财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施

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第一篇:财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施

个人岗位廉政风险点及防范措施

岗位工作职责:

(1)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(3)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;

(4)承办公司领导交办的其他工作。存在的廉政风险点:

1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

2、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。

3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。

4、结对资金的调控不合理,资金的拨付审批不严,不按程序审批拨付资金,可能导致财政资金的误用、挪用。

5、对分管的科室在制度建设上要求不高,管理不到位的风险。防控措施:

1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。

2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。

3、强化责任意识,时刻警醒自己,防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制,按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度,清正廉洁。

4、用制度管人,用制度管事,加强财政项目、资金管理机制的建设,严格程序和依法依规,落实好和执行好各项管理制度。

5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度,做到廉洁从政。

第二篇:廉政风险点及防范措施

机关廉政风险点及防范措施

为落实县纪委关于加强廉政风险点防范的要求,在总结以往工作,征集广大干部职工意见的基础上,经县***主席会研究,确定如下廉政风险点及防范措施:

一、人事

(一)廉政风险点:

1、干部选拔任用。

2、评优评先。

3、人员奖励。

4、党费收缴。

5、发展党员。

(二)涉及人员:

***党组成员、机关党支部相关负责人员。(三)防范措施:

1、按上级制度规定推荐干部。在干部选拔任用工作中,严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》,按规定条件、程序要求、指数分配等向县委推荐干部。

2、加强党费管理。按照中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》进行党费收缴工作,坚持造册登记,开正规票据,及时足额上交。

3、党员发展制度化。发展党员坚持党小组推荐、支部研究表决制。

4、评优评先程序。评优评先坚持委办推荐、党支部研究的程序,注重参考目标考核结果、民主测评结果等。

二、财务管理(一)廉政风险点: l、物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等办公经费各项开支。

2、资产处置。

3、财务报销。

4、资金管理。

5、票证管理。

(二)涉及人员:

县***班子成员、办公室主任、副主任。(三)防范措施:

1、坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。大额开支必须经主席办公会集体研究决定。

2、实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。

3、严格审批制度。由秘书长负责财务审批,杜绝多头审批现象。

4、规范资产处置。对需处置的财产,由办公室汇总初审,主席办公会研究决定后,并按上级规定程序进行处置。

5、严格资金管理。严格落实资金管理相关规定,不坐支挪用,并积极配合上级相关部门做好审计工作。

6、强化物品管理。购置物品一律造册登记,专人负责管理。经常性的物品支领,要有发放登记。

7、完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准,履行招待费开支审批手续。

8、落实公开制度。按照上级相关规定内容及时限,公开上述工作结果。

其中:中风险点有两处:1.财务报销2.资金管理 低风险点有八处:1.干部选拔任用。2.评优评先。3.人员奖励。4.党费收缴。5.发展党员6.物品采购、公务接待、文件印刷、车辆用油及维修等办公经费各项开支。7.资产处置。8.票证管理。

第三篇:2014年廉政风险点及防范措施

xxxxxxxx廉政风险点及防范措施

姓名:

职务:xx党支部书记

政治面貌:中共党员

职称:

我是党员我承诺:转变作风,抓好党员思想教育工作,在各项工作中起到带头模范作用,认真责扎实工作。

岗位风险点:

1、干部人事管理、职称聘任使用;

2、五重一大事项决策;

3、评选评优;

4、财务管理、经费开支;

防范措施:

1、严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定执

行。

2、严格遵守《领导干部廉洁从政准则》,规范办事程序,保证重大事项通过党支部会议集体研究,保证权力在阳光下运行。

3、办事公平、公正、让群众满意;

