第一篇:严肃财经纪律 杜绝小金库承诺书
严肃财经纪律 杜绝“小金库”承诺书
景谷傣族彝族自治县清查预算单位“小金库”领导小组:
根据《预算法》、《中华人民共和国会计法》、中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室《关于进一步加强预算单位“小金库”清查工作的通知》普洱市清查预算单位“小金库”领导小组《关于签定杜绝“小金库”承诺书的通知》等文件规定和《景谷县2011年“小金库’专项治理工作方案》,为进一步加强预算资金和非税收入管理,严肃财经纪律,防范“小金库”产生,从源头预防和杜绝腐败,建立良好的财经秩序,在2011年“小金库’专项治理工作中我单位郑重作出以下承诺:
一、单位保证不违规开设银行账户,严格遵守账户管理规定,按规定用途使用账户。
二、单位保证不公款私用。
三、单位保证将所有资金纳入单位财务部门法定账目核算。
四、单位保证所有账目向监督机关公开(涉密除外),接受监督。
五、单位保证执行统一的津补贴规范政策,不违规发放各种形式的津补贴(含电话费、过节费)。
六、单位保证所有行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、资产处置收入、其他收入等非税收入及时上缴国库或财政专户。以上承诺,保证做到,请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督;承诺不能兑现,我单位主要领导和领导班子将负主要责任,并接受组织的问责处理。
本承诺书:各行政事业单位、各乡镇一式四份,县纪委、县清办、承诺单位存档和宣传张榜公布各一份。
承诺人(法人或主要负责人签字):
县属各单位、乡镇、各站所签章:
二0一一年 五 月 日
第二篇:严肃财经纪律和小金库总结
根据《洛南县财政局 洛南县审计局关于印发《洛南县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理实施方案》的通知文件精神,为确保严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的全面开展和有效实施现就本单位开展严肃财经纪律和“小金库”专项行动自查自纠工作情况汇报如下:
一、高度重视,认真安排部署。
按照县关于开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的精神,根据文件要求,我院领导高度重视,认真组织开展了严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作,认真对存在的问题和下一步工作进行了分析研究,要求所属各科室认真组织自查自纠,进一步开展自查自纠工作。为使严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作深入开展,形成声势,我院通过多种形式广泛宣传政府关于该项工作的重要意义、工作内容和相关政策规定。召开了单位全体干部职工座谈会,深入学习各种文件和政策要求,鼓励广大干部职工积极参与严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作,有效促进了严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的开展。
二、突出重点,认真开展,务求落实。
(一)按照有关文件的要求,通过深入调查,我院财务管理均按照国家有关财经法规规范执行,严格执行“收支两条线”的财经纪律,未侵占、截留国家和单位收入,未设任何形式的“小金库”。任何财务往来均严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
(二)全院各科室,在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行,收费统一由院财务科管理。财务科有规范健全的财务管理制度,未发现有设立“小金库”的情况。通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识,明确了相关责任,严令禁止各科室私自乱收费。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。严格控制资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
(三)我院“小金库”治理工作深入到所属各科室,自查自纠情况做到了深落实。对重点科室、重点情况进行了重点检查,并对检查情况进行了总结提高,逐步建立健全了防治“小金库”的长效机制。并在机制体制、管理运行、资金管理等方面加以研究和完善,高度重视对各种违法违纪行为和不规范行为的防范工作。
