第一篇:结算审核报告(内审)
安顺市龙泉路与塔山东路交叉口人行天
桥建设项目结算
内部审核报告
安顺市住建局内审组 二0一五年八月十日
目 录
一、工程内部审核报告书原件
二、工程结算审核汇总表原件
三、工程量审核对比表
四、工程结算书原件(审核)
安顺市住建局内审组
惠民:
安顺市龙泉路与塔山东路交叉口人行天桥建设
项目结算内部审核报告
安顺市保障性住房建设中心:
我们受贵司委托,代表贵司对(湖南省第一工程有限公司)送来的(安顺市龙泉路与塔山东路交叉口人行天桥建设项目)工程结算资料进行报送审计前的审核。我们遵照 “客观公正、实事求是、数出有据、取舍合理”的原则,在严格遵守合同约定的前提下,对承包人所提供的工程竣工结算资料中签证资料的真实性、完整性和工程计量、计价及取费的准确性,进行了审核,对所发现存疑之处进行询问核实,对存误之处给予了纠正。现将审核情况报告如下:
一、项目概况:
(一)工程概况:
1、本工程为安顺市龙泉路与塔山东路交叉口人行天桥建设项目,项目地址安顺市。
2、性质:公租房土石方工程
(二)送审范围:合同范围内、现场签证等
(三)审核各阶段及工作内容
1、审核准备阶段
接受任务→清理和熟悉施工合同、设计文件、竣工资料、结算资料等→向内审组组长汇报审核情况→通过后进入下一阶段
2、计量审核阶段
踏勘现场→计算工程量→与承包方核对工程量→双方签认工程量→向内审组组长汇报审核情况→通过后进入下一阶段
3、计价审核阶段
审核直接费→审核人、材、机价格→审核措施费→审核规费、税金等费率计费(调价)基数→与承包方核对价款→双方签认《结算审核汇总表》→向内审组组长汇报审核情况→通过后进入下一阶段
4、审核最后阶段
出具初步审核意见书→向内审组组长汇报审核情况→通过后出具内部审核报告
(四)项目各参建单位
建设单位:安顺市保障性住房建设中心
施工单位:湖南省第一工程有限公司
设计单位:安顺市建筑设计院
监理单位:贵州宇建工程管理咨询有限公司
内审审核单位:四川明华建设项目管理咨询有限责任公司
二、内审审核结果
(一)、报审结算金额:2,543,365.24元
(二)、内审审核金额:2,281,629.15元
(三)、内审审减金额:261,736.08元
(四)、内审核减率:-10.29% 内审核减率=(报审金额-审核金额)/报审金额×100% 审核金额等于报审结算金额加上审增金额减去审减金额。
以上审核情况,我们已会同承包人代表进行了核对,基本达成相同意见。
三、主要核增(减)原因及情况:
(一)、主要审减原因
1、送审结算书中部分工程量有误,根据送审相关资料,审核时予以修正;
2、送审结算书中雷管单价为5.5元/个,因送审资料中无雷管规格型号等相关信息,且定额里面雷管为计价材料,审核时按定额价0.71元/个计取。
3、送审结算书中人工费按110%进行调整,因本工程为土石方工程,审核时人工费按70%进行调整。
(二)、主要核减情况(1#、2#楼共审减313,145.28元)
1、履带式液压挖掘机挖碴斗容量1m3,装车:送审工程量为20403.00m³,审核工程量为19978.83m³,此项审减2,912.81元;
2、自卸汽车运石方(载重8t以内)运距1km以内、实际运距:11.8m:送审工程量为20403.00m³,审核工程量为19978.83m³,此项审减14,537.08元;
3、石方控制爆破平基,松石:送审工程量为3357.52m³,送审单价为293.77元/m³,审核工程量为3284.66m³,审核单价为239.32元/m³,此项审减20,025.24元;
4、石方控制爆破平基,坚石:送审工程量为17045.62m³,送审单价为438.45元/m³,审核工程量为16208.16m³,审核单价为363.59元/m³,此项审减158,052.39元;
5、措施费:送审金额为236,564.05元,审核金额为188,815.55元,此项审减47,748.50元;
6、规费:送审金额为298,592.79元,审核金额为290,528.70元,此项审减8,064.09元;
7、企业管理费:送审金额为82,012.95元,审核金额为79,797.91元,此项审减2,215.04元;
8、利润:送审金额为23,101.96元,审核金额为22,478.05元,此项审减623.91元;
9、人工费调整:送审金额为144,969.52元,审核金额为88,068.72元,此项审减56,900.80元;
10、机械费调整:送审金额为164,752.48元,审核金额为160,692.44元,此项审减4,060.04元;
11、税金:送审金额为93,169.77元,审核金额为82,165.61元,此项审减11,004.16元;
12、总价下浮4.3%:送审金额为119,129.87元,审核金额为105,059.60元,此项审减14,070.27元;
