第一篇:10年小金库专项治理回头看通知
关于进一步做好我市“小金库”治理
“回头看”有关工作的通知
各县区治理“小金库”工作领导小组办公室,市直各部门:
根据省治理“小金库”领导小组《关于进一步做好我省“小金库”专项治理工作的通知》精神,为进一步做好我市“小金库”治理工作“回头看”,现就有关事项通知如下:
一、各县区、市直各部门要严格按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办[2009]18号)和中央治理“小金库”工作领导小组《关于做好2010年“小金库”治理工作的通知》等文件要求,认真开展“小金库”治理工作“回头看”,及时总结今年以来开展党政机关、事业单位“回头看”工作经验和成果。
各县区治理“小金库”办公室在去年底上报的“小金库”重点检查情况统计表的基础上,对今年以来开展“回头看”或在组织重点检查中查处新增的“小金库”情况以及“双零”县区消除情况,填制“党政机关、事业单位‘小金库’治理工作‘回头看’情况统计表”,于8月28日前报送市治理“小金库”办公室。
市直各部门对所属单位在开展“回头看”工作中,查处新增的“小金库”情况,填制“党政机关、事业单位‘小金库’治理工作‘回头看’情况统计表”,于8月28日前报送市治理“小金库”办公室。
二、签订“小金库”治理工作责任书。本次签订范围是在“小金库”自查自纠和“回头看”中没有“小金库”的市直党政机关和
事业单位。市直各主管部门主要负责人和财务负责人代表本部门单位作出承诺。主管部门所属单位要向主管部门作出承诺,并报市“小金库”治理办公室备案。承诺书一式三份,报市治理“小金库”办公室一份,市纪委一份,单位留存一份。落款处由单位主要负责人和财务负责人分别签字并加盖单位公章,于9月10日前报送市治理“小金库”办公室一份。
三、各县区、市直各部门要坚持处理事和处理人相结合。对单位违法违纪问题做出行政处理处罚的同时,要严肃按照《设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》、《设立“小金库”和使用“小金库” 款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》等有关文件规定,追究相关责任人的党纪政纪责任。对触犯刑律的要移送司法机关查处。对于检查中发现的其他违纪违法案件线索,要按有关规定和程序办理移交。
四、各地各部门要按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求,结合行政事业单位、社会团体和国有及国有控股企业“小金库”专项检查,从健全法制、完善制度、深化改革和加强监督入手,注重源头治理,把防治“小金库”长效机制建设作为今年的重点工作积极推进。附件:1.党政机关和事业单位“小金库”治理“回头看”情况统计表 2.“小金库”治理工作承诺责任书
二〇一〇年八月十五日
第二篇:“小金库”专项治理“回头看”工作总结
“小金库”专项治理“回头看”工作总结
根据《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》中的有关要求,我校组织人员对学校至今的财务工作进行了彻底清理的检查,并按照上级文件精神对自查自纠的结果进行了公示,现将我校“小金库”专项治理“回头看”工作进行如下总结:
一、自查自纠的过程及结果
在接到上级下发的《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》后,学校
立刻成立了以校长孙鹤立同志为组长,学校副校长、主管财务工作的领导为副组长,以财务人员和普通员工为组员的领导小组,并对当机立断以来的财务工作进行了全面的梳理和检查。在自查自纠的过程中,我校的财务工作没有发现违法违纪的问题,特别是没有存在性质严重的“小金库”问题,无资产出租收入等其它收入。
二、自查自纠结果的公示
为增加学校财务管理的透明度,我校一直坚持财务公开制度,特别是在这次专项治理“回头看”工作过程中,我校把自查自纠的结果,按照《方案》中的有关规定进行了公告、公示,而且在公示期间并没有接到任何人的举报电话》
三、自查自纠结果的上报
按照《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》的要求,在此项活动的最后,我校的“小金库”专项治理“回头看”工作领导小组,组织财务工作人员对自查自纠的结果及时的总结,对下发的表格进行详细的填写,并按要求上报到上级主管部门。
虽然在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中,我校并没有发现任何违法违纪问题,但通过自查自纠,也发现了一些财务管理上的问题,特别是财务人员的工作能力还有待于进一步的提高。
第三篇:“小金库”专项治理“回头看”工作总结
根据《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》中的有关要求,我校组织人员对学校至今的财务工作进行了彻底清理的检查,并按照上级文件精神对自查自纠的结果进行了公示,现将我校“小金库”专项治理“回头看”工作进行如下总结:
一、自查自纠的过程及结果
在接到上级下发的《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》后,学校
立刻成立了以校长孙鹤立同志为组长,学校副校长、主管财务工作的领导为副组长,以财务人员和普通员工为组员的领导小组,并对当机立断以来的财务工作进行了全面的梳理和检查。
在自查自纠的过程中,我校的财务工作没有发现违法违纪的问题,特别是没有存在性质严重的“小金库”问题,无资产出租收入等其它收入。
二、自查自纠结果的公示
为增加学校财务管理的透明度,我校一直坚持财务公开制度,特别是在这次专项治理“回头看”工作过程中,我校把自查自纠的结果,按照《方案》中的有关规定进行了公告、公示,而且在公示期间并没有接到任何人的举报电话》
三、自查自纠结果的上报
按照《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》的要求,在此项活动的最后,我校的“小金库”专项治理“回头看”工作领导小组,组织财务工作人员对自查自纠的结果及时的总结,对下发的表格进行详细的填写,并按要求上报到上级主管部门。
虽然在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中,我校并没有发现任何违法违纪问题,但通过自查自纠,也发现了一些财务管理上的问题,特别是财务人员的工作能力还有待于进一步的提高。
第四篇:“小金库”专项治理“回头看”活动总结(本站推荐)
“小金库”专项治理“回头看”活动总结
