第一篇:中国共产党新民委员会党校部门决算
中国共产党山西省晋城市 质量技术监督局党组文件
晋市质监党组发„2017‟29号
中共晋城市质量技术监督局党组
印发《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神 的实施细则》的通知
城区分局,开发区分局,各县(市)工商(市场)和质量监督管理局,市局各直属单位,机关各科室:
市局党组同意《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》,现印发你们,请结合实际认真贯彻执行。
中共晋城市质量技术监督局党组
2017年10月31日
严格控制参会人员范围。
第六条 严明纪律规定。领导干部调研,相关单位负责同志一律不到车站、高速路口、辖区边界迎送,可安排工作人员进行道路引导。调研点不张贴悬挂标语横幅,不安排群众迎送,不铺设迎宾地毯,不摆放花草,不组织专场文艺表演,不赠送纪念品或土特产,不安排接见合影。需要住宿、用餐的,严格按规定标准执行,并自觉缴纳相关费用。调研期间一律不安排宴请和工作餐,一律不饮酒。调研活动原则上安排集体乘车。市局领导外出考察调研时根据工作需要可乘坐民航班机。除工作需要外,不安排去名胜古迹、风景区参观。增强相关人员保密意识,严禁私自将现场图片、活动视频等内容通过微信、微博传播。
第三章 简化会议活动
第七条 切实减少会议活动。坚持务实高效原则,严格清理、切实减少各类会议,能不开的坚决不开,能合并的坚决合并。工作任务确定后,主要依靠分管领导去部署和推动,市局主要领导不必每次出席会议并讲话。市局召开的本系统全市性会议,原则上每年不超过1次。严格控制拟报请以市委、市政府名义召开的全市性会议。每年至少确定10个“无会周”。市局办公室建立并会套开制度,对于时间相近、主题相近、参会范围相近的会议,一律实行并会套开。未经市局批准,市局领导一律不出席各类剪彩、奠基活动和庆祝会、纪念会、表彰会、博览会、研讨会及论坛等。
第八条 严格会议活动审批。市局召开的全局性会议或举行的重大活动,由局主要领导批准,市局办公室统筹安排。
第九条 严格控制会议规模。按照会议类型,严格控制参会人员,减少陪会人员、跟会人员和工作人员。市局党员大会、干部大会、全市质监系统工作会议等经市局党组、领导班子批准同意的全局重大会议,根据会议性质和内容确定与会人员和工作人员数量。市局召开的全局性工作会议,只安排与会议内容密切相关的科室和单位参加,与会人员不超过80人,工作人员不得超过与会人员的5%,会期不超过1天。其他业务性会议,包括座谈会、研讨会、评审会等,与会人员不超过30人,工作人员不超过与会人数的10%,会期不超过半天。
第十条 优化会议议程。除部署全局性工作的会议外,其他全市性会议只安排1位领导讲话。提倡开短会、讲短话。市局领导出席会议和活动,主持人不逐一介绍出席的市局领导。需要安排讨论的会议,发言要紧扣主题、紧贴实际,多提建设性意见和建议,不讲空话、套话;严格控制发言人数和发言时间。各类会议活动一般不安排接见、合影。
第十一条 坚持从简办会。严格执行会议费开支范围和标准。凡可在市局举行的会议,一律不安排在宾馆和其他经营性场所。严禁到风景名胜区举办会议和活动。会议现场布臵要简朴,工作会议一律不摆放花草,不制作背景板。不配发公文包和高档文具,笔记本、笔等会议文具按需发放。会间不安排水果、饮品等茶歇。工作会议不安排文艺表演。用餐为自助餐,一律不饮酒,6
相符”要求,合理安排团组。市局领导干部因公临时出国(境),原则上1个任期内不超过1次。
第十八条 严守出访纪律。严格执行有关出国(境)团组人数、国家数、在外停留天数的规定,根据工作需要安排团组成员和工作人员,不得安排无关人员跟随或分行,不得携带配偶、子女及其他亲属同行。严格按规定标准乘坐交通工具和安排食宿,不得安排有关部门负责同志迎送。严禁变相公款旅游,严禁安排与公务活动无关的休闲娱乐等活动,严禁出入赌博、色情场所。不得私自改变出访路线,严禁脱团私自行动。严格执行出国(境)经费先行审核核销管理制度,对无经费预算安排的团组,一律不得出具经费审核意见;严格按照批准的预算核销,不得核销与任务无关的开支,凡公费出国(境)的团体和个人必须通过因公出国(境)审批渠道办理手续,严禁持普通护照(因私护照和因私证件)出国(境)执行公务。
第十九条 及时报告出访情况。出访团组回国后,应在1个月内将出访报告交由团长签报组团单位或派出单位,同时抄送外事部门。出访报告应包括出访国家、团组人员、时间、主要公务和主要成果等。严格执行因公临时出国(境)信息公开、公示与成果共享有关规定。对出访达成的协议和作出的承诺,要认真抓好落实,确保出访成效。因公护照、因公赴港澳通行证应在回国入境后7天内交发证机关保管;因公办理的《大陆居民往来台湾通行证》应在入境后7天内按干部管理权限交组织人事部门保管。
第六章 改进新闻报道
第二十条 简化领导同志出席会议活动新闻报道。除全局性、综合性重大会议活动外,一般不作报道,只作为信息公开内容在本局网站发布。全局性、综合性重大会议活动中领导同志职务称谓根据会议主题内容确定,不必报道担任的全部职务。
第二十一条 精简会议活动报道。按照精简务实、注重效果的原则,压缩会议活动新闻报道数量、字数,在本局网站发布信息,同一位领导一天内不超过1条,字数一般不超过600字。
第二十二条 规范考察调研活动新闻报道。考察调研活动新闻报道要多反映群众关心的实质性内容,更好发贴近实际、贴近生活、贴近群众。领导干部一般性考察调研不作报道,重大考察调研确需在本局网站发布信息的,字数一般不超过800字。
第二十三条 规范其他活动新闻报道。市局领导参观展览、观看文艺演出和出席其他文艺活动,一律不作报道。市局领导作出的指示、批示等,一般不作报道。市局领导经批准参加剪彩、奠基、庆典、颁奖、联谊、探视、研讨、首发等活动,一般不作报道。
第二十四条 加强新闻报道日常管理。市局信息中心负责新闻报道工作日常管理。在市局网站发布信息要严格审核把关,市局各直属单位、机关各科室报送的信息由其分管领导审批,各县(市、区)局(分局)报送的信息由分管新闻报道工作的领导审批,重大信息由局长审批,未经审批的信息不予发布。
第九章 严格公务接待
第三十条 严格落实报批制度。公务外出确需接待的,派出单位应当向接待单位发出公函,告知内容、行程和人员。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待单位应当根据规定的接待范围,严格接待审批控制,严禁将休假、探亲、旅游等非公务活动纳入公务活动范围,对能够合并的公务接待统筹安排。公务活动结束后,接待单位应当如实填写接待清单,并由相关负责人审签。接待清单应当包括接待对象和公务活动项目、时间、场所、费用等。无接待公函、接待清单、财务票据的一律不报销。严禁转嫁、摊派、隐匿、违规报销接待费用,严禁公款报销或支付应当由个人负担的费用,严禁借公务接待名义列支其他支出。
第三十一条 严格执行食宿标准。公务接待应在国家规定标准内安排食宿。严禁使用私人会所、高消费场所进行公务接待活动,不得利用国有企业接待场所搞变相吃喝,不得要求企业为公务接待支付任何费用。接待对象应当按照规定标准自行用餐。食宿由接待单位协助安排的,用餐安排原则上应当以自助餐为主,15人以上安排自助餐;15人以下或者不具备条件的,按标准安排桌餐。接待对象应当按照财政部门差旅费管理规定缴纳相关费用。确因工作需要,可以安排工作餐一次,并严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的陪餐人数不得超过3人,超过10人的陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。工作餐应当以家常菜、地方菜为主。接待场所不准因公务接待搞重新装修、更换设施、新购用品用具等,不准在房间内摆放香烟、鲜花、水果等,不准额外配发洗漱用品。接待住宿按照财政部门差旅费管理规定,执行接待对象在当地的差旅住宿标准。同城(主城区)接待不安排住宿。
