地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程

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第一篇:地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程

地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程

一、报价:

依据对方询价编排线路,以《报价单》提求相应价格疑息(报价);

二、计划登录:

接到组团社书面预报计划,将团号、人数、邦籍、抵/离机(车)、工夫等有关疑息登录在应月团队动静表外。如逢对方心尾预报,必须要求错方以书面形式剜领计划,或在尔圆确认书下添盖对方业务博用章并由经手人签名,回传息替确认件;

三、编造团队动静表:

编造接待打算,将己数、伴异数、抵/离航班(车)、工夫、住宿酒店、餐厅、参观景点、天交旅止社、接团时间及天点、其余非凡要供等逐个注销在《团队动静表》外;

四、计划发送:

向各无关单位发送计划书,逐个涨真。

1、用房:根据团队人数、要求,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更,及时干没《更改件》,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送,并要求对方书面确认;如遇酒店无奈接待,应及时通知组团社,经赞成后调零至同级酒店。

2、用车:依据己数、要供张罗用车,以传实形式向协定车队领迎《定车打算书》并要求错圆书点确认。如逢变更,及时干没《更改件》,以传实形式向协定车队领迎,并要供错圆书点确认。

3、用餐:依据团队人数、要求,以传真或电话通知向协议餐厅发迎《定餐计划书》。如遇变更,及时干没《更改件》,以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方书面确认。

4、地接社:以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时作出《更改件》,以传真方式向协议天接社发送并要求对方书面确认。

5、返程接通:认真涨真并核查方案,向票务人员上达《定票告诉单》,注亮团号、我数、航班(车次)、用票工夫、票别、票质,并由经手己签字。如逢变更,及时告诉票务我员。

五、计划确认:

逐个涨真结束后(或同时),编制接待《确认书》,加盖确认章,以传真方式发送至组团社并确认组团社支到。

六、编制概算:

编制团队《概算单》。注亮隐付省用、用处。送财务部经理审核,填写《还款单》,取《概算单》一并接部门经理审核签字,报总经理签字前,凭《概算单》、《接待计划》、《还款单》向财务部支付还款。

七、上达打算:

编制《交待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划博用章。通知向导人员支付方案及附件。附件囊括:名单表、向协议单位提求的添盖息业章的婆司结算单、向导人员填写的《陪异报告书》、游客(齐伴)填写的《品质正馈单》、须要隐付的隐金等,票款应点点浑并由导游人员签支。

八、编制结算:¶填造婆司《团队结算双》,经审核前添盖婆司财务博用章。于团队到达前将结算双传实至组团社,催支。

九、报帐:

团队止程终了,告诉向导员凭《交待方案》、《伴同报告书》、《品质正馈单》、本初票据等及时向部门计调人员报帐。计调我员具体审核导游填写的《陪异报告书》,以此替据填制该《团省用大结单》及《决算单》,接部门经理审核签字前,交财务部并由财务部经理审核签字,总经理签字,向财务部报帐。

十、登帐:

部门将波及到当团的协定双位的有关款项及时登录到《团队省用返去亮粗表》外,以就核查。

十一、归档:

整顿当团的本初材料,每月顶将当月团队材料注销存档,以备查问

第二篇:地接操作——计调操作团队

旅贸通旅行社管理软件操作教程

3、[地接]模块的具体操作:

地接模块——地接团队在此功能中进行操作,适用用地接社、办事处、以独立团为主的专线商。

地接模块界面介绍——地接模块布局:整体分三部分

第一部分:列表中的团队

点击订单号可以查看该团队的具体信息 列表中各图标的具体含义:

第二部分:检索栏,根据不同的条件来快速检索到之前走过的团队

可以根据计划类别、团队状态等不同条件来检索

第三部分:具体操作菜单

增加:增加团队、单订房、单订车、单订车等

列表+0:指当天新增加团队的数量

变更:所有团队的变更信息

统计:对团队中,所有类别进行统计

收客统计:可以根据日期、业务员、客户单位、客源地等不同条件对人数进行统计 操作统计:用房、用餐、用车、景区等费用及数量进行统计 款项统计:应收款、已收款、已付款等其他款项进行统计 计划输出:是列表中所有的团队计划输出

设置:根据旅行社实际情况,作出个性化的设置

团号规则:以一定的规则自动生成团号,或手动输入团号

(由于团号规则,有些复杂,各字母都表达不同的含义,因此,单独有个下载文档,供下载。)

