第一篇:城固信贷业务检查整改报告20110824
城固县信贷业务审计业务检查整改报告
通过2011年7月13日至14日为期二天信贷业务检查,我行信贷业务集中存在以下几个方面的问题:
(一)贷款申请受理中存在的问题
1、小额贷款业务受理台账存在漏登现象。
2、在肖轩明、张明刚、肖永康的贷款资料中均存在留存客户身份证件复印件加盖“客户授信专用章”未到位,且专用章中持证人、核对人未签字,日期未填写等情况。
3、留存肖轩明身份证复印件2份。
4、在李燕的贷款资料中未对贷户相关身份信息进行联网核查。
(二)贷款发放中存在的问题
1、李燕、肖永康、肖轩明、张明刚4份合同均未加盖骑缝章。
2、肖轩明、张明刚、肖永康的贷款合同未填写乙方自愿归还贷款方式。
(三)档案管理中存在的问题:
1、贷户贷款纸质档案有专人管理,但影像资料由管户信贷员自行保管。
2、未建立信贷员与档案管理员资料交接登记簿。
(四)贷款逾期情况:
截止检查日,调阅信贷系统相关数据,城固县支行共有逾期贷款9笔,逾期率2.18%,逾期贷款金额30万元,2011年6月23日后无逾期催收记录。
(五)业务管理中存在的问题
调阅6月24日至7月12日系统信息共19笔放款记录。
1、个人信贷业务合同专用章使用登记不全,14笔漏登。
2、抽查征信台账登记簿7月份使用记录,查询人员与系统调置人员张大公不一致且存在使用漏登情况。
对本次业务检查中存在问题整改的方法:
一. 建立建全贷款受理台账并及时登记。对客户提供的证件复印件及时加盖“与证件原件核对无误 再次复印无效“章戳;对资款相关客户及时进行身份联网核查 二. 贷款发放后及时加盖各种章戳并在合同上加盖骑缝章;对各种单式及合同上填写完整。
三. 贷款资料(纸质及影像)必须有专人管理,信贷员与档案管理员之间必须建立相关的资料交接手续。四. 加强贷后检查力度及对及时催收的贷户进行相关催收登记。依照“三个办法一个指引”的相关要求重点加强对客户贷款用途真实性的核实,根据实际补充相关贷款实际用途使用情况的单据,并提高日常业务检查频次和质量,确保资金安全
五. 尽快同市分行信贷部沟通,对系统内岗位设置进行全面清理规范,确保与实际相符,并对系统密码进行定期修改和本人工号妥善保管使用。
六. 进一步强化对不良贷款的清收管理及资产保全工作,对有还款意愿的客户制订还款计划,逾期不还一托再托的客户做好起诉工作,确保全行信贷资产质量稳步提升。七. 进一步加强对新增人员和审贷会成员的业务培训,通过远程教育网和参加省行专业化培训考核,确保取得任职资格持证上岗。
八. 及时将所有小额贷款资料,编号按序排列后分发给每个信贷人员,交叉检查仔细查找资料中所缺内容,并按要求进行补缺。
九. 对小额贷款操作流进行重新学习,并严格按操做流程执行。
十. 做好贷前调查确保贷户性质及贷款用途的合规性,审查、审批人员对贷款资料的完整性、准确性进行审查,审贷会成员要对信贷员提供的纸资料、影像资料认真审查,确保其真实,完整。
十一
加强对印章的管理,保证印章清晰,对供款合同印章的用印工作要坚持先登记审核、后用印,增强工作人员的法律意识。
此次省行信贷业务检查后行领导对我行信贷业务的要求:
通过为期二天的信贷业务检查,对我行信贷业务中存在的问题提出了宝贵的意见,希望我行在以后的工作中加强业务学习,提高人员素质,严格按照信贷业务“三查”及“三个办法一个指引“相关制度,把好每一道关,把我行信贷业务做大、做强、做好。
区域信贷部主任:
支行信贷业务主管行长:
邮政储蓄银行城固支行信贷部
2011.8.24
第二篇:信贷业务检查报告
