第一篇:项目部物资设备管理制度
项目部物资设备管理制度
为了加强项目部物资设备管理,降低项目部物资设备成本支出,提高项目经济效益,根据武汉公司物管中心、设备管理中心有关文件要求,特制定本项目部物资设备管理制度。
一、物资管理 1. 物资计划
项目部材料员应根据工程部门提供的《主要物资需用量核算表》、《辅助材料需用计划》编制物资申请计划(计划分为甲供料计划和自购料计划两部分),经项目经理审批后,由项目部材料员根据采购权限组织实施(上报业主或自行采购)。
2. 物资采购
1)甲供材料(部分主材),由业主采用招投标等方式采购,项目部与业主指定的供应商签订供应合同,由供应商根据项目部所提供的计划,适时、适量地组织供应。
2)A类物资,即主材(甲供材料除外),由物资管理中心采用招标等方式确定合格供方,项目部在认同质量和价格的基础上,与物资管理中心签订供应合同,由物质管理中心组织采购与供应,也可由物资管理中心委权项目部在合格供方中比价采购。
3)B类物资(指地材),由物资中心经理项目部在对全线资源进行调查的基础上,共同制定全线统一限价或采用招标采购等方式选定若干合供供应厂家(供应商),由项目部负责与厂家(供应商)签订供
应合同,并组织进料和质量、数量的验收。
4)C类物资(其他辅助材料、特种专用材料、劳保用品等),由项目部对周边市场进行详细的调查,在比质比价比服务的前提下,指定合供供应商,签订价格优惠、质量保证和服务承诺合同(协议),定点限价采购或送货上门,以形成批量优惠。
5)周转材料(模板、脚手架、架空梁等),由物管中心委权项目部采购(租赁)。项目部应充分利用公司物管中心、设备中心现有资源,采取先内租后外租,先租赁后购买的原则。采购或租赁均采取询质比价比服务的原则,并签订采购(租赁)合同(协议)。
3. 物资验收
项目部应对到达的物资进行严格的验收。1)主材验收。
主材的质量直接影响工程质量,项目部应做好验收记录,在对其数量、规格验收的同时,进行严格的质量验收,检查其有无合格材质证明书,核对其材质证书同到达材料外包装的牌号、批号、生产日期是否相同,以及其外观质量、尺寸是否合符标准、有无过期现象等,严禁不合格产品进入施工工地。材料到达工地后,应及时通知试验部门进行抽检试验,检验合格后,方可投入使用。
2)地材、周转材料的验收。
项目部应加强地材、周转的验收,严格地材验收责任制,地材验收必须严格执行两人以上共同验收方和一车一票制度,同时做好验收
记录,对不合格地材应坚决拒收,周转材料应比照主材进行数量和质量验收。
3)其它材料的验收。
对工程有影响的辅助材料以及对保障施工人员人身安全的劳保三安产品,对人身和环境产生危害的化学危险物品,同样应进行数量和质量验收,检查其有无生产许可证、合格证、营业执照、产品外包装是否符合要求等,坚决杜绝三无产品和不合格产品进入施工现场。
4、物资储存与保管
1)项目部材料人员必须严格按照《仓储物资保管技术规程》、《物资搬运、储存控制程序》,按产品性能和保管要求,对入库物资分区、分类堆码,做到堆码整齐、标识齐全、过目成数。
2)负责建立健全各种台帐,做到帐、卡、物相对应,坚持“三检查”、“三核对”制度,并负责保管好各类物资技术证件。
3)对易燃、易爆、化学危险品,应按规定对其编号、标识、专人保管,并制定严格的管理措施。
4)对有防湿要求的材料,应按规定进行防潮处理,并做好日常检查工作,发现问题,及时处理。
5)
对顾客(业主)提供的产品,应进行单独存放、单独标识、单独建帐、单独管理。
6)
加强仓库的防火、防盗工作,确保入库物资完好无损。
5、物资发放。
1)物资的发放必须严格按计划和定额进行控制,材料的领发必须严格按领发料管理制度执行,严禁非生产用料,最大限度的控制材料成本支出。
2)主要材料领发必须经项目经理或作业队长审批,材料员依据审批的规格、数量,开据领(发)料单或用料单,在三查三对后,按先进先发的原则发放,需要技术证件的物资应随行发放,严格无审批、无计划用料。
3)对化学危险物品,以及在搬运中有特殊要求的物资,材料员应对领料人员或搬运人员说明注意事项,确保人身和物资的安全。
4)对小型机具、周转材料应建立发放台帐和保管卡片,做到专料专用,用完后,应及时回收。
5)所有用于工程消耗的物资,必须做到日清月结,及时核销、合理摊销。
6.物资报表。
认真做好项目部物资月报(资金报表)、季报(主要物资)、年报(主要物资)的编制、汇总和上报工作,参与项目部材料成本核算和材料成本分析。
二、机械设备管理。
1、项目部根据施工组织方案及时提报施工设备需用计划,由项目部设备管理人员统一在公司设备管理中心或社会租用
2、项目部在同等条件下必须优先租用设备管理中心保有的设备,对于项目工程所需特种设备,确因设备中心无法满足,需租用外部设备时,应书面提出申请,设备中心签认并经公司领导审批后方可实施。
3、项目部发生设备租赁业务时,必须签订租赁合同,合同应明确设备规格、型号、数量、费用、时间、双方责任、安全、结算方式等。
4、项目部设备管理人员应确保设备进入工地前处于良好的技术状态,设备安装前必须先检查,做好验收记录。严禁带故障的设备进入施工工地。
5、项目部设备管理人员必须严格按照《设备管理控制程序》要求,对所租赁的设备建立专门台帐,进行设备标识,建立设备档案,督促机械操作人员认真填报检修和运转记录,做好自用设备的统计工作,并按要求上报公司设备管理中心。
6、项目部设备操作和维修人员应经常性地对所用设备进行检查和维护,特别是在施工过程中,应加强关键、特殊过程配备设备的检查,发现问题,及时修理,排除故障,确保施工安全。如发生项目部无法处理的设备重大、大事故,应立即上报上级设备管理部门处理。
7、项目部设备管理人员应按规定时间对项目所用设备进行检查,了解设备技术状况、使用状况和保养、维修等情况,严格按《设备管理控制程序》对设备的使用、维修、保养工作进行控制与管理。
8、项目部机械操作人员必须持证上岗,严格按设备操作规程进行操作,禁止违章操作,禁止将设备交民工操作和私自转让给民工队使用。
9、项目部在设备使用完毕后,应做好退场前的维护和整修,设备管理人员在设备退场时,必须将设备使用时的运转及维修记录一并移交给设备管理中心或市场租赁公司。
第二篇:……项目部物资管理办法
中铁十局集团昆明新南站项目部
物资机械管理办法
第一章 总 则
第一条 为适应物资管理工作的要求,规范物资管理行为,使物资管理科学、规范、有序、受控、责权清晰,为工程提供质量优越、价格合理的物资,减少浪费,降低成本,根据集团公司精细化有关规定和公司精细化管理相关办法,结合项目部实际,特制定本办法。