分类设置:软件常一些信息的设置

显示设置:地接模块中,显示的内容进行设置

费用相关:对费用信息进行设置

(由于各家旅行社的操作方式不一样,可以根据自身的情况来进行设置。同时,由于设置相对来说比较复杂,一般一家旅行社中,专门有人负责这一工作。因此,会有一个独立的说明文档,地接中的设置,对于设置功能想详细了解,可以下载查看。)

地接的操作的流程:

3.7:计调操作团队——业务员将团队信息输入完成后,计调安排房餐车等,具体操作这一团队

导游安排:安排该团队的导游

酒店安排:安排该团队的住宿酒店

景区安排:安排该团队的景区门票

用餐安排:安排该团队的用餐

接待安排:存在段接情况,地接社来接待团队

加点其他:该团队加点

其他安排:该团队其他的一些支出

FOP金额:返还给客户单位费用的金额

3.7.1:导游安排,增加导游

导游套团:指安排此团导游时,如果同一地点下团的导游,软件会自动列出

导游排期:指安排在团队中的导游,自动生成排期表,方便计调安排导游

3.7.2:酒店安排——安排该团队住宿的酒店,点增加,填完整信息后点确认

酒店的订房单自动生成

3.7.3:景区安排:安排该团队的景区门票

在安排景区时,软件中做了快捷方式,在行程中,景区会显示红色字体,点击后,就会自动跳转至该景区,来进行安排,方便计调来安排景区门票。

3.7.4:用餐安排——安排该团队的用餐,点增加

安排好后的状态

3.7.5:用车安排——安排该团队的用车(此团是自备车,无须安排)

安排好后,订车单能够自动生成。

3.7.6:游船安排——安排游船

3.7.7:票务安排——指大交通(包括机票、火车票、船票安排)

3.7.8:接待安排——指此团其中有几天的行程或全部交给其他社来做地接

安排好后,确认单就能自动生成。

3.7.9:加点安排——此团队需要加的景点,导游现收,上交人头。

3.7.10:其他安排——其他额外会产生的杂费

3.7.11:FOP金额——返还给组团OP的金额

4.1:领取备用金——点击申请,财务申请金额给导游领备用金

4.2:打印导游带团所需要的表单——点击领取计划

软件中会自动跳出发送短信提醒(内容是自动提取团队信息)

打印表单中会出现一张,陪同计划:是与对方全陪核对行程、景点、用餐信息的; 陪同支付:将所有导游需要支付的明细表成一个表单

4.3:报账相关——导游回来报账

4.3.1:对计调核账,与陪同支付表上金额有出入的,相应地做修改。软件做了一个快捷方式:同步人数:

4.3.2:将账外收入录入团队中 购物留存:输入购物收入 餐厅返还:餐扣收入 加点其他:加点收入

上交人头:导游上交的人头费用 导游收入:对导游收入进行一个统计 业务提成:业务员的业务提成 导游日志:导游带团日志

外联审核:外联OP对团队进行审核 成本预算:得出该团队的最终利润 购物留存:

餐厅返还:

账外一块不再细讲,实际操作一遍,基本都明白。不清楚请联系客服QQ:1679639689 QQ:2679956706

4.4:财务进行销账——点击成本预算

以上就是团队中的各项支出,点展开,可以查看明细 账面收入与账外收入:

得出团队真正的利润

提交销账与利润表

提交销账:

团队利润表

这样,一个团队就已完成!关于团队的操作,有不清楚之处,请联系我们!0571-87352147 ;87352142 QQ:1679639689 QQ:2679956706

第三篇:旅行社计调操作流程

计调部操作流程

一、报价:根据客户询价编排线路,以《行程报价单》提供相应价格及服务信息(报价)。

二、计划登录:接到客户或外联人员书面预报计划,将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报,必须请对方以书面方式补发计划,或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名,回传作为确认件。

三、编制团队动态表:编制接待计划,将人数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中。

四、计划发送:向各有关单位发送计划书,逐一落实。

1、用房:根据团队人数、要求,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送,并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待,应及时通知客户或外联人员,经同意后调整至同级酒店。

2、用车:根据人数、要求安排用车,以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议车队发送,并要求对方书面确认。

3、用餐:根据团队人数、要求,以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方书面确认。

4、地接社:以传真方式向协议地接社发送《团队接待确认书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议地接社发送,并要求对方书面确认。

5、返程交通:仔细落实并核对计划,向票务人员下达《订票通知单》,注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量,并由经手人签字。如遇变更,及时通知票务人员。