**信贷业务检查报告
按照《***信贷业务检查方案》的要求,我们**支行检查组一行5人于**年**月**日至**月**日对**支行**年**月**日至**年**月**日发放的**万元以下个人贷款各项信贷业务进行了检查,现将检查情况报告如下:
一、总体情况
截至**年**月30日**支行共发放**万元(不含)以下个人贷款总笔数**笔,其中:**贷款8笔,**贷款14笔,**贷款**笔,**贷款7笔。
(一)信贷经营管理转授权管理制度执行情况。
**支行严格按照信贷业务授权范围内办理信贷业务。不存在越权或变相越权办理信贷业务的情况。
(二)客户授信管理制度执行情况。
严格遵循“先授信,后用信”原则,按规定对应授信客户进行授信,按规定对客户进行信用等级评定,按规定核定客户授信额度,按规定对客户授信额度进行监测。不存在人为调高客户信用等级和授信与用信之间逆程序现象,客户授信额度核定准确。
(三)审贷岗位分离制度执行情况。
能够按照“横向平行制约”的原则设立审查岗并且制定了明确的审查岗岗位职责,各环节主责任人和经办责任人明确;办理低信用风险信贷业务和按规定实行岗位分离的信贷业务符合有关规定。
(四)押品管理制度执行情况。
抵押登记手续的办理由两名员工或一名客户经理以外的员工办理,按照规定,对押品贷前价值进行评估确认,存在未按规定 1 频率对押品进行价值重估的情况。无贷款未还清就随意借出或释放押品现象。
(五)信贷业务办理程序和要求的执行情况。
信贷业务办理程序衔接,无逆程序办理信贷业务情况。
(六)信贷制度执行情况。
贷款对象符合客户准入标准及相关政策规定,未发现假农户现象,未发现多人承贷一人使用等违规现象。贷款方式符合各单项管理办法的要求,发放担保贷款符合有关规定和要求。贷款利率的确定符合相关利率政策规定,利率执行准确。保证担保的担保人具备担保资格和担保能力。抵(质)押担保贷款的抵(质)押率符合规定比例,按规定办理合法有效的登记手续。
(七)信贷业务档案管理制度执行情况。
以客户为单位建立信贷档案,实行信贷资料查阅登记制度和交接制度。贷款档案在规定期限内入库保管,档案管理比较规范。
(八)授信执行管理制度执行情况。
按规定设臵了放款审核岗。按规定配备了风险经理。按规定建立了贷后管理例会制度。按规定进行了放款审核。按规定通过CMS系统对本级行直接管理客户和本级行审批业务风险进行重点监控。发现异常风险情况及时预警。按规定对本级行客户部门贷后管理工作进行了监督和检查并将监督检查情况向行长和贷后管理例会报告。
(九)信贷管理系统使用情况。数据录入及时、准确、完整、真实。
二、总体评价
通过检查,**行总体情况较好,未发现风险不可控问题。所发现的问题均是员工在操作上不细心、不细致造成的。在检查中员 2 工能够虚心接受检查人员提出的意见,对一些要素填写不全、漏项漏章的问题能够按照检查人员的要求积极地进行现场整改。
通过去现场走访客户,交谈中客户对**行的评价较高,不存在工作人员吃拿卡要的问题。贷款均为客户自己使用,并且按照申请贷款时的用途使用贷款。
三、存在的问题
本次检查所发现的问题大部分已经在检查期间现场整改完毕,因联系借款人等原因需后续整改的3个,具体如下:
(一)查询个人信用报告日期早于本人授权日期,信用报告的姓名与借款人姓名不相符。例如信用报告的姓名“***”与借款人姓名“***”不符。
(二)对于单身借款人,无证明材料是否单身。
(三)合同内容涂改。例如借款人***贷款,借款合同中有效额度期限涂改。
这几个问题因为需要联系借款人,例如***贷款需要联系的借款人较多,不能立即进行整改,并且风险都能够控制,我们检查组下发了限期整改意见,要求进行限期整改。
**支行检查组:***、***、***、***、***
***年**月**日
第三篇:检查整改报告
自查自纠整改措施报告