第二条 遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则,围绕“有序可控”的总体要求,以“保障供应,控制成本”为中心,全面推行工号核算和责任成本管理。
第三条 项目部成立物资设备管理领导小组。本项目部物资设备采购、供应、管理工作在领导小组的领导下进行,日常管理工作由经理部物资设备部负责。
第四条 项目部物资设备实行归口管理,分级负责,共同把关,相互监督的基本原则。
第二章 物机部机构设置与职责
第一条 项目部设物机部,各工区设物资材料组。
第二条 物资设备部是工程物资设备采购管理的主责部门,在物资设备管理领导小组的直接领导下,按照建设单位的要求,负责本项目部的物资管理工作。
第三条 各工区材料组在项目部物资设备部的领导下,具体负责本工区物资需求计划的提报、接运、验收、保管、成本核销等系列工作。
第四条 物机部
一、负责制定本项目物资设备管理的有关制度和办法,建立健全物资设备采购供应管理体系、质量控制管理体系、成本控制体系。
二、对项目管段各种材料的计划、定额、采购、供应、核销行使管理权;负责对工区物资材料组物资管理进行监督、管理、检查、评比和指导。
三、组织实施以分部分项核算为基础的物资成本管理,指导和监督工区物资材料组开展物资责任成本管理工作,建立键全物资机械总成本盈亏总帐,开展物资经济活动分析。
四、协调好本单位与供货单位之间的供需衔接,满足工程施工需要。
五、协助各项目队的物资部门进行地材、自购料市场调查,并对其采购价格进行监控。
六、做好物资设备供应的统计报表工作,随时掌握物资设备供应计划执行情况。
七、负责本部门业务范围内相关文件、资料的收集整理归档工作。
第五条 成立本项目部物资设备采购领导小组 组 长:项目经理
组 员:物机部、工程部、工经部、财务部、试验室各部门负责人
组长负责物资管理工作中的各个环节的监督、检查,对物资管理的有关事宜负领导责任。组织签订主要材料物资供应合同。
物机部要根据物资申请计划及时编制物资采购计划,做好各项物资的供应,计算最佳的储备量,做到既不积压,也不造成停工待料。
第三章 物资的市场调查及采购管理
第一条 组织市场调查
一、项目招标后,项目经理部物机部组织物资管理相关人员对周边主要资源产地和供应商进行市场调查,重点调查当地及周边各种资源主要来源、购销习惯、出厂(场)价格、道路及运力状况、运杂费、主要资源供应(生产)商及其产品质量、资信、销售能力等,同时收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策与措施,并收集、记录必要的数据材料;绘制资源分布与运输组织示意图(含项目经理部的位置、主要资源位置、主要工 3 点、施工里程、砼搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等);撰写书面调查报告,注明主要材料预算用量、单价走势预测及控制建议,并上报子分公司审批。
二、施工过程中,还应定期或不定期的组织市场调查,掌握市场行情变化及其变化的原因,并及时上报子分公司备案或批准,把握好最佳采购时机,合理储备,确保物资供应和采购效益最大化。
第二条 拟定采购方案
一、根据项目主要物资需用总量计划,并按照公司和业主的物资管理办法和要求,结合施工组织安排,拟订主要物资采购方案,内容包括各项采购制度的说明,物资规格型号、数量、技术标准与性能指标、金额、潜在供应厂商、采购方式(甲供、公司提供、集中采购、自行采购等)及资金状况、结算方式等。
二、采购领导小组组长组织小组全体成员召开评审会议,审核《采购方案》,并重点关注物资数量与质量的要求、采购方式及料款的结算方式与项目实际情况是否相符;物机部长修订完善后按程序报公司审批。
三、对于经子分公司批准或委托项目采购的材料,采购领导小组组织采购;对具备公开招标条件的物资、须组织公开招标采购,且招标过程邀请公司相关部门全程监督;对物资急需、资源或地域条件限制,不宜实行公开招标的物资,须由项目采购领导小组提出书面申请,经子分公司同意后方可采用邀请招标或竞争性价格谈判等方式采购,其中邀请招标须合格供方名录中的三家及以上具备投标资格(资质)、招标物资履约能力、信誉及服务良好的潜在供应商参与投标。招标与采购过程中的各项记录、资料,如招投标文件、评标报告、会议纪要、当地政府政策性文件等须妥善保存,必要时报子分公司备案。
第三条 物资的采购
一、采购领导小组严格执行《合同签订管理流程》各项规定
二、物机部长按照合同和采购计划组织进货、验收与发放,确保物资供应。
第四章 物资的计划管理
第一条 提供分工号物资需用量台账
工程部长根据工程设计图纸,计算并提供分工号主要物资需用量核算表;施工期间,因任务调整或设计变更需追加或消减物 5 资需用量时,及时向物机部经办人提出变更计划及其核算表。总工程师审核分工号主要物资需用量核算表的准确性。
第二条 编制月(季)度物资需求申请计划
工程部长根据施工月(季)度进度计划,依据分工号主要物资需用量核算表,及时编制月(季)度需求申请计划,并报总工程师审核。
第三条 编制物资采购总量计划、月(季)度采购申请计划
物机部物资计划人员根据分工号主要物资需用量核算表,编制物资总量计划,作为编制采购方案的依据,建立《分工号限定额发料台账》
施工过程中,根据工程部长提供的当期工程施工物资需用量核算表、上期物资库存、储备需要等,及时按要求编制月(季)度物资采购计划。属甲供或上级单位提供的物资,则编制《月(季)度物资需求申请计划》表。物资采购计划由封面、编制说明、物资计划表、当期物资需用量核算表、上期计划执行情况说明等组成。计划须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准与性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等。
第五章 物资的验收管理
第一条
原材料进厂检验制度
一、目的 为了确保进入施工现场的材料符合规范要求,确保工程质量。
二、部门职责
1.工程部负责检查和监督项目经理部做好材料进场的质量检验工作.2.材料员负责对进场材料进行检查验证,并取得相关的证明资料。凭证手续不全,一律不收。将合格材料的凭证手续汇总备案,以备追溯。