第三十二条 切实规范公务出行。公务接待严格按照规定安排交通工具,真正做到轻车简从。6人以上人员出行,以乘坐普通商务、中巴或大巴为主,车队规模一般不得超过3辆,沿途一般不得增加车辆,车上不摆放水果。公务接待不张贴悬挂标语横幅,不安排群众迎送,不铺设迎宾地毯,不安排与公务无关的活动。
第十章 规范领导干部兼职
第三十三条 从严规范在企业兼职(任职)。现职和不担任现职但未办理退休手续的党政领导干部,不得在企业兼职(任职)。对辞去公职或者已退休的党政领导干部到企业兼职(任职)的必须从严掌握、从严把关,确因工作需要到企业兼职(任职)的,应当按照干部管理权限严格审批。辞去公职或者退休三年内,不得到本人原任职务管辖的地区和业务范围内的企业兼职(任职),也不得从事与原任职务管辖业务相关的营利性活动。辞去公职或者退休三年内拟到本人原任职务管辖的地区和业务范围外的企业兼职(任职)的,应经其原所在单位党组按规定审核并按干部管理权限征得相应组织(人事)部门同意后,方可兼职(任职);辞去公职或者退休三年后到企业兼职(任职)的,应由其原所在单位党组按规定审批并按干部管理权限向相应组织(人
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辆;严禁大操大办,或者采取分期宴请、分批宴请、少报多请等方式变相大操大办。操办婚丧喜庆事宜时间、地点、规模、用车等情况纳入领导干部本人年度述职述廉内容。
第三十八条 规范干部福利待遇。严禁违反有关规定增加薪酬或滥发津贴补贴、奖金等。认真执行关于基层工会慰问、补助、奖励事项和标准等有关规定。用于解决本单位工作人员生活困难和集体福利的福利费,严禁违规发放给个人。
第十二章 加强干部自律
第三十九条 严格文稿发表。市局领导代表市局发表讲话和文章,个人发表涉及重大敏感问题的讲话和文章,须报市局批准。除市局统一安排外,个人不公开出版著作,不发贺信、贺电,不题词、题字。在任或退休领导干部主动送给报刊发表的个人署名文章,由本人按程序报市局批准后发表。各级领导干部不得用公款编印、出版个人专著或文集,不得以任何名义向单位和个人要求为编印、出版自己的专著和文集提供经费赞助,不得利用职权和个人影响向分管或有工作联系的单位和个人摊派发行个人专著和文集;未经组织批准,不得将报告、讲话等工作性文稿整理汇编署名公开出版,不得在出版物上挂署党政职务头衔。
第四十条 规范网络言行。领导干部严禁参与以下网络传播行为:发表违背党的基本路线,否定四项基本原则,歪曲党的政策,或者其他有严重政治问题的文章、演说、宣言、声明等;妄议中央大政方针,破坏党的集中统一;丑化党和国家形象,诋毁、污蔑党和国家领导人,歪曲党史、国史、军史,抹黑革命先烈和英雄模范;制造、传播各类谣言特别是政治类谣言,散布所谓“内部”消息和小道消息;出版、购买、传播非法出版物;宣扬封建迷信、淫秽色情;制作、传播其他有严重问题的文章、言论、音视频等信息内容。禁止参加以下网络活动:组织、参加反对党的理论和路线方针政策的网络论坛、群组、直播等活动;通过网络组党结社,参与和动员不法串联、联署、集会等网上非法组织、非法活动;参与网上宗教活动、邪教活动,纵容和支持宗教极端势力、民族分裂势力、暴力恐怖势力及其活动;利用网络泄露党和国家秘密;浏览、访问非法和反动网站等。党员干部以职务身份在微博、微信、网络直播、论坛社区等境内外网络平台上注册帐号、建立群组的,应当向所在党组织报告。
第四十一条 树立良好社会形象。各级领导干部不得妄议中央大政方针,公开发表不当言论;不得信教和参加迷信活动;不得组织、利用宗教活动、宗族势力妨碍党组、领导班子决策部署的实施或破坏党的基层组织建设;不得参加邪教组织及其活动;不得编织“关系网”,拉帮结派搞“小圈子”,要努力净化社交圈、生活圈、休闲圈;不得违背社会公序良俗,在公共场合耍特权、逞威风;不得生活奢糜、贪图享乐、追求低级趣味,严重违反社会公德、家庭美德。
第四十二条 严肃请假报备制度。领导干部要带头严格执行外出请假报备制度。市局主要负责同志离开岗位或工作所在地,须事先向市政府主要领导请示报告;除参加全市统一安排的会议
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第四十八条 各单位可结合自身实际,参照本实施细则制定更加具体、更加便于操作的具体措施,并报市局办公室备案。
第四十九条 本实施细则自印发之日起施行,此前发布的有关规定与本实施细则不一致的,以本实施细则为准。
第五十条 本实施细则由市局党组负责解释,具体解释工作由市局办公室承担。
抄送:市纪委
晋城市质量技术监督局办公室 2017年10月31日印发
第二篇:中国共产党滨海委员会党校部门2016决算公开
中国共产党滨海县委员会党校部门2016年
度决算公开
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》,进一步完善党校教育体系,推进各项工作的科学化、规范化、制度化;负责培训轮训全市各级党员领导干部、公务员及后备干部、大学生村官、村书记等,培养理论干部;围绕市委、市政府的重要工作部署和全市经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和市政府下达的调研任务,推进理论创新;针对国家最新理论成果加以宣传教育,开展党的路线、方针、政策的理论宣传。
二、部门决算单位构成情况
中国共产党滨海县委员会党校为财政全额拨款事业单位,共核定编制 32人,实有人数 25人。退休 22 人。需补助遗属 7人。我单位设有办公室、培训科、教研室、函授科、总务科5 个科室。
纳入中国共产党滨海县委员会党校部门决算范围的单位共1家,为党校本级。
三、2016主要工作完成情况
2016年,我校在县委、县政府的正确领导下,在全体教职员工的共同努力下,紧紧围绕全县改革发展稳定大局,努力
发挥和放大我校自身优势,致力于提升党校工作“四种力”。履行好培训职能,发挥好智库作用,搭建好成长平台,利用好媒体宣传,坚持好从严治校,如期完成了各项工作任务。
(一)坚持党校姓党,提升党校竞争力
一是突出主业主课。党校姓党,决定了党校工作的重心必须是抓党的理论教育和党性教育。我校成立马克思经典原著教研小组,加强对当代中国马克思主义的学习研究,引导学员用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。党性教育是共产党人的修身养性的必修课,是共产党人的“心学”。为提升党员干部的党性修养,我校将党章解读、顾正红等优秀共产党员感人故事以及家风建设、共产党员身份不能忘等7个党性课题引入课堂,确保党性教育课不低于总课时的20%。全年共举办参公人员培训班、县直机关入党积极分子培训班、县招商引资人员培训班、县基层干部培训班等各类班次10期,累计参训人员3000多人次。二是扩展课堂空间。为突破传统灌输式教学,增强教学的直观性、互动性,我校积极挖掘党性教育基地、探索党性教育现场教学新模式。深入挖掘我县顾正红烈士故居、天赐场革命烈士纪念馆、滨海港3个文化资源,组织教师学习与研究、开展现场教学竞赛活动;三是扎实开展科研。成立了专门科研小组,明确工作责任;修改完善了《校级重点课题实施办法》等教科研制度,明确责任分工,实施目标管理,使得科研任务责任到人,加大经费投入,完善激励机制,切实增强教科研人员的积极性与主动性。全年围绕滨海十三五规划及经济社会发展、党性教育等课题深入调研、扎实科研,完成科研论文20篇,并在《滨海通讯》《滨海日报》以及省级刊物发表
