第一篇:图纸保密管理的规定
产品技术图纸管理及保密的规定
-、目的:
为了加强公司图纸的管理,确保公司技术图纸在生产、外协加工的过程中发放、回收、修改、更换、存档、保管的安全、保密和有序,特制订本规定。
二、适用范围:
本规定适用于XX公司科研、生产过程中所形成的全部技术图纸与相关专利、工艺、图纸、技术规范、质量指标、验收标准、技术标准、产品标准的纸质文件和电子文本。
三、名词定义:
1、图纸的分级管理:图纸及技术资料根据对公司的保密重要性,分为绝密、机密和一般三类。
2、绝密:绝密图纸及资料要盖上公司专用的绝密章,并编上序号,按照绝密文件的管理要求,进行发放和回收的登记管理,有专人签字收发。如果出现遗失与泄密公司要依据情节的轻重追究责任人的相关责任。
3、机密:机密图纸和资料要盖上公司专用的机密章,并编上序号,按照机密的文件的管理要求进行管理。
4、一般:一般图纸和资料不加盖任何章,按照一般图纸和资料来进行管理。
四、管理规定:
1、产品图纸资料的保管及保密原则:
(1)公司图纸资料的专职管理人员职责:负责及时收集与管理公司所有的图纸、技术资料、专利,工艺文件、技术标准、产品标准、质量控制文件、质量标准等所有涉及到公司技术的纸质文本及电子文本。同时在生产和外协需要的时候按照规定发放相关的图纸,并进行登记造册,严禁图纸外借扩散,凡因保管管理不善,造成图纸丢失,将追究有关责任人的责任。
(2)图纸资料管理人员必须认真负责地行使自己的职责,将公司的技术资料及图 1
纸进行分级管理,严格按照公司的规定对技
(3)凡属于绝密与机密的图纸,公术资料进行管理,确保公司的技术资料和图纸的安全。司任何个人无权保存,必须交给公司志职资料管理人员进行保管。任何个人不允许复制、拷贝公司绝密与机密图纸及技术资料,除非有总经理级别以上的人批准,并在专职的图纸资料管理人员备案的情况下才能进行复制与拷贝。
(4)公司任何个人,如果私自复制或拷贝公司绝密、机密图纸或者技术资料,一经发现就要依据公司相关规定追究其经济责任与行政责任,如果这种泄密造成公司的直接或者间接损失的,后果十分严重的,将根据法律追究其刑事责任和附带民事责任。
(5)在需要修改产品图纸时,只能根据规定由技术中心对图纸进行修改,任何部门无权修改图纸。
(6)产品图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的,可凭旧图纸到技术中心以旧换新。
(7)管理人员若变换,应及时做好交接工作。
(8)图纸存放的地方应具有安全性和固定性。
2、产品图纸的发放与回收
(1)需要回收的图纸,必须按规定进行回收。
(2)产品图纸统-由技术中心负责发放和管理,并办理发放登记手续。
(3)建立专用的图纸发放记录本,条目包括:序号、图号、图名,份数,密级,接收者,是否回收、日期,备注。所有的图纸对内对外发放时,都要根据地规定进行登记,并要求接收者在相关的登记本上签字。
(4)对于绝密图纸,在生产或者外协完成后,必须进行回收。这点在对外发放时就应该对接收者进行说明。接收者必须负责图纸的回收,由图纸专门管理员接收回收的图纸。并在备注中签字,表示图纸已经回收。
(5)机密图纸一般情况下可以不回收。如果确需要回收时,必须在发放登记时,明确回收,也应该由接收者负责回收,由图纸专门管理员接收回收的图纸。并在备注中签字,表示图纸已经回收。
(6)一般图纸原则上不回收,但是发放时必须签字。
(7)在生产过程中或者外协加工过程中出现图纸需要修改时,由资料专职管理人员负责在图纸上进行修改,并做好修改标识和签字并标注修改日期。对于需要更换的图纸,则必须将需要替换的图纸收回,才能发放新更改的图纸。如果原图因各种原因不
能收回时,必须进行登记,并以书面的形式告知生产或者外协加工人员,原来的图纸已经作废,如果仍然按原来图纸生产的零件所造成的损失由生产单位或外协加工单位负责。