自集团开展整顿工作作风,客服官僚主义动员会后,我按照要求,认真学习了相关文件精神,并细心体会,与其同时,也开始认真反思自身。这是我第一次学习有关整顿工作作风方面的精神,经过学习教育和深入思考,我个人对开展整顿思想作风活动有了更深的理解。同时,也对自身存在的问题也有了更进一步的认识。现在对照工作实际,作深入剖析,期望后期达到自我教育、自我提高、自我完善目的。
一、存在的问题
由于我刚进入集团,在公司领导的指导下,在同志们的协助下,虽然做了一些工作,并按照领导的提醒对自己完成的工作做了修改,但还是不能充分对自己在如今的工作中存在的问题进行自我剖析,所以我将结合自身在之前工作岗位中存在的问题一并反思,主要有以下几个方面:
1、对自我表现有些满足。过去在学校表现还算优异,在第一份工作中做出了一些成绩,第二份工作也要求简单,然后就有些自我良好,对自身要求也有所降低,幸运的是在现在的工作岗位上发现了自己还欠缺众多。
2、对待工作过于被动。工作时,有时不够主动、积极,只满足于完成领导交给的任务,或者听着领导安排任务。在工作中遇到难题,常常等待领导的指示,说一步走一步,未把工作做实、做深、做细。
3、对自身要求放松。在日常工作中,如果没有较急、较重的任务的时候,对自己没有严格要求,有时上班时间有过聊天,同时看到很多做得好的东西,心理想着下来试着做,却没落实。空余时间也很少花时间看书,继续学习,勤于练习。
二、存在问题的原因
上述这些问题的存在,主要来自于自身,董事长会上才教导了我们遇到问题首先从自身找原因。因此,借着周末,我对自身存在的主要问题和不足也认真进行了反思,概括起来主要有以下几个方面:
1、对自我学习要求不够高。学习的范围较窄,也不够深入,从而使得学习的效果不明显。以为某方面专一做事就没问题,现在发现职场里需要的更多是综
合型的人才,一方面精,其余方面也不差才可以把工作做得更好,而之前就专业跟自己爱好以外的东西接触甚至学习都太少,这是没有要求自身去学习导致的。
2、工作意识不够高。对待工作有些被动就是因为工作意识不够高,而且在某些方面还存在依赖性,有些唯唯诺诺,若不知道领导的要求,便不敢自己先做事,唯恐自己做不好,担心事先做的都是无用功。
3、学习意识不够强。空余时间,虽然会做些图,写些东西,看看书,但大多都是自己爱好内的事,对于与工作有关的专业性的书籍,看得太少。主要原因在于自己学习意识不够强,自我开始松懈,对自己的要求也跟着降低。
三、整改措施和努力方向
对于自己在工作中存在的种种问题,我将在以后的工作中加以改进,不断进行自我批评,严格要求自己,尽心尽力干好每一项工作,不断学习,提高自身综合素质。具体做到以下几点:
1、加强学习,提高自身素质。拥有好的工作作风及良好的工作心态是终身的事,而工作能力只有不断提升才不会被社会所淘汰,自我素质不断提升才会被社会所认可。因此,现在乃至将来,这都是一个不断学习的过程,要真正做到活到老学到老,而不是满足现状。
3、增强创新意识,大胆敢于挑战。工作性质所决定,这个工作岗位需要创新,需要与众不同之上的肯定。面对新的挑战,要大胆工作,勤于思考,多想点子。不唯唯诺诺,不害怕挨批评,不害怕被否定。只有不断进取,才能把工作做得更好,从而提高到一个新的水平。
4、加强自我改造,自我完善,努力提高综合素质。经常反思,保持良好的工作作风。敬业爱岗,甘于奉献,有强烈的事业心和责任感。刚加入咱们团队,要虚心好学,遇到问题多看多问多想,多向领导及周围的同志请教。严格要求自己,不松懈,不违纪,与公司同进步。
网络部 xxxx 2013-3-31篇二:安全检查整改报告
安全检查整改报告 2009年8月13日,我县安监局检查组对我厂安全生产工作进行了全面、严格的检查。通过检查,在肯定了我厂在安全生产工作上所作的努力和成绩的同时,也发现了一些问题,并将这些问题以执法文书的形式现场下达给我厂,责令限期改正。