上得以发表。四是夯实学历及社会培训。加强我校与中南大学、四川农业大学联合举办的网络学历教育400名在籍学员的常规管理,对入学、考试、论文指导、答辩等各个环节进行精细化管理服务,全年组织考试答辩20场,本专科毕业生230名;开展技能培训,举办了1期农村妇女实用技术培训班培训班,1期巾帼创业培训班,培训人员达400多人次;完成了农村基层干部培训班学员的英语、计算机统考辅导及考试组织等工作。
(二)打造各类活动载体,增强党校凝聚力
一是实施“三大工程”,着力搭建教师成长平台。我校高度重视全体教职工教学能力的提升工作,实施“三大工程”,积极搭建教师成长平台。“精品课”建设工程。围绕党史党建党性教育,重点建设马克思主义、中国特色社会主义、经济社会发展等系列课程,成功举办第三届精品课比赛活动;“名师”培养工程。抓住省市委党校及其他省市党校举办培训班的机会,选派了6名教师外出培训、挂职锻炼,通过培训学习,丰富了知识、拓宽了视野,提升了教师素质;“青蓝”对接工程。实施以老带新结对培养的模式,邀请了校内经验丰富的2名骨干教师担任新进青年教师的指导老师,通过传、帮、带的模式传授教学技能,使得青年教师的业务水平、教科研水平得到了明显提升。二是积极参加市委党校活动,着力提升团队意识。我校积极参加市委党校举办的全市党校系统铁军文化艺术节活动、铁军菜评比活动以及党校系统干部党性教育现场教学竞赛等活动,通过活动的参与,丰富了我校教职工的业余文化生活、展示党校人良好精神风貌,同时,也加深了全体教职工的团队合作意识,增强了党校的凝聚力。
(三)高频宣传深度推介,扩大党校影响力
党校是党理论宣传的前沿阵地、是党员干部积极向党中央看齐的主渠道,滨海党校以“发出好声音,传递正能量”为导向,主动占领理论高地,确保党的重要会议、重大理论率先“发声”。
一是重视基层抓宣讲。以总书记系列重要讲话精神为引领,共选派5名骨干教师深入县直机关、镇区园区、企事业单位和村社区,用干部群众喜闻乐见的方式和通俗易懂的语言,面对面、心贴心地进行宣讲,重点宣讲十八届五中、六中全会精神以及省、市、县委全会精神,宣讲十三五规划和党校工作会议精神,丰富宣传形式、扩大宣传覆盖范围,把党的理论、方针、政策深入贯彻到基层中去,全年共深入基层宣讲30场次以上。二是加强创新重推介。党校积极探索“互联网+党校”的新模式,在精心办好“中共滨海县委党校网站”的同时,开通“滨海党校”(bhxwdx)微信公众号,致力于打造“掌上党校”“无线党校”及“智慧党校”,每天以视频、音频、图片、文字等形式定期向受众推介理论解读、热点透视、党校动态、美文赏析等内容,全年共推送各类信息350余条,实现党校与学员、党校与党员干部在线的互动与沟通,成为传播党的理论的重要渠道、展示党校形象的重要窗口,得到受众的一致好评。
(四)坚持从严治校,激发党校蓬勃活力
以“双全”活动(全面贯彻“四个全面”,全面服务“强富美高新滨海”)为主线,深入推进“活力党校、人文党校、和谐党校”建设。一是强化了内部管理。着力加强制度建设,完善各项制度,规范教职工考勤考核,切实改变了作风,实现了教职工作
风建设的制度化、规范化、科学化。二是加大了考核力度。进一步细化了考核标准,把科研、教学、宣传、活动等7项标准纳入考核当中,加大对考核优秀人员的奖励力度,激发了全体教职员工的工作积极性。同时,对工作落实不到位、工作作风不扎实等严肃追究责任,切实起到了激励先进、鞭笞落后的作用,形成了全校风清气正的良好氛围。三是加强了队伍建设。按照中央及省市县统一部署,以开展的“两学一做”为契机,坚持“教育者先受教”的原则,走在学习“两学一做”的前列组织全校党员手抄党章100天、背诵条规、授课比赛等竞赛活动,加强人才队伍建设,着力打造学习型机关。
第二部分 中国共产党滨海县委员会党校2016决
算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中国共产党滨海县委员会党校2016收入、支出总计397.75万元,与上年相比收、支总计各减少75.96万元,减少16.04%。主要原因是退休人员工资转为养老保险金由人社局事业保险处安排发放,不用单位资金安排发放,所以财政拨款收入减少,相关支出也减少。其中:
(一)收入总计397.75万元。包括:
1.财政拨款收入380.30万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少38.61万元,减少9.22%。主要原因是退休人员工资转为养老保险金由人社局事业保险处安排发放,不用单位资金安排发放。
2.上级补助收入0万元,和去年一样无上级补助收入。3.事业收入17.45万元,为中国共产党滨海县委员会党校开展干部培训专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少22.59万元,减少56.42%。主要原因是函授办学收入减少。
4.经营收入0万元,和去年一样无经营收入。5.附属单位上缴收入0万元,和去年一样无附属单位上缴收入。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少14.76万元,减少100%。主要原因是今年只开展了干部培训专业业务。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,和去年一样。8.年初结转和结余0万元,和去年一样。
(二)支出总计397.75万元。包括:
1.教育支出(类)支出370.72万元,主要用于干部教育支出。与上年相比减少75.22万元,减少16.87%。主要原因是退休人员工资转为养老保险金由人社局事业保险处安排发放,不用单位资金安排发放,相关支出减少。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出17.61万元,主要用于我校职工医疗支出。与上年相比增加3.64万元,增长26.06%。主要原因是工资调增,医疗支出是根据工资计算且退休人员医疗支出由在职人员负担。
3.结余分配9.42万元,为我校当年结余的分配情况,主要是我校对非财政补助结余转入事业基金。上年结余分配为0,与上年相比增加9.42万元。主要原因是今年本该列支的未
结转。
4.年末结转和结余0万元,和去年一样。
二、收入决算情况说明
中国共产党滨海县委员会党校部门本年收入合计397.75万元,其中:财政拨款收入380.30万元,占95.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入17.45万元,占4.39 %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
中国共产党滨海县委员会党校部门本年支出合计388.33万元,其中:基本支出388.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国共产党滨海县委员会党校部门2016财政拨款收、支总决算380.30万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少38.61万元,减少9.22%。主要原因是退休人员工资转为养老保险金由人社局事业保险处安排发放,不用单位资金安排发放,相关收支减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产党滨海县委员会党校部门2016年财政拨款支出380.30万元,占本年支出合计的97.93%。与
上年相比,财政拨款支出减少38.61万元,减少9.22%。主要原因是退休人员工资转为养老保险金由人社局事业保险处安排发放,不用单位资金安排发放,相关支出减少。
中国共产党滨海县委员会党校部门2016财政拨款支出年初预算为269.03万元,支出决算为380.30万元,完成年初预算141%。决算数大于年初预算的主要原因:一是工资调增,工资支出、养老保险、医疗保障、住房公积金支出等增加未列入预算;二是补发未列入预算的公务交通补贴。
(一)教育支出(类)