(8)在对外协作加工时,需要提供属于公司绝密或者机密电子版本的图纸时,必须经总经理书面批准,并与外协加工单位签署保密协议,要求在加工完成后回收相关的电子版本与纸质图纸,并对如果发生泄密所造成的经济损失提出索赔的要求。
五、本规定经总经理审批后自发布之日起执行。
XX公司
第二篇:公司图纸管理规定
公司图纸管理规定
为了妥善保存技术图纸,方便相关人员的使用,并确保公司对技术图纸的所有权,使技术图纸管理规范化、程序化,特制定本制度。
一.技术图纸分类
1.客户图纸,含通过传真、外协员携带、电子版传送过来的图纸。
2.由公司技术部转化过来的用于生产的图纸。
二、职责
1.技术部是图纸、技术资料归档管理部门,负责标识,编码,存档和设计变动,修改及发放,回收报销及销毁等方面的管理和监督工作;
2.生产部负责图纸,技术资料在生产过程中的领发,使用,周转,移交,回收等管理工作。
三.技术图纸的存档
1.客户图纸,由技术部审核,交由资料员管理存档,并按单位名称对图纸进行分类编号存档,设检索目录;
2.公司自行转化的图纸,由技术部整理,并加盖“受控图纸”红色章,由资料员管理存档,并按单位对图纸进行分类编号存档,设检索目录。
四.技术图纸的复印、发放
1客户图纸,可由技术部负责复印,发放给生产部,质检部,并由接收人在图纸发放登记表上签字。技术部保存分析审核后的图纸(分发号为1)及原图纸,生产部门领用加工的图纸(分发号为2),质检部在生产过程中及产品最后质检时使用的图纸(分发号为3),产品需要外协加工的图纸(分发号为4)。
2.公司受控图纸由技术部复印、发放给生产部,质检部,由接收人在图纸发放登记表上签字。图纸分发号同客户图纸的下发相同。
五、技术图纸变更、回收、作废
1.接到客户图纸变更时,由技术部审核,在图纸变更登记表中登记,把变更后的新图纸加盖“客户图纸”红色章,并发放给生产部,质检部
2.生产部接到变更图之后,把变更的旧图纸及其图纸变更涉及到的其他图纸回收,加盖“变更图纸”章,在图纸回收登记表中登记,并发放变更后的新图纸;
3.变更后的旧图纸,存档保留三个月以后作废,并对其进行销毁处理。
第三篇:保密管理规定
保密管理规定
为了加强公司保密工作,防止泄密事件发生,根据上级有关规定,结合公司具体情况,制定本规定。
一、保密任务
1、公司成立保密委员会,负责督促、检查贯彻保密制度。公司董事长任主任,总裁任副主任,公司分管副总裁、各部室经理为成员,保密委员会办公室设在办公室;
2、结合公司的实际情况,经常对全体员工进行增强保密观念的教育,使公司的保密工作能够适应形势的要求,更好地为公司发展服务;
3、在进行普及教育的基础上,有针对性地对重点保密部室的工作人员进行重点教育,及时采取有效防范措施,防止丢失重要文件和泄密事件的发生;
4、根据上级规定和公司实际情况,确定保密范围和密级划分,不断改进和完善保密工作;
5、贯彻上级关于保密工作的指示,监督、检查公司保密制度的贯彻情况,及时发现问题,杜绝潜在的疏漏环节,总结经验教训。
二、保密范围
绝密、机密、秘密三个密级的事项都属于保密范围,相应地采取不同的保密措施。
三、密级划分
(一)绝密
1、上级和有关部门印发的绝密文件、电报、信函及需要绝对保密的资料;
2、国家、省、市国民经济、财政收支、金融状况的重要数据、资料;
3、公司计算机应用软件,包括系统设计程序图和操作密码;
4、公司会计决算报表和统计资料;
5、公司会计余额表及账、表、薄;
6、现金库房密码;
7、公司公章、介绍信。
(二)机密
1、公司党政工作会议记录;
2、经办过程中的干部提拨、任免、调动和奖惩事项;
3、柜台操作密码。
(三)秘密
1、上级和外单位发来的秘密文件和资料;
2、工作计划、总结和调查报告;
3、各部室认为应该保密的其他事项和资料。
四、保密守则
1、不该说的机密,绝对不说;
2、不该问的机密,绝对不问;
3、不该看的机密,绝对不看;
