海关进口增值税专用缴款书稽核比对结果为不符、缺联、重号的处理问题(推荐阅读)

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第一篇:海关进口增值税专用缴款书稽核比对结果为不符、缺联、重号的处理问题

海关进口增值税专用缴款书稽核比对结果为不符、缺联、重号的处理问题

对稽核结果为不符、缺联、重号的海关缴款书,纳税人可在税务机关提供稽核结果的当月申请数据修改或者申请审核检查,纳税人填写《稽核异常海关缴款书核对申请表》,并持海关缴款书原件及加盖财务专用章的复印件向主管税务机关申请数据核对或者申请审核检查。

税务机关将根据纳税人提交的核对申请进行核查,如属于采集错误的,在稽核系统中修正原海关缴款书信息并复核后再次进行稽核比对,如不属于采集错误的海关缴款书,经核查海关缴款书票面信息与纳税人真实进口货物业务一致的,纳税人应在收到税务机关书面通知的次月申报期内申报抵扣,逾期不予抵扣。

第二篇:海关进口增值税专用缴款书

一、报关进口

企业办理付汇手续并委托代理公司或有资质的报关行办理报关。应按近期外汇牌价事先估算出的关税和增值税进行转账给受托报关单位(在外埠报关需电汇或信汇),代理公司或报关行持进口合同及有关资料到海关办理报关手续,并缴纳进口增值税和关税(特殊商品还须缴纳消费税),并由海关打印分别写有代理公司和委托进口企业名称的(即双抬头)《海关进口增值税专用缴款书》(以下简称:《海关票》)、《海关进口关税专用缴款书》各一式一份给报关单位。报关单位将此缴款书给委托进口企业,并清算报关费用。

二、《海关票》的申报抵扣

1、企业在收到《海关票》后根据清算的结果进行记账。在《海关票》上打印的日期90天之内或90天之后的第一个申报期之内将进口增值税记入抵扣当月的进项税额。

2、月初企业通过中兴通IC卡申报软件进行报表的录入工作,将当月申报抵扣的《海关票》逐笔录入到海关发票抵扣清单中,保存后打印。此数据自动带入到增值税附表

(二)中第5行,即非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证中的海关完税凭证这一行的税额列。注意此行的金额数必须手工录入,否则显示金额为0,会产生比对不符。

3、纳税申报期时,企业持进口合同及《海关票》原件、付给代理公司或报关行进口增值税和关税税款的银行对账单及进口报关单复印件各一份,以及海关发票抵扣清单一份、征收税务所所需的其他申报资料到相应的窗口办理《海关票》的审核和当月的报税。

此流程自2009年5月1日起施行。

第三篇:海关进口增值税专用缴款书比对结果是购销双方识别号不符

22.海关进口增值税专用缴款书比对结果是购销双方识别号不符,如何处理?

答:根据《国家税务总局海关总署关于实行海关进口增值税专用缴款书“先比对后抵扣”管理办法有关问题的公告》(国家税务总局海关总署公告2013年第31号)第六条第一项规定:“对于稽核比对结果为不符、缺联的海关缴款书,纳税人应于产生稽核结果的180日内,持海关缴款书原件向主管税务机关申请数据修改或者核对,逾期的其进项税额不予抵扣。属于纳税人数据采集错误的,数据修改后再次进行稽核比对;不属于数据采集错误的,纳税人可向主管税务机关申请数据核对,主管税务机关会同海关进行核查。经核查,海关缴款书票面信息与纳税人实际进口货物业务一致的,纳税人应在收到主管税务机关书面通知的次月申报期内申报抵扣,逾期的其进项税额不予抵扣。”

因此,海关进口增值税专用缴款书比对结果是不符的,请按照上述文件规定处理。

第四篇:稽核异常海关进口增值税专用缴款书核对申请表

附表二:

稽核异常海关进口增值税专用缴款书核对申请表

纳税人名称(盖章):韶关市德通再生资源有限公司 纳税人识别号:*** 主管税务机关名称:韶关市浈江区国家税务局犁市分局 主管税务机关代码:

序号海关缴款书号码比对结果不符类型联别原第一联海关缴款书号码***488-L02进口口岸代码填发日期税款金额备注519451942012-08-092012-07-1868143.9668143.96***42001488-L02不符日期不符正确第一联***488-L02原第一联缺联-----正确第一联原第一联重号-----正确第一联核查意见:部门审核意见:签字: 年 月 日签字: 年 月 日

第五篇:八、海关进口增值税专用缴款书稽核认证与结果下载操作流程

海关进口增值税专用缴款书稽核认证

海关进口增值税专用缴款书稽核认证,主要是提供给增值税一般纳税人自行对海关发票进行认证稽核和稽核结果查询与下载。具体操作步骤如下:

一、海关发票认证稽核:

登陆CA证书后(如没有CA证书采用“普通登录”),点击“海关稽核”进入界面如图1,点击第一联数据上传中的“浏览”键,选择需上传的的文件后按“打开”。返回界面后点击“上传”。

图1

二、稽核结果查询与下载:

登陆CA证书后点击“海关稽核”进入界面如图1,在“稽核结果通知书下载确认”中的“稽核月份”里面输入数据所上传的月份(输入格式为:200901)。然后点击确认,如出现如图2的提示的时,代表该笔海关稽核数据可以正常进行进项抵扣。

图2

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