(三)、主要核减情况(3#楼共审减790,276.50元)
1、履带式液压挖掘机挖碴斗容量1m3,装车:送审工程量为
42743.00m³,审核工程量为40246.00m³,此项审减17,144.85元;
2、自卸汽车运土方(载重8t以内)运距1km以内、实际运距:11.8m:送审工程量为2249.00m³,审核工程量为2118.00m³,此项审减2,661.87元;
3、自卸汽车运石方(载重8t以内)运距1km以内、实际运距:11.8m:送审工程量为42743.00m³,审核工程量为40246.00m³,此项审减85,565.52元;
4、石方控制爆破平基,松石:送审工程量为6748.88m³,送审单价为293.77元/m³,审核工程量为6354.56m³,审核单价为239.32元/m³,此项审减46,184.45元;
5、石方控制爆破平基,坚石:送审工程量为35994.00m³,送审单价为438.45元/m³,审核工程量为33891.00m³,审核单价为363.59元/m³,此项审减345,914.06元;
6、措施费:送审金额为488,162.94元,审核金额为377,050.63元,此项审减111,112.31元;
7、规费:送审金额为616,162.68元,审核金额为580,164.20元,此项审减35,998.48元;
8、企业管理费:送审金额为169,236.17元,审核金额为159,348.78元,此项审减9,887.39元;
9、利润:送审金额为47,672.16元,审核金额为44,886.98元,此项审减2,785.18元;
10、人工费调整:送审金额为300,979.58元,审核金额为180,341.94元,此项审减120,637.64元;
11、机械费调整:送审金额为339,708.43元,审核金额为
319,861.54元,此项审减19,846.89元;
12、税金:送审金额为193,024.35元,审核金额为165,253.45元,此项审减27,770.90元;
13、总价下浮4.3%:送审金额为246,807.15元,审核金额为211,298.39元,此项审减35,508.76元;
(四)、审核增减品迭 审核增减品迭=核增+核减=0+-313145.28-790276.50=-1103421.78元
四、审核的方法、过程和效果
(一)、审核方法
采用了全面审核法。即按照《贵州省工程计价定额》(2004版)的计量规则和编制顺序,逐一的对全部变更部分的工程量进行计算核对。
(二)、审核过程
1、根据原始地貌抄测图计算发生土石方开挖的工程量
2、将计算的工程量与审核对象的工程量一一进行对比。
3、根据定额逐项核实审核对象的单价。
五、审计依据
(一)建设施工合同、设计文件、竣工文件、现场签证单、结算书等;
(二)《贵州省建设工程造价信息》2013年第6期(合同约定施工期间为:2013年5月28日至2013年8月28日);
(三)《贵州省工程计价定额》(2004版)及合同约定执行的调整文件;
(四)《安顺市政府投资项目审计办法(试行)》安府办发[2014]17号文;
(五)《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法规及管理规定。
六、其他事项说明
(一)、报审单位对所提供工程结算资料的真实性、完整性、合法性负责。我司的责任是在接收的资料的基础上进行审核;
(二)、审核报告仅供委托方为办理建设单位和施工单位的结算作为依据使用。
(三)、本次采用了全面审核法,能全面、细致审核,经审计的工程造价差错比较少、质量比较高,审核准确度较高。
附件:
1、工程结算审核汇总表
2、工程量审核比对表
3、工程结算书(审核)
湖南省第一工程有限公司(盖章签字):
安顺市保障性住房建设中心(盖章签字):
审 核 人: 复 核 人: 内审组组长:
年8月10日 2015
第二篇:结算审核报告
***工程结算审核报告
***(委托单位):
我们接受委托,本着客观公正、实事求是的原则,审核了贵单位送审的**工程竣工结算,现将审核情况报告如下:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地址:
3、建设单位:
4、施工单位:
5、监理单位:
6、工程内容及特征:(简要说明本工程建筑面积、结构形式、层高、内外装饰、特殊工艺等基本情况、主要特征、包含专业等)。
7、合同开、竣工日期: 年 月 日至年 月 日,实际开、竣工日期: 年 月 日至年 月 日;
8、合同约定的质量等级:
二、审核依据:
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国审计法》及相关的法律、法规。
2、送审的资料:招投标文件、施工图、施工合同、竣工图、设计变更单、工程签证单、送审结算书、工作联系单、施工组织设计等。