4、把经费开支控制在预算内管理、减少三公经费支出,接受群众监督。

第四篇:办公室廉政风险点及防范措施

泾川县住房和城乡建设局 下属各单位廉政风险点

及防范措施

泾川县住房和城乡建设局

二0一0年七月

办公室廉政风险点及防范措施

一、工作职责

协调局领导处理日常工作;负责综合材料的起草,文书档案、保密、机要管理;负责全局人事管理工作;负责全局人员工资调配及离退人员的管理服务工作。

二、廉政风险点

⑴人事录用、调动、工资福利,⑵城建档案管理,⑶城建档案管理处罚,⑷人员奖惩及评优评先,⑸上级批转、本级受理投诉处理。

三、防范措施

⑴严格选拔程序。在干部选拔任用、推荐、奖励、惩处等环节的工作中,严格按照《惩防体制责任制》等有关文件及其他规定执行,按规定条件、程序要求、指数分配等实施。

⑵规范城建档案管理。专人负责档案专项验收和资料移交环节,并专人负责登记,验收人及主要责任人签字

⑶严肃城建管理处罚。严格按照法律有关规定制度以及处罚标准进行处罚,实行处罚前批准制和公示制。⑷严格评优评先。评优评先坚持基层推荐、组织实核、局党委研究等程序,坚持与目标考核结果、纪检廉政建设意见结合的原则进行。

⑸建立信访线索处置登记制。对信访来源、批转及处置进行登记,主任要签字把关,每月由单位负责人进行监督检查。

财务科廉政风险点及防范措施

一、工作职责

负责办公用品、后勤物品采购;负责经费预决算和计划编制、执行工作;负责收取城市基础设施配套费和墙体材料专项基金。

二、廉政风险点

⑴经费拨付。

⑵财务报销。

⑶开支预算。

⑷资金管理。

⑸票据管理。

三、防范措施

⑴坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。属万元以上大额开支的,必须经局长办公会集体研究决定。

⑵实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。

⑶严格审批制度。坚持财务审批“一支笔”。

⑷规范资产处置。对需处置的财产,由办公室汇总初审,局长办公会研究决定后,并按上级规定程序进行处置。

⑸严格资金管理。严格落实资金管理相关规定,不坐支挪用,并积极配合上级相关部门做好审计工作。

⑹强化物品管理。购置物品一律造册登记,专人负责管理。经常性的物品支领,要有发放登记。

⑺完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准,履行招待费开支审批手续。

⑻落实公开制度。按照上级相关规定内容及时限,公开上述工作结果。

⑼坚持定期监督。中心廉政风险点防范办公室每组织相关部门,对上述防范措施落实情况进行监督检查。

质监站廉政风险点及防范措施

一、工作职责

负责调查核实受监工程的勘察、设计、施工单位和建筑构件厂的资质等级,核验工程质量等级和建筑构件质量,检查企业评定的工程质量等级,监督对建筑工程质量技术标准的正确执行情况,参与重大质量事故的处理,负责工程质量争端的仲裁。监督施工企业及施工现场的安全教育和安全管理及文明施工管理;负责管理检查施工现场安全事故隐患和消除隐患,参与处理安全事故;对施工现场的施工机械、机具、脚手架工程、施工现场的安全防护、基抗支护、模板工程、“三宝四口”及临边防护、施工用电、塔吊、物料提升机、起重吊装等安全设施和机械进行使用前验收;建设工程开工前,审查资料,办理《建设工程安全生产开工许可证》;竣工验收之前,审查施工现场安全管理资料核发《施工现场验收合格证》。

