待和受理代表的来信来访,反映代表的意见和要求;督促有关机关认真办理代表提出的建议、批评和意见,为代表提供服务。

(七)受理人大代表和人民群众对由旗人民代表大会及其 常委会选举任命的国家机关工作人员的投诉,受理人大代表和人民群众对本旗内的自治区、市人大代表和旗人大代表的投诉,受理侵害、妨碍代表执行职务案件的申诉、控告,并跟踪监督办理情况。

(八)指导镇人大换届选举工作。

(九)联系和指导镇人大主席团工作;根据工作需要,召 开全旗人大工作会议,研究总结、交流人大工作经验。

(十)主持全旗人民代表大会代表的选举,召集全旗人民 代表大会会议。

(十一)积极参与全旗中心工作,承办旗委和上级交办的 其他事项。

二、机构设置

鄂前旗人大常委会办公室共有行政编制23人,事业编制16人,内设7个职能机构:

(一)办公室

(二)民族宗教选举任免代表联络工作委员会

(三)内务司法工作委员会

(四)科教文卫工作委员会

(五)财政经济工作委员会

(六)农牧业工作委员会

(七)环境资源城乡建设工作委员会 鄂托克前旗人大常委会办公室职能职责

一、负责旗人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会召开的其他会议的服务工作。

二、负责起草常委会的综合性文件,编印常委会简报,并负责信息及新闻宣传工作。

三、负责常委会文书处理、档案资料管理和保密工作。

四、承办人民群众对旗人民政府、人民法院、人民检察院和国家工作人员的申诉、意见的具体工作;承办人民群众的来信来访工作和蒙古语言文字的翻译工作。

五、负责常委会机关行政事务工作、接待工作和人事保卫工作。

六、负责常委会机关的调查研究工作。

七、组织协助本旗的自治区、市人大代表做好出席人代会的准备工作,负责旗出席市人大代表团的服务工作。

八、为专门工作委员会履行职责提供必要的服务。

九、承办旗人大常委会会议、主任会议交办的其他事项。

鄂托克前旗人大常委会民族宗教选举任免代表联络工作委

员会职能职责

一、调查了解民族宗教部门贯彻实施宪法和法律、法规的情况,协助旗人大常委会对相关部门执法情况进行检查、监督,研究有关问题,向旗人大常委会主任会议提出报告或建议。

二、办理旗人大常委会交付的由人大代表提出的有关方面的建议、批评和意见,并提出办理意见。征集、整理向人大常委会提出的议案,负责对议案、建议、批评和意见处理的催办工作。

三、审查旗人大常委会交办的被认为通宪法、法律和地方性法规相抵触的有关民族宗教外事侨务等方面的行政规章、决定、决议、命令,并提出审查意见。

四、负责受理公民、法人、社会团体对民族宗教等部门违法、渎职等行为的举报、申诉和批评意见。

五、办理旗人大常委会对民族宗教等部门进行评议等具体工作。

六、草拟旗人大常委会会议和主任会议交办的选举、任免、代表工作方面的议题。

七、负责联系本旗的自治区、市人大代表和旗人大代表,为代表开展活动服务。

八、负责审查“一府两院”提请旗人大常委会会议审议决定的人事任案,将审查结果向主任会议报告。

九、按照旗人大常委会会议或主任会议安排部署,负责对任免的国家机关工作人员进行任前法律知识考试、政绩考察、任期内的工作评议等。

十、受理人大代表和人民群众对由旗人民代表大会及其常委会选举任命的国家机关工作人员的投诉,受理人大代表和人民群众对本旗内的自治区、市人大代表和旗人大代表的投诉,受理侵害、妨碍代表执行职务案件的申诉、控告并跟踪监督办理情况。

