关于开展“三公经费”支出情况专项检查的通知

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第一篇:关于开展“三公经费”支出情况专项检查的通知

关于开展“三公经费”支出情况专项检查的通知

关于开展“三公经费”支出情况专项检查的通知 时间:2014-10-16 08:06:17

广纪[2014]68号

关于开展“三公经费”支出情况专项检查的通知

县纪委监察局派驻第一、第二纪检监察组各驻在单位: 为更好地贯彻执行中央的“八项规定”,厉行节约,反对浪费,经研究,决定开展 “三公”经费管理和使用情况的专项检查工作。现就有关事项通知如下:

一、检查目的

加强“三公经费”管理,降低行政成本,是贯彻落实中央、省委省政府关于厉行节约各项政策规定的要求。通过开展“三公经费”专项检查工作,进一步强化“三公经费”支出过程监管,总结控制“三公经费”好的经验和做法,及时发现“三公经费”支出中存在的问题,切实控制“三公经费”支出,确保中央改进工作作风、密切联系群众“八项规定”和省委“三十条”落到实处,确保公务接待、因公出国(境)、公务用车经费只减不增。

二、检查的范围和内容

(一)检查范围。县纪委监察局派驻第一、第二纪检监察组各驻在单位(派驻一组:县信访局、档案局、老干局、县委党校、新农办、红十字会、金融办;派驻二组:县总工会、妇联会、团县委、工商联、旅游局、编办、太极洞管委会)2014年1—10月份“三公经费”财政拨款支出情况。

(二)检查内容。“三公经费”制度建设、经费支出、经费开支渠道以及经费支出是否符合规定标准,支出科目列报是否准确,报批手续是否规范等。

三、检查方式和时间

主要通过单位自查和检查组检查两种方式。

(一)单位自查。各驻在单位对本单位今年1—10月份财政拨款支出情况,全面进行自查,并于10月24日前将自查报告送县纪委监察局派驻第一、第二纪检监察组。

(二)组织检查。10月28日—11月10日检查组对各单位进行检查。

四、有关有求

(一)各单位要高度重视“三公经费”支出检查工作,实事求是,认真总结“三公经费”支出管理的经验与不足,形成自查报告。

(二)各单位要积极主动配合检查组开展工作,及时提供相关资料,保证检查按时完成,确保检查工作取得实效。

广德县纪委监察局

2014年10月14日

第二篇:三公经费和事业支出公开

“三公经费”和事业支出公开

一、“三公”经费总额:1420641元

公务招待费:156803.80元;公务车运行费:1183744.20元,其中燃料费906064.00元;因公出国(境)经费:80093.00元。

二、事业支出总额:28911779.40元

第三篇:开展“三公”经费和差旅费、会议费专项检查的自查报告

三公”经费和差旅费、会议费专项检查的自查报告

我乡按照安财行〔2019〕270号文件的安排,并结合我乡实际,及时认真地对2018的“三公”经费和差旅费、会议费的执行情况进行了自查自纠工作,现将有关情况报告于下:

乡党委、政府领导高度重视,积极配合,成立了以乡长刘强为组长,以乡党政办主任、财政所所长及相关人员为成员的自查自纠工作小组。切实认真开展了我乡2018的“三公”经费和差旅费、会议费的管理及使用情况的自查自纠工作。按照“中央八项规定”和省市

县相关要求,结合安委办发〔2014〕31号文件精神,乡党委政府结合实际,制订了2018年《XX乡财产、财经管理制度》,从而规范了我乡办公费、公务接待、差旅费、会议费等公用支出的行为。同时2018按照县级要求单位“三公”经费没有超出年初预算,并及时完整地在政府门户对“三公”经费预算和决算进行了公示公开。2018公务接待费共支出93978元(年初预算为126000元),未超过年初预算。我乡没有配备公车,也无出国出境人员。其他差旅费、会议费等都严格按照相关要求进行办理,无其他违规行为,公务卡办卡率达工职人员的90%以上,公务卡消费计25723元。