二、廉政风险点

⑴建设工程质量违法行为处罚。

⑵建设工程竣工验收备案。

⑶建设工程质量监督检查。

⑷建设工程质量监督手续审核。

三、防范措施 ⑴严格审批条件。坚持前置审批程序,手续齐全方能办理相关工作。

⑵严格审查各项建设工程文件,加强审核把关。⑶严格执法监察。坚持2人以上监督检查,对检查出的问题现场下调整的通知书,由当事人签字,执法办事人签字。

⑷建立健全监督检查台帐,由专人负责对检查内容、处罚的形式、标准等进行登记,每月报主管局长审核。

⑸领导加强审核,同时落实听证等程序,充分听取厉害关系人意见。

房管局廉政风险点及防范措施

一、工作职责

负责全县房屋产权产籍登记,房地产企业监督和管理。

二、廉政风险点

(1)违规违纪办理房屋权属登记,以权谋私,以岗谋利,向服务对象吃、拿、卡、要。

(2)房地产市场监管不力,违规发放商品房预售许可证和变更商品房备案合同。

(3)测绘行业监管不当,违规进行测绘资质备案,不依法进行房屋面积测算。

(4)违反规定超标接待、宴请,公车管理不严格,办公用品管理混乱,报销票据审核不严,财务核算不及时

(5)维修资金归集不及时,不按规定程序提取使用;对物管企业监管不严,违规审批物业公司资质,不依法调处物业纠纷投诉。

三、防范措施

(1)加强全局干部职工房地产管理法律法规和廉政准则学习,全面提高法律政策水平和廉洁自律意识;公开办事程序,认真落实错案追究制度。

(2)加大房地产市场监管和执法力度,认真受理违规案件,积极调处纠纷;对商品房预售许可证发放坚持现场查勘;商品房合同备案和变更严格按程序办理,明确责任,杜绝钱权交易。

(3)认真学习测绘相关法律法规,提高自身业务水平,严格监管测绘公司;增强对测绘行业违规行为的查处力度;严格按规定备案;杜绝玩忽职守,以权谋私。

(4)加强思想政治学习,树立廉洁自律观念,严格执行国家财经制度,坚持按规章制度办事。

(5)严格按维修资金管理办法缴存和提取,杜绝人情关;加强对物管企业的监管和沟通,严格按规定审批资质;认真处理物业纠纷投诉,积极协调物管企业与业主关

房改办廉政风险点及防范措施

一、工作职责

负责全县城镇住房保障和廉租补贴申请、摸底,审核、发放等工作

二、廉政风险点

(1)住房保障工作监管不到位,住房保障申请审核把关不严,挪用专项资金。

(2)在廉租房分配,廉租补贴摸底、审核上不严格,不负责,不严格按照相关规定办事,违反工作纪律,接受当事人礼金。

(3)在审核廉租住房补贴发放上徇私舞弊。

三、防范措施

(1)加强政策业务学习;严格遵循三级审核,两级公示的机制,充分发挥街道社区基层组织优势,认真执行入户调查、组织评议、公示等程序;建立监督制约机制,杜绝资金被挪用。

(2)加强内部监督,建立健全各项规章制度,对违反工作纪律的,按照相关规定,严肃责任当事人的责任。

(3)落实公开制度。按照上级相关规定公开内容及时限,进行公开,做到公开透明。

自来水公司廉政风险点及防范措施

一、工作职责

1、负责县城各单位、居民用户的管道安装、供水及水费收缴工作。

2、组织编制生产运行作业计划,搞好生产系统的指挥与协调工作,确保用水量。

3、负责水质监测检查和管理工作,确保水质,提供优质出厂水源。

4、根据服务区用水需求和供水能力,作好供用水规划的勘察设计。

5、负责公共供水设施的管理维护工作。

6、健全完善服务机制,确保供水服务。

7、查处无入户手续、私拉乱接、偷盗、破坏供水设施等违章用水行为。

8、完成上级部门安排的其他工作任。

二、廉政风险点

(1)对偷盗、破坏供水设施的行为在实施处罚。

(2)对供水设施的维护管理不及时,不到位。

(3)违规违纪办理自来水入户手续,以权谋私,以岗谋利,向服务对象吃、拿、卡、要。

(4)以公司名义私自接纳室内外供水管道安装工程。

三、防范措施

(1)严格各项处罚收费制度。专人负责,建立处罚台帐表,对处罚的数目金额进行登记,同时由单位主要负责人签字,并定期报主管局长审验。

⑵加强内部监督,建立健全各项规章制度,对违反工作纪律的,按照相关规定,严肃责任当事人的责任。

⑶落实公开制度。按照上级相关规定公开内容及时限,进行公开,做到公开透明。

环卫处廉政风险点及防范措施

一、工作职责

负责全县环境卫生的清扫、清运及卫生状况进行监督和管理。

二、廉政风险点

⑴违反市容和环境卫生法规实施处罚。

⑵搬动、拆除、封闭存放生活垃圾的设施现场踏勘和受理审查。

⑶拆除环境卫生设施拆迁方案的批准。

⑷城市生活垃圾收集、运输、处理监督。

三、防范措施

⑴严格各项处罚收费制度。专人负责,建立处罚台帐表,对处罚的数目金额进行登记,同时由单位主要负责人签字,并定期报主管局长审验。

⑵加强内部监督,建立健全各项规章制度,对违反工作纪律的,按照相关规定,严肃责任当事人的责任。

⑶落实公开制度。按照上级相关规定公开内容及时限,进行公开,做到公开透明。

园林处廉政风险点及防范措施

一、工作职责

负责绿化修剪、整形、及育苗等工作;管理公园内花草树木,防止破坏。负责公园内卫生监督管理和公用设施维护;负责各种绿化浇水、施肥、病虫害的防治及绿化隔离带锄草等工作;负责绿化新植、改造工程的设计、造价预算工作;维修排水等市政设施,保证市政公用设施正常使用。