十一、承办旗、镇人大换届选举和代表选举的具体工作。

十二、协助上级人大常委会有关工作委员会和旗人大常委会其他工作委员会搞好代表视察、调查、评议等工作。

十三、负责办理市人大代表、旗人大代表的补选、辞职、罢免工作。

十四、承办旗人大常委会会议、党组会议和主任会议交办的其他事项。

鄂托克前旗人大常委会内务司法

工作委员会职能职责

一、调查了解政法各部门贯彻实施宪法和法律、法规的情况,协助旗人大常委会对政法各部门执法情况进行检查、监督,研究有关问题,向旗人大常委会主任会议提出报告或建议。

二、办理旗人大常委会交付的代表提出的有关政法方面的建议、批评和意见,并提出办理情况。

三、审查旗人大常委会交付被认为同宪法、法律和地方性法规相抵触的有关政法方面的行政规章、决定、决议、命令,并提出审查意见。

四、受理对公检法机关办结的案件和执法工作以及群从反映强烈的案件的申诉、控告、举报。

五、办理旗人大常委会对政法各部门的工作评议的有关具体事宜。

六、承办旗人大常委会会议、党组会议和主任会议交办的其它事项。

鄂托克前旗人大常委会教科文卫

工作委员会职能职责

一、积极开展对社会事业部门行政执法和工作情况的监督。承办对社会事业部门行政执法情况的评议工作,将评议中提出的整改意见及时反馈给被评议部门和有关领导,并跟踪监督整改措施的落实。

二、负责旗人大常委会向代表大会提交的社会事业方面议案的征集、草拟和准备工作;办理旗人大常委会主任会议交付审查的有关议案,听取有关部门的意见并向旗人大常委会主任会议提出报告。

三、负责受理公民、法人、社会团体以及人大代表对社会事业部门违法、渎职和不廉洁等行为的举报、申诉和批评意见。

四、根据旗人大常委会主任会议的决定,组织人大代表和工作人员开展对社会事业部门的视察、检查和调查研究工作,并将视察调查情况及时向人大常委会主任会议汇报,为常委会决策提供充分可靠的依据。

五、负责社会事业部门对旗人大重要报告材料的审查工作没发现与相关法律法规有抵触的,及时向人大常委会主任会议报告。

六、加强同人民政府社会事业部门的联系,出席社会事业部门召开的行政执法或工作会议,参与这些部门组织的调查研究活动。对重大事项可与这些部门联合调查,共同提出处理意见或建议。

七、加强同旗人大代表的联系,通过多种方式听取代表意见,反映代表的呼声和要求,充分发挥人大代表的监督作用。

八。、加强与市人大常委会教科文卫委员会的联系,及时沟通信息,通报情况。

九、承办旗人大常委会会议、党组会议及主任会议交办的其它事项。

鄂托克前旗人大常委会财政经济

工作委员会职能职责

一、对全旗财政经济工作的有关问题进行调查研究并向主任会议提出建议。

二、向主任会议提出属于旗人大常委会职权范围内有关财政经济工作的议题。对旗人大常委会及主任会议交办的议案进行审查。

三、对全旗经济和社会发展计划进行初步审查,并调查计划执行情况并向人大常委会主任会议提出报告。

四、对全旗经济和社会发展的中长期规划、重大项目进行初审,并向旗人大常委主任会议报告。

五、对旗财政的预算变更和决算进行初步审查,并就财政预算执行情况向旗人大常委会主任会议提出报告。

六、拟订和初审同本工作委员会有关的决议、决定草案;承办同本工作委员会有关的国家法律法规草案征求意见工作。

七、了解旗人民政府及其职能部门贯彻有关财政经济方面的法律、法规和决议的情况,提出法律监督和工作监督的计划、建议。对有关违法事件提出处理意见。

八、审查有关财经方面的重大问题。承办旗人大常委会或主任会议交付的对有关财经部门的评议工作。

九、参与人大常委会组织的视察活动,对全旗财经方面出现的重大事项和人民群众反映强烈的重大问题,进行调查,向其人大常委会主任会议提出报告。

十、对旗人大民政府、人民法院、人民检察院有关财经方面不适当的决议、决定、命令、规定进行初步审查,并向旗人大常委会主任会议提出撤销的建议报告。

十一、对镇人大有关财经方面不适当的决议、决定、命令、规定进行初步审查,并向旗人大常委会主任会议提出撤销建议的报告。

十二、对旗人大代表提出的有关财经方面的建议、批评和意见的处理情况,进行监督和检查。

十三、承办旗人大常委会会议、党组会议和主任会议交办的其他事项。

三、2016年部门预算情况

2016年预算安排949.1637万元。其中:工资福利支出431.1364万元、对个人及家庭补助255.8473万元、公用经费262.1800万元。

四、2016年三公经费预算情况

公务接待费3.5万元,公务用车运行维护费80万元,因公出国费0万元。

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