审计监察部财务审计岗位说明书

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审计监察部财务审计岗位说明书

岗位名称

财务审计

岗位编号

SM-SJ-002

直属上级

审计监察部部长

所属部门

审计监察部

工资级别

直接管理人数

岗位目的完成与公司财务审计相关的审计工作

工作内容:

审查集团财务信息资料的可靠性和完整性,以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法;

对集团进行年度经济效益审计;

对对外投资企业经营班子离任进行经济效益及财务收支等专项审计;

对集团收购、兼并、破产、清算进行财务专项审计;

对集团股权转让、收购,进行债券、债务、净资产确认专项审计;

对被审对象进行后续审计,以确保按照审计报告中提出的问题和要求采取适当的行动;

对需外审的工程作好内审及协调工作;

对本职所负责的审计资料进行整理归档;

完成上级交办的其他工作。

工作职责:

对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;

对参与工程审计小组其他成员审计结果的正确性、可靠性、合理性的复核工作负责

对本部门内部档案资料的平安、完整、保密负责;

对被审单位提供的有关资料负保密责任;

与上级的沟通方式:接收来自审计监察部部长的业务指导和工作安排

同级沟通:与公司相关部门进行业务沟通

给予下级的指导:

岗位资格要求:

教育背景:大学本科以上学历,审计、会计相关专业;

经验:2年以上审计工作经验

岗位技能要求:

专业知识:熟知审计、会计知识和经济法律法规

能力与技能:独立解决问题和人际沟通的能力

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