二、廉政风险点

⑴临时占用城市绿地审查和现场踏勘和收费。

⑵城市树木修减、砍伐的审查和现场踏勘。

⑶古树名木的迁徙、买卖和转让审批。

⑷绿化工程设计方案审查。

三、防范措施

⑴落实公开制度。坚持公示制,公开办事依据、办事程序和办事时限。各项工作做到公开透明。

⑵严格各项收费制度。专人负责,建立健全收费制度,对收费的金额进行详细登记,并做到负责人签字制度。

⑶严格审核和审批制度,依据行政许可制度。

⑷加强内部监督,定期对建立的各种台账进行检查,对违反工作纪律和擅自减免收费金额的,严格执行责任追究制。招标办廉政风险点及防范措施

一、工作职责

对招标工程职责投标活动及其当事人依法实施行政监督和管理;代表政府行使工程造价管理职能,同时,搜集工程造价的各种信息,为定额管理和定额编制提供基础资料。业务上受保定市造价站的管理;从事招标代理业务并提供相应服务;接受招标人(建设单位)的委托对建设工程招标工作的组织进行代理,代编招标文件计算工程量并列出工程量清单,代编标底,组织开标、评标和定标,直至与中标单位签订合同进行招标工作总结;工程投资估算与评价;工程概算、预算编制与审核;工程招标标底、投标报价与审核。

二、廉政风险点

⑴投标限价审核备案的条件审核。⑵各工程建设合同的备案。

三、防范措施

⑴严格审批条件。坚持前置审批程序,手续齐全方能办理相关工作,⑵严格审查各项建设工程文件,加强审核把关,⑶建立招标审批台帐,对招投标等进行详细登记,并定期报主管领导。

综合执法大队廉政风险点及防范措施

一、工作职能

⑴ 行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制性拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

⑵行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑶行使城市园林和绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑷ 行使城市公用事业方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

⑸行使城市市政工程设施方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

二、廉政风险点:

⑴违反园林绿化法规规章处罚实施处罚。

⑵违反市政设施建设管理法规处罚。

⑶城市装饰设施审批审查和现场踏勘。

⑷城市道路设施管理。

三、防范措施:

⑴落实公开制度。坚持将执法检查的内容进行公示,并公开办事依据、办事程序和办事时限。各项工作做到公开透明 ⑵严格户外广告审核,对手续齐全,内容规范的按程序审批,并建立审批台账,由负责人签字。

⑶严格执法监督,坚持3人以上进行执法,对违法行为进行当事人及执法现场签字制度,不处罚的内容登记造册,报主管领导批准。

⑷严格罚没物品的管理。对扣留罚没款物的数量、质量、品种现场进行严格登记,由专人负责管理。在做出解除封存之前,由主要领导负责人查验核对。

第五篇:廉政风险点防范措施工作总结

廉政风险点防范措施工作总结

为有效规避监管风险和廉政风险,推进企业惩治和预防腐败体系建设,最大限度地减少和防止腐败,保护好党员干部,公司以生产经营、电网建设领域、“三重一大”为重点,围绕思想道德建设、制度机制建设、岗位职责等三个方面,突出抓好监管和廉政风险防范管理工作,保证了公司规范、高效、廉洁从政,较好地完成了防范廉政风险和监管风险各项工作任务。

一、加强领导,提高认识,健全工作机制

成立了廉政风险防范管理工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室负责监管和廉政风险防范管理工作的决策、指挥、组织、协调、实施和考核等项工作。各部门分工负责、协调配合、共同参与、形成了“分级管理、权责明确”的工作体系,为全面扎实开展监管和廉政风险防范工作奠定了坚实的组织基础。