3.施工员和质检员应做好检查和督促工作,确保材料进场质量检验的落实,防止弄虚作假,杜绝不合格产品的使用。
三、原材料质量保证措施 根据质量方针和质量目标的要求,首先从原材料的控制,选择合格的供应商,保证所有同工程质量有关的物资采购时能满足规定的要求,做到比质比价,质量第一,品质证明与物相符。
四、成立验收小组,进场材料由项目物机部、安质部、试验室联合验收。
第二条 物资验收流程
一、物机部仓库管理人员核对计划、发货通知等,确认来料的合规性,并通知试验经办人、验收小组成员来进行收料。
二、物机部自行收料
1、物机部仓库管理人员核对物资品名、规格、数量、外观质量、产品质量证明文件、附带的零配件数量、安全防护措施等于采购合同、发票或料单及其他规定是否相互一致。
2、按规定必须进行理化性能检验或试验的物资,物机部仓库管理人员开具试验委托单,工地试验室负责取样检测。必要时,试验人员或外部单位共同见证取样。
3、物资数量和外观质量验收无误后,才可出具《物资验收交接单》、《大堆料过磅单》,并及时登记《工地物资验收登记簿》。
三、理化试验 试验室经办人按照《试验委托单》的内容,按时间要求进行检验或试验,并出具试验报告。
四、状态标识
1、物资管理实行物资采购权与验收权分离,物资的采购与验收严禁一人包办。
2、为防止漏检和不合格物资的非预期使用,应对物资的检验(试验)状态进行标识。物资的检验(试验)状态包括:未检、在检、合格、不合格。
五、不合格物资 物机部长对数量短缺、无产品质量证明文件的物资,经核对与采购计划不符的物资、外观质量有明显问题的物资、经理化检验或试验不合格的物资给予标识、单独存放,禁止发放和使用,同时与供方联系退货、换货、索赔等事宜。
六、办理入库 物机部仓库管理人员及时获取试验报告,对进场验收无问题的物资,收回供方的《物资验收交接单》,审核发票,填制《收料单》;同时在《物资送检台账》和《工地物资验收登记簿》中补登试验报告编号。物机部长审核《收料单》,重点关注供应商、物资品种规格、单价等是否与合同、计划、发票及《物资验收单》一致,发票是否齐全及真伪判断,审核无误后,并签字确认。
第六章 物资的发放管理
第一条 申请计划与审核
一、用料申请人根据现场施工需要,编制物资用料申请计划,并报分管领导进行审批
二、物机部长根据现场施工计划安排,并结合现场进度,及时审核用料人《用料申请计划单》的合理性,并签署审批意见。
三、项目经理审批《用料申请计划单》,并签署审批意见。第二条 核对确认 物机部经办人核对确认领料人的资格和分管领导对物资申请计划审批意见,对照《分工号主要物资限(定)额供应台账》核对物资累计领用数量是否超过计划总量等。
第三条 发料
一、物机部经办人根据《分工号主要物资限(定)额供应台账》进行物资发放,填写《发料单》
二、用料申请人领料时在物机部经办人提供的《材料支出票》上进行签字确认。
三、物机部经办人根据《材料支出票》,登记《分工号主要物资限(定)额供应台账》,记录物资发放日期、数量、规格、累计发放数量、收料人等信息。
第三篇:项目部物资管理办法
阿高速公路项目部物资管理(暂行)办法
根据《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》,结合西标段(359公里)《专用行政条款》、《专用技术条款》对物资管理工作的要求,制定阿尔及利亚东西高速公路项目部物资管理(暂行)办法。
一、管理目标
1、材料计划准确率达到100%;
2、材料综合降低率达到8.5%;
3、材料年贮备总额控制在年施工产值的2%以内;
4、实行周转材料有序配置和层层租赁,提高利用率;
5、建立健全物资监控和考核机制,检查监督复盖率达100%。
二、管理措施
(一)、理顺物资供应管理程序,明确项目部两级物资部门的工作职责,完善物资供应管理体系,落实责、权、利,规范两级物资人员的行为;针对项目物资管理工作的需要,制定措施,确保执行效果。
(二)、按照有限公司制定的《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》,结合《专用行政条款》、《专用技术条款》对物资管理工作的要求,加强物资系统执行制度检查、考核、监督的工作力度。
(三)、项目部物资管理实行两级管理一级供应的管理体制,即项目部物资部、项目部物资分部两级管理体制,由项目部物资部统一组织材料的采购与供应,对分部设置的仓库实行统一管理,分部物资部门负责材料的现场管理及成本控制与核算,并明确两级物资部门的职责。
1、项目部物资部的工作职责:
1.1、按照《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》、《专用行政条款》、《专用技术条款》的要求,结合项目物资管理工作的实际,制定物资管理制度,并加强过程管理工作的落实和监督;
1.2、根据施工图预算,结合施工部门提出的物资需用计划,对比分析后,按物资的供应归属划分编制物资采购计划;依据物资储备定额、物资消耗定额的管理程序,制定监控和考核、物资平衡与调度、现场物资管理、物资消耗成本控制工作程序;
1.3、负责项目部工程与施工需物资的集中采购; 1.4、负责组织进口物资的清关、运输、验收等工作;
1.5、负责对甲方的业务联系、上报项目部各类物资统计报表、项目部物资系统管理、物资成本核算与统计的业务指导;
1.6、负责组织项目部物资成本的统计与核算;
1.7、负责对各分部仓贮物资的管理,按要求组织物资贮备和限额发料的控制管理; 1.8、按月组织对项目部、各分部现场及仓库物资的盘点。
2、项目分部物资组工作职责:
2.1、项目分部工程与施工的各类主要材料、辅助材料需用计划的编制上报; 2.2、物资消耗定额的控制与管理;
2.3、现场材料的管理、回收、退库、清理、维护;
2.4、按月组织分部项目的物资盘点,做好分部材料消耗的统计与成本核算分析;
2.5、按月向项目部物资部上报各类物资统计报表、成本分析资料、分部物资管理工作总结;
2.6、负责定期与项目部物资部及分部各部门的信息沟通,主动配合项目部物资部物资平衡、调剂工作。
三、切实加强施工过程中的物资管理工作:
(一)、物资计划管理
1、对工程及施工用材料的供应,应依据预算部门提供的施工图材料预算,结合工程部门提供的施工用料计划,由物资计划员对比分析后,提出物资需用计划,经项目部经营部签字认可,编制物资需用计划;物资采购计划要结合工程月计划进度及工程形象安排,经过平衡库存材料后,编制物资采购计划。