指令书号:(冀唐滦南)安监管责改字[2009]第(监管-015)号。问题:
1、1#生料磨提升机防护栏部分损坏;
2、《安全生产事故报告和调查处理制度》不规范。
3、《职业卫生管理制度》制定不完善。
针对上述三方面的问题,我厂安委会成员以认真负责的态度,按照当时检查组的指导进行了完善和改正:
1、根据检查组所提出的1#生料磨提升机防护栏部分损坏的问题,我厂对生料磨车间及时下达了“隐患整改通知书”,要求在24小时之内,将防护栏损坏部分修补完整并对其他作业现场安全防护部位检查一遍,同时对车间主任、班长和相关责任人进行了批评教育。8月14日上午,厂安全科人员对问题部位进行了检查,看到破损的防护栏已经修复完好,其他部位没有发现问题。
2、《安全生产事故报告和调查处理制度》中所出现的问题是,制度中所规定的对一般事故、重、特大事故的上报时限有误。我们根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)中所规定的事故报告时限规定对我厂的《安全生产事故报告和调查处理制度》中的事故报告时限条款进行了改正,并且认识到,我们对国家相关政
策的学习、领会、和掌握的还不够。所以,我们在以后必须加强这方面的学习,才能准确领会上级的指示精神,正确指导我厂的安全生产工作。
3、责令改正指令书中所述“《职业卫生管理制度》制定不完善”一条,是指我厂的《职业卫生管理制度》中没有职工入厂前、入厂后和离厂时均应进行身体检查的规定。因此,我们根据要求,对本制度做了相应的补充。
至此,我厂对县安监局检查小组在8月13日所责令改正的三项内容,均已改正完毕。在以后的工作中,我们仍将一如既往积极配合并坚决执行上级主管部门的检查和决定,把我厂的安全生产工作做好。篇三:自查整改报告 ***国土资源局深入开展
“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改报告
根据《关于印发在全区国土资源系统深入开展“治庸、治懒、治散”为重点的主题实践活动实施方案的通知》(东国土资党 [2012]05号)和《中共青海省国土资源厅委员会关于做好“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改阶段主要工作的通知》(青国土资党[2012]49号)的精神,我局高度重视,及时召开会议、学习传达精神,认真开展自查自纠,抓好整改落实,现将自查整改阶段工作汇报如下:
一、自查整改阶段工作情况
(一)认真开展“六查六看”活动,着力营造风清气正、团结和谐的干事环境。一查执行落实,看是否存在有令不行、有禁不止的问题;二查工作作风,看是否存在作风涣散、纪律松弛的问题;三查工作效率,看是否存在人浮于事。办事拖拉的问题;四查大局观念,看是否存在部门利益至上、本位主义严重的问题;五查服务质量,看是否存在服务意识不强、服务不到位的问题;六查政务值守,看是否存在反应迟缓、应急不灵的问题。结合六查六看,针对干部职工“庸、懒、散”的表现,逐条对照检查,属于领导班子的问题,在机关干部职工大会上向全体人员通报;属于干部个人的问题,向本人如实反馈,并依法依规严肃处理。同时,采取召开座谈会、群众评议、问卷调查等形式,组织开展一次集中排查,并有针对性地制定整改措施,领导班子、各科室和个人都要制定整改措施,确保活动取得扎实成效。