二、采取多种形式,认真排查风险点

一是要求各单位认真组织好廉政风险排查工作,对照自己的岗位职责、工作规程,对权力运行的每个步骤可能存在的潜在风险逐一列出单子,无论是领导干部还是普通职员,无论是机关科室岗位还是基层所站岗位,无一遗漏。二是公司领导亲自带领相关人员深入到部门和供电所进行调查研究,通过走访、与基层所人员和监管对象面对面座谈等形式,广泛征求社会各界和基层所人员的意见和建议,在调研的基础上深入剖析各职能部门和基层所存在的监管和廉政风险点。三是采取邀请政风行风监督员、部门负责人等,对廉政风险点工作进行“把脉”,听取他们的意见建议。确保了全公司廉政风险点查找工作不留死角,不走过场。

三、实现重点岗位相结合,确定风险内容

公司把重点岗位视为重中之重,围绕干部人事、资金使用、电网建设、物资采购等重点岗位,按照每个人、每个环节的工作职责、工作权限和运行流程认真进行梳理、细化,查找廉政风险点。二是与基层窗口相结合。围绕业扩报装、变电运行、电力营销等窗口和一线岗位,认真分析每个岗位行政权力运行和完成监管任务的工作流程,逐一查找容易出现问题或曾经出现问题的薄弱环节,认真查找廉政风险点。同时,将排查出的风险点及时反馈给相关岗位工作人员,进行再次梳理归纳,整理完善,进一步推进风险排查工作。

四、上下联动,全方面推动风险防范工作

在各单位初步推进风险点排查工作的基础上,公司人员在前期排查风险点的基础上,进一步结合自身工作实际,再次梳理工作流程的每个细小环节,查找出每一个可能发生问题的廉政风险节点,尽可能详细全面的排查出风险点。在前期排查风险的基础上,再次对排查出的风险点进行确定和完善,从而实现边查边改,边改边查。要求存在问题的单位及时整改,制定相应措施,做到边整边防。形成了各单位、各部门全体人员上下联动、齐抓共管、整体推进的工作合力。

五、对照风险点,制定防控措施 针对查找出的廉政风险点,结合本单位、本部门和每个人的工作实际,有针对性的制定了廉政风险防控措施,建立健全了相应防控风险的制度和工作机制,构建了一张有效的风险防范管理网络。一是基本建立了风险点制度和工作机制防控体系。我们将每个部门近年来下发的文件、规章制度等进行归纳梳理,结合已制定或正在制定的防范管理措施,对照每一个风险点完善防范措施及规章制度,原来有相应规章制度的该保存的保存,该完善的完善,该修改的修改;原来没有相应规章制度又存在风险的,修订新的规章制度。织就了一张纵到底,横到边,涉及到公司内每个单位、每个部门的制度机制网络。二是基本建立完善了廉政风险防范管理工作的考核评估机制,明确考核范围、考核内容、考核标准及表彰奖惩等具体内容。通过采取日常检查、专项工作督察、实地检查、重点抽查等方式方法,对各单位风险防范管理工作实行考核评估。三是建立了风险处置程序,定期召开领导小组会议,汇总阶段性检查和风险管理监控工作,研究讨论反映比较集中的风险表现,确定本阶段的主要任务。对单位存在的问题,提出整改意见;对个人存在的问题,进行廉政指导、警示提醒、诫勉谈话、责令改正,以实现对党员干部的廉政预警、动态监督和保护挽救。

存在的问题

(一)、目前公司大班组改革还未全面完成,一些岗位和人员没有落实,为廉政风险点防范措施实施带来一定的困难。

(二)、我公司因各种原因供电所在岗位的设置和省公司及市局的要求现在不能统一,造成岗位职责不相一致,廉政风险点和其它兄弟单位可能不能统一

廉政风险的防范不是短期工作、一朝一日就能规范的,而是长期的反腐倡廉活动,为此,我们在制定完善防范制度的基础上,认真总结经验,纠正存在问题,识别新的廉政风险内容及防控措施,逐步建立健全监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究机制,达到有效化解廉政风险和预防廉政风险的目的。

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