2、辅助材料、工具性材料及劳动保护用品的采购计划的编制,要依据材料消耗定额及十五冶相关规定结合施工现场的工作实际组织计划的编制。
3、周转材料的采购计划以项目前期策划数量及施工组织设计要求提出后,经项目部主管领导批准后编制,同时要切实抓好对周转材料的调剂调度的工作力度,加强使用过程的监督控制。
4、各分部上报物资需用计划应提前10天报项目部物资部,所有物资需用计划、物资采购计划必须报同级单位主管领导的审核签字批准,才能构成有效的物资需用和物资采购文件。
5、所有物资需用计划、采购计划必须报同级财务及仓库各一份,财务部门以物资需用计划为依据核实月度材料消耗情况,以物资采购计划为依据筹集资金和监督;仓库以物资采购计划为依据组织材料的入库验收,按物资需用计划组织材料的定额发放。
二)、物资采购管理
本项目钢材、水泥、沥青等主要材料由甲方组织招标采购,砂、石料由项目部自行组织开采加工,其他材料由项目部物资部组织采购,要依据《中国十五冶物资管理办法》执行。
1、物资采购工作应严格遵守按计划组织采购的原则;
2、采购人员工作完成后要及时向物资计划员汇报采购工作完成情况;
3、加强材料运输的成本控制与管理工作,最大限度地降低采购材料的运输成本;
4、采购物资必须严格遵守财务管理的有关规定,必须开具增值税发票,按照CITIC-CRCC.DLO/DGFD/2007/0020《关于做好材料预付款申报工作的通知》要求,做好材料预付款的申报工作,在三日内组织采购物资的验收和向财务办理冲账手续;
5、大堆材料直接送至施工现场仓库或钢筋加工车间、砼搅拌站,必须实行双向验收的原则。
三)、物资消耗管理
项目部材料综合降耗率指标为8.5%:为加强物资消耗的管理,项目部物资消耗管理工作的重点应抓好砼搅拌站、钢筋加工车间、周转材料、油料、分包队的材料控制及按月材料盘点工作。
1、砼搅拌站的材料控制与管理:按照《中国十五冶物资管理办法》执行,应相应地作好如下工作:一是做好砼搅拌站的材料消耗承包工作,与承包单位签订承包合同时应将材料纳入承包范畴;二是按照大堆材料验收的原则,制定大堆材料验收料单,切实组织好大堆材料现场三方验收;三是要加强成品砼出库的考核;四是要切实加强按月组织对搅拌站材料的盘点和承包核算管理工作。
2、钢筋加工车间的材料控制与管理:应做好如下工作,对钢筋加工车间实行经济责任承包,按月组织考核;二是加强对进场的钢材的三方验收和材料发放的管理;三是要对钢筋加工车间出库的半成品钢材的考核;四是要加强对钢筋加工车间按月的成本考核和核算工作。
3、周转材料的管理:项目部物资部要设置专人负责对周转材料的管理工作,分部要定人负责对周转材料现场管理工作;一是要严格执行周转材料采购的审批制度,对钢架管、扣件、钢模板、木(竹)模板等主要周转材料的购置要以前期策划和施工组织设计为依据,要有项目主管领导审核批准;二是木(竹)模板购置计划要附项目砼面积;三是做好大型钢模板计划与加工的控制;四是要切实抓好对周转材料的现场管理,严格控制损耗,提高周转材料的使用率;五是要实行周转材料的层层租赁制度,建立周转材料内部数据库,及时掌握周转材料内部使用情况,作好内部使用调剂;六是要做好对周转材料的现场管理工作,按季度 对周转材料的如意盘点。
4、对分包队的材料控制管理应做好如下工作:项目部在与分包队签定分包合同时应把材料的降耗作为分包合同的主要内容之一;物资部门一是每月25日要作好对劳务分包队材料进行盘点;二是要在分包合同中明确材料供应及节超奖罚措施,应建立完整的基础资料,在工程结算前做好材料的核算工作;三是对分包队超领或多领用的材料统一按市场价格进行结算,四是对不属合同承包范围的材料领用,应在经营部门办理手续后,按市场价格供应。
5、对土石方施工设备的油料应实行单机成本核算考核制度,项目部要组织好单机油料消耗定额的编制;二是要实行一机一卡制度,领用油料时按照出车任务单加油;三是按月对设备的出勤台班(小时),油料消耗情况进行考核和核算。
6、由项目部负责经营工作的领导按月组织由物资、经营、施工、财务等部门对当月已完成的实物工程量和月材料消耗情况进行如实的盘点,当月已领尚未用完的材料,下月要继续使用的要进行盘点和办理材料的假退料和假领料手续,按材料的名称、规格、数量供应价格办理一式三份材料退库和领料,作好消耗定额台帐的记录及考核,按月报送财务部门核算。
四)、甲供材料的管理
1、根据年、季、月工期的总体安排,及时向甲方申报物资需用计划(钢材、水泥、沥青),并明确供货时间、技术标准、几何尺寸要求;
2、加强对甲方供应材料的检验和验收工作,对不合格的物资要及时与甲方沟通,并填写“不合格物资及损坏丢失报告单”及时报送甲方,及时办理物资更换手续并附处理记录;
3、对甲方供应材料的验收、保管、发放及消耗成本的控制按照《中国十五冶物资管理办法》及相关制度执行;
4、对由甲方供应的钢材、水泥、沥青要明确材料的单价、数量、结算方式等要求,如以上材料只由甲方组织材料的招标采购不负责材料供应,项目部物资部应参与材料的招标采购活动,严格控制招标采购的价格、数量、质量、运输等质量成本控制的关键过程,及时提出在招标采购活动中的建议和意见,以保证由甲方组织招标采购材料的质量、价格的合理性。
五)、做好物资仓储的合理布局和物资贮存过程的管理
1、物资储备仓库的设置应符合中信国华西标段项目部《现场物资管理暂行办法》、合同、《专用行政条款》、《专用技术条款》、《中国十五冶物资管理办法》的要求,并结合施工现场的要求设置与管理;
2、做好材料库存总额的控制:物资平均实际库存总额控制项目施工产值的2%以内(根据下生产任务的安排考虑足够的材料储备);项目部物资部计划员要加强物资计划的平衡和内部调剂工作的力度,切实做到先利库后采购;做到项目工完料清,无材料积压;
3、做好材料入库验收工作:仓库在组织材料入库验收的依据一是物资采购计划、二是符合财务规定的税务发票或随货同行的清单、三是材料合格证书、四是要见实物验收;采购回的材料在三日内组织验收,对因甲供或发票暂时未到的材料,应做好材料预验收工作、按月核算,待材料发票来后及时办理正式的验收手续;对直接供应到搅拌站的水泥、砂石料,供应到钢筋加工车间的钢材要实行“双向控制验收”手续,即供应商、搅拌站、钢筋加工车间材料员与项目部物资部采购员共同验收确认。