(二)认真做好政务公开工作,着力营造政令畅通、规范有序的法制环境。一是进一步推行政务公开,督促各股室,进一步落实服务内容、审批依据、办事程序、承诺时限、办事结果“五公开”,按照“以公开为原则,不公开为特例”的要求,全面公开有关政务信息,方便企业和群众办事,并接受群众监督。二是监督检查落实情况,采取明查暗访,群众评议,集中检查、举报等方式,严肃查处不依法行政,有令不行、有禁不止的行为。
(三)进一步加强行政效能建设,着力营造依法行政、高效优质的政务环境。一是全面清理行政审批事项。做到该取消的坚决取消,该合并的坚决合并,督促各股室围绕“三减”(减程序、减时限、减费用)提出零障碍,低成本,高效率的具体服务举措。二是加大对重大项目的监管力度。健全信访投诉平台的监督网络,认真受理并及时处理群众和企业对我局及其工作人员不作为,乱作为、慢作为的投诉,严肃处理相关责任人。
二、自查整改阶段主要做法
(一)组织开展排查活动。采取群众评议、问卷调查、专题座谈等方式,对本局干部职工队伍中存在的突出问题方面需要重点解决的问题进行集中排查,重点查找在体制机制上制约跨越式发展的突出问题,在实行绩效管理、推进重点工作中存在的突出问题,在绩效管理和干部队伍作风建设上存在的突出问题。
(二)召开专题民主生活会。按照《实施方案》要求,认真开展“四查找四分析”活动,对查找出来的问题进行深刻剖析,分析问题产生的原因,有针对性地提出对策措施。党员领导干部根据自查情况,在民主生活会上开展批评与自我批评。
(三)组织开展民主评议活动。我局将把开展自查自纠的情况在一定范围内公开,组织“两代表、一委员”和企业代表、基层服务对象、群众代表进行民主评议。
(四)着力抓好整改落实工作。针对自查自纠和民主评议中发现的问题,特别是工作机制、工作纪律、工作作风、工作效能等方面存在的突出问题,认真研究制定整改方案,明确整改时限,落实整改措施,接受基层群众和社会各界的评议。并将整改落实情况,在内部进行公开承诺和民主测评。测评不过关的,认真开展“回头看”,重新进行自查和整改。
(五)抓好一批典型。通过开展自查自纠和整改落实活动,树立一批能力强、作风实、业绩好、群众认可的正面典型,同时抓一批“庸、懒、散”,损害我局利益,企业、群众意见较大的反面典型,坚持奖优罚劣,努力形成良好导向。
三、查找出的问题
根据“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改阶段工作要求,局党组通过专题排查、召开专题民主生活会、开展民主评议活动等方式查找了业务学习方面、工作作风方面、纪律作风方面、体制机制等“庸、懒、散”的突出问题,共查找出四个方面的9个问题。
(一)学习方面
1、作为国土系统干部自学意识不够强,没有“钉子”精神。不善于用“钻”劲和“挤”劲抓紧点滴时间用于学习,理论水平和业务素质提高不快。
3、学习上存在自满情绪“浅尝辄止”,不注重更新知识,遇上处理具体事情,往往是凭主观臆断和经验去分析情况、处理问题。
(二)工作作风方面
1、工作作风不够扎实,有时存在急于求成的情绪。
2、工作思路不宽,相互协调、统筹兼顾的工作做得不够好,工作中有时满足于得过且过、不思进取。
3、日常工作中与时俱进、开拓创新的思想树立得不牢固,满足于工作基本完成。
(三)纪律作风方面
有时对自己要求不严,说话随便,不太注意小节,有价值标准注重实用,行为选择偏重实惠的想法。
(四)体制机制方面
1、没有形成良好的学习机制,2、要立足制度建设,坚持按制度管人、管事、管权,完善内部规章制度并严格组织实施。
四、存在问题的主要原因
以上问题的存在,虽然有一定的客观原因,但主要是主观原因造成的。问题出在表面上,根子生在思想上,从更深层次上分析起来,主要有以下几点:
(一)没有把政治理论学习放在重要位置,放松理论学习和思想改造。在理论学习上不能掌握科学理论的精神实质和科学体系,并没有达到学习的应有目的,影响了理论学习水平的提高。