第四篇:三公经费检查汇报文档

三公经费重点检查情况的通报

为认真贯彻落实中央、省、县转作风的有关规定,月中旬以来,市纪委监察局从财政、审计等部门抽调专人组成四个专班,对全市各乡镇办事处和市直有关单位2013年以来的公务接待、公务用车购置和运行、公务外出学习考察费用(简称“三公”经费)进行了检查。现将有关情况通报如下:

一、总体情况

中央“八项规定”、省委州委“六条意见”和市委“十项规定”出台后,我市各级各部门落实上级转作风各项规定取得了明显成效,多数单位对有关规定落实情况较好,做到令行禁止,铺张浪费、超标准购车和公款旅游等违规行为大大减少。一些单位结合实际,修订完善了相关制度,厉行节约,严控支出。自2013年3月以来,绝大多数单位“三公”经费持续下降。据不完全统计,全市“三公”经费下降幅度约30%。

二、存在的问题

从检查情况看,少数单位财务管理制度形同虚设,尤其是在公务接待和公务用车管理方面,同城吃请、公车私用现象仍然存在。少数单位所制定的制度明显与国家政策和法律法规相悖。少数单位财务管理不民主、不公开、不透明,不向群众公开单位财务情况。少数单位仍把大手大脚等同于大气,讲排场、摆阔气,铺张浪费现象严重。其中比较突出的问题有以下几个方面:

(一)违规发放津补贴。少数单位为提高干部职工福利待遇,擅自提高标准、扩大范围发放津补贴;少数单位没有资金来源,就想方设法套取专款、向管理对象伸手、向银行或财政借款也要保证职工的高福利、高待遇。

(二)购置公车不报批不备案。少数单位如林业局、汪营镇等在二级单位没有编制不能配车或无法取得车辆购置审批手续的情况下,将公车以私人名义登记入户,形成公车私挂、账外资产等问题;少数单位如畜牧局、文斗乡等新购车辆没有按照《利川市党政机关公务用车配备使用管理办法》(利办发[2012]13号)相关文件到市纪委监察局进行审核备案;少数单位超过国家规定的标准购置车辆,为了逃避检查,超标准部分另外开具车辆内饰。

(三)违规购买发放购物卡。少数单位如广播电影电视局、人社局、安监局等购买大额的购物卡,以节假日、庆典等名义发放给单位干部职工或者送给相关单位工作人员。

(四)组织公款旅游。少数单位不认真执行中央、省、州和市里有关文件规定,将用公款组织单位干部职工分批次旅游作为福利待遇;个别单位因公外出学习考察不按规定到纪检监察机关、组织部门审核报批,我行我素。

(五)公务接待费居高不下。在大多数单位“三公”经费逐月递减的情况下,少数单位如国土局、环保局、计生局、扶贫开发办等公务接待费居高不下;少数单位如农业局、商务局、发改局等存在一次性报账大额生活费、招待费发票支出现象,个别单位甚至一次性报账数万元。

(六)会计数据失真。部分单位财务人员没有按照《会计法》及各行业的《会计制度》和《财务准则》操作,账务极不规范。少数单位财务人员根据领导意见随意调整会计报表,隐瞒单位真实财务状况。少数单位直接将“公务接待费”在项目款、会议费、其他支出、汽车修理及油料费、市外跑项目并购买礼品等科目中列支。如团堡镇今年元至五月财务报表反映“三公”经费只有十几万元,而实际发生数是八十余万元;水利水产局、规划局将“公务接待费”记入“项目费”中;公路局将“公务接待费”记入“修理费”中;少数乡镇和市直单位将“三公”经费在暂存款和会议费中列支。有的临时机构和工作专班如高路办、都亭办事处下设的临时机构和工作专班“三公”经费也大多在“项目款”中列支;个别垂直管理单位私设“小金库”,市财政拨款没有进入单位财务账,游离于财务监管和审计监督之外。