3、工程量清单计价标准:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)标准以及《江西省建设工程计价办法(试行)》(赣建字[2010] 3号)或[关于全面贯彻执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及九项专业工程工程量计算规范的通知--赣建价〔2014〕5号]。
4、有关的定额:
(1)2004年版《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》及其配套的《费用定额》;
(2)2006年版《江西省市政工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》及其配套的《费用定额》。
5、合同内单价怎么确定,合同外增加工程依据**地方*期造价信息。
三、审核范围、内容及双方责任:
1、审核范围及内容:依据甲乙双方签订的施工合同,审核的范围为施工合同中的全部工作,具体内容详见审核后“工程结算书”。
2、双方责任:业主提供的施工合同、设计变更单、工程签证单、送审结算书、图纸等的真实性、合法性、完整性由业主负责,我们的责任是对这些送审资料发表审核意见,并出具报告。
四、审核结果:
我公司造价工程师经现场察勘、计算复核,并在委托方的组织安排下核对,最终达成一致意见,现将审核结果报告如下:
a)送审金额为: 元;
b)审定金额为: 元(其中:合同价 元); c)核减金额为: 元。
五、主要核(增)减内容、原因说明:从以下几个方面说明(视工程大小,可以精确到万元,先大后小):
(一)、核减部分共**万元:
1、(主要工程量或子项目增减内容、原因、金额);
2、(主要计价增减内容、原因、金额);
3、(主要材料差价、单价增减原因、内容、金额);
4、(取费、让利等增减内容、原因、金额)。
(二)、核增部分共**万元:
1、*****;
2、*****。
六、结算价较合同价增(减)金额**万元,原因如下:
(一)、增加部分共**万元:
1、*****;
2、****。
(二)、核减少部分共**万元:
1、*****;
2、*****。
七、其他需要说明的事项:
1、(是否有图纸、签证等其他资料不规范的地方需要说明);
2、(是否有合同约定不明确的事项,审核方采用了什么方法、原则进行审核);
3、(是否有本次结算未考虑的事项需提醒委托方或建设单位的事项);
4、(对建设方有什么好的建议等);
5、(施工方对本结算的保留意见);
6、(本结算是否为初审、二审或三审稿);
7、本报告及附件仅作工程结算时参考使用,未经我公司同意,不得作其他用途,也不得发表于任何公开媒体上,且复印件无效;
8、结算审核原始资料已退回委托(或建设)单位保存备查。
附件:
1、工程结算审核报告
2、建设工程造价审核定案表;
3、工程结算审核书;
第三篇:结算审核报告范文
烟台XX工程造价咨询事务所有限公司
鲁通基字[2017]第XX号
XX工程 结算审核验证报告
(甲方名称):
我们接受委托,本着公正、公平、公开的原则,对XX工程结算进行了审核验证。接受委托以后,我们组织了合议会审,共同签定了基本建设工程结算审核定案表。现出具审核验证结果报告如下:
一、工程概况
该工程位于烟台市南部新城,规划路全长420.26m,站前广场占地面积约36000m2,由(乙方名称)承建,承包方式:包工包料(变压器、路灯及石材等材料甲供),结算方法:按实结算。
工程范围:
1、规划路因拆迁原因,0+240点以北部分未施工,0+240以南部分土方、道路基层砂砾回填及雨污水施工完成。
2、站前广场施工至出租车蓄车场北侧道路铺装、雨污水施工完成,以南部分土方除一座坟墓未迁未施工外均已完成、雨污水施工完成,道路铺装及绿化、路灯均未施工。
3、站楼两侧人行道板及站前花岗岩铺装在厕所施工完成后施工,北侧厕所周边人行道铺装全部完成,南侧施工至出租车蓄车场北侧道路。
二、审核依据
1、工程结算书。
2、招投标文件、施工合同、补充协议、施工图、竣工图、图纸会审、工程签证、工程联系单、设计变更、工程洽商、施工组织设计、隐蔽工程验收记录、地基验槽记录、甲供材料及设备、甲方定价等资料。
3.工程现场。
4.山东省建设工程清单、定额及配套计价文件。5.国家、地方颁布的有关工程造价的法律、法规。
三、双方责任
甲方的责任是提供基本建设工程结算审核资料,并保证相关的资料真实、合法、完整;我方的责任是在甲方提供上述资料的基础上,按照国家基本建设工程结算的有关规定,出具真实、合法的基本建设结算审核报告。
四、主要审核程序
为保证工作质量,确保工程审计工作圆满完成,自接受委托起,我所为本工程的审查确定的具体审查程序如下:
1、接受委托后,在初步了解工程概况的情况下,明确审核目的、范围、对象及双方的责任,在此基础上制定审核方案,确定审核人员。
2、收集和整理由甲方提供的有关资料,以及与本工程审核有关法律文件等;
3、勘察现场,了解工程概况,复核现场、图纸以及结算资料的相符性,并对图纸及资料不明确的项目依据现场实测实量收集工程结算数据。
4、按照国家有关规定进行各部分工程量计算,套用相关定额、清单及其他相关费用。
5、三方共同审对,对有争议的项目要经过三方共同计算、踏勘现场、查阅资料、查询市场、请教专家等途径核实并解决争议。
6、经审核三方无异议后签定《基本建设工程结算审核定案表》。
五、其他说明
1、本工程石材、垃圾桶、座椅、艺术井盖、挡车柱为甲方供料,结算按实际数量并依据合同价格(甲方批价)计入结算,并按供货数量予以退料。
2、审核阶段,道路出入口管理系统设备未完成交接,出入临时卡200张(25元/张),蓝牙卡6张(80元/张),费用总计5480.00元,临时卡及蓝牙卡仍由施工单位代管。
六、审核结果
本工程送审工程造价为XX元,经审核后其工程造价为XX元,净核减额为XX元。以上审核验证结果已经甲乙双方共同确认并签章,请双方根据审定后工程结算值办理结算。
附件
1、工程结算审核定案表
2、工程结算明细表
3、工程审定结算书
烟台XX工程造价咨询事务所有限公司 注册造价工程师
中国·烟台 注册造价工程师
二〇一七年XX月XX日
第四篇:结算审核报告样板
ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ主送单位:
我司接受贵单位委托,安排工程造价人员于××年××月××日至××年××日,对*****工程进行工程结算审核。建设单位的责任是保证工程结算及相关资料的真实性、合法性和完整性。我司的责任是按照相关规定和合同要求,出具*****工程结算审核报告,保证审核报告的真实性和合法性。在审核过程中,我们结合该工程的实际情况,实施了包括审核工程结算资料等必要的审核程序。现将审核情况报告如下:
一、基本情况
ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。
工程名称: 工程地点: 委托单位: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 概算编制: 招标情况: 预算情况: 开竣工时间: ⅹⅹⅹⅹ: ⅹⅹⅹⅹ:
二、审核范围 本次*****工程的结算审核范围如下(举例,供参考):
(一)土建工程 包括路基土石方、车行道道路及附属工程、挖方边坡防护、雨水管网、污水管网等。
(二)安装工程 包括ⅹⅹⅹⅹ
(三)园林绿化工程 包括ⅹⅹⅹⅹ
(四)装修工程 包括ⅹⅹⅹⅹ
(五)变更签证工程 主要包括零星签证工程、*****土体变形位移整治工程、*****通信管网工程等。
三、审核原则
坚持实事求是,遵循客观、公正、规范、科学的审核工作原则,通过审查形成完整、合理的工程结算审核报告。一是公平原则。立足客观公正立场认真进行审核,以求得公允、合理的结论。二是客观原则。不受任何影响和干扰,按照有关法规、规定、文件进行独立分析、判断和计算。三是科学原则。严格按照国家规定和公认的规范、标准、程序和方法进行审核。
(一)结算方式。
(二)结算原则。
(三)ⅹⅹⅹⅹ。
四、审核程序
准备阶段。一是接受任务,收集资料。对工程结算手续和资料的完备性、完整性、相关性和有效性进行疏理,对不符合要求的资料退回并补正。二是熟悉相关文件、合同、图纸、工程状况以及计价依据、设计变更、工程签证等基本情况。三是制定实施方案,组建审计小组,分解审查任务,明确时间要求。
实施阶段。一是审查项目范围、内容与合同约定是否一致。二是审查工程量计算的准确性,计算规则与计价规范或定额是否一致。三是审查变更、签证、索赔的真实性、合法性、准确性。四是审查取费的时效性、相符性,是否严格执行合同约定费用定额标准及相关规定。五是编制结算审查对比表。
完成阶段:一是听取审查结果意见并合理调整审查结果。二是复核审查结果,签署定案表,编写结果报告及其附件,按程序审核签署发送报告,整理归档资料并进行数据信息化处理及归档。
五、审核依据
(一)法规依据。《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《工程造价咨询业务操作指导规程》、《建设工程质量管理条例》、《重庆市建筑管理条例》、《重庆市建设工程造价管理规定》、、《ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ》、《ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ》、《ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ》等现行国家和地方法律法规和相关技术文件及司法解释。