(二)作为干部的服务宗旨观念有所淡化。没有很好的加强世界观、人生观的进一步改造,有时产生松口气的念头,认为自己工作已经很努力了,致使对职工的教育有时不够深入,满足于面上不出问题。
(三)个别同志自我要求有所放松,忽视了自我约束、自我监督、自我提高。在自身学习上就学习抓学习,而不去研究思考问题,没有明确加强理论的学习以指导实际的重要性。
(四)工作中有依赖思想,满足于自身的知识和经验。
五、整改措施 随着机关作风建设活动的不断深入,通过对我局存在问题的排查,更加清醒地认识到我局存在的问题,也更加增强了改正错误、提高自己思想素质的信心和决心。在今后的工作中,决心从以下几方面进行改进:
(一)加强政治理论学习和工作能力的提升,努力提高全局干部职工素质。全面系统地学习党的各项方针政策、“三个代表”重要思想及科学发展观理论,认真学习党的十七大、十七届四中、五中、六篇四:大检查中发现问题进行整改的情况汇报
大检查中发现问题进行整改的情况汇报
根据省局《关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知》文件要求,市局领导高度重视,及时召开专题会议,对此项工作进行了专门研究部署,成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领导小组,对照《通知》要求,针对查找出的问题,逐条进行落实、整改。现将整改情况汇报如下:
一、基本情况
(一)根据省局《通知》要求,及时下发了《关于对全省盐政大检查中发现问题进行整改的通知》,做出了具体的工作部署及整改期限、进行自查自纠相关要求。
(二)针对自查的情况,及时召开了专题会议。市盐务局组织召开盐政执法大检查问题整改落实工作会议。市、县区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人,共21人参加了会议。
会上,对6个县区局2012全部执法文书进行了交叉检查,对存在问题进行了逐一点评。
(三)根据检查情况,进行了全市通报并提出了具体的相关要求。
二、整改措施 根据自查情况,制定了整改措施,规范了执法程序,切实做到了依法行政。
一是完善执法程序。要进一步细化执法流程,明确执法步骤,明示执法环节和时限,确保程序公正。要根据不断变化的执法形势要求,规范执法文书的制作和使用,文字要严谨、字体要规范,字迹要清晰。要健全盐政执法检查和取证规则,坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。凡不符合法定程序规定的取证,一律不得作为定案、处罚的依据。
二是规范执法行为。首先,要严格执行罚缴分离政策,不得违规代收代缴。严禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用罚没款项。严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式的预交罚款、保证金和押金。第二,要进一步规范违法盐产品的处理程序。各单位要将违法盐产品统一变卖给同级盐业经营部门,变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定,不得擅自制定标准。变卖款项要足额上缴同级财政,不得私自截留、挪用或坐收坐支。第三,要完善举报奖励制度,规范举报奖金的领取、发放程序,确保不出现违规发放和贪污、挪用、截留等违法违规现象。第四,要坚决纠正罚没收入与盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错误做法,这要作为一条纪律和硬杠杠。第五,要文明执法,坚决杜绝粗暴执法、野蛮执法。
