第一篇:关于2016年施工场地安全风险和隐患排查研判分析报告
关于2016年****项目I标段安全风险和
隐患排查研判分析报告
根据铁路传真电报《安全监督管理局关于定期做好安全风险研判和隐患排查整治工作的通知》(铁路传真电报)、《黑龙江省质量技术监督局关于报送质量强省建设典型经验做法的函》(黑质技监函发(2016)220号)、《关于转发安监综合电[2016]93号电报并抓好落实的通知》(建管网电(2016)第330号)等文件精神要求,********8项目部立即成立安全风险和隐患排查整治小组,立即对现场上存在的安全风险和隐患进行排查和整治,对突出的安全风险同*****铁路局************工程建设指挥部、************设计院集团有限公司、**********监理有限公司一并展开专项攻关,从管理源头上堵塞漏洞,强化安全制度的落实。
一、基本情况
从2016年4月份开始,我项目正式进入本年度施工期,随着人员和机械设备的陆续上场,隐患和风险随之产生,我项目随启动应急机制,对新上场的作业人员和机械设备操作手进行相关培训教育,并对现场进行的施工项目房建、四电、铺轨、路基附属及已完成的施工项目路基、桥涵等进行了隐患排查,对发现的隐患问题及时进行了分析和整治;同时在各部门的配合下,我项目相关管理人员积极完善管理模式,针对今年的特殊气候厄尔尼诺现象,重新编制了雨季施工专项安全方案和应急救援预案,并积极准备相关物资储备,切实提高了我项目应对突发事件的能力,同比去年,现场发现的隐患数量大为降低,实现了施工现场轻伤及以上事故为零的成绩,尤其对自然灾害等突发事件的处置能力也大有提升。
二、为了加强对安全风险和隐患排查工作的领导,特成立项目安全检查工作领导小组:
组 长:*** 项目经理 副组长:*** 生产副经理
成 员:***、***、***、***、***、*** 同时为加强对突出风险的处置能力,特成立风险评估小组:
***(指挥部)、***(设计院)、***(***监理)、***(***项目I标)
三、现场风险隐患的排查和梳理:
今年开工之前,我项目检查小组对人员驻地、施工现场进行风险隐患的排查和梳理,重点对防汛、防火、用电、机械设备、高空作业、防疫等方面进行了重点检查,发现了部分隐患问题,其中列举重点隐患问题在“上半年安全问题及整改情况中”;其次检查小组从已完成的工程项目至正在施工的工程项目入手,先对路基、桥涵等进行检查,对可能发生的路基
浸泡、涵洞积水等进行了排查好分析,其次对正在进行的工程项目房建、四电、铺轨、路基附属等进行了检查和分析。其中因受厄尔尼诺现象影响,从今年进入6月份以来,***市地区降雨频繁,导致我项目施工难度加大,风险隐患也随之增大,并伴有可能因强降雨引发的洪涝灾害,安全风险突出,因此风险评估小组对我项目风险部位的防汛情况进行风险评估,并制定了有针对性的整改措施和方案,保证项目安全渡过今年的汛期。
四、风险研判
经我项目检查小组对施工现场的安全风险和隐患进行排查和梳理后,总结出一下几方面的问题:
1.铺轨队在DK75+480-DK80+350公里处有汽车起重机往引桥吊送钢轨、轨枕、扣件等物料,挖掘机在桥面摊铺道砟,桥两边有砟石落下,对下方作业人员和机械构成威胁。
2.防风抑尘网网片安装时,使用吊篮进行作业,存在高空作业坠落风险。
3.DK52+250过路涵洞、DK54+060过路涵洞、DK56+090过路涵洞、DK58+317过路涵洞,此四处涵洞在雨天时容易被雨水浸泡,水位高度离地面约1.2米左右。
风险评估小组针对今年的防汛任务非常严峻的形式及我项目的施工进度,特对准轨场和宽轨场共四处未形成排水能力的过路涵洞的防汛能力进行评估,此四处涵洞地势较低,容易发生水涝,虽然排水设施已形成,但因电力问题还未启用,涵壁上有明显的水印,水印最高部位离地面约一米左右,积水非常容易浸泡涵洞。我项目部特准备了专用发电机、电线和专用水泵等排水设备,完全能够保证在历来发生的最高水位中,一天之内即可排尽涵洞中的积水,保证涵洞道路的畅通和涵洞工程项目的安全,涵洞水涝灾害完全在可控范围之内,风险等级为低等级风险;路基两侧的排水槽已经完工,排水能力也随之而生,能有效预防强降雨对路基基础的浸泡,无安全风险。
五、整治措施和防控手段
1.加强对机械设备操作手和吊装作业人员的安全教育,并要求每日对机械设备、钢丝绳等进行检查,吊钩必须安装安全锁,人员必须佩戴安全防护设备,一旦发现违反相关规定的人员或设备立即清场,拒不姑息。在桥面摊铺道砟时,在桥面两端设置挡板,防止砟石落下砸伤路人。加强对新上场人员的安全培训教育,为新上场人员配发各种安全防护用品,保证作业人员的人身安全。加强对高空作业的检查频次,严格执行项目部安全生产处罚规定。
2.加强对新上场人员的安全培训教育,并对其讲解此类施工工艺中涉及到的风险隐患,每日使用吊篮作业前必须对起吊设备和吊篮进行全面检查;在吊篮进行吊装作业时。禁止下方有人员车辆通行或作业施工。
3.项目部准备了专用发电机、电线和专用水泵等排水设备,完全能够保证在历来发生的最高水位中,一天之内即可排尽涵洞中的积水,保证涵洞道路的畅通和涵洞工程项目的安全,涵洞水涝灾害完全在可控范围之内。
六、上半年应对突发事件的工作总结
1.强化组织领导,以完善的应急管理网络确保工作推进。健全的组织体系是做好应急工作推进基层应急队伍建设工作的重要保障,对下属所有队伍相关负责人、人员数量等管理信息资料进行了摸底落实,进一步落实了责任人,强化了应急管理责任。各架子队应急管理机构均已建立健全,人员均已入岗就职,工作制度规范有序。
2.健全工作机制,以有效的运作确保安全管理工作效率。规范了架子队管理制度,进一步明确了相关人员的岗位职责。为确保突发事件发生后能得到及时有效处置,重点部位切实执行24小时巡视检查制度。特别是在今年受厄尔尼诺现象的影响下,严格执行相关检查制度,相关负责人认真做好紧急事件的信息报送,有效保证了应急管理渠道畅通。建立健全了应急预案的处置机制,切实加强了施工现场的排查和防范工作,力争对安全风险和隐患的苗头做到早发现、早化解,争取工作主动性;不断完善处置机制,保证在安全事件一旦一旦发生的情况下,相关部门主管领导都能亲自到现场指挥处置,各相关部门和作业架子队各司其职,协调配合,确保事故及时妥善地予以处置,将损害减到最低。
3.加强预案修订演练,以科学的模式确保应急管理责任落实。为了进一步提高应对突发事件处置的能动性,确保临危不乱、正确应对、及时处置,最大限度地减少损失、降低损害,我项目部积极组织开展演练,给各作业队伍负责人讲解防火防汛等灾害方面的相关知识,保证所有人在事故发生时能有效预防,积极应对。项目的防控能力大大提高。