进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为254.45万元,支出决算为362.69万元,完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因一是工资调增,工资支出、养老保险、医疗保障、住房公积金支出等增加未列入预算;二是补发未列入预算的公务交通补贴。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)
医疗保障(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.58万元,支出决算为17.61万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因工资调增,医疗保障款是根据工资计算并和工资成正比,所以相应增加且未列入预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党滨海县委员会党校部门2016财政拨款基本支出380.30万元,其中:
(一)人员经费283.55万元。主要包括:基本工资78.16万元、津贴补贴105.54万元、奖金38.37万元、社会保障缴
费27.80万元、绩效工资7.60万元、生活补助6.22万元、住房公积金18.86万元、其他对个人和家庭的补助支出1.00万元。
(二)公用经费96.75万元。主要包括:办公费8.95万元、水费1.20万元、电费6.58万元、邮电费1.06万元、差旅费4.42万元、维修(护)费13.61万元、会议费6.26万元、培训费27.88万元、公务接待费1.40万元、工会经费3.67万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费2.91万元、其他商品和服务支出7.58万元、办公设备购置10.65万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国共产党滨海县委员会党校部门2016年一般公共预算财政拨款支出 380.30万元,与上年相比减少93.41万元,减少19.72%。主要原因是退休人员工资转为养老保险金由人社局事业保险处安排发放,不用单位资金安排发放,相关支出减少。中国共产党滨海县委员会党校部门2016一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.03万元,支出决算为380.30万元,完成年初预算的141%。决算数大于年初预算的主要原因是一是工资调增,工资支出、养老保险、医疗保障、住房公积金支出等增加未列入预算;二是补发未列入预算的公务交通补贴。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 中国共产党滨海县委员会党校部门2016一般公共预
算财政拨款基本支出380.30万元,其中:
(一)人员经费283.55万元。主要包括:基本工资78.16万元、津贴补贴105.54万元、奖金38.37万元、社会保障缴费27.80万元、绩效工资7.60万元、生活补助6.22万元、住房公积金18.86万元、其他对个人和家庭的补助支出1.00万元。
(二)公用经费96.75万元。主要包括:办公费8.95万元、水费1.20万元、电费6.58万元、邮电费1.06万元、差旅费4.42万元、维修(护)费13.61万元、会议费6.26万元、培训费27.88万元、公务接待费1.40万元、工会经费3.67万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费2.91万元、其他商品和服务支出7.58万元、办公设备购置10.65万元。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
中国共产党滨海县委员会党校部门2016 一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.91万元,占“三公”经费的67.52%;公务接待费支出1.40万元,占“三公”经费的32.48%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,和去年一样无因公出国(境)费决算支出;决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行费支出2.91万元。其中:(1)公务用车购置决算支出0万元,和去年一样无公务用车购置决算支出,决算数等于预算数。
(2)公务用车运行维护费决算支出2.91万元,完成预算
的145.5 %,比上年决算增加1.91万元,主要原因为培训业务量增加使公务用车次数增加;决算数大于预算数的主要原因培训业务量增加使公务用车次数增加。公务用车运行维护费主要用于干部教育业务。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费1.40万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,和上年一样无外事接待支出决算数等于预算数。
(2)国内公务接待支出1.40万元,完成预算的28%,比上年决算增加0.31万元,主要原因为培训业务量增加使接待次数增加;决算数小于预算数的主要原因严格控制接待标准。国内公务接待主要为接待培训班邀请的教授等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待25批次,260人次。主要为接待接待培训班邀请的教授等。
中国共产党滨海县委员会党校部门2016 一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.26万元,完成预算的125.2%,比上年决算增加6.26万元,主要原因为省委党校和市委党校安排的会议增加;决算数大于预算数的主要原因省委党校和市委党校安排的会议增加。2016 全年召开会议30个,参加会议100人次。主要为召开下达省市党校培训任务和政策宣传。
中国共产党滨海县委员会党校部门2016 一般公共预算拨款安排的培训费决算支出27.88万元,完成预算的121.22%,比上年决算增加1.33万元,主要原因为培训业务量增加;决算数大于预算数的主要原因培训业务量增加。2016
全年组织培训15个,组织培训3000人次。主要为培训党员干部。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 我校无政府性基金预算收入支出决算,和去年一样。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出86.10万元,比2015年增加26.6万元,增长44.71%。主要原因是:培训班次的增加和其他学校租我校场地使我校培训费、水电费等开支加大。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016政府采购支出总额13.23万元,其中:政府采购货物支出13.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本从县级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项): 指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 中国共产党滨海县委员会党校2016部
门决算表
第三篇:青山湖区委党校2017部门决算
青山湖区委党校2017部门决算
目 录
第一部分 青山湖区委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 青山湖区委党校部门概况