通过自查、重点检查,我院进一步加强了法制教育、严肃了财经纪律,强化了财务管理工作,确保了资金合理使用。在今后的工作中,我们将把“小金库”治理工作纳入日常管理工作机制,确保依法工作,廉洁行医。
第三篇:杜绝小金库承诺书
杜绝小金库承诺书1
为坚决防范和杜绝“小金库”,本人代表(单位名称)郑重作出以下承诺:
一、按照学校《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》(院办字[20xx]13号)要求,认真组织自查自纠,做到不走过场、全面覆盖,自查面达到100%。
二、保证所提交的自查自纠总结报告和相关报表数据是真实、完整的。
三、对自查出的问题一定主动整改纠正,同时及时如实上报,并保证通过清理后,本单位无“小金库”。
四、严肃财经纪律,建立良好财经秩序,做到:
1、遵守账户管理规定,按规定用途使用账户,不违规开设银行账户。
2、将所有资金纳入财务部门法定账目核算。
3、按照上级和学校的有关规定严格实行财务公开制度。
4、执行统一的津贴补贴规范政策,不违反以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利。
以上承诺,保证做到。如有违规违纪问题,本人愿意承担一切责任,并接受组织处理。
xxx
日期:20xx年x月x日
杜绝小金库承诺书2
为了进一步规范我单位财经管理,强化源头治理,坚决防范和杜绝发生私设“小金库”违法乱纪的问题,我们郑重作出以下承诺:
一、严格遵守银行账户管理的规定。按照规定用途使用账户,不违规开设银行账户。
二、所以的资金纳入财务部门法定账目核算。一切行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产出租出让或经营收入、培训收入等非税收入纳入单位财务部门法定账目核算,一切财政安排资金和上级补助资金纳入单位财务部门法定账目核算,绝不隐瞒、转移。
三、执行“收支两条线”制度。一切应缴国库或财政专户资金及时足额上缴财政,绝不截留、挤占、挪用、坐支。
四、执行统一的津补贴政策。不违法规定以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利。
以上承诺保证做到。请上级组织、全体职工、社会各界和广大群众与新闻媒体予以监督。若不能兑现,我们愿意承担相应责任,并接受组织的问责处理。
主要负责人签名:
财务负责人签名:
财务工作人员签名:
_______年_______月_______日
杜绝小金库承诺书3
为深入贯彻落实62项专项整治工作要求,解决“小金库”这个人民群众反映强烈的`突出问题,进一步规范领导干部廉洁从政行为,认真执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》规定,我单位郑重承诺如下:
一、不在法定帐户外截留、核算、使用各项资金。
二、不以虚列支出、重复列支、资金返还等手段,将财政资金等公款转出法定帐户之外,私存私放。
三、不通过乱收费、乱罚款、乱摊派或捐赠、赞助等方式获取收入擅自设立银行帐户或以个人名义私存私放。
四、不利用假票据或购买非法票据等欺骗手段套取现金,将现金转入私设帐户,私存私放。
五、不利用有关单位套取资金转入擅自设置的帐目私存私放。
六、不与下属单位、经济实体、企业或个人互相串通,弄虚作假,套取资金私存私放。
七、不通过伪造会计凭证,撤换并重新编制会计帐簿、篡改财务报告等手段,隐瞒收入或扩大支出,将资金转出法定帐户私存私放。
八、不将工程验收结算结余款私存私放。
九、不将代收的款项私自截留、私存私放。
十、不将财政资金或其他公款以定期存单或个人储蓄等形式私存私放。
十一、不将行政事业单位的资金以各种协会、学会、企业的名义存放。
十二、不违反私设“小金库”的其他规定。
以上承诺,欢迎社会各界人士、各种新闻媒体、广大干部群众给予监督,若单位违反以上承诺,私自设立“小金库”,单位主要负责人将主动向镇党委、镇政府提出辞职申请,并接受相关法律法规及党纪政纪的处分。
单位(盖章):
承诺人(签名):
_______年_______月_______日
杜绝小金库承诺书4
除财务人员外,任何人不得经手资金的收、付、保存。我作为公司员工,在此承诺:不参与任何“小金库”行为。
“小金库”行为包含但不限于以下情形:
1、收取属于公司的款项(例如出售物资收入、客商违约金、赔偿款等),未交到财务部,而用于其他支出。
2、收小费、好处费等,用于团伙分赃或其他支出。(正确做法为:不收取)。
3、将虚假报账所得款项用于其他支出。例如虚列项目报出幸福家园费用,用于其他支出。
4、为员工多计算工资存放于某处,用于其他支出。
5、收员工罚款用于其他支出。例如员工将罚款投入储钱罐;例如收员工罚款,存于某处,用于聚餐。(正确做法为:当时就交到财务部或捐至上海东方希望公益基金会账户,银行户名:,开户行:银行帐号:)。