4.精心谋划安全宣传教育,以有效的形式确保各项知识的普及。应急知识的宣传普及是应急管理中不可缺的重要环节,宣传效果的好坏直接关系到作业人员自救应急能力的提升,关系到一线作业人员的生命财产安全能否切实得到保障。通过开展一系列宣传教育活动,全面增强了作业人员的防灾减灾意识,最大限度的减少因不必要的灾害造成的损失,人员的自救互救能力得到提升,效果显著。
七、上半年存在的问题及整改情况
1.防风抑尘网高处进行焊接时,焊花下落地点放有发电机,存在不安全隐患。整改情况:已要求现场停止作业,更换发电机位置,并做好防护设施后再行作业。2.房建作业人员将照明设备放置在可燃材料上,易引发火灾。
整改情况:要求现场立即停止作业,将照明设备高架后再行使用,不得将照明设备放置
于可燃物上。
3.有一挖掘机司机在作业时接打电话,存在违章行为。
整改情况:及时对现场负责人和机械操作手进行安全批评教育,要求下不为例。4.房建内部装修时有作业人员直接将导线插入插座进行使用,违反用电安全管理规定。整改措施:现场立即停止作业,立刻对其所有作业用电进行排查整顿,整改完成后再行作业。
5.铺轨队在引桥桥头的临时住所未设置消防器材。
整改措施:要求及时设置消防器材,保证安全,当日整改完成。
八、下半年安全形势的预测
今年以来,受厄尔尼诺现象现象影响,天气变化多端,同江地区降水明显偏多,由之带来的自然灾害也明显增加。虽然厄尔尼诺现象已经退去,但其留下的灾害影响还需要慢慢消除,这不仅给我项目的施工作业带来极大的困难,更严重的是会威胁到作业人员生命财产安全。现在正值暑季,炎热的天气可能会导致人员中暑情况的发生,因自然而发生的火灾也可能会随之而来。
安全形势的应对措施:
1.队伍保障。各部门要建立不同类型的紧急救援队伍,配备必要的救援器材,平时有针对性开展紧急救助演练,灾害发生后及时赶赴灾害现场实施紧急救援,确保受灾队伍和人员得到及时救助。
2.信息及装备保障。对自然灾害进行系统的管理,加强与气象台等政府部门的联系,确保随时能准确掌握重大自然灾害信息。应配备救灾必需的车辆、通信设施、工具,确保救灾工作需要。
3.物资保障。完善救灾物资储备管理制度,增强调控能力,储备必要的物资。建立健全重要生产物资储备制度,确保重要物资的供应。
4.资金保障。按照救灾工作分工负责、专项救灾资金由财务部门负担的原则,安排救灾资金预算,并根据财力、物价等因素、调整救灾资金预算,确保受灾人员的基本生活。
第二篇:安全风险排查分析报告(推荐)
安全风险排查分析报告
2008年是河南农行加快经营转型、促进管理提升、推进改革深化、实现发展提速之年,为此,南阳市分行资金调度中心认真贯彻落实市分行年初工作会议精神,紧紧围绕为把南阳农行打造成为一流银行、精品银行的治行方略,明确“规范操作、确保安全、服务经营、服务基层”目标而努力工作。
一、业务开展情况
今年以来,截至3月8日(上周六,下同),资金调度中心调拨现金1344笔,金额49.7亿元。日均调拨20笔7308万元。其中,系统内调回现金875笔金额19.2亿元,系统内调出现金417笔,金额9.7亿元。业务的突出特点是春节前后投放高峰和回笼高峰交替,净投放5.7亿元,节后净回笼15亿元。
整点营业网点交存损伤券封包264次,924万元,其中节后平均每天处理13个网点的现金封包金额40万元;元月份处理人行复点现金差错1070人次。
春节前后两个高峰的影响,加之春节长假,中心库日均库存余额6062万元(其中工作日日终平均库存4386万元,由于春节备用零币和人行退回因素工作日交存人行后日间平均库存800万元;节假日平均库存9204万元。市分行资金调度中心作为一个高风险部位,尤其是邯郸案件之后,我们高度重视风险防控工作,时时讲安全、事事讲安全,从每一笔业务抓起,着眼于作业全过程,提高政治敏感性和职业敏锐力,把防治案件和差错当作天大的事情来对待,在思想教育、制度落实、规范操作、工作秩序、行为管理、监督检查、问题整改、队伍建设和员工素质等重点方面狠下功夫,利用每周例会等时机,开展经常性的风险隐患排查,并认真及时进行整改。
除了已经整改的问题外,经每周例会等各种形式的排查,我们认为,资金调度中心目前仍然存在有一些风险隐患,需要引起重视并及时整改。
二、业务中存在的风险及工作措施
1、金库不达标
市分行中心金库现承担着南阳市分行11个县级支行和南阳市区35个营业网点调拨现金、款箱的接送、存放工作。现有库房狭窄、金库位置不符合安全达标要求,不仅是养不了业务需要,也存在安全隐患。主要问题是:金库位置不安全、金库面积狭窄、复点间与办公室共处一室、院内人车存量流量较大。
一是安全隐患大。中心金库位于直属支行院内,该院现有主要建筑物4座(单元楼两座、金库一座、营业办公楼一座);三个单位(直属支行、调度中心、票据贴现中心);三个单位在院内工作人员160人(直属支行办公营业人员90人、调度中心及外雇守押人员60人)。2幢家属楼居民48户;院内登记在册公私车辆41辆。
中心金库坐西向东,左右两前侧各紧邻一座6层单元搂、正前面20米正对直属支行的6层营业办公楼,院子空间约500㎡(南北长24M,东西宽21M)。
中心金库设在1楼,院内其他3座建筑的绝大部分房间,通过门窗能居高临下对中心金库款箱、现金出入作业一览无余;紧邻院外繁华的人民路上,行人、车辆透过院落大门,基本可以看到院内的大部分位置,中心金库又正对院子大门,因此人民路行人、车辆可以清楚地看到20多米外的中心金库箱款装卸、警戒、交接等作业过程;工作人员、家属楼居民、银行客户、来客来访人员出入院子,人多车多、出入频繁、成份复杂,对中心金库业务操作构成明显的安全隐患。
二是金库面积狭窄。中心金库现有面积30㎡,分为款箱区21㎡和现金区9㎡。款箱区置放手推平板车10个,平板车按线路存放市区27个营业机构非营业时间款箱140个左右,加之现金区现金出入必须经过款箱区,由于款箱区面积狭窄,手推平板车置放拥挤,款箱、现金出入库很不顺畅;9㎡的现金区日均现金流量4817万元、库存余额3760万元(2006年10月-2007年6月),现金库存峰值高达1.5亿以上,现金库存较大时,只得把现金装包、装箱层叠码放,有时码放高度到2米左右,由于现金区过于狭小,对现金存储、搬运、盘查带来了极大的不便。