(二)技术依据。《建设工程工程量清单计价规范》、《重庆市建设工程量计算规则》、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》、《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》、《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》、《ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ》、《ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ》。
(三)工程依据。工程施工合同(分包合同、补充协议)、设备材料采购合同、招投标文件、工程施工图、竣工图、设计变更或签证和相关会议记要以及送审结算书等其他工程竣工资料。
(四)其他依据。审计人员通过调查和现场勘查取得的其他资料,ⅹⅹⅹ ⅹⅹⅹ咨询有限公司出具的结算审核报告(ⅹⅹⅹⅹ[201ⅹ] ⅹⅹⅹ号),ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ。
六、审核方法
审计人员充分利用各种有效的审核方法,对送审工程项目的真实性、工程数量的准确性、工程价格是否按合同约定执行等进行审核。通过计算、复核、校对、整理审核结果,出具审核报告,归档审核资料。
七、审核结果
送审金额ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ.ⅹⅹ元,审定金额ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ.ⅹⅹ元,审减金额ⅹⅹⅹⅹⅹⅹ.ⅹⅹ元,审减率ⅹⅹ.ⅹⅹ%。
八、工程审减(增)原因
(因书写和修改该部分内容均耗时较多,如委托方无要求,建议定稿后再写。仅针对项目大小可抓大放小,包括两类,一类是金额较大的项目(占审减金额总和80%的项目),另一类是金额不大,但反映的问题严重,行为恶劣的,如故意虚报、多报及无中生有等。零星的审减审增事项统一在每个分部分项说明最后以“其他审减(增)金额为……”的形式反映。)
(一)主要审减原因
1.道路工程送审金额179.14万元,审定金额117.84万元,审增金额7.22万元,审减金额68.52万元,品迭后审减61.30万元,主要审减情况如下:(只针对有变化的指标参数,包括三类:A、量价都有变化的,应遵循的格式为,××送审工程量××,送审综合单价××,审定工程量××,审定综合单价××,审减金额××,审减原因为,××;B、量有变化的,应遵循的格式为,××送审工程量××,审定工程量××,审定综合单价××,审减金额××,审减原因为,××;C、综合单价有变化的,应遵循的格式为,××送审综合单价××,审定综合单价××,审 定工程量××,审减金额××,审减原因为,××。
(1)厚度为25cm的4%水泥稳定碎石底基层送审工程量为3128 m2,送审综合单价78.17元/m2;审定工程量3153.68 m2,审定综合单价63.84元/m2,审减金额43,184.83元。审减原因为,××。
(2)厚度为20cm的5.5%水泥稳定碎石基层送审工程量为2510.5 m2,送审综合单价95.3元/m2;审定工程量2528.23m2,审定综合单价50.33元/m2,审减金额为112,004.83元。审减原因为,××。
(3)其他审减金额为***万元。
2.桥梁工程送审金额142.38万元,审定金额155.60万元,审增金额58.69万元,审减金额45.47万元,品迭后审增13.22万元,主要审减情况如下:
(1)(2)……
(3)其他审减金额为***万元。
3.排水工程及排水土石方工程送审金额142.38万元,审定金额155.60万元,审增金额58.69万元,审减金额45.47万元,品迭后审增13.22万元,主要审减情况如下:
(1)HDPE双壁波纹管D300(8KN/m2),送审工程量为97m,送审综合单价254.22元/m;审定工程量97m,审定综合单价132.67元/m,审减金额11,790.35元。审减原因为,××。
(2)……
(3)其他审减金额为***万元。4.土石方工程送审金额1722.82万元,审定金额16,78.11万元,审减金额44.71万元,主要审减情况如下:
(1)南区平基挖土(石)方超挖工程量11931.99m3,北区平基挖土(石)方超挖工程量3221.27m3,综合单价12.5元/m3,涉及金额1894.16万元。审减原因为,××。
(2)……
(3)其他审减金额***万元。5.其他审减金额****万元。(二)主要审增原因 1.道路及道路土石方工程: 模板略………… 2.排水及排水土石工程