根据《关于开展“小金库”专项治理“回头看”活动的通知》(埇教计函[2016]41号)文件,开展了以下工作:
一.认真学习《关于开展“小金库”专项治理“回头看”活动的通知》(埇教计函[2016]41号)文件,并按文件规定迅速开展自查自纠。
二.贯彻落实了“小金库”治理工作,“回头看”精神和本校自查自纠情况实行三公开制度,在教师会上通报,并张榜公示。
四、加强领导,责任分工
为了保障治理工作顺利进行,学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组。“小金库”专项治理工作由校长牵头实施,理财小组同志共同参与。
学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:
组 长:许毛伟
副组长:张斌
成 员:李通 彭玲 张素银
五、明确要求,重点治理
根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2016年以来各项收支数额,以及2015年底资金滚存余额。
按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入中心校法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和学校收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
按照治理范围要求,重点围绕“专项治理”开展自查活动,对2016年1月1日以来各类帐户、帐据进行了认真细致的自查,通过自查,没有发现上述违规违纪问题,自查结果已在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保资金合理使用。
六、整改建章,规范完善
我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
马楼小学 2016年10月20日
第五篇:小金库专项治理材料
小金库专项治理材料
自上级部署“小金库”专项治理工作以来,我局采取积极有效措施探索建立和完善“制度加科技”防治“小金库”监管模式,以预防“小金库”为目的、以制度建设为根本、以健全权力制约机制为关键、以科技手段为支撑,努力实现防治“小金库”工作的科学化、精细化和常态化。在此次“小金库”专项治理过程中积累了一定的“小金库” 治理工作经验,以下是我局的具体做法。
一、强化思想教育。
进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作,提高制度的透明度、影响力和知晓率,把规章制度内化为道德信念和行为准则,在思想上“划清线”。要采取各种行之有效的形式,如县局行业网、报纸、专题会议、职工大会等,增强法治理念和制度意识,增强按制度办事的行为意识,筑牢遵纪守法的思想基础,让国税职工自觉养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度,按制度办事的良好习惯,营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。
二、健全内控制度。
制度自身完善,是制度执行取得预期效果的前提。“小金库”问题之所以存在,很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。因此,要进一步完善内控制度,在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性,又要兼顾相关制度之间的配套与协调,防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题,建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。目前我局经
费收支核算均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位经费账户及时、完整、统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有随意转出或借给没有预算关系的单位使用和设臵帐外帐、小金库以及以个人名义私存公款等违纪行为,也没有与企业的资金往来和不正常的结算行为。经费使用手续合规,审批手续健全,各项支出符合国家和上级的有关规定,无“大额白条”入账等情况发生。现金管理均依照国家有关现金核算、管理和使用规定办理,采取备用金制度,现金收付的审批、稽核、收付入账等严格按现金管理制度执行。费用报销、财务审批严格按照财务制度办理,各类支付凭证真实、合法,无坐支、透支行为。为确保银行存款安全使用,坚持每周或半月与银行对账一次,严格执行银行印鉴、密码器管理使用“双岗双分离”制度;严格按规定使用零余额账户,银行存款、现金做到了账实相符。今年我局分别经过省、市局的财务检查,通过检查进一步规范了我局的财务收、支制度。我局目前正在编制“制度汇编1.1版”,我们将以此为契机,对我局财务管理制度进行完善。包括新增会计凭证审核需经会计把关,银行收、支款项短信及时提醒,对财务相关事项进一步细化,责任到人,任务到岗。
三、强化监督惩处。
加强监督检查,严肃问责惩处,是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责,配备有力监督力量,整合监督资源,加大监督投入,在管理的各个环节“堵死漏”,使监督制度落到实处。通过责任追究和高压严惩,使任何人不敢有设立“小金库”的思想。一是做到“四结合”,即与日
常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合;二是建立“五机制”,按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任,确立了县局专项治理工作的“五机制”,即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制;三是召开“交心会”,每年至少召开单位所属部门自查自纠工作交流座谈会,“小金库”专项治理工作领导小组成员分别与各部门负责人进行面对面座谈,明确要求,严肃纪律,交流经验;四是自查自纠工作定期开展,看思想认识是否到位,看宣传动员是否到位,看组织领导是否到位,看工作措施是否到位。
根据今年我局“小金库”专项治理工作来看,虽然我局没有设立“小金库”现象,但通过这一系列治理工作,也发现存在个别不容忽视的问题,主要有个别人员思想认识不到位,重视程度不高,个别部门自查自纠工作不够深入细致,工作进展不平衡等问题。在今后的工作中,我局将戒骄戒躁,严格按照中央、省、市级的有关要求,一如既往地抓好每一项具体工作,以实际行动践行“小金库”专项治理工作精神。