4、要坚持按月盘点制度:项目部每月25日对全线库存和现场材料进行全面盘点的督促,项目分部物资组负责组织实施,根据工程节点,增加阶段性材料盘点核算;周转材料在每季度25日组织盘点,做好周转材料在库、在用台帐的记录;库存材料必须严格做到帐物、帐帐相符;并上报物资盘点报表和统计分析交项目部物资部。
六)、物资系统的信息化管理
1、加强物资系统的信息化管理,建立物资信息化管理数据库,是项目部物资部的一项重要工作,项目部物资部要加强信息化硬件的配置,物资部门人员应加强信息化管理应用知识的学习,利用网络信息及时沟通和反映本单位物资管理动态情况,提高工作效率;
2、完善各类物资报表,各单位物资部门要根据报表需要反映数据的要求,建立物资基 础台帐的设置和日常工作的完善,按项目部物资部编制的《物资报表填报说明》的要求,及时准确地完成各类物资报表,畅通物资信息收集渠道,各分部物资报表必须与本单位经营、财务部门沟通并审核签字后方能上报到项目部物资部;
3、建立物资统计报表的分析制度,各分部物资部门通过如实盘点,编制物资统计报表,要根据报表反映的各项数据,对照项目部规定的各项指标要求,组织认真分析,找出在施工过程中物资管理、大宗材料采购、采购成本、主要材料消耗、周转材料管理、工机具管理等方面存在的薄弱环节,制定改进物资管理的措施,明确下阶段物资管理目标;
4、要逐步建立物资信息管理数据库,并将本项目各项物资管理数据信息纳入数据库,项目部物资部、项目部物资分部要利用信息网络平台,对项目物资管理核心指标进行适时地了解、指导和监控,并对收集的物资核心指标在项目部内部网上发布,对在物资管理过程中出现的问题在本系统进行适时通报。
5、主要物资统计报表及上报时间要求: 1)、甲供主要材料月统计报表(每月25日前); 2)、主要材料采购单价统计月报表(次月10日前); 3)、主要材料消耗核算月报表(次月10日前); 4)、主要周转材料购置、库存及使用分布报表(次月10日前); 5)、项目物资前期策划实施情况报表(次月10日前); 6)、企业原材料、能源消费与库存报表(每季初5日前); 7)、库存及周转材料盘点汇总报表(7月5日及次年1月5日前); 8)、物资统计分析及物资供应工作总结(7月5日及次年1月5日前)。七)、系统检查与考核
1、项目部物资部按月对各分部物资供应管理工作定期检查,监控覆盖率要达到100%,并将检查结果进行综合评价,按季度通报检查考核情况,达到促进管理工作提高之目标;
2、运用信息化手段对物资核心流程监控,加大对系统管理的监管力度,加强对物资统计报表的分析,对物资管理过程中出现异常情况(如:项目物资出现成本亏损的、周转材料、工机具出现管理混乱造成损失较大的)加大监控管理工作;
3、对项目前期物资策划进行跟踪,适时掌握项目实施过程中物资资源的配置及成本控制情况。
4、为确保有限公司各项物资管理制度在项目部得到有效实施,项目部物资部结合绩效考核要求,制定项目部物资管理工作考核细则,各分部物资部门桉季组织自行考核并上报项目部物资部,项目部物资部根据考核细则,按季度对各分部物资管理工作进行考核,以促进项目物资管理目标的实现。
八)对物资管理的其他要求执行有限公司物资设备管理处整合下发的《中国十五冶物资供应管理办法》、《西标段现场物资管理暂办法》、《专用行政条款》、《专用技术条款》。
阿东西高速公路项目经理部
二00七年七月十三日
第四篇:项目部物资管理办法
物 资 管 理 办 法
1.资材料调查及采购办法
1.1物资材料购买前做好材料的前期单价调查,本着货比三家,质优价廉,舍远求近、信誉程度来选定材料生产商及供货商。
1.2物资材料采购的单价、数量、金额经物资科核定做出书面采购计划或采购合同后由项目部经理签字确认,予以监控。
2.物资材料进场验收细则
2.1钢材:钢材进场必须持有产品合格证、材质书,经过项目部实验室检验合格;重量以工地地磅读数为准,如有争议可到固原市经营性地磅复查。如果不能过磅称量的,以检尺计算其重量。
2.2水泥:水泥进场必须持有产品合格证、材质书,经过项目部实验室检验合格;重量以工地地磅读数为准,如有争议可到固原市经营性地磅复查。
2.3地材:地材进场必须经过项目部实验室检验合格,数量以过磅为准。
2.4燃料:施工现场燃料在项目部指定的供应地点填加。发放燃料时计量应准确,燃料采购以质量为先,不可贪便宜采购劣质燃料,如果发生因燃料不合格造成的机械车辆损失由燃料供应方赔偿,物资科负责监督其油料质量。
2.5其他材料:根据材料类别的各种验收方法执行。2.6周转材料:根据各种周转材料的验收方法执行。2.7成品圆管进场须有合格证等,验收由物资科负责。2.8进场所有材料须经工程技术部提供交底书核算其进场数量。3.物资材料现场使用管理细则 3.1钢材:根据工程技术部提供的单项工程钢材实际使用数量交底书向此单项工程施工班组发料。施工过程中如果施工班组钢材由于不确定因素造成暂时紧张可向物资科报告,物资科给予现场调配;调配双方可在项目部财务转帐或在发料单位更改各自钢材收据后转帐。施工班组钢材超耗的,则此单项工程钢材超耗部分由施工班组自负。如发生超过工程技术部物资材料交底数量的要求供料,则须工程技术部给予书面超计划供料通知和材料超耗解释。
3.2水泥:根据工程技术部提供单项工程混凝土方量交底书和实验室提供的配合比中计算的水泥设计使用数量由物资科发料,施工班组保管使用。水泥供应由项目部统一管理,施工班组使用水泥前两天工程技术部须提供该施工班组的设计使用数量,物资科予以供应。如果此单项工程施工班组水泥超耗的,则超耗部分由超耗施工班组自负。查清水泥从进场到使用中的每个环节,避免水泥因人为疏忽造成数量与质量损失。(如:散水泥过磅的磅差,散水泥的防潮,散水泥储备过期,搅拌站的跑漏冒浪费,散水泥罐的密闭情况,自动计量的准确性,搅拌砼时配合比的准确情况,袋装水泥的不合规范贮存。)
3.3地材:工地设四座拌和站,施工班组使用的砼由这四个拌和站提供。根据工程技术部提供单项工程混凝土实际方量交底书发料;如果施工班组用砼超耗的,则此单项工程砼超耗部分由施工班组自负。
3.4其他材料:本项目原则上由施工班组自己采购,若自己无力采购的可根据工程技术部提供的单项工程中其他材料实际使用数量交底书项目部物资科采购向此单项工程施工班组发料,按其使用部位照规范使用,如果因施工班组造成材料的不可使用的,则由施工班组赔偿。
3.5周转材料:本项目原则上由施工班组自己采购,若自己无力采购的,可根据工程技术部提供的单项工程中周转材料设计使用数量交底书项目部物资科采购向此单项工程施工班组发料,按其使用部位照规范使用,如果因施工班组造成材料的不可周转使用的,则由施工班组赔偿。周转材料包括:钢模板、钢拱架、钢立柱、钢板桩、整体衬砌台车、旧钢轨、枕木、30#以上的工字钢、钢制脚手架、提升架、万能杆件、橡胶气囊、抽拔棒等。