6、财务人员收款后未记入公司账务。
7、以其他名义收取资金,未交到财务部,用于其他支出。
本人自愿遵守上述承诺,若有违反,按《东方希望集团处罚条款管理标准》接受相应处罚,触犯法律的,承担相应法律责任。
承诺人(签名):
20xx年xx月xx日
杜绝小金库承诺书5
为贯彻落实清理检查“小金库”专项工作领导小组的部署和要求,坚决防范和杜绝“小金库”,本部门按照清理检查“小金库”专项工作领导小组的要求开展了“小金库”清理检查工作,现郑重承诺如下:
一、严格按照规定步骤,扎实开展了“小金库”自查自纠工作。
二、所报送的《“小金库”自查自纠情况报告》及有关情况完整、真实、准确。
三、经过此次清理检查,本部门已无任何形式的“小金库”存在,并保证今后不设立“小金库”。
部门主要负责人签字:
部门章:
_______年_______月_______日
杜绝小金库承诺书6
为深入贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于全面构建“小金库”防治长效机制的意见》(皖办发【20xx】60号),进一步巩固深化“小金库”专项整治成果,切实解决“小金库”防治难点问题,本单位按照要求开展了“小金库”自查工作。现郑重承诺如下:
一、严格按照要求,全面开展了本单位“小金库”自查工作。
二、经过全面排查,本单位已无任何形式的“小金库”存在。
三、本单位保证今后不设立任何形式的“小金库”。
承诺人(签名):
20xx年xx月xx日
第四篇:杜绝小金库承诺书
杜绝小金库承诺书
杜绝小金库承诺书1
为深入贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于全面构建“小金库”防治长效机制的意见》(皖办发【20xx】60号),进一步巩固深化“小金库”专项整治成果,切实解决“小金库”防治难点问题,本单位按照要求开展了“小金库”自查工作。现郑重承诺如下:
一、严格按照要求,全面开展了本单位“小金库”自查工作。
二、经过全面排查,本单位已无任何形式的“小金库”存在。
三、本单位保证今后不设立任何形式的“小金库”。
承诺人(签名):
20xx年xx月xx日
杜绝小金库承诺书2
为坚决防范和杜绝“小金库”,本人代表(单位名称)郑重作出以下承诺:
一、按照学校《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》(院办字[20xx]13号)要求,认真组织自查自纠,做到不走过场、全面覆盖,自查面达到100%。
二、保证所提交的自查自纠总结报告和相关报表数据是真实、完整的。
三、对自查出的问题一定主动整改纠正,同时及时如实上报,并保证通过清理后,本单位无“小金库”。
四、严肃财经纪律,建立良好财经秩序,做到:
1、遵守账户管理规定,按规定用途使用账户,不违规开设银行账户。
2、将所有资金纳入财务部门法定账目核算。
3、按照上级和学校的有关规定严格实行财务公开制度。
4、执行统一的津贴补贴规范政策,不违反以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利。
以上承诺,保证做到。如有违规违纪问题,本人愿意承担一切责任,并接受组织处理。
xxx
日期:20xx年x月x日
杜绝小金库承诺书3
为深入贯彻落实62项专项整治工作要求,解决“小金库”这个人民群众反映强烈的突出问题,进一步规范领导干部廉洁从政行为,认真执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》规定,我单位郑重承诺如下:
一、不在法定帐户外截留、核算、使用各项资金。
二、不以虚列支出、重复列支、资金返还等手段,将财政资金等公款转出法定帐户之外,私存私放。
三、不通过乱收费、乱罚款、乱摊派或捐赠、赞助等方式获取收入擅自设立银行帐户或以个人名义私存私放。
四、不利用假票据或购买非法票据等欺骗手段套取现金,将现金转入私设帐户,私存私放。
五、不利用有关单位套取资金转入擅自设置的帐目私存私放。
六、不与下属单位、经济实体、企业或个人互相串通,弄虚作假,套取资金私存私放。
七、不通过伪造会计凭证,撤换并重新编制会计帐簿、篡改财务报告等手段,隐瞒收入或扩大支出,将资金转出法定帐户私存私放。
八、不将工程验收结算结余款私存私放。
九、不将代收的款项私自截留、私存私放。
十、不将财政资金或其他公款以定期存单或个人储蓄等形式私存私放。
十一、不将行政事业单位的资金以各种协会、学会、企业的名义存放。
十二、不违反私设“小金库”的其他规定。
以上承诺,欢迎社会各界人士、各种新闻媒体、广大干部群众给予监督,若单位违反以上承诺,私自设立“小金库”,单位主要负责人将主动向镇党委、镇政府提出辞职申请,并接受相关法律法规及党纪政纪的处分。
单位(盖章):