三是库区结构不利于库款管理。中心库建筑结构自南向北依次为守库室、库房、清点室、复点室,其中清点室面积15㎡、复点室面积23平方米。清点室又作为款、箱装卸车区域,因无空间放置清点台,出入库现金清点、款箱交接只能在地板上作业;仅有的一间复点室又作为8名管库、复点业务人员的办公室,放置复点台和出纳机具后,更显得面积现窄;管库、复点人员共处一室,既不利于现金复点,也不利于发生差错后的责任划分;守库室在库房南边、管库室(复点室)在库房北边的房间布局,不便于守库员对管库员出入库房的严格监督制约。
四是院内空间窄小,运钞车停放、出入不便。保安公司承担库款守押任务后,为便于运钞车停放、出入,对院落内划定了车位,其中金库门前7个车位作为运钞专用车位、金库前左右两侧11个公用车位。院落空场500㎡面积,可容纳车辆不足20辆,但院内实际登记在册车辆41辆,运钞车回中心库后专用车位被其他车辆占用现象屡有发生;进院车辆因无车位,乱停乱放的现象也经常出现,直接影响到运钞车距金库最近定位装卸和出入畅通,造成现金调运的不安全隐患。
五是办公室严重不足。直属支行原有的办公室,虽然尽了最大努力,分配给市分行资金调度中心和票据贴现一部分,但受总量的限制,无法满足业务需要。就调度中心而言,由于办公室总量不足,出纳部9名管库员、复点员只能在一间23㎡的办公室内办理业务;调运部18名工作人员只能在一间26㎡的办公室内;保安公司30多名守库、押运、驾驶人员只能在一间26㎡的办公室内备勤;按照我行和公安部门签订的《委托押运合同》、《委托守库合同》相关条款的规定,为便于守库、押运作业管理,我行应就近为押运大队大队长(公安系统科级干部)安排大队长办公室,但由于条件所限,目前未能有效落实。这些问题,不利于资金调度业务的顺利开展。
工作措施:对上述不安全因素,市分行高度重视,为防止差错事故和安全案件发生,在要求调度中心加强安全管理、加强现金调运流程管理的同时,要求直属支行加强院落门卫管理,对进出车辆、人员实行严格登记、凭证出入。但实际执行中,人多、车多、建筑布局、库存库房位置等方面的安全隐患却始终未能根除。
对资金调度中心的金库设施,省分行驻南阳审计办事处现场检查后,于2007年4月27日以豫农银宛(2007)第6号签发的《关于对南阳市分行资金调度中心存在隐患的风险提示函》中,对金库位置、库房设计等方面提出风险提示,同时建议市分行抓紧上报新建金库方案;总行驻河南审计特派办2007年5月15日-5月22日对我行资金调度中心现场检查后,省分行于2007年7月13日以豫农银办发(2007)第831号对我行下发了《关于总行审计特派办对金库现金安全管理情况检查发现问题整改通知》,《整改通知》所附总行驻河南审计特派办提出的《问题清单》中指出:“金库设置安全管理存在风险隐患。中心金库位于两座住宅楼中间,金库大门面向人车流量较大的人民路,院内人员、车辆来往繁杂,不符合金库设置条件”。“上述事实不符合《中国农业银行中心金库安全管理暂行办法》(农银发[2005]209号第12条)、《中国农业银行运钞安全工作规定》(农银发[2005]362号第21条)、《关于限期落实案件防范措施的紧急通知》(农银发[2007]129号案件防范措施之一第1条)的规定”。总行审计特派办在《问题清单》中并对我行中心金库提出整改建议,“建议中心库尽快搬迁到合适的安全位置”。
市分行已于2007年7月16日签发了宛农银发(2007)146号《关于修建中心金库库房的请示》,今年又于2008年2月25日签发了宛农银发(2008)130号《关于2008—2009年金库撤并计划及现金运送安防投资计划、金库安防设施投资计划的报告》,向上级行打报告申请建立标准中心金库。目前待上级行批复。
2、金库内电视监控配备不符合要求
中心金库内,目前安有一个电视监控探头,在库内照到金库门及其附近的部分款箱存放区域。按照豫农银发(2007)71号《关于切实加强库款安全管理的紧急通知》精神,金库电视监控的配备标准实:现金库房内每个角落和人员工作区域均处在监控设备的有效监控之下。按此要求,中心金库内现金区和部分款箱区还需要配备监控探头。
此外,以前上级检查曾经提出,现有的电视监控系统只起到事后查考的作用,起不到实时监控的作用,原本因在场地限制,于主机房只能和卫生间共同挤半间房内,另半间作为现金点验区。
工作措施:市分行调度中心已于5月24日以调度信息7020期向市分行提出了关于增加电视监控设备的请示,待上级行批复后落实。电视监控主机置放位置问题,还有待于金库达标后解决。
3、中心金库员工没有上岗证
省行豫农银发(2007)71号文件第一条规定,各行的管库、守库、押运、随车业务员必须由二级分行颁发由省分行统一制作的《管库、守库、押运、随车业务人员资格证》,持证上岗。但省分行统一制作的上岗证没至今有发下来。
工作措施:目前资金调度中心员工佩戴的是由市分行统一制作的员工工作证及调度中心统一制作的调度中心出入库区通行证。按照省行安排,需要制证的人员资料,市分行已于2007年11月5日已上报省行,目前尚待省行统一制证后颁发。
4、防弹衣、防弹头盔不足
市分行调度中心目前投入运钞的车辆8台,随车调运员18名,即便是按车配备,至少需配防弹衣、防弹头盔16套,目前已配的8套,由于时间过长,已经超期,子母扣粘结不牢,无法正常使用。县、乡线路的4台车上还需配发防弹衣、防弹头盔。
工作措施:为保证现金调拨业务的安全运营,根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》第三章第22节之相关规定,资金调度中心已于2007年11月向市分行申请增加防弹衣、防弹头盔,等待上级行批复后解决。
5、中心库的库存限额难以落实
2007年中心金库库存现金平均余额为3489万元,由于节前的投放旺季和节后的回笼旺季因素,今年以来至3月9日,中心金库库存现金平均余额为6062万元,远远超过市分行核定的2500万元中心库库存限额。
经常超限额的主要原因在于中心库的业务特点决定了无法控制日终库存,当天收回的现金都在下午入库,而人行收缴现金都安排在上午,因此当天收回的现金无法向人行交存。具体情况是:市人行发行库仅工作日的上午9:00到11:30分开启,调度中心当天回调的现金是在每天下午入库,无法向人行缴存,因此造成现金超库存。
工作措施:对压缩库存现金工作,资金调度中心一直把作为提高经营效益、降低风险的一项基本的长期的任务来抓,积极采取措施,减低库存现金余额。一是每天按时向人行足额缴存现金;二是建立库存现金日报制度。每天两次填报上午缴存人行后、下午日终前两个时点的库存余额及明细情况,并严格审查,发现问题及时提出整改意见。三是加强现金整点。对中心复点人员建立台帐、加强考核,将复点现金量与绩效工资挂钩考核,确保收回的不成捆现金当天收回、当天复点、当天打捆、次日上交。四是加强与人行沟通协调。积极与发行库沟通,力争取的缴存现金方面的更多支持和配合,提高现金缴存工作效率。五是严把五好钱捆质量关。中心调运员在营业机构收缴现金时,严把钱捆质量关,督促并指导营业机构提高五好钱捆质量,从基层做起,共同努力,降低库存。