(1)回填土方送审工程量0 m3,审定工程量1439.58m3,审定综合单价35.09元/m3,审增金额50,514.86元,审增原因为,该部分报审时漏项,故工程量审增;
(2)余方弃臵送审工程量0 m3,审定工程量2993.86m3,审定综合单价27.09元/m3,审增金额为81,103.67元,审增原因为,该部分报审时漏项,故工程量审增;
3.其他审增金额****元。…………
4.其他审增金额****万元。
九、存在的主要问题(可以进行归纳表述,涉及金额多少。)
(一)(二)…………
十、审核建议
(针对项目情况提出审核建议:如提出加强项目建设管理的建议,遵循基本建设程序的建议,加强设计管理的建议,加强施工工期管理的建议,加强监理责任管理的建议,项目施工过程中需要注意的事项,送审资料的完整程度等)
通过**工程结算的审查,我们提出以下建议:
(一)(二)………
十一、有关事项说明
(此项主要是描述对本次审核的数据会产生歧义的地方)
(一)***竣工后,由于**路施工已破坏现场,因此现场无法核实实际完成工程量,故本次审核采用竣工图的量。
(二)***安砌C30砼路缘石现场核实尺寸为14cm×38cm×100cm与设计图不一致,故按实际尺寸调整。
(三)……… 附件:
1、《主要问题原因分析表》
2、《工程结算审核定案表》
3、《重庆市建筑安装工程预(结)算书》
4、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ表。
5、ⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹⅹ表。
6、《企业法人营业执照》(复印件)
7、《工程造价咨询企业甲级资质证书》(复印件)
第五篇:03 内审审核报告
质量体系内部审核报告
编号:
内部审核时间:2018.03.23-2018.03.24
一、受审核部门:
二、内部审核组成员名单:组长:
组员:
三、内部审核目的
1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合ISO 9001:2015标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;
2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;
3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性;
4.检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。
四、审核范围 公司。
五、审核依据
1.ISO9001:2015标准;
2.公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则;
3.公司提供产品所适用的法律法规;4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
六、审核方式
1.与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况;
2.听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况;
3.根据“2018年体系内部审核实施计划日程安排”的安排,由审核小组分别到所审核的职能部门对应其所实施标准条款进行审核,对实施状态收集审核发现,审核应用抽样的方式进行;
4.对部门工作现场和生产岗位作业生产的环境适宜性,设备设施管理等状况进行检查。
七、内审首、末次会议参加人员
参加人员包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员。
八、内部审核综述
这次进行的质量管理体系内部审核,是由两人组成的审核组经过充分的准备,对公司的各部门和作业岗位进行的为期一天的检查验证,达到了发现暴露问题和规定的内审目的,取得了较好的收获。
本次审核对公司的各个职能部门进行检查,各部门在本部门所应实施的标准要求上,都取得了可喜的成绩。在部门不合格项中只是发现了一项一般不合格:公司培训计划项目中有明确2018年1月进行ISO9001:2015版新版培训,但未能出示该培训项目的培训记录。
综上所述,公司的质量管理体系符合ISO9001:2015标准审核准则的要求,体系运行有效。
九、审核报告发放部门
总经理、管理者代表、各部门负责人
十、附件
1.2018年体系内部审核计划;
2.2018年体系内部审核实施计划; 3.内部审核检查表; 4.不合格项报告单; 5.首、末次会议签到表;
编制(内审员)
审批(审核组长)