三是加强执法监督。要认真落实《错案追究制度》,坚持有错必纠、有责必问。对行政不作为或失职渎职、滥用职权、以权谋私的行为,对超越法定权限、违反法定程序导致严重违法行政案件发生、造成重大社会影响的行为,要坚决追究相关责任人的责任。0一二年九月三十日 二篇五:2013检查整改报告(格式)**机场迁建工程*标段
整 改 报 告 **工程质量监督站: **年**月**日贵站的各位领导亲临我标段指导工作。对我标段的基本情况及现场情况做了详细的检查工作,给我标段提出很多的宝贵意见及发现我标段现场有许多不足之处,我标段将针对贵站提出的问题积极配合做如下整改:
1、未见厨师卫生健康证明
整改措施:厨师进行了体检,并办理了卫生健身证(附整改后照片1)。照片 1
2、厨房未设置灭火器等临时消防设施、暂不用的天然气罐应单独放置、不应混放在厨房内
整改措施:对厨房已设置了灭火器等消防器材,不用的天然气罐已移出厨房,存放在存储室里(附整改后照片2)。
照片 2
3、对原材料、资质证明等材料复印件未加盖原件存放章 整改措施:对复印件已加盖原件存放章。(附整改后照片3); 照片 3
4、施工组织设计应由单位总工审批
整改措施:施工组织设计已由我单位总工审批(附整改后照片4)。1 照片 4
5、涉及到变更的内容应经设计批准
整改措施:涉及变更的内容已经设计单位批准(附整改后照片5)。
鉴于本次检查发现的问题给贵站的领导们带来的不便,在此表示深深的歉意。
第四篇:2013检查整改报告(格式)
**机场迁建工程*标段
整 改 报 告
**工程质量监督站:
**年**月**日贵站的各位领导亲临我标段指导工作。对我标段的基本情况及现场情况做了详细的检查工作,给我标段提出很多的宝贵意见及发现我标段现场有许多不足之处,我标段将针对贵站提出的问题积极配合做如下整改:
1、未见厨师卫生健康证明 整改措施:厨师进行了体检,并办理了卫生健身证(附整改后照片1)。
照片 1
2、厨房未设置灭火器等临时消防设施、暂不用的天然气罐应单独放置、不应混放在厨房内
整改措施:对厨房已设置了灭火器等消防器材,不用的天然气罐已移出厨房,存放在存储室里(附整改后照片2)。
照片 2
3、对原材料、资质证明等材料复印件未加盖原件存放章 整改措施:对复印件已加盖原件存放章。(附整改后照片3);
照片 3
4、施工组织设计应由单位总工审批
整改措施:施工组织设计已由我单位总工审批(附整改后照片4)。
照片 4
5、涉及到变更的内容应经设计批准
整改措施:涉及变更的内容已经设计单位批准(附整改后照片5)。
鉴于本次检查发现的问题给贵站的领导们带来的不便,在此表示深深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我标段提出了如此宝贵的意见,也希望在今后的日子中,给予我们更多的支持与指导,谢谢!**!
公司
机场迁建工程*标段
**年**月**日
第五篇:检查建议整改报告
长岭村脱贫攻坚工作队
关于脱贫攻坚工作纪律检查建议的整改落实
报告
镇纪委:
2018年8 月31日,镇脱贫攻坚专项督查组对我村脱贫攻坚工作进行了第三次督查检查,对我村脱贫攻坚工作仍然存在的问题,下发了纪律检查建议书(汉镇纪建字[2018]12号)。为贯彻落实好纪律检查建议的工作要求,我村脱贫攻坚工作队高度重视,立即组织召开了专题会议,对指出的问题和提出的建议进行了分析研讨,迅速进行了整改落实。现将整改落实情况报告如下:
一、存在的问题
督查指出:我村脱贫攻坚工作进度仍旧缓慢,工作效率、质量和水平仍不太高,具体表现在以下几个方面:
(一)问题整改工作较上次有所提升,但资料收集印证仍不完善。