4、不该记录的机密,不记录;
5、不在非机密本上记录机密;
6、不在私人通信中涉及机密;
7、不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密;
8、不在不利于保密的地方存放保密文件、资料;
9、不在普通电话、明码电报、普通邮局传达机密事项;
10、不携带保密文件资料游览、参观、探亲、访友、出入公共场所。
五、保密措施
(一)保密文件的保管
1、保密文件、资料必须指定专人保管,存放于防火、加锁等安全性较好的文件柜、抽屉内。办公桌上不允许乱放保密文件,离开时必须将保密文件锁好,节假日必须做好保密文件的封存工作。员工调离时,必须及时将保密文件、资料交公司保密委员会统一处理。
2、对《保密手册》和记有机密内容的工作笔记本必须严格保管,不得丢失。
3、外出工作或开会,一般不得携带机密的文件,必须携带的要经公司批准,携带者必须妥善保管,并保证及时归还。开会带回的保密文件、资料应及时交公司办公室处理。
4、翻印、复印上三级文件必须经公司保密委员会及市保密局批准,绝密文件禁止翻印、复印。
(二)保密文件的传阅
1、保密文件、电报、信函、档案及其他保密资料的印制、收发、传递、阅办、清退、保密、归档、移交和销毁等,都必须严格履行登记签字手续,认真执行保密规定,做到手续清楚,责任分明。
2、严格遵守保密文件的阅读和传达范围,不得随意扩大。保密文件、资料传阅完毕,及时退回公司办公室;
3、保密文件的传阅周期一般不超过1天,电报、急件必须快传、快阅、快退。
(三)电报、电话和会议保密
凡秘密以上的通知,不用普通电话或明传电报传送;凡保密性会议,不用电话会议的形式召开,不让无关人员参加,参加会议的人员必须严守秘密。
(四)重点部位保密
档案室、财务部禁止无关人员擅自出入。参与打印保密文件、资料的人员,必须严格保守秘密,注意销毁废页,并做好防火工作。
(五)新闻媒介保密
凡向报社、电台等新闻单位投递有关业务工作的稿件,必须注意保密。投递材料先经公司办公室审核,再经公司总裁批准。
(六)印信管理
严格按照公司《印章管理与使用规定》管理印章,公司印章、介绍信要指定专人管理,印章的存放、使用必须符合保密要求。未经公司批准,禁止擅自使用公章和介绍信,原则上不准使用空白介绍信。
(七)保密教育与监查
定期进行保密教育和保密检查,每年年初结合保密文件的清退、归档进行一次保密工作大检查。“五一”、“十一”和春节前夕,组织保密教育和检查,不断增强员工的保密意识,克服麻痹思想,做好防范工作。
(八)奖惩
严格执行保密奖惩制度,对保密工作成绩突出的人员给予表扬和奖励;对违反保密制度、造成泄密事件的人员,视情节轻重给予相应的处罚。
六、本规定自公布之日起执行。
第四篇:保密管理规定
保密管理规定
公司全体员工都有保守公司秘密的义务。为保守公司秘密,提高员工对公司的忠诚度,做好各部门对档案文件、行政文件、财务数据、营销方案、商业信息等的保密工作,坚决杜绝公司秘密外露现象发生,更好地维护公司权益特制定本规定。
一、管理职责
1、行政部---负责对公司档案文件、规章制度、公司合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录及公司重大决策和公司尚未付诸实施的经营战略、规划、项目 的存档和保密工作。
2、财务部---负责对公司财务预决算报告、进销存数据及各类财务报表、统计报表保密工作。
3、营销策划部---负责对公司的营销策划方案的存档和保密工作,以及团购政策 和团购客户信息的保密工作。
4、商品部、团购部---负责对公司的商品信息、供应商信息/客户信息的保密工作。负责要求下属做好相应的保密工作。
5、现场部---负责对公司下发的有关文件、方案,销售数据、报表的保密工作。负责要求下属做好的保密工作。
二、密级划分
1、划分原则:合理划分、确立密级。该保密的必须保密,该公开的必须公开。