鉴于超库存的主要成因,我们申请根据资金调度中心业务实际,增加库存限额。
6、复点封包现金时间过长,影响中心金库的关闭时间
为了降低基层行库存占用,资金调度中心每天对基层的不成捆破币封包收回(仅2月份春节后的13个工作日平均每天处理封包现金在14各网点近40万元)。这些封包现金又都是在下午4点左右才入库,为了便于差错处理,复点员对这些封包现金都要当天手工逐张点验、整理、打捆、轧计碰库,多在晚上7点之后完工,造成中心金库库房门无法按照正常营业时间关闭,加大了风险隐患。
工作措施:由于春节过后,是各行回笼现金旺季,调度中心收缴的封包现金明显增多,为了减少风险,确保资金安全,资金调度中心在2008年2月20日以资金调度信息形式相各行下发了《关于破币封包复点差错处理的暂行通知》,对收回的封包破币,调度中心当天不能复点完毕的,封包现金原包入库,次日在监控下拆封、复点。如发现差错,复点日当天通知发生差错的机构。发生差错的机构必须在接到通知的当天进行核实、确认、处理。
7、资金调度信息安全、保密问题
按照有关保密规定,现金调拨计划、调拨线路、调拨金额、调拨代码属金融绝密信息。目前我们的处理方法是:基层的调拨申请通过传真发至中心,中心核算部整理汇总,报市分行审批后,交由调运部落实。
工作措施:为加强现金调拨保密工作,堵塞安全隐患,目前资金调度中心受理的各县支行的现金调拨计划申请,严格按照2007年8月30日市分行下发的宛农银办法[2007]655号《关于加强现金调拨安全管理工作的通知》中的要求,一是要求各支行现金调拨业务申请必须通过固定的传真电话在固定时间发送,不得在规定时间以外或用其他传真电话发送、传输。二是中心处理调度信息的电脑不得上因特网。三是中心员工加强保密教育,树立保密意识,执行保密规定。
8、管库员统一工装问题
省行豫农银发(2007)71号文件第五条规定,管库人员进入库房必须换穿统一制式专用工作服装,严禁携带个人钱物进出库房。
工作措施:目前调度中心管库人员所传的工装是由市行统一制作的员工工作服,带有口袋,不便有效控制携带个人钱物的问题。建议市分行与基层行统一解决制作管库人员专用工作服装问题。
9、整修道路,运钞车不能在营业网点就近停靠问题
春节后,市区道路整修,目前已影响到靳岗、群英、文化、金汉丰营业所等运钞车就近停靠,增加了安全隐患。
工作措施:自修路开始,资金调度中心积极与保安公司协调,尽最大努力停靠在里营业网点最近的地方,停车后加强力量,由押运人员、调运员、柜员共同护送款、箱,并保持高度警惕,防范风险发生。
10、收缴款时间问题
基层为了降低库存,近期提出了一些建议,主要包括:一是收缴现金与接款箱两项工作合并处理;二是推迟收缴现金的发车时间。考虑到作业流程、作业时间、向人行的计划报送、差错和安全等因素,中心没有采纳。
工作措施:对于基层行提出的问题,中心高度重视,具体情况一是资金调度中心运钞车辆既日间调款又要在每天早晚接款箱(包),要兼顾两项工作顺利进行,须统筹安排调款和接送款箱的发车时间。尤其是运钞车接送款箱涉及网点较多,目前安排的下午收款时间,主要考虑是为了不影响多数营业网点接收款箱时间,因此收款时间不能再推迟。资金调度中心每天下午,要对城区27个网点收款,网点比较分散,下午两点出车,一般在四点以后才能回中心,旺季时还要更晚。调回现金办完入库手续后,一般在四点半在左右,调运员四点五十分出发,开始接收市区网点箱(包)。如果收款时间推迟直接影响下午箱(包)的按时接回,增加营业网点的安全风险。二是人民银行远程无线预约系统上报数据的时间要求,容不得推迟收款时间。人民银行无线预约系统运行要求明确规定,各商业银行每天下午四点三十分前按卷别、版别等要求上报全市农行第二天资金调拨计划,如果超过规定的时间,人民银行不予受理,第二天对人行的调出、调入现金业务就无法落实。调度中心安排市区营业机构下午收款发车时间,也考虑到人行的这些规定,如再推迟发车时间,势必影响入库时间,进而影响到对人行无线预约系统的数据上报时间,结果是直接影响全市农行的现金调运业务有序开展。
11、镇平支行库房位置造成的现金调拨作业安全问题
镇平县支行库房在二楼,由于该行代理信用社业务,现金调拨频繁、数量较大,尤其在回调现金中,两个调运员合抬款包时,一名押运员在楼下车旁警戒、一名押运员跟随调运员护卫,还没抬走的款包可能离开调运员的视线,造成风险隐患。
工作措施:镇平县支行缴款频繁且现金量大,资金调度中心运款车到达该行后,保安公司两名武装押运人员一人在运款车附近警戒,一人在县行金库楼梯附近警戒。中心随车业务员到二楼库房与县行管库人员办理交接手续后,在从二楼到一楼运送现金的途中有无人警戒。对此问题,按照市行在2007年8月30日下发的宛农银办法【2007】655号《关于加强现金调拨安全管理工作的通知》,为加强运钞车装卸时段的护卫工作。一是要求镇平支行在作业时段关紧大门;二是要求镇平支行认真执行文件规定,在作业时段派人员协助警戒;三是建议该行在现金调拨时启用电梯或安装升降机,实现一趟装卸运送,避免现金脱离视线问题出现,防范安全隐患。
12、其他方面
经过2008年3月7日调度中心的例行风险排查,我们认为,目前除上述的风险防控重点工作外,还需要着意加强以下工作:
(1)系统内帐务的内外核对工作。
(2)保安公司押运人员的流动性与身份认证工作。
(3)营业网点接收箱包人员数量与身份认证工作。(4)封包现金复点发现差错的纠纷处理工作。
(5)向市人民银行缴款被人民银行退款时现金缴款凭证填制工作。
第三篇:安全风险隐患排查自查报告[范文模版]
安全风险隐患排查自查报告(精选5篇)
时光荏苒,光阴似箭,辛苦的工作已经告一段落,回顾这一段时间存在的工作问题,让我们一起来学习写自查报告吧。那么你真正懂得怎么写好自查报告吗?下面是小编收集整理的安全风险隐患排查自查报告(精选5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
安全风险隐患排查自查报告1按照锦星乡乡发【201X】39号文件精神和中心校的安排部署,结合我校实际,5月24日,我校组成由校长、分管安全的总务主任、学校其他教师代表等人员参加的白泥小学安全隐患排查小组,对我校校舍、电路、学生饮水、校内环境卫生、体育设施、周边环境等进行了排查,现就排查情况分条综述如下:
一、安全制度的制订与落实情况
我校制订了一系列的安全制度,它们是:安全工作计划、安全工作领导小组、排查制度、报告制度、重大事故应急预案、安全教育工作制度以及门卫、值班、预防校园事件的措施等,校长为第一责任人,层层签订责任状,设岗分责,都已落实到位。
二、安全教育
我校十分重视安全教育,主要由班主任和思想品德课教师担任安全老师,有备课,有记录。不定期举行全校性的安全教育,比如防火、交通、饮食等。
三、校舍
我校校舍存在问题的问题是:
1、一栋砖混结构的二层教学楼墙体轻微开裂。
2、围墙外一栋砖木结构的教学楼年代久,无人敢居住、使用。
其余校舍方面未存在安全隐患。
四、电路
我校对学校电路进行排查,教师宿舍线路连接不规范。
五、学生饮水
学校已购买开水保温桶、开壶,供学生饮用水。
六、校内环境卫生
我校内环境卫生状况不太好,原因主要是:一是校内场地硬化的质量较差,无法打扫干净;二是学校周围都是泥土路,雨天学生带进校园内泥土多。
七、体育设施
学校仅有的体育设施完好无损。
八、周边环境
学校200米内无三室一厅,但校门口摊点较多,进货渠道以及卫生状况非常糟糕,学校无法干预,是一大隐患;四岔路、猫儿山、仓库等处学生往返学校大都走公路,交通方面是一隐患;夏天,大部分学生往返学校要经过水塘、较深的沟渠,隐患严重。
九、建议
1、请政府组织有关部门,对校园门口摊点安全整顿。
2、请政府对存在隐患的学校校舍进行整改,消除隐患。
安全风险隐患排查自查报告2为了进一步加强和改进学校安全工作,切实保障学校学生安全,维持正常的教育教学秩序,促进学校安全隐患的排除,确保师生生命和学校财产安全。我校进行了全面的安全隐患排查工作自查,报告如下:
一、主要成绩
在各级组织的正确领导下,学校对安全工作十分重视,从小事做起,经常教育学生,从不放过任何大小事故苗头。多年来,我校没有出现过大小交通安全事故,食品卫生没有1例中毒。排查学生活动场地安全隐患,控制了学生玩水、玩火;电线完好无损,没有出现触电事故,防盗、防火设备安全,没有发生偷盗、火灾事故。校舍安全设施齐全。近几年来,学校的安全事故,基本控制为零。
二、主要做法
1、抓好班子建设,强化核心作用。
在各级组织的正确领导下,学校领导一班子人思想统一,分工明确,由校长负责,成立了安全工作领导小组,校长任安全工作小组组长,各班主任任成员,有专班督导和分管负责人,他们在各自的工作岗位上,都履行了自己的职责,相互配合,制订了安全工作计划,建立了安全规章制度,设立了安全管理机构,有分管安全负责人,经常排查学校安全隐患,做好学校安全台帐记录,台帐内容真实具体。开学初,学校领导召开师生安全教育会,上好安全教育课,牢记安全为首,时刻不忘安全。每周一各班第一节课必须上安全课,备好安全教育课,并作为班上评先依据,做好安全检查资料备案,防止学生安全意外事件的发生。
2、加强学校安全管理
我们十分注重学生的养成教育,让学生知道安全防范知识,每学期对学生进行安全知识考试,注意学生动向,发现有打架、容易造成伤害他人安全事故的活动,以及携带火种、刀具等凶器,都进行了收缴,并教育学生懂得安全事故的危害性;学生体育器械、活动器械都经常检查,发现问题,及时整改,已成废品必须更换,不得再使用,宁可少一点,不可多一件;各班主任每周一都要上安全课,做好安全班务记录,发现问题及时整改。利用法制教育手段,对学生进行法制宣传教育,让学生学法、懂法、用法,提高自我保护意识。经常检查学校校舍、电线、护栏的使用情况,教育学生注意爱护公共财物,不违规操作,不做不利安全的事,杜绝一切安全事故的发生。建立了学校安全台帐,清点师生到校情况,防止师生外出有意外事故的发生。学校配有消防安全工具,师生安全防范意识较强,有应急材料,随时做好消防应急工作。
三、自查情况
经查,我校安全工作存在以下问题:
1、个别室舍存在电线裸露;电源开关破裂损坏、电线杂乱的现象。
2、学校门前马路三叉路口无减速牌。
3、男厕所无小便池冬季尿水结冰学生入厕时容易滑到、夏季尿水漫延很不卫生。
4、校园内幼儿园西花墙向西倾斜严重,属地基下沉所造成的,有一定的安全隐患,需要维修或重建。
5、教师的小娇车、电动车、自行车等交通工具乱停乱放。
6、有部分学生带打火机或管制刀具进校园。
四、整改情况。
(1)、加强校舍管理,排查裸露电线和破烂开关,裸露线头绝缘包扎,破烂开关及时更换。
(2)、检查添置各个地方的消防设施,能否正常运转。
(3)、关于校门外公路上的减速板的事情,协同村委会安装到位。
(4)、男厕坚持值日教师看护,并设置提醒牌。
(5)、幼儿园西侧花墙协同村委会维修或重建。
(6)、各班主任及时洞察学生的动向反携带火种、刀具等凶器,要及时收缴。
(7)、协同村两委或自行解决车棚问题。教师的小轿车要停在指定的地方。
安全无小事,安全工作高于天,安全责任重于泰山,对安全工作要有紧迫感和忧患意识,时刻保持警觉,不能有丝毫的懈怠和厌倦。
安全风险隐患排查自查报告3实验室化学药品品种很多,化学药品具有一定的毒性和危险性,对其加强管理不仅是保证分析数据质量的需要,也是确保安全的`需要。为此,本周校领导对化学药品的管理进行了一次自查。对以后的管理提出了更高的要求,现将自查情况和整改情况汇报如下:
自查情况:
1、化学药品专柜专放,摆放整齐,对不同性质,相互会发生反应的物品分柜隔离存放。
2、化学药品容器有标签。
3、实验室保持阴凉、通风、干燥,配备防盗、防火设备。
4、管理人员有详细账册、领用审批单、领用记录册、化学药品的购买、领用及出入室进行详细记载。
5、化学药品由史巧玲管理,校长杨登云和教导主任安小玲进行监督。
6、化学药品使用有登记。
整改情况:
一、对管理人员提出更高的要求,要求具有高度的责任心,工作踏实,严于职守,自觉遵守有关法律法规和学习各项规章制度,掌握化学药品的管理知识。
二、加强四防(防火、防盗、防水、防事故)。
三、来实验室工作的人员,必须有实验室工作人员在场。
四、实验前要全面检查安全,仪器设备在运行中,实验人员不得离开现场。
五、实验工作人员在检测前必须熟悉检测内容、操作步骤及各类仪器的性能,严格执行操作规程,并作好必要的安全防护。
六、实验室内不准吸烟和吃食物。
七、与实验室无关的易燃、易爆物品不得随意带入实验室。
八、下班前,实验室人员必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电,并确保关好。