3.6燃料:燃料使用以各施工班组实际使用数量为准转帐。项目部所属车辆每月核算其燃料使用量,超标的予以罚款。(核算标准以不超过该车出厂说明书中行车百公里耗油量的10%为准)3.7圆管:圆管涵施工用圆管在施工班组确定开挖基础时由工程技术部提供其开挖里程及相应图纸资料,物资科给予及时通知供应。如果圆管涵变更时,工程技术部要及时通知物资科并提供变更的图纸。
4.物资材料现场存放管理细则
4.1钢材:钢材存放在物资科指定处,应分类、垫高(离地面30—50cm)、单端整齐、防雨、防潮、容易及时苫盖。使用时严格按图纸下料,避免不必要的浪费。设立各型号钢材的标识牌。
4.2水泥:袋装水泥存放于通风及地面防潮的水泥库内,没有入库条件的应存放于高处且地表铺设防潮材料低于每垛15袋存放,必须苫盖。散装水泥使用时一定要记录其每次的使用量,每天上午由拌和站保管人员复查其水泥罐中散水泥的剩余数量,报给物资科以做好水泥的适时供应。使用时根据先进先用的原则。设立各型号水泥的标识牌。
4.3地材:砼用沙石料存放于水泥硬化地面上,碎石沙子堆放时严格分离,避免混杂,场地清洁,周围浮土尽量给予清理,以免刮风扬尘造成沙石料泥土超标。设立各规格地材的标识牌。4.4燃料:燃料库应设有专人管理,防火为主。燃料的收发须规范,计量须准确,设防火标志。
4.5周转材料:按各种周转材料的存放办法予以存放,防潮、防晒的应入库保存。
4.6其他材料:按各种材料的存放办法予以存放,防潮、防晒的应入库保存。
4.7圆管涵:圆管进场后施工班组负责其质量与外表完整性,因施工班组造成圆管损坏的,施工班组须赔偿损失并给予损失额100%罚款。
5.物资帐目及物资内业管理细则
5.1在给施工班组施工末期和结算拨款前,应及时书面形式通知物资设备科,以防止物资材料漏转,造成项目部材料款损失。
5.2对下及时转帐,及时核算单项工程材料使用情况。5.3及时提供单项工程物资材料节超报告。5.4每月准时同财务部门对帐,做到帐帐准确。
5.5做好物资验收记录和物资进场台帐,时刻掌握材料消耗情况。5.6每周清点现场物资材料数量,做到帐物相符。5.7物资材料列销须经项目部经理签字认可。
5.8每单项工程完工及时核算其节超,并积极配合计划部门对下计价。
6.贯标实施办法
6.1按照程序文件具体办法执行。6.2准确做好物资科贯标材料。7.其他
本办法与总公司《物资管理办法》配合实施。
第五篇:项目部物资采购管理制度(十一页)
项目部物资采购管理制度
第一条目的为规范公司及各项目部物资的采购工作,为规范采购部的部门管理行为,管理依据,管理标准,做到“非人管人,制度管人,流程做事”的管理方式,提高工作效率,降低采购成本,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有物资采购工作。
第三条权责
(1)采购部负责本制度的执行监督。
(2)采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。
(3)项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。
第四条材料计划
1、材料上报:公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群,由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可,视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料(领导特殊批示的除外),视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报,视为无效计划。为统一采购以节省最大成本,现将材料上报做如下规定:
2、计划类别
(1)材料总计划。
(2)月度材料计划。
(3)周材料计划。
(4)急需材料采购计划。
(5)特殊材料计划。
3、具体计划及时间节点说明
(1)材料总计划:指项目部接到工程后,项目部制作出该工程所需材料名称,数量,规格,标准,要求,做出计划,动工前10天上交采购部,采购部接到总计划后,进行材料的比对,做出市场分析,制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商,出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。
(2)月度材料计划:每个月25号到30号,项目部根据倒排工期的情况,根据时间节点,上报次月材料需求计划给采购部,采购部根据此计划,联系供应商,制定出材料价格,同时对大型材料做到提前考察价格,核算加工周期。做出月度资金使用计划,每月1号到5号上交财务,做到有计划支付。如果项目工期短,能够在当月完成的,只需上报材料总计划,不需要上报月度计划。
(3)周材料计划:指以四天为一个周期,每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划,周日、周一完成询价并提交询价表;周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划,周三、周四完成询价并提交询价表;周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。
(4)急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况,需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因,通知采购部经理、总经理,经批准以后,采购部方可进行采购,及时补报材料计划。
(5)特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料,按需求日期优先购进。
第五条材料采购
1、材料询价
针对材料计划,对应负责的采购员在拿到材料采购计划后,首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家,物美价廉”的原则,对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下:
(1)采购员在询价时,原则上可以找任何满足条件的供应商询价,但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包,对相关责任人每次500元处罚,并承担相应责任。
(2)在询价单中,对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益,对相关责任人做开除处理,并承担相关法律责任。
(3)所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密,不得将物资的底价或竞争方的信息透露,一经发现,对责任人处以1000元的处罚。
(4)针对材料价值一万元以下,五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买;一万元以上(含一万元)的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买,询价单必须货真价实,发现弄虚作假,对责任人处以1000元罚款,采购部经理对其负责抽查落实,公司抽查。
(5)询价单针对材料,不针对个人或项目,可共享使用。针对询价单的时效性,一个月之内,在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单;
(6)针对签订合同的长期供货商,在询价时优先考虑;针对开具专票的供应商,在询价时优先考虑;针对厂家源头类供货商,询价时优先考虑。
2、材料对比
(1)材料价格确定后,数量较大的材料与预算清单材料价格对比,发现材料价格差异大或高于预算价格时,有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明,没询价单的要首先上报领导。
(2)材料数量较大的材料,累计数量超过预算量时,协助项目查清原因并上报领导。
3、材料采购工作
(1)样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品,由项目部或者甲方确认。在样品确认后,项目部更改或取消,造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部协助退货或退至仓库。
(2)甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报,包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。
(3)采购员在供应商样品确认后上报询价单批复,由采购员与之签订合同(公司统一版本)。合同要求保密,在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间,资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执行。
(4)针对材料采购,采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购,未进场的,首先由采购部经理询问延迟进场的原因,并催促尽快进场,对进一步未进场的材料,每项对采购员处100元罚款,并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的,采购部门不以受到处罚;若因其他部门申报清单出错,并没有及时变更导致采购错误的,采购部不以受到处罚;若因生产中,材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的,采购部不以受到处罚。
(5)针对大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,采购员需在4天的采购周期内完成材料采样,询价,结合项目部材料使用情况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元处罚,对于项目上剩余材料过多,或由于变更造成材料剩余,由项目部负责,采购部协助办理退货或退仓库手续.(6)采购材料的价格。针对采购的材料,采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20%的,一次性罚款500元;高于现市场价30%的,一次性罚款1000元;累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划,采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购,若在急需的采购中价格略高于市场价的',公司采购部应以实际情况考虑,不对采购人员进行惩罚。
(7)采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量,原则上不得大于项目上所报材料的数量标准(砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外)。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假,查明原因后如是采购员弄虚作假,每次处200元经济处罚,并追究相关责任;如是供应商弄虚作假,采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算,并根据实际情况作出部分经济处罚。
(8)采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量,在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假,以次充好,查明原因后如是采购员弄虚作假,每次处200元经济处罚,并追究相关责任;如是供应商弄虚作假,采购员首先要通知供应商退货或更换,并根据实际情况作出部分经济处罚。
(9)材料进度跟催。由供应商送货材料,加工类材料等有送货周期的材料,采购员需及时跟进,掌握送货进度,保证工地正常施工。
第六条材料入库
(1)每个项目部由公司指定具体的材料收料员,每一项材料入库必须由收料员本人验收,及时开具相应的材料入库单;收料员不在场时,由他指定相应人员临时验收入库,后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。