2、公司密级划分为:
1)绝密:一旦泄密会使公司利益遭受特别严重的损害。2)机密:一旦泄密会使公司利益遭受严重的损害。3)秘密:一旦泄密会使公司利益遭受较大的损害。
三、档案文件、行政文件的保密工作
1、行政办就公司的行政文件、规章制度负责制定、下发并归类存档,就文件的 保密程度加以说明,严格要求文件的接收部门由专人负责文件的管理。对重要会议记录及公司重大决策和公司尚未付诸实施的经营战略、规划、项目进行加密管理。
2、人力资源部就公司的人事档案、人员工资等应做保密管理,提高工作人员的 素质,增强保密意识,对公司的人力资源情况负责保密。
四、财务及财务数据、报表的保密工作
1、财务办公室、微机室、核算员室、收银台必须做到工作时间有人,人离上锁, 所有会计资料及帐薄进柜,下班离开将门锁好,款员临时离开时要暂时关闭款机.下班 后将所有有关资料锁好,不得随意堆放在款台面上。
2、非业务事宜不得在各财务办公地点会客、逗留,收款员不得让无关人员进入款 台,接待外来人员一律到接待室,不得在财务办公室接待,与厂家对帐要安排在核算会计办公室。
3、非财务人员不得配制各财务办公室钥匙,新调配的财务办公室,要重新更换门锁 后方可搬入办公。
4、财务资料均为企业机密。财务日常收支标准,有关经济合同的内容,财 务核算方法及流程细节,财务资料均不得随意向任何人透露作答,更不得将书面资料提供给无关人员。
5、各种财务数据报表除向指定部门和领导报送外,不得报送其他任何单位及个人,特别是核算员和微机室的报表,什么样的报表报送何部门均应遵守严格的规定,不得乱 报、串报、更不得向外单位(包括厂家)提供。
6、各种帐薄及报表等财务资料在工作完毕后,应迅速存入柜中.不得随意乱放。
7、财务人员进入微机系统需有专用个人密码,个人密码要严格保密,不得让无关人 员知道,严格禁止无关人员进入微机系统操作。
8、财务资料定期送入公司档案室存档,不得私自留存。
9、财务人员调离本公司后,要交清所有财务手续,不得带走任何财务资料。
10、财务人员需为厂家的财务资料保密。
11、有关公司的经济活动分析及数字查询,必须报经财务总监同意方能办理。
12、计算机内的各种数据资料,不得随意打印透露给任何部门及个人,所有查询须 经财务经理同意方能取得。
13、日常所有业务查询不得跨部门,需调查时需通过财务经理同意,方可安排查询。
五、营销策划方案的保密工作
1、营销策划部对未运作的营销策划方案的整个流程细节,包括吊旗、吊牌的样 板应予以加密管理,不得外露。
2、营销策划部对营销策划方案的下发要有记录,由各商场、部门的负责人签收,方案运行结束后应对下发的方案及相关的材料、附属品进行回收,做留存后,其余的进行销毁。
六、商品信息、供应商信息/客户信息的保密工作
1、商品部对所管商品的进货地、价位、数量、批次等要严格管理,不得将资料 向外传阅;对合作的供应商资料也要做好保密工作。
2、团购部对公司的大宗客户资料、联系方式要加强管理,确保大宗客户的稳定,确保公司利益不受损害。
七、营业现场的各项保密工作
1、现场部由专人负责对公司下发的文件进行存档管理。
2、现场部由专人负责对柜长、营业员进行保密工作的培训,就柜长、营业员所 掌握的销售数据,库存数量、商品来源等信息做好保密工作。
八、保密纪律
1、不该说的话,不要说;
2、不该问的事,不要问;
3、不该看的文件,不要看;
4、不该记(摄、录)的事,不要记(摄、录);
5、不得擅自携带密件外出;
6、不得在公共场合谈论公司秘密;
7、不得在私人通信中涉及公司秘密;
8、不在不利于保密的地方放置密件;
9、不得利用公用电话、明码电报,以及邮局办理秘密事项;
10、发现泄密及时报告,采取补救措施,避免或减轻损害;
11、客人问及公司秘密,应予以婉拒、避谈。
第五篇:保密管理规定