安全风险隐患排查自查报告4根据州卫生健康委员会《关于报送定点医疗机构安全隐患排查管理工作情况的通知》的文件精神,我院领导高度重视,由分管后勤院长带队,总务科、院感科、医务科等科室人员对院内存在的安全隐患进行了排查,现将发现的安全隐患排查情况自查报告如下:
一、消防安全检查
依次对全院消防安全通道、消防设施配备、配电房、药品库房等进行逐渐排查。经排查科室及楼道口均配有灭火器,供电系统所有线路经检查,未发现老化及破损现象。
二、发热门诊检查
随着发热门诊再造流程工作的完成,改造后的发热门诊建筑面积70平方米,改造后的发热门诊达到了二级医院三区两通道的要求,医护通道与患者通道分别有进出通道,穿、脱隔离衣的更衣室实现物理分隔,每个区域均配备空气消毒机。在发热门诊隔离观察室设置2张隔离病床。各个区域的门牌及夜间发光标识等正在制作中。对发热门诊的医生护士进行了相关流程的培训。现需继续加强消毒记录的登记、定期检查补充防护用品。
三、预检分诊台检查
预检分诊台工作人员要按照《关于全面落实基层首诊负责制实现新冠肺炎疫情“四早”防控的紧急通知》要求,确保第一时间监测发现,切实防患于未然,预检分诊作为防控的第一关口,我院院感科对工作人员进行了相关流程及防护知识、流行病学调查、消毒等培训。对所有就诊的患者,必须认真询问是否有外出史或疫区旅行史。对发热病人严格进行预检分诊,一旦发现异常,第一时间进行报告。要求门诊负责人不断强化培训,同时做好各种登记。但随着疫情形势不断向好,预检分诊工作人员工作有所松懈,出现了防护未达标的情况。对相关工作人员进行了批评教育,要求继续严格执行预检分诊的工作流程。
四、负压病房检查
随着负压隔离病房改建工作的完成,改建后的负压病房建筑面积140平方米,配备一个单人隔离病房与一个3人隔离病房,能同时收治4名传染病患者。潜在污染区,缓冲区,污染区分区合理。要求感染科负责人组织科室人员进行了流程的培训。
五、放射科检查
放射科前期存在分区不合理,医务人员未严格执行标准防护的原则,现放射科对整个流程按清洁区、半污染区、污染区进行优化,设置了患者通道和医护通道,向科室工作人员进行了培训。要求日常工作中放射科应按照标准防护的要求穿戴口帽,同时加强医疗废物的管理。并同时下发了放射科的空气、物表消毒登记及新冠肺炎医疗废物处置记录,请按要求落实并记录。
六、医疗废物处置
对新型冠状病毒肺炎患者转运车张贴了标识,并培训相关人员职业防护及车辆的消毒等工作流程。并下发了新冠肺炎转运车辆的空气、物表消毒登记及新冠肺炎医疗废物处置记录,按要求每转运一名患者进行一次终末消毒的要求落实并记录。同时我院采购了负压救护担架,也将相关操作视频通过微信发给门急诊负责人,要求组织工作人员进行培训。
对各科室的医疗废物处置进行了强调,对各科室下发《县人民医院关于新型冠状肺炎医疗废物处置应急预案》及新冠肺炎相关的医疗废物处置登记本,制作了红色“新冠”字样医疗废物标签。要求各科室严格落实并对人员(工作人员及保洁人员)进行培训。在隐患排查过程中仍发现个别科室在对患者及保洁人员的健康教育工作不够,出现患者自行处置医疗废物的行为,对此,已反馈给相关科室,并进行了批评教育。
随着疫情情势逐步向好,医务人员的标准防护意识开始松懈,在询问相关科室工作人员时发现对发热患者就诊流程及疑似患者就诊流程开始遗忘。医院新型冠状病毒领导小组将在本周内再次组织全院职工分批进行流程培训及穿脱隔离衣的培训。并拟定在周五再次组织进行新型冠状病毒肺炎应急演练。
各科室负责人在接到下发的整改意见书后都高度重视,立即进行了整改,要求各科室在下一步工作中认真按照流程落实到位,同时要求本周内对科室工作人员开展全覆盖,全人员专题培训,尽快熟练掌握新冠肺炎诊断治疗及防控相关技术规范,使所有医护人员增强发现和识别能力,能规范采取隔离、报告、院感控制和个人防护等技术措施,确保不漏掉一人,确保不发生感染传播。
安全风险隐患排查自查报告5根据教育局的指示精神,为了及时排除校舍安全隐患,确保师生生命安全和学校财产安全,我们成立了以校长张光浩任组长,教导主任为副组长的校舍安全领导小组,对所有校舍做到了定期排查,下面特对本次排查情况作以汇报。
一、领导重视,具体部署
暑假将至我校高度重视校舍安全工作具体部署,强调要高度重视防震工作,保持清醒的认识,牢固树立以人为本、以防为主的思想,把确保师生生命财产安全放在各项工作的首位,坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理,时刻保持高度警惕,切实增强排查工作的责任感和使命感,扎扎实实落实各项排查措施,确保师生安全和校舍安全。
二、目标明确,检查到位
xx年6月28日,学校领导班子成员明确了本次检查检查任务,然后按照“纵向到底、横向到边”的要求,对建筑物、排水系统、屋面防水、学校用电线路、楼顶等进行了一次“拉网式”排查,排查工作做到了“一个不漏”。经过认真检查,发现了学校校舍设施等存在如下问题:
1.我校教学楼使用状况良好,未发现安全隐患
2.校园操场排水不够通畅,如遇大雨,操场便成了汪洋。
3.对全校线路进行检修,发现有少部分电线老化,需更换。
4.对楼梯、走廊护栏细致排查,未发现安全隐患。
5.校门、围墙无安全隐患。
上述情况特此报告,并希望上级主管部门予以关注,积极争取危改资金,及时消除安全隐患,为学校创造平安和谐的教学环境。
第四篇:安全风险隐患排查自查报告
安全风险隐患排查自查报告
安全风险隐患排查自查报告1
(一)校园安保:学校按标准配备安保器械;上级给学校配齐配足安保人员(7人),但是这些保安都不来上班,多次向上级反映没有结果,学校只好让教师顶岗;学校在校园关键部位安装电子监控;认真落实外来人员进出校园盘查询问制度,并做好记录,禁止外来车辆入校;在学生上下学、上操、下课期间等重要时段,学校安排保安和值班人员维持秩序,保障学生安全。
(二)校舍设施安全:我校校舍是1994年8月建成投入使用,部分功能室墙体出现裂纹,有的房屋门窗腐朽,维修难度大,确实存在一定安全隐患,但是学校做了大量的维修工作,并且平时加强对师生的安全教育和应急演练;教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位;消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养;消防通道、安全出口畅通;总务处加强用电、用火等的管理,每月进行两次检查。