(七)突击增大开支。一些涉及主要领导调离的单位,前任领导在离任前突击开支,短时间内增大“三公”经费支出。

三、加强教育、管理和监督,汲取教训,引以为戒

以上这些问题反映出我市“三公”经费管理和监督还存在很多薄弱环节,少数单位公务接待、公务用车违规行为屡查屡犯,个别单位严重违反了财经纪律。市纪委监察局对检查中存在问题比较突出的单位,将对单位主要负责人、分管财务的领导和财务人员进行约谈和通报批评。无论是共性问题或是个性问题,各部门各单位都要汲取教训,引以为戒,积极整改,进一步加强管理。

(一)建章立制。好的作风要有好的制度来保证。各部门各单位要加强制度建设,对规章制度进行彻底梳理,行之有效的要继续坚持,不够健全的要及时修订完善,对容易出现问题的关键环节要重点规范,使各项制度具有针对性、可操作性。通过建章立制,着力解决纪律涣散、政令不畅等问题。

(二)严格管理。今后一个时期,“三公”经费将成为各级党委政府重点关注和纪检监察、财政、审计等部门重点检查的问题。各部门各单位要严格执行公务接待标准,要加强车辆编制管理,禁止超编制、超标准配备车辆、豪华装饰车辆,严禁公车私挂,继续实行车辆购买申报备案制度。各级领导干部要自觉遵守有关规定,为广大干部职工作出表率。各部门各单位要定期公开“三公”经费情况,按照日常公用经费同比降低5%的目标,从严控制“三公”经费等一般性支出,严禁以劳务费、慰问金等形式滥发奖金、福利,确保“三公”经费支出只减不增。市直各有关部门要按月将“三公”经费使用情况与往年同期数据进行比对,并将有关情况如实报告给所属纪工委(监察分局),乡(镇)、办事处、开发区和党群、垂直部门直接报送市纪委党风室,实行常态化管理。各部门各单位、特别是问题反映比较突出的单位,在思想上要真正有触动,在工作上要真正有行动,在制度建设上要真正有成效。

(三)加强监督。市纪委监察局、财政局、审计局等单位将进一步加大监管力度,把“三公”经费的监督检查作为常态化工作。对在制度建设和执行方面不严肃、不认真、敷衍塞责、问题突出的部门和单位将进行严肃处理,对顶风违纪的单位和主要负责人、经办人要进行严肃查处,典型案件将公开曝光。

中共利川市纪律检查委员会

第五篇:区商务局“三公经费”支出情况自查报告

区商务局“三公经费”支出情况自查报告

按照《XX市XX区财政局关于开展2019“三公经费”支出自查工作的通知》文件要求,我局对照工作实施方案,进行了认真学习,专门召开了会议,充分认识开展“三公经费”支出情况自查工作的重要意义,现将工作情况报告如下:

一、领导高度重视,及时安排部署。

我局领导高度重视此次的专项整治工作,及时成立了专项自查工作领导小组,明确了责任要求,确保工作落到实处。

二、依照方案要求,全面进行自查。

经过自查,我局“三公经费”我局2019交通费16803元。全年交通费预算数50000元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、监督检查、政策调研等。招待费2019开支702元,全年预算数10000元。主要用于接待上级、省、市、县(区)单位业务指导和工作调研等公务往来支出。我局无因公出国(境)费,也无人出国(境)。

没有超预算或无预算支出,无虚列支出,无转移或套取预算资金,经费支出、经费开支渠道均符合标准和规定,支出科目列报准确,做到了公务接待“四单合一”,严格履行报批手续。

三、提高思想认识,建立长效机制。

通过自查,我局进一步严肃了财经纪律,强化了政治大局意识,加强了财务管理,确保了资金合理使用。今后我局会继续严把“三公”经费关,逐步降低机关运行成本。

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