一、部门主要职能
区委党校是主管干部培训工作的区委组成部门,主要职责是:
1、班子自身建设工作。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神,认真学习党的基本理论和基本知识,贯彻党的路线、方针、政策,坚持正确的办学方向,提高办学水平,建立惩治和预防腐败体系,落实好党风廉政建设责任制,班子成员带头以身作则、廉洁自律、勤俭办校。
2、干部培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》的要求,认真开展大规模培训干部工作,配合组织、宣传及相关部门拟定干部培训规划,发挥对党政领导干部培训、轮训的主渠道、主阵地作用,有计划地培训科级党员领导干部、村级党员主要领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干,负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记,作为干部使用的重要依据之一。
3、科研工作。研究习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署,开展专项课题调研活动,为区委、区政府决策服务,为理论创新服务,为教学服务,为社会实践服务。
4、教学管理工作。定期召开校委会议,研究工作计划与安排,分析教育培训情况,不断改进教学方法,积极推进教学改革,提高教学质量,努力改善办学条件,加强基础设施建设,完善教学设施的配套,健全学校各项管理制度,明确工作目标,完成工作任务。
5、师资建设工作。抓好师资队伍建设,组织教师参加政治理论学习、业务知识学习和思想道德学习,开展讲课竞赛、评教评学、集体备课等活动,狠抓教学质量管理,促进教师业务水平提高,努力建立一支素质强、业务精、作风正的教师队伍。
6、基层党校指导工作。按照区委宣传部提出的具体要求,加强对镇、街道、园区、区直机关系统党组织等基层党校进行业务指导,形成干部教育培训网络体系。
7、对外联系工作。加强同省内外先进党校的交流与合作,互通信息、互相学习、促进党校工作上水平,开展异地交流培训干部工作。
8、其它工作。完成上级党校及区委交办的其他工作,接受委托,面向社会开展职业技能培训,开办符合政策规定的其他干部教育。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:本级1个,所属基层预算单位1个,编制人数16 人。
本部门2017年年末编制人数 16人;年末实有人数 20人,其中在职人员 12 人,离休人员0人,退休人员 8 人。
第二部分 2017部门决算表
收入支出决算总表编制单位:2017公开01表金额单位:万元收 入项 目栏 次
一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入行次*********2627决算数1本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余总计支 出项目(按功能分类)行次栏 次一、一般公共服务支出28
二、外交支出29
三、国防支出30
四、公共安全支出
31五、教育支出
32六、科学技术支出3
3七、文化体育与传媒支出3
4八、社会保障和就业支出3
5九、医疗卫生与计划生育支出36
十、节能环保支出37
十一、城乡社区支出38
十二、农林水支出39
十三、交通运输支出40
十四、资源勘探信息等支出41
十五、商业服务业等支出42
十六、金融支出43
十七、援助其他地区支出44
十八、国土海洋气象等支出45
十九、住房保障支出46
二十、粮油物资储备支出47二
十一、其他支出48二
十二、债务还本支出49二
十三、债务付息支出50本年支出合计51 结余分配52 年末结转和结余53总计54决算数2
收入决算表编制单位:2017公开02表金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入123事业收入4经营收入5附属单位上缴收入6其他收入7
支出决算表编制单位:2017公开03表金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3上缴上级支出4经营支出5对附属单位补助支出6
财政拨款收入支出决算总表编制单位:2017公开04表金额单位:万元收 入项 目栏 次一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款行次决算数***2******26272829项目(按功能分类)栏 次一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出二
十一、其他支出二
十二、债务还本支出二
十三、债务付息支出本年支出合计年末财政拨款结转和结余行次支 出小计2303******44546474849505***5758决算数一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款34本年收入合计年初财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款总计总计 一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位:2017公开05表金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位:2017公开06表金额单位:万元人员经费经济分类科目名称科目编码301工资福利支出3010*********3033030*********303103031****** 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补贴 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出金额经济分类科目名称科目编码302商品和服务支出3020*********3021***30214302***7302******8302293023***30299人员经费合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出公用经费经济分类金额科目名称科目编码310其他资本性支出 房屋建筑物购31001建31002 办公设备购置31003 专用设备购置******31011******3043040***304993073070***906 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息其他支出 赠与金额公用支出合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位:2017公开07表金额单位:万元项目行次
一、“三公”经费支出 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费(1)公务用车购置费(2)公务用车运行维护费 3.公务接待费(1)国内接待费 其中:外事接待费(2)国(境)外接待费
二、相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个)2.因公出国(境)人次数(人)3.公务用车购置数(辆)4.公务用车保有量(辆)5.国内公务接待批次(个)其中:外事接待批次(个)6.国内公务接待人次(人)其中:外事接待人次(人)7.国(境)外公务接待批次(个)8.国(境)外公务接待人次(人)栏次******81920年初预算数1决算数2注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位:2017公开08表金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计年初结转和结余1本年收入2小计3本年支出基本支出4项目支出5年末结转和结余6