(三)师生人身安全:学校建立了完善的安全管理制度;周周开展安全教育,次次有主题;学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练;学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理;学校与辛寨镇派出所配合定期对校园门口、校园周边进行排查,到现在为止没有发现的高危人员和可能危及学生安全的各类隐患;学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解;学校建立了特殊群体学生包靠制度,每学期进行管制刀具排查不少于三次;学校相当重视对学生进行防溺水安全教育,层层签订责任书,联系有关村庄加强水域巡查监管,建立了教师包靠制度,落实了有关人员,预防学生溺水事故发生。
(四)食品卫生安全:学校建立了相关规章制度;严把食堂从业人员资格、健康体检、食品采购、存储管理、加工流程、餐具消毒等关口;严格执行食品留样制度;建立传染病防控工作预案,开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。
(五)交通安全:学校重视对学生进行交通安全教育;严格落实校车管理职责;学校加强对校车驾驶员、随车照管人员的教育培训和管理考核,与随车教师签订责任书;经常对校车运行情况进行检查;建立了校车安全应急预案;建立完善了校内车辆管理制度。
1、上级派来的保安不到岗。
2、学校房屋部分门窗破损。
3、部分灭火器压力不足。
4、校门前没有人行横道线,限速标识和限速带需要安装。
5、学校监控覆盖面不全。
1、本周继续向上级反映保安不到位的问题,同时加强对顶岗教师和值班教师的教育、管理和检查。
2、本周始修缮房屋和门窗,同时加强对全体师生的应急演练和教育。
3、3月14日之前把压力不足的灭火器全部充压、修整。 4、3月5日在学校门口两侧划人行横道线,3月14日前安装限速标识和限速带。
5、3月8日前再安装3个监控头,达到16个,基本达到校园全覆盖。
安全风险隐患排查自查报告2
5月27日至29日,省档案安全风险隐患排查整治工作第二检查组在我市开展档案安全风险隐患抽查。xx市档案馆、市自然资源和规划局等9家单位受检。检查发现,各受检单位档案工作体制机制较健全,档案收集整理和开发利用较规范,但仍存在馆库硬件、安全管护、消防隐患等方面的问题。为大力推进档案安全体系建设,扎实做好档案安全各项工作,根据省档案局要求,现将整改情况报告如下:
一、高度重视,督促抓好整改
市档案局高度重视此次档案安全整改工作,市委办主要负责同志亲自部署安排,要求受检单位务必对照省检查组反馈的问题,逐一整改落实;市档案局督促各受检单位立即成立整改领导小组,由主要负责同志任组长,分管负责同志任副组长,相关业务科室及专、兼职档案员具体负责,针对反馈问题认真制定整改措施、明确责任人、整改要求及整改时限,上报整改方案。x月x日,市档案局审核通过x家单位整改方案,并将整改方案上报省档案局。
二、过程控制,逐一抓好指导
x家单位陆续启动整改工作,在电话指导过程中,我们发现各单位的问题主要分为以下四类:
一是硬件配置不标准,如未安装防光窗帘、未安装防盗窗、未配置二氧化碳灭火器、电器线路隐患较大等;
二是管理制度不到位,如档案安全工作制度不完善、未签订《档案安全岗位责任书》、未制定应急预案等;
三是档案用房不达标,如档案用房不符合设计要求、未实现档案用房“三分开”等;
四是档案整理不规范,如档案资料收集不齐全不完整、档案保管期限划分混乱、档案数字化建设滞后等。
解决方案:
一是督促各单位及时将所需硬件设备、设施按要求配置;
二是指导各单位完善档案安全管理制度,签订相关责任书;
三是与相关整改单位共同研究如何重新划分档案办公区域,保障档案用房使用达标;
四是组织各单位对专、兼职档案管理人员培训,加快各类档案的收集归档和分类整理。
市档案局在电话指导的同时,拟在x月下旬对x家单位的实际整改情况进行现场检查指导,确保整改工作不走样,整改措施有实效,整改时限不拖延。
三、把握节点,限时抓好验收
根据受检单位上报的整改时限,拟在x月底前对此批整改单位进行核查验收,对照检查组反馈的'问题,逐一签单销号。对于档案馆(室)用房建筑标准不达标等暂时难以整改到位的问题,要求整改单位提供临时替代方案,并将解决方案列入单位工作计划。验收完毕后,市档案局将验收情况上报省档案局。
四、举一反三,全面抓好查改。
市档案局将以此次省档案局抽查活动为契机,结合我市“双随机一公开”档案检查工作,对全市档案馆(室)档案安全情况进行抽查,以检查组反馈的问题为重点,举一反三进行查改,要求各县、区档案馆(室)在健全档案安全制度、加强硬件保障和做好人员培训等方面下功夫,确保责任层层落实到位、档案安全制度执行到位。
安全风险隐患排查自查报告3
现将我局开展档案安全风险隐患治理情况自查简要汇报如下:
一、加强领导,落实责任
档案是机关工作的历史记录,是反映本机关主要职能活动的重要信息载体。我局领导对此高度重视,落实人员,明确责任,确保了此项工作顺利开展。
二、认真开展档案安全风险隐患自查
按照区档案局的要求,我局赓即组织对局档案安全风险隐患进行了认真排查检查。
一是建立完善并严格执行档案保管、保密、检查、立卷归档、管理人员岗位责任制等各项档案管理制度;
二是档案基础设施上,我局现有档案室一间,标准档案柜两个,室内有电风扇、湿度计、取暧器、取钉器、防潮杀虫药等基本的设备设施,档案员办公室、微机室、防火灭火装置无安全隐患,确保了档案的保管安全;
三是对档案材料进行经常性的检查,按期放置驱虫药物,确保档案材料不生虫、霉变;
四是对本机关的文件、材料按期进行了收集、整理、立卷归档。
今后我局将认真学习贯彻档案法律法规和相关业务标准,进一步加强档案安全管理,完善档案门类,确保档案的完整与安全,力争档案工作更上新台阶。
安全风险隐患排查自查报告4
为保证我园教育教学的正常秩序,保证师生人身安全和幼儿园财产安全,切实抓好安全工作,根除安全隐患,特制订本制度。
1.本园安全隐患排查工作,由园安全工作领导小组按有关规定安排专人排查;各排查人员必须有高度的警惕性和强烈的责任感、使命感,按有关安全规章及幼儿园规定高质量完成检查。
2.根据本园实际情况,一般应安排排查以下部位,并明确排查责任人:
(1)校舍安全隐患排查;
(2)食物、饮用水安全检查;
(3)用电及消防安全隐患排查;
(4)大型玩具和体育器具安全隐患排查;
(5)校园及周边安全隐患排查;
(6)其他安全隐患排查(栏杆、空调架及其它公共设施)。
3.安全隐患排查人员,又是安全管理责任人,因此消除安全隐患的重点是做好安全防范工作,要根据各岗位的特点,想法保证幼儿园设施设备、食品、饮用水的安全性。