五、计划确认:逐一落实完毕后,编制接待签订《合同书》,加盖合同章,以书面方式发送至客户单位并签订合同。

六、编制预算: 编制团队《预算单》。注明现付、挂帐费用用途,如需提前电汇的费用,应填写《汇款单》,与《预算单》一并交部门经理审核签字,送财务部审核,报总经理签字后,由财务部电汇。

七、下达计划:编制《接待计划》及附件,由计调人员签字并加盖团队计划专用章,通知导游人员领取计划及附件,附件包括:名单表、向协议单位提供的盖章团队计划专用的公司结算单、游客填写的《质量反馈单》;需要现付的现金由导游人员凭《预算单》、《接待计划》、《借款单》报总经理签字后,向财务部领取备用金。

八、编制结算: 填制公司《团队结算单》,经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社,催收。

九、报帐:团队行程结束,通知导游员凭《接待计划》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《报帐单》,交部门经理审核签字后,由财务部经理审核签字,总经理签字,向财务部报帐。

十、登帐:将与该团有关的全部协议单位的相关款项及时登录到《地接社团队费用往来明细表》中,以便核对。以导游填写的《报帐单》为依据,及时填制该团《费用结算单》,交财务部,统一向客户单位收款。

十一、归档:整理该团的原始资料,每月底将该月团队资料移交给总办室登记存档,以备查询。

第四篇:旅行社计调操作流程

旅行社计调操作流程

一、报价:

根据对方询价编排线路,以《报价单》提供相应价格信息(报价);请Q:2100803

二、计划登录: 接到组团社书面预报计划,将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报,必须请求对方以书面方式补发计划,或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名,回传作为确认件;

三、编制团队动态表:

编制接待计划,将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中;代替小黑板的作用

四、计划发送:

向各有关单位发送计划书,逐一落实。

1、用房:根据团队人数、要求,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送,并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待,应

及时通知组团社,经同意后调整至同级酒店。

2、用车:根据人数、要求安排用车,以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议车队发送,并要求对方书面确认。

3、用餐:根据团队人数、要求,以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方书面确认。

4、地接社:以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议地接社发送,并要求对方书面确认。

5、返程交通:仔细落实并核对计划,向票务人员下达《订票通知单》,注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量,并由经手人签字。如遇变更,及时通知票务人员。

给导游的行程单

旅游各项要素

自动发给组团社的确认单

打印后给全陪导游的陪同单

给全陪导游的陪同支付表

给组团社的催款单

票款结算单

订车单

五、计划确认:

逐一落实完毕后(或同时),编制接待《确认书》,加盖确认章,以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

六、编制概算: 编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核,填写《借款单》,与《概算单》一并交部门经理审核签字,报总经理签字后,凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

七、下达计划:

编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括:名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客(全陪)填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等,票款当面点清并由导游人员签收。

八、编制结算:

填制公司《团队结算单》,经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社,催收。

九、报帐:

团队行程结束,通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》,以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》,交部门经理审核签字后,交财务部并由财务部经理审核签字,总经理签字,向财务部报帐.十、登帐、归档:

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中,以便核对。整理该团的原始资料,每月底将该月团队资料登记存档

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第五篇:旅行社计调作业流程

旅行社计调作业流程

报价:

根据对方询价编排线路,以《报价单》提供相应价格信息(报价);

计划登录:

接到组团社书面预报计划,将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报,必须请求对方以书面方式补发计划,或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名,回传作为确认件;

编制团队动态表:

编制接待计划,将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中;

计划发送:

向各有关单位发送计划书,逐一落实。

1、用车:根据人数、要求安排用车,以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议车队发送,并要求对方书面确认。

2、用餐:根据团队人数、要求,以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方书面确认。

3、地接景点:以传真方式向协议地接景点发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向地接景点发送,并要求对方书面确认。

计划确认:

逐一落实完毕后(或同时),编制接待《确认书》,加盖确认章,以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

编制概算:

编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核,填写《借款单》,与《概算单》一并交部门经理审核签字,报总经理签字后,凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

下达计划:

编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括:名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客(全陪)填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等,票款当面点清并由导游人员签收。

编制结算:

填制公司《团队结算单》,经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社,催收。

报帐:

团队行程结束,通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》,以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》,交部门经理审核签字后,交财务部并由财务部经理审核签字,总经理签字,向财务部报帐。

登帐:

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中,以便核对。

归档:

整理该团的原始资料,每月底将该月团队资料登记存档,以备查询。

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