国有资产占用情况表公开09表编制单位: 2017项 目
一、车辆数合计(台、辆)1.副部(省)级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)栏次12345678决算数
第三部分 2017部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017收入总计 429.87 万元,其中年初结转和结余 33.11 万元,较2016年增加76.13 万元,增长17.71 %;本年收入合计396.76万元,较2016年增加72.71 万元,增长18.33 %,主要原因是:1.财政拨入党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款57.2万元。2.拨入了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入327.12万元,占82.45%;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入69.64 万元,占17.55%。
二、支出决算情况说明
本部门2017支出总计414.61万元,其中本年支出合计414.61万元,较2016年增加93.98万元,增长22.67 %,主要原因是:1.党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元。2.开支了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元,3.增加了委托办培训班费用;年末结转和结余15.25万元,较2016年减少17.86 万元,下降51.80%,主要原因是:2016拨的委托办培训班款在2017开支。
本年支出的具体构成为:基本支出414.61万元,占100%;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017财政拨款本年支出年初预算数为200.47万元,决算数为327.12万元,完成年初预算的163.18 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为69.7万元,决算数为84.53万元,完成年初预算的121.28%,主要原因是:党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本未安排公共安全预算支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款基本支328.48万元,其中:
(一)工资福利支出150.55万元,较2016年减少21.37 万元,下降 14.19 %,主要原因是:2017已办理退休人员1名。
(二)商品和服务支出84.02万元,较2016年增加56.89万元,增长309.69 %,主要原因是:党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。
(三)对个人和家庭补助支出93.40万元,较2016年增加42.73 万元,增长184.33 %,主要原因是:1.开支了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元。2.职工住房公积金缴纳增加了32.15万元(含个人缴纳部分)。
(四)其他资本性支出 0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本未发生其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.65万元,决算数为0.51万元,完成预算的78.46 %,决算数较2016年增加0.28万元,增长221.74 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:本未安排因公出国(境)事项。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.65万元,决算数为 0.51 万元,完成预算的78.46%,决算数较2016年增加0.51万元,增长100 %。主要原因是:党校办培训班购学员用茶叶和饮用矿泉水开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少0.23万元,下降100 %。主要原因是:公车全部由上级部门封存和拍卖;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年减少 0.23 万元,下降 100 %。主要原因是:公车全部由上级部门封存和拍卖。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017机关运行经费支出84.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加56.89 万元,增长309.69 %,主要原因是:党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。具体如下:
1.办公费8.85万元,较上年增长71.64%,主要原因是:(1)政府采购了一批办公用品,(2)增加了律师服务费。2.印刷费0万元,3.咨询费57.20 万元,较上年增长100%,主要原因是:党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元。
4.水费2.07万元,较上年增长28.99%,主要原因是:代收宿舍楼水费上交至其他资金账户,作为其他收入入账,未冲减本单位交的水费。
5.电费5.06万元,较上年增长47.43%,主要原因是:代收宿舍楼电费上交至其他资金账户,作为其他收入入账,未冲减本单位交的电费。
6.邮电费0.65万元,较上年下降21.54%,主要原因是:减少了不必要的电话费开支。
7.差旅费0万元,较上年下降100%,主要原因是:本未安排出差事项。
8.维修费0.91万元,较上年下降185.71%,主要原因是:2017党校只进行了一些小规模的维修。
9.培训费0.01万元,较上年下降310%,主要原因是:减少了培训次数。10.福利费3.57万元,较上年下降29.41%,主要原因是:减少了职工食堂职工工作餐费用开支。
11.其他商品支出5.7万元,较上年增长272.73%,主要原因是:增加了政府采购费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017政府采购支出总额3.27万元,其中:政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的100 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、预算绩效情况说明
我部门2017无绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
(一)财政拨款:是指区财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:是指除区财政拨款,事业收入,事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转与结余:填列2016全部结转和结余的资金数,包括当年结转资金和历年滚动结转结余资金