4.排查责任人要每月一次大排查,每星期一次小检查,发现问题,保证在最短时间内解决。
5.排查责任人在排查时要认真仔细,不能有任何疏漏,除不可抗原因外,出现安全事故,追究排查责任人的责任。
6.排查责任人在排查时要作好记录,有险情隐患应及时向园长汇报。自己可以处理的应及时消除隐患,不能应急的应及时提出处理方案,交由
幼儿园讨论解决。重大险情幼儿园应及时向上级报告。
7.具体负责幼儿园安全工作的副园长必须制订好相关的安全管理制度,做好检查督促工作;分管教学的副园长负责幼儿安全教育和安全管理,并收集好有关资料;总务主任和安保组长负责安全隐患的排查与排除。未履行好自己的职责,造成安全事故的,由责任人直接负责。
8.及时排查、整改安全隐患和不稳定因素,维护保养设施设备。向广大师生告知危害因素、危险状况,在安全隐患部位及易发生危险的地方设立安全警示标志,对本单位的重大危险源实施有效监控。坚持安全检查月报告制度,幼儿园要将当月安全隐患排查、整改情况报上级教育行政部门。
9.幼儿园对排查出来的各类安全隐患要及时进行整改,如有重大安全隐患不能解决或整改有困难的,要及时向上级教育行政部门或当地政府报告。
安全风险隐患排查自查报告5
按照xx省档案局下发《关于开展档案安全风险隐患排查治理情况专项督查的通知》的相关要求,为做好我镇档案安全风险隐患排查治理工作,自查情况如下:
在县档案局的指导帮助下,认真贯彻落实有关法律法规,做好全镇各类档案的收集、整理、归档、管理、使用等各项工作,不断加大投入,提高办公条件,档案管理水平不断提高。
一、加强组织领导,落实安全责任
成立镇档案安全风险隐患排查治理工作领导小组,从思想上、行动上把档案安全隐患排查治理工作放在重要位置,层层落实档案安全隐患排查治理工作责任制,分解责任到具体人、每一个环节,确保档案安全隐患排查治理工作思想到位、职责到位、指挥到位、措施到位。
镇党委、政府始终把档案管理工作作为推动全镇经济及社会各项事业发展,解决矛盾纠纷的基础性工作来抓。教育引导广大档案管理工作人员,特别是村、企事业主要负责人,提高对档案工作重要性的认识,增强档案管理的责任感和自觉性,提高管理水平。
二、认真开展排查,及时消除隐患
按照要求,围绕法律政策执行风险、制度安全风险、资源安全风险、档案实体安全风险、档案信息管理风险、档案保密开放与利用风险等方面的关键环节、薄弱领域和重点部位,进行一次全面细致的安全排查,对于查出的问题隐患,要逐项记入台账,并确定隐患项目、隐患部位、整改措施、完成时间、整改结果、责任人,严格落实。
三、落实各项制度,建立长效机制
以本次档案安全隐患排查治理工作为契机,进一步加强内部管理,建立和完善各项规章制度,建立长效机制,认真落实安全隐患排查治理工作责任制。为此,我们积极组织相关人员参加上级组织的业务培训,定期组织各村、各企事业单位档案员到档案工作先进单位学习,依法治档的水平进一步提高。严格按照规定整理归档,严格档案借阅和使用制度,认真保管好各种档案资料,防止档案的流失。我们将以这次检查验收为契机,进一步加大投入,不断加大软硬件建设力度,改善办公条件,提高管理人员的业务素质,促进全镇档案工作再上新水平。
安全风险隐患排查自查报告6
我校根据“XXX人民政府办公室《关于对校园安全进行大排查大整治的通知》(XXX发〔20xx〕127号)、XXX人民政府办公室《关于对县教育局、张家湾人民政府进行通报批评的决定》和XXX教育局《关于印发〈全县中小学(幼儿园)校园安全风险大排查大整治实施方案〉的通知》(XX发〔20xx〕84号)文件要求”,由XXX牵头成立安全小组,对我校校园安全隐患进行大排查,报告如下:
安全排查领导小组:
组 长:XXX 副组长:XXX 成 员:XXX XXX
一、排查情况
(一)学校管理隐患
我校由安全小组严格按照问题清单一一排查。
1.我校是全封闭式学校,学校无学生在校外租住民房或借住在亲戚朋友家中。
2.学校无未办理教师资格证的教师在学校从事教学工作。
3.学校不存在1名男教师单独包班的情况。
4.学校对照“十严格、十不准”的要求,每学期对教职工开展至少2次法治教育、警示教育培训。
5.学校明确女教师担任生活指导教师,并定期对学生开展心理和生理健康教育。
6.学校对学生及家长开展预防XX宣传和法治教育。
7.学校设立防XX举报箱、公布举报电话。
8.学校把全体教职工纳入师德教育周活动参与对象。
9.学校认真开展师德师风监测和考核,随时掌握学校师德师风状况。 10.学校认真落实食堂、营养餐管理的系列制度,严把食品安全关。
11.学校无校车,不存在非法校车接送学生以及学生搭乘农用车、黑车等非法营运车辆的情况。
12.学校不存在男性工勤人员管理女生宿舍的情况。
(二)物防技防隐患
1.学校视频监控全覆盖,但未接入公安“天网”工程。
2.学校领导定期对视频监控进行回放查看。
3.学校围墙完全封闭,门卫室工作规范正常。
(三)人防隐患
1.学校未发现无言行低俗、趣味低级,生活作风糜烂堕落,喜欢出入声色娱乐场所的人员;
2.学校未发现与异性学生言行随意,不注重教师形象的教职人员;
3.学校未发现有在宿舍、教室、办公室或其他相对封闭的地点单独留下异性学生谈话、辅导行为的人员;
4.学校未发现校园内从事食堂、宿管、门卫等工作以及校园工程施工人员等存在与异性学生单独相处行为的人员;
5.学校未发现喝酒后进入校园的人员;
6.学校未发现未经学校允许将学生带离学生宿舍、学校行为的人员;
7.学校未发现校园内其他可能存在侵害学生的人员。
二、存在问题
1.学校视频监控均未与公安“天网”联接。
三、整改措施
1.学校视频监控均未与公安“天网”联接,尽快与公安机关联系。
第五篇:隐患排查分析报告
隐患排查分析报告
按照隐患排查治理工作方案,我矿自查自纠工作领导小组于2013年11月18日,对我矿进行了安全隐患排查。具体情况如下:
11月18日上午有排查小组组长陈京环、带队,申俊海、郝书东、刘建业、张建海、乔艳军、郭元生、霍风歧、参加的隐患排查工作共发现隐患一处:泵工宿舍照明线发烫。原因分析:
由于冬季到来,用电负荷增加造成。
按照“五落实”的要求整改情况,(建安全隐患排查整改记录表、周隐患排查“五落实情况)。
下一步要加强的工
1、加强组织管理,建立群防群治自查自纠机制,发挥全矿职工对矿井安全工作的监督作用。
2、加强安全教育培训,提高思想认识。是人人都自觉排
查隐患、处理隐患。
3、健全隐患排查整改制度,及时发现整改、整改隐患。永昌煤业有限公司2013年11月18日