承诺人(签名):
_______年_______月_______日
杜绝小金库承诺书4
除财务人员外,任何人不得经手资金的收、付、保存。我作为公司员工,在此承诺:不参与任何“小金库”行为。
“小金库”行为包含但不限于以下情形:
1、收取属于公司的款项(例如出售物资收入、客商违约金、赔偿款等),未交到财务部,而用于其他支出。
2、收小费、好处费等,用于团伙分赃或其他支出。(正确做法为:不收取)。
3、将虚假报账所得款项用于其他支出。例如虚列项目报出幸福家园费用,用于其他支出。
4、为员工多计算工资存放于某处,用于其他支出。
5、收员工罚款用于其他支出。例如员工将罚款投入储钱罐;例如收员工罚款,存于某处,用于聚餐。(正确做法为:当时就交到财务部或捐至上海东方希望公益基金会账户,银行户名:,开户行:银行帐号:)。
6、财务人员收款后未记入公司账务。
7、以其他名义收取资金,未交到财务部,用于其他支出。
本人自愿遵守上述承诺,若有违反,按《东方希望集团处罚条款管理标准》接受相应处罚,触犯法律的,承担相应法律责任。
承诺人(签名):
20xx年xx月xx日
杜绝小金库承诺书5
为贯彻落实清理检查“小金库”专项工作领导小组的部署和要求,坚决防范和杜绝“小金库”,本部门按照清理检查“小金库”专项工作领导小组的`要求开展了“小金库”清理检查工作,现郑重承诺如下:
一、严格按照规定步骤,扎实开展了“小金库”自查自纠工作。
二、所报送的《“小金库”自查自纠情况报告》及有关情况完整、真实、准确。
三、经过此次清理检查,本部门已无任何形式的“小金库”存在,并保证今后不设立“小金库”。
部门主要负责人签字:
部门章:
_______年_______月_______日
杜绝小金库承诺书6
为了进一步规范我单位财经管理,强化源头治理,坚决防范和杜绝发生私设“小金库”违法乱纪的问题,我们郑重作出以下承诺:
一、严格遵守银行账户管理的规定。按照规定用途使用账户,不违规开设银行账户。
二、所以的资金纳入财务部门法定账目核算。一切行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产出租出让或经营收入、培训收入等非税收入纳入单位财务部门法定账目核算,一切财政安排资金和上级补助资金纳入单位财务部门法定账目核算,绝不隐瞒、转移。
三、执行“收支两条线”制度。一切应缴国库或财政专户资金及时足额上缴财政,绝不截留、挤占、挪用、坐支。
四、执行统一的津补贴政策。不违法规定以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利。
以上承诺保证做到。请上级组织、全体职工、社会各界和广大群众与新闻媒体予以监督。若不能兑现,我们愿意承担相应责任,并接受组织的问责处理。
主要负责人签名:
财务负责人签名:
财务工作人员签名:
_______年_______月_______日
第五篇:严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案
开展贯彻落实中央八项规定精神
严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案
为贯彻落实中央八项规定及省市县委相关规定精神,特别是抓好“三公”经费、会议费等预算管理,进一步治理“小金库”,切实严肃财经纪律,真正从源头上斩断不良作风的“资金链”,确保公务接待、因公出国(境)、公务用车经费只减不增,决定在全县开展贯彻落实中央八项规定精神严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作,现就开展贯彻落实中央八项规定精神严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作制定如下方案:
一、工作目标
为进一步贯彻落实中央“八项规定”及省市县委相关规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待经费(以下简称“三公”经费)支出,通过对各乡镇、各单位“三公”经费预算和执行情况进行全面检查,发现和纠正“三公”经费在审批、管理、使用中存在的问题,促进“三公”经费管理使用制度的进一步完善,降低行政运行成本,提高行政经费支出透明度和财政资金使用效益。
二、检查时间及检查范围
检查时间:中秋国庆期间,具体时间为9月至10月上旬。检查范围:纳入预算管理或有财政拨款的部分乡镇、单位,重点是各级党政机关、事业单位和社会团体。
三、检查内容
2013年以来违反中央八项规定精神和财经纪律,特别是“三公”经费及设立“小金库”的有关问题,数额较大和情节严重的,可追溯到以前。重点包括:
1.预算收入管理情况。按照综合预算的要求,加强对预算收入管理的监督检查。重点检查各单位依法取得的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入,未按规定及时足额上缴国库,隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分,以及违规转移到所属工会、培训中心等单位使用等问题;严肃查处各种形式的乱收费、乱罚款、乱摊派。
2.预算支出管理情况。遵循先有预算、后有支出的原则,加强对预算支出管理的监督检查。重点检查超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题;及时纠正违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题;对公务卡管理使用情况开展监督检查。
突出对“三公”经费的监督检查。重点检查违规扩大出国(境)经费开支范围,擅自提高出国(境)经费开支标准,接受企事业单位资助或向下属单位摊派出国(境)费用等问题;超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题;超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。
突出对会议费和培训费的监督检查。会议费重点检查计划外召开会议,以虚报、冒领手段骗取会议费,虚报会议人数、天数等进行报销,违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准,在非定点饭店召开会议,违规转嫁或摊派会议费用以及报销与会议无关费用等问题。培训费重点检查计划外举办培训班,超范围和开支标准列支培训费,虚报和未按规定程序报销培训费,转嫁、摊派培训费用和向参训人员乱收费等问题。及时纠正借会议、培训之名组织会餐、安排宴请、公款旅游以及在会议费、培训费中列支公务接待费等与会议、培训无关的支出。
3.政府采购管理情况。加强对货物、工程和服务等政府采购的管理和监督。重点检查采购预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
4.资产管理情况。从资产配置、使用、处置等环节入手,严肃查处擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节,重点检查违反有关法律、法规和制度的规定配置资产,资产配置与履行职责不适应,以及资产配置中存在的奢侈浪费等问题。资产管理环节,重点检查资产管理使用制度不健全,资产管理责任制不落实,资产账实不符等问题。资产处置环节重点检查在处置范围、审批程序、处置方式、收入管理等方面存在的违规问题。
5.财务会计管理情况。落实《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》,检查各级党政机关和事业单位的财务会计核算行为。重点检查各单位未设置会计账簿,会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料不真实不完整,会计核算不符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定,从事会计工作的人员不具备从业资格等问题,严肃查处各种会计造假行为。
6.财政票据管理情况。加强对财政票据印制、发放与领用、使用与保管、核准与销毁等全过程的管理与监督。重点检查非法印制票据,转让、出借、串用、代开票据,或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为,坚决查处假发票。
7.设立“小金库”情况。继续深入开展“小金库”治理工作,对违反法律及其他有关规定,应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产进行清理检查,坚决查处贪污、私分、行贿、受贿,以及套取会议费、培训费和出国(境)费用等设立“小金库”问题。
四、检查人员及检查单位 第一组
组 长:*** 成 员:*** 检查单位:*** 第二组
组 长:*** 成 员:*** 检查单位:***
五、车辆安排
第一组所需车辆由县财政局负责派车,第二组所需车辆由县审计局负责派车。
六、工作要求
(一)对于检查过程中发现的问题,将按照《会计法》、《财政违法行为处分处罚条例》等相关制度规定进行严肃问责处理,情节严重的将给予党纪政纪处分,涉嫌违法犯罪的移送司法机关。
(二)各乡镇、各单位要以此次专项检查工作为契机,并针对检查中发现的问题,研究完善相关制度规定,建立健全有效控制“三公”经费支出和“小金库”治理的长效机制,不断提高财政财务管理水平和资金使用效益。
(三)各检查组要按照《**县贯彻落实中央八项规定精神监督检查办法》等相关制度的要求,自觉遵守工作纪律,认真开展检查工作。
2014年9月10日