二、支出科目 教育支出(类):1.是指本单位发给参公干部和事业编制教师各种工资奖金和交纳职工公积金、职工社会养老保险的支出,2.区组织部、同级各部门委托本单位开办各种培训业务方面的支出。
三、年末财政拨款结转和结余
是指本单位当年年末结余的资金滚动到下年。
第四篇:中国人民政治协商会议公主岭委员会2015年部门决算范文
中国人民政治协商会议
盐都区第十三届委员会第三次会议以来
提案工作情况的报告
——2015年1月12日在政协盐都区第十三届委员会第四次会议上
段学标
各位委员、各位同志:
我受政协盐都区第十三届常务委员会的委托,向大会报告十三届三次会议以来提案工作情况,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
一
区政协十三届三次会议以来,全区政协组织和广大政协委员坚持以中共十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,贴紧发展大局,聚焦民生热点,充分运用委员提案这一有效载体,认真履行职责,积极建言献策。广大委员围绕全区经济社会发展和群众关注的重点问题深入调查研究,共提出提案129件,经区政协提案委认真审查,对7件内容相近、议题重复的提案进行并案处理,有5件转为社情民意,实际立案117件。会议结束后,提案委对提案进行了分类统计,通过建议提案办理系统把立案的117件提案全部转交区委、区政府各部门办理,截至2014年10月底,所有提案办理完毕。就办理情况梳理分析,内得到解决和基本解决的A类提案占交办总数的57.8%;被列入计划正在解决的B类提案占交办总数的37%;暂时不能解决的C类提案占
动了相关工作的改进。关于大力发展校车、关注中小学生出行安全等有关校车安全工程的提案建议,区政府将其纳入2014年全区为民办实事工程,一次性购买国标校车67辆,当年秋学期开学全部投入运行,在全市率先实现校车全覆盖。提案提出加强农村文化队伍建设、打造文化生态园、推进基层文化活动开展、繁荣社区文化,有关方面吸纳提案建议,加快文化阵地建设,实施文化惠民工程,极大地丰富了广大群众的精神生活。关于优化中小学资源配置、农村医疗卫生机构建设、完善合作医疗就诊报销范围、精神病患者救助等提案,委员们持续关注,有效促进了教育、卫生事业发展。关于加快我区养老体系建设的提案,从四个方面提出破解养老难题的建议,区民政局逐项研究、认真对待,充分吸纳委员建议,2014年,2.1万名老年人享受居家养老服务,250个村(居)居家养老站点建设、信息网络、服务队伍、老龄组织四项全覆盖,提前完成省定“十二五”目标。提案还就完善城乡公交设置、拓宽镇村公路、加强公路养护和调整公交班次等关乎百姓出行,群众关注度较高的方面提出许多建设性建议,被区委区政府和相关部门实施民生工程时采纳,有关问题得到较好解决。关于加快社会保障体系建设的提案,区人社局积极采纳意见,把解决当前突出问题与健全长效机制有机结合,抓好制度落实和服务优化,在全市率先实现社会保障全覆盖。
围绕社会综合治理、公共安全、司法公正、涉法涉诉等社会法制建设方面,提出提案34件,为促进社会和谐稳定发挥作用。提案着眼于推进平安盐都、法治盐都、和谐盐都建设,从户外广告管理、整治渣土车、土地流转、拆迁安置、违章建筑拆除等矛盾处理方面分别提出建议,各承办单位将认真办理提案作为反“四风”、密切联系群众的重要内容,推动相关问题的解决。关
员活动,为撰写提案提供第一手资料,使提案征集逐步走向日常化。鼓励和支持委员深入基层、贴近群众,就党委政府关注、人民群众关心的热点难点问题,深入调查研究,提出切实可行的对策建议,从而打造了一批立意好、操作性强的优秀提案。充分发挥镇(区、街道)和驻城联络组的界别优势和团体优势,鼓励他们多提质量高、份量重的集体提案,既彰显团体界别特色,又避免一案多提、提案交叉重复等问题。
(二)跟踪督促,优化提案办理协商。大胆创新,多渠道推动提案办理工作,将重点提案的办理协商从往年由分管主席一人督办3-4件的单一模式,上升到由主席会议成员每人督办1-2件重点提案的高度,全年筛选了9件重点提案由各主席领衔督办高端协商,促进一批涉及经济发展、社会事业进步、民生改善、社会和谐等方面问题的有效落实。对一些涉及到多部门的综合性提案,通过与承办单位沟通,根据提案需要解决问题的主次,确定由一家主办单位牵头,其他单位提出协办意见,联合答复,确保每一件综合性提案办理任务都得到有效落实,合力提升办理成效。提案办得怎么样,落实效果好不好,委员满意不满意,要通过评议让委员说话、让百姓说话、让事实说话。为积极探索政协履行民主监督职能的新途径、新形式,推动提案办理质量进一步提高,充分发挥提案在政协履行职能中的重要作用,区政协邀请多个提案承办单位、群众代表和部分政协委员共同当裁判,选择到一些群众关注度高、提案承办量大的政府职能部门,对提案办理工作情况开展民主评议,实现了提案办理“开门化、阳光化、科学化”。评议协商延伸了提案办理工作的社会触角、强化了政协委员的社会责任,也使提案工作由封闭走向开放,由部门办理走向社会参与,为推进协商民主作出了有效尝试。
三
2015年,政协提案工作的总体要求是,深入学习贯彻总书记在庆祝人民政协成立65周年大会上的重要讲话和区委十三届六次全会精神,围绕“打造新高地、迈上新台阶”总定位,突出推进协商民主这条主线,以推动发展、关注民生、促进和谐为主基调,充分发挥政协委员的主体作用,全面提升提案工作的科学化水平,适应和服务经济社会发展新常态。
(一)突出重点,发挥优势,从协商抓起提高提案质量。围绕“两高”追求、“四区”建设主要内容,通过召开座谈会、协商会、情况通报会及组织视察、调研、考察等活动,扩大委员视野和知情渠道,为提案的形成注入源头活水;积极组织和引导委员深入基层,联系群众,倾听民声,反映民意,认真思考,精心撰写,提出情况真实准确、客观具体,分析问题言之有理、言之有据,建议措施有针对性、前瞻性和可操作性的高质量提案;鼓励党派团体、政协各专委会、界别和各联络组发挥智力优势、专业优势,多提一些联名提案、集体提案。
(二)求真务实,加强协作,把协商贯穿于提案办理全过程。准确交办提案,对涉及多部门的综合提案,通过协商落实好主办、协办单位责任,形成办理合力,迅速、高效保证每一件提案都得到有效交办。经主席会议协商,选择3-5件与区委“三突出、三强化”工作扣得紧、群众生活贴得实的重点提案,邀请区政府分管领导与区政协领导共同领衔督办。加强提案人、承办单位、提案委三方协商合作,通过“开门办案”、“面对面答复”、“请进来、走出去”等沟通协商形式,促进提案办理落实,提高委员满意度。
第五篇:宁波委党校2015年部门决算-中共宁波委党校
宁波市委党校2015年部门决算
一、宁波市委党校概况
(一)主要职能
1.围绕市委经济社会发展和干部队伍建设的要求,有计划地培训、轮训各级党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干,协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核。
2.研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想;
3.围绕市委市政府的中心任务、重大战略部署,对国内外、市内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要科研成果提供给市委决策参考;受市委委托举办市管干部专题研讨班;负责对全市各县(市)区委党校进行业务指导。
(二)部门决算单位构成
从决算单位构成看,市委党校部门决算仅包括:本级决算。
二、市委党校2015年部门决算安排情况说明
(一)收入决算总体情况
2015年当年收入合计7545.5万元,其中:财政拨款6732.67万元,占89.23%;专户资金473.42万元,占6.27%;事业收入(不含专户资金)0万元,其他收入339.41万元,占4.5%。用事业基金弥补收支差额 0万元,占0 %;年初结转和结余0万元,占0%。