为加强院涉密文件、资料和涉密会议、涉密活动的保密管理,杜绝涉密文件、资料失、泄密事件的发生,确保国家秘密安全,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《测绘管理工作国家秘密范围的规定》和《安徽省地矿局重要涉密会议和重大涉密活动保密管理规定》,结合我院实际,特制定本规定。
第一条 本规定所称涉密文件、资料是指:标明为绝密、机密、秘密的各种载体、文件,测绘管理工作国家秘密目录中登载的测绘资料、图件,有保密要求的内部刊物,院开展的重要项目、工程资料。
本规定所称涉密会议、涉密活动是指:院组织召开的会议内容涉及秘密级国家秘密的会议和活动。内容涉密的外事接待活动,举办的地质测绘科技、招商、投资等活动。院及所属单位承办的学术交流会等重要活动的保密管理。
第二条 对发至本单位的保密文件和院开展的重要项目的资料,要认真进行核对、签收和登记、入库。文件传阅和资料交接过程中,要有登记手续,由专人负责,严禁保密文件及涉密资料横向传递及保密资料随意在办公室摆放。
第三条 阅读保密文件、资料,要严格按照规定的阅读范围,不得擅自扩大范围;不得将保密文件、资料携带至宿舍及其他公共场所。
第四条 借阅保密文件、资料要办理登记手续,因工作需要暂时借用的应妥善保管,注意保密,用后及时退还保管部门,个人不得长期保存保密文件、资料。第五条 不得擅自复制、摘抄、销毁、自留带有密级的文件、资料。确因工作需要复印的,须经院保密委负责人同意后,严格按纪律规定办理手续。
第六条 院涉密工作计算机不得连结互联网,不得使用无线键盘和无线网卡。
第七条 院涉密工作计算机不得安装来历不明的软件和随意拷贝他人文件。
第八条 院涉密工作计算机和涉密工作移动存储介质不得让他人使用。
第九条 未经专业消密,不得随意将院涉密工作计算机和涉密工作移动存储介质淘汰处理。
第十条 重要涉密会议和涉密活动在院保密委的统一领导下,由承办单位、部门具体负责组织,院保密委加强监督检查和业务指导。
第十一条 院组织召开重要涉密会议、涉密活动,应采取以下保密措施:
(一)制定重要涉密会议和涉密活动保密工作方案,报院保密委审核,明确专人负责落实;
(二)选择具备保密条件的场所,会议和活动前要对场所进行严格的保密技术检查;
(三)对参加重要涉密会议和涉密活动的人员提出保密要求;
(四)确定专人对会议使用的涉密文件、材料进行全程保密管理,标明密级、统一编号、登记分发;
(五)会议结束时,要及时清点文件、材料,清查会议场所及住地。
第十二条 院保密委对重要涉密会议和涉密活动应履行以下保密管理职责:
(一)对重要涉密会议和涉密活动保密工作方案进行审查备案,并按要求上报局保密委;
(二)抓好重要涉密会议和涉密活动工作人员的保密教育,从思想上筑牢防线;
(三)指导、帮助有关部门完善保密措施,督促落实有关保密制度和要求,必要时派人参与会议和活动的全过程,加强保密业务指导;
(四)开展保密工作监督、检查,发现问题,及时督促整改,查处发生的泄密事件。
第十三条 参加重要涉密会议和涉密活动人员要遵守保密纪律,进入涉密场所时,禁止使用移动通讯工具;妥善保管好会议文件、材料、记录木;需要带回传达贯彻的文件、材料,严格按照携带密件外出的规定携带。文件带回后,应及时交给机要保管员,按密件管理规定妥善保管。
第十四条 重要涉密会议和涉密活动的宣传报道,必须严格执行保密审查制度,未经院领导审签的稿件,一律不得送新闻媒体宣传报道。
第十五条 切实加强对重要涉密会议、活动及涉密文件、资料保密工作的组织领导,认真落实领导责任制,严格执行责任追究制。
第十六条 保密文件、资料管理员必须定期清查保密文件、资料。如有丢失、遗漏、资料泄密,应立即向院保密委报告,并组织追查。对失职失察或因疏忽大意、违反纪律而导致窃密、泄密事件发生的有关人员,要根据有关规定给予党纪、行政处分。
第十七条 本规定与上级有关规定相抵触的,从其规定。
第十八条 本规定自印发之日起施行。