(二)村级资料收集整理进度太慢,相关必需要的资料仍不完善、不充分、不规范。
(三)“一户一档”填写与明白卡修正仍存在缺项、漏项,与实际情况不符。通过抽查,检察院帮扶人员所填写纪实簿问题较多,整体收入测算偏差很大,前后逻辑错误较大,仍有部分帮扶人未按照模板填写。
(四)危改超面积户较多,具体整改没有到位。
二、建议要求:
督查建议:鉴于以上问题,你村应高度重视,抢抓时间,对于问题整改快速收集相关印证资料予以完善;村级资料严格按照归档目录收集完善,并加快工作进度;对于一户一档必须让帮扶人在详细了解了贫困户实际情况后如实填写,并将明白卡修改一致,对于危改超面积户,村上要拿出切实有效的整改措施。
三、整改措施:
(一)针对问题整改印证资料不完善问题。由村脱贫攻坚问题整改落实组负责,继续对认领的14类22项问题,逐类逐项开展“回头望”,按照“坚持目标要求、确保整改实效,坚持措施精准、确保整改质量,坚持问题导向、确保整改到位”的原则,对个别问题整改印证资料与整改措施和整改成效不对应,或印证不充分、不完善的情况,继续收集各类能够佐证整改工作成效的文件、讲话、以总书记重要讲话精神为遵循、认真落实中央、省、市、县提出的整改要求,深入开展脱贫攻坚突出问题集中整治。严格对照各项考核指标、改进完善各项扶贫措施,高标准、严要求,不断提升脱贫攻坚工作水平,确保圆满完成脱贫攻坚工作任务。
(二)详细了解户情;二要查环境,做好民生关怀;三要看产业,明确帮扶措施;四要看就业,了解有无劳动力、是否参加劳动技能培训和是否就业;五要看住房,关注群众居住是否安全;六要问安康,清楚群众是否享受各类政策;七要出实招,帮扶措施要和致贫原因相对应;八要见实效,使贫困户收入真正实现提升。
动工的加快建设进度,确保年底前入住。对居住条件差且缺乏资金贫困户继续采取社会力量垫资代建的方式,帮助贫困户新建新房。(责任人:邱其斌,责任单位:镇攻坚办、各村)
八是针对档案资料问题。进一步加强整改,对逻辑混乱、涂改严重的,进行重填。各帮扶责任人要严格按照要求,填写一证两册中的相关信息,确保各项收入不漏填、不多填、不错填。(责任人:各帮扶责任人)
四、整改成效:
1、问题整改资料更加齐备完善。
2、村级档案资料更加规范完整。
3、一户一档资料更加精准详实。对全村168户户档资料进行一次全面核查,力求看精查细,对查出的问题,实行下派督查清单制,归纳总结存在的问题,下发督查通知,实行销号制,再一次全面提高档卡质量的水平。
4、危改两超整改更加严格有效。
五、今后工作打算:
加强组织领导。驻村队长、支部书记、第一书记要切实加强责任担当,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,不断提高政治觉悟和政治站位,坚决把脱贫攻坚工作放在心上、扛在肩上、抓在手上,对脱贫攻坚各项工作亲自研究思考,亲自牵头布置,亲自抓好落实,紧扣重点工作,坚持问题导向,盯住关键环节,逐级压实责任,确保工作推进与整改落实有效衔接、有力推进。
扎实推进整改。强化工作措施,细化工作任务,明确责任主体,确保专项整治各项任务
加强督促指导,及时发现和解决问题。严肃工作纪律,对专项整治组织不力、效果不好的,及时进行提醒,督促改进,整改效果不明显的将追究相关人员责任。明确整改实效。针对存在的问题,严格落实整改措施,明确整改实效,真正达到整改一村、教育多村,举一反三的效果,进一步夯实脱贫攻坚基础。
建立长效机制。严格落实各项制度,从源头管控,建立落实相关工作长效机制,确保此类问题不发生、不扩散,进一步激励广大党员立足本职岗位,真抓实干、奋发有为,以各项工作的新成果检验专项整治的新成效。
长岭村脱贫攻坚工作队(代章)
2018年9月2日