(二)支出决算总体情况 2015年支出决算7274.63万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出97.18 万元、教育支出6890.31万元、科学技术支出5.13万元、住房保障支出268.47万元、其他支出13.54万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出3605.85万元,项目支出3668.78万元,上缴上级支出0 万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
(三)财政拨款收支决算总体情况
市委党校2015年财政拨款收入总计决算 6732.67元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款6732.67万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算6732.67万元,支出包括:一般公共服务支出97.18万元、教育支出6348.35万元、科学技术支出5.13万元、住房保障支出268.47万元、其他支出13.54万元、年末财政拨款结转和结余0万元。
(四)一般公共预算财政拨款支出情况
市委党校2015年一般公共预算财政拨款支出合计 6732.67万元,具体用于以下方面:
1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务37万元,主要用于民主党派培训班的培训经费。2.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务60万元,主要用于引进人才安家补助费。
3.一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务0.18万元,主要用于全国文明“四连冠”工作奖励经费。3.教育支出-职业教育-其他职业教育支出16万元,主要用于2015年第一批企业职工培训费用。
4.教育支出-进修及培训-干部教育6331.85万元,主要用于培训、轮训各级党员领导干部。
5.教育支出-其他教育支出-其他教育支出0.5万元,主要用于领军和拔尖人才培养工程经费。
6.科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发5.13万元,主要用于知识产权创造和保护与科技创新与条件建设这两个课题用款。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金259.17万元,主要用于发放职工住房公积金。
8.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴4.04万元,主要用于发放职工提租补贴。
9.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴5.26万元,主要用于发放老职工的住房补贴。
10.其他支出-其他支出-其他支出13.54万元,主要用于新党校建设前期发生的各种费用。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
市委党校2015年一般公共预算财政拨款基本支出3537.32万元,其中:
人员经费 3146.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费390.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
(六)政府性基金预算财政拨款情况
市委党校2015年政府性基金预算年初结转和结余0 万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。
(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)
市委党校2015年“三公”经费支出决算73.23万元,比上年减5.03 %。其中: 1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出41.86万元,比上年减5.74 %。主要用于行政学院公务员培训交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数 1个,人次10人。减少主要原因是少组一个团,费用减少了。
2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),比上年增(减)0 %,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数0 辆,公务用车保有量5 辆。为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费。
3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费 支出10.97万元,比上年减2.10 %,主要用于事业人员所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是因为校长参加了车改,车辆减少了一辆。
4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出 20.4万元,比上年增8.45 %。主要用于上级党校和兄弟党校间交流学习时发生的伙食费和住宿等支出,其中国内接待费20.4万元,国内公务接待批次39个,国内公务接待人次358人。增加的主要原因是接待的客人比上年有所增加。
三、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出 390.91万元,比上年增加35.67万元,增长10.04 %。增加的主要原因是:公务接待费和工公经费有所增加,还因为办公设备老化,采购了一批办公设备。
2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额15.72 万元,其中:政府采购货物支出15.72万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆5 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆;单位价值200万元以上大型设备 0(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,组织对0 个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款0 万元,其中: 0个项目达到预期绩效目标,0 个项目未达到预期绩效目标。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
4.上年结转:是指预算单位以前的收入预算未执行完毕,需结转本按照原用途继续使用的结转资金,以及以前收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
8.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)干部教育(项):反映党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
11.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。