(2)相关资料务必货到资料到,资料要真实有效,对随货带去的材料相关资料(包括但不限于合格证、检验报告等)统一随材料交付材料员保管,资料不全的由收料员向采购员通知补全,后期项目部丢失的,采购部不在负责,由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章,否则视为无效资料,需重新提供。
(3)项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后,对应清单数量进行清点,发现问题做出记录,需要测量的进行测量,同时对材料表面质量进行初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,材料清单或收据上必须有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的由采购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发现材料数量不对或者损坏的情况由项目部负责,采购部协助解决。内在质量问题有采购员,项目部,供应商共同分析,协商解决。
(4)收料员根据实际收货数量和质量开具入库单,采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。
(5)采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比,做出预警,给项目及领导提供参考依据.第七条材料账款
1、材料预付款及定金
(1)针对部分材料需要预付款的情况,采购员尽量采用预付款方式,预付款时手续要齐全(手续见财务制度),减少个人借款,却有需要通过借款的方式,在公司统一版本的借条上面需要写明钱数,借款项目部和用途(如能写清楚单价数量也要写明)。部门经理签字,财务经理签字,总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。
(2)借款需要在财务规定的时间内及时冲减,具体要求见财务部规章制度。
2、对账支付
(1)每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型;采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计,做后期对账核帐使用。
(2)相关签字手续
(3)个人报销
针对由采购员个人报销的材料单据,采购员应提供相应的支付凭证,包括小票,微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
(4)供应商转账
针对由财务部直接转账的材料单据,采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号,因帐号提供错误而延迟支付的,针对情况,由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现,一经发现,每次处100元的罚款,并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
(5)供应商挂账
针对挂账支付的材料单据,采购员填写单据时应写明挂账单位(与开具发票单位一致,其他特殊情况需提前向财务部说明)和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时,退货单同样需附上挂账单并写明为退货,挂账金额为负数,挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次,确保无漏帐,重帐,错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
(6)供应商挂账付款
在挂账的供应商满足付款条件后,由供应商开具相应的收款收据,采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联,执行付款手续。付款采用少付勤付,有采购人员,或财务人员主动通知供应商方式,提高公司信用度,增加挂账额.减少不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
第八条剩余物资处理
(1)项目部出现的剩余材料,数量大的由项目部向领导做出回报,同时由材料员提出退货申请,由采购人员联系供应商退货,并开具退货单,由项目部签字认可,以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款,具体方法按财务要求办理手续.挂账的,退货单需附上挂账单并写明为退货,挂账金额为负数,挂账联为挂账单第3联。
(2)项目部出现的剩余材料,数量较小的(能退则退),不能退货的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,按进货价的50%-70%价退出项目成本.(3)多次能利用的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,办理入库手续.第九条其他工作
1、材料售后质保
在相关的材料在购买时,如灯具,机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养;在保修期外由项目部和采购部协商解决。
2、发展定点供应商
(1)发展优质供应商,签订联营协议。
(2)尽力做到供应商直接供货到施工现场,由项目部直接验收、入库。
(3)发展联营供应商的数量和质量,坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商,也作为采购部月度考核的重要内容。
3、合同
采购部的材料合同均采用公司同一版本,采购员在签订合同时应该注意以下几点:
(1)合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。
(2)合同对相关的进场时间,进场质量作出明确的要求,针对要求要有相关的制约措施。
(3)合同相关附件一起准备齐全后申请盖章,附件主要包括但不限于供应商的营业执照,开户许可证,法人或者代理人的身份证复印件,代理人的委托书等,附件上面一定要有供应商的公章认可。