第一篇:库房巡视检查管理制度8.2
仓库巡视检查管理制度
为了加强仓库物资管理力度,全面落实走动式管理的办法,及时防止和解决管理过程中出现的相关问题,提高管理水平和管理时效,做好基础管理工作,提高仓库管理能力,特制定如下管理制度:
一、巡视检查人员
1、经理、副经理
2、主管(各矿区、分子公司仓库)人员
3、库管组长及组员
二、巡视范围(仓库)
1、园区仓库
2、所属成品库
3、三大矿区配件库
4、四大分子公司配件库
三、巡视管理的主要内容
(一)库房内部
1、库房物资摆放是否整齐、卫生是否干净;
2、易燃易爆物品存放是否符合要求,检查现场有无灭火器,是否按照安环部要求摆放。
5、检查消防水是否有水。
6、巡视检查公共区域有无消防设施。
7、巡视检查禁烟区有无人员吸烟,如有发现立即制止并执行罚款。
8、巡视检查员工及送、领料人员有无违反安全管理规定,如有发现立即制止。
9、检查仓库及办公室门、窗是否关好。
10、库房内外有无烟头。
11、安全指示灯是否正常;
(二)库房周边
1、夜间值班人员巡查仓库周边是否有异常人员走动和徘徊逗留,若发现情况及时向上级领导报告。
2、每天巡视检查存放在露天大型设备设施有无缺失情况,及时发现情况及时处理。
3、每天巡视钢材库。库管员每天巡视钢材库及周边情况,做好巡察工作,如实记录,发现问题及时上报公司领导。
4、库房保管员巡视检查库房周边有无不安全隐患。
(三)巡查员工精神面貌及具体工作情况
1、检查员工是否按规定的班次到岗,有无迟到、早退、病、事假等缺勤现象,并做好人员缺岗时的补位工作考勤检查;
2、卫生保洁和垃圾清运检查。
3、安全检查,关闭电源。
4、员工交接班检查。
5、上岗是否穿工作服,上岗后注意礼貌礼仪、仪表仪容仪态,杜绝语言粗暴、态 度强硬等现象。
6、库房保管员巡查库房内的消防、安全标识,照明情况,发现问题如实记录,上报领导。
7、人员在岗期间,必须严格执行部门的各项规章制度及工作流程。
8、禁止聚堆聊天、当班睡觉、脱岗现象出现。
9、做好巡查记录及处理意见并做出评价。
10、检查员工参加晨会的情况,并做好记录。
11、按照工作流程操作,检查员工的仪容仪表,着装整齐。
12、检查叉车是否违章操作情况。
13、对传达及交待的重点事情的落实情况进行抽查。
四、对所分管区域采取定时或不定时检查(每天不少于2次),将检查情况记录在《现场巡视记录表》中,并对出现的问题跟进整改。要求及时总结现场存在问题,并提出改进措施,重要事项要当面交接,互相提醒。
五、不定期进行员工意见调查,协助做好员工的思想工作;及时将员工意见及工作进展情况反馈上一级管理人员,做好上传下达工作。
物资管理部
2013.8.2
第二篇:库房巡视检查管理制度8.2
仓库巡视检查管理制度
为了加强仓库物资管理力度,全面落实走动式管理的办法,及时防止和解决管理过程中出现的相关问题,提高管理水平和管理时效,做好基础管理工作,提高仓库管理能力,特制定如下管理制度:
一、巡视检查人员
1、库管员
二、巡视范围(仓库)
1、仓库
三、巡视管理的主要内容
(一)库房内部
1、库房物资摆放是否整齐、卫生是否干净;
2、易燃易爆物品存放是否符合要求,检查现场有无灭火器,是否按照安环部要求摆放。
3、巡视检查公共区域有无消防设施。
4、巡视检查禁烟区有无人员吸烟,如有发现立即制止并执行罚款。
5、巡视检查员工及送、领料人员有无违反安全管理规定,如有发现立即制止。
6、检查仓库及办公室门、窗是否关好。
7、库房内外有无烟头。
(二)库房周边
1、夜间值班人员巡查仓库周边是否有异常人员走动和徘徊逗留,若发现情况及时向上级领导报告。
2、每天巡视仓库。库管员每天巡视仓库及周边情况,做好巡察工作,如实记录,发现问题及时上报公司领导。
4、库房保管员巡视检查库房周边有无不安全隐患。
(三)巡查员工精神面貌及具体工作情况
1、检查员工是否按规定的班次到岗,有无迟到、早退、病、事假等缺勤现象,并做好人员缺岗时的补位工作考勤检查;
2、卫生保洁和垃圾清运检查。
3、安全检查,关闭电源。
4、员工交接班检查。
5、库房保管员巡查库房内的消防、安全标识,照明情况,发现问题如实记录,上报领导。
6、人员在岗期间,必须严格执行部门的各项规章制度及工作流程。
7、禁止聚堆聊天、当班睡觉、脱岗现象出现。
8、做好巡查记录及处理意见并做出评价。
四、对所分管区域采取定时或不定时检查(每天不少于2次),将检查情况出现的问题跟进整改。要求及时总结现场存在问题,并提出改进措施,重要事项要当面交接,互相提醒。
五、不定期进行员工意见调查,协助做好员工的思想工作;及时将员工意见及工作进展情况反馈上一级管理人员,做好上传下达工作。
第三篇:巡视检查管理制度
巡视检查管理制度
一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。
二、检查:对所辖项目不定期循环检查,要求全面检查,填写检查记录表。
三、巡视:
1、每周必须到所辖项目巡视一次;
2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。
四、建设工程的合法性:
检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效(书面)措施。重点检查:
1、施工许可证;
2、专业工程是否有施工许可证;
3、是否办理质量和安全监督;
4、施工单位是否具备施工资格;
5、施工人员的从业资格。
五、现场办公: 重点检查:
1、工程会议纪要是否按时发出;
2、上班是否佩带上岗证;
3、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙;
4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。一般检查:
1、办公室是否整洁、卫生;
2、是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为;
3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋;
4、工地是否有配合细则;
5、监理细则是否按要求编写;
6、技术参数是否按要求编写;
六、资料管理: 重点检查:
1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚;
2、合同收集是否完善;
3、资料按规定签字盖章;
4、是否按《资料管理制度》上报公司。
一般检查:
1、A表签字是否规范;
2、B表拟制是否标准;
3、C表填写是否及时、完全;
4、资料、收发是否规范;
5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。
第四篇:工程部巡视检查管理制度
工程部巡视检查管理制度
本文提要:对所辖项目每月月底前定期检查一次,要求全面检查,填写检查记录表,每周必须到所辖项目巡视一次;执行巡视记录表,检查不少于三十点。
一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。
二、检查:对所辖项目每月月底前定期检查一次,要求全面检查,填写检查记录表。
三、巡视:
1、每周必须到所辖项目巡视一次;
2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。
四、建设工程的合法性:
检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效(书面)措施。
重点检查:
1、施工许可证;
2、专业工程是否有施工许可证;
3、是否办理质量和安全监督;
4、施工单位是否具备施工资格;
5、施工人员的从业资格。
一般检查:
1、计划立项批文;
2、投资许可证;
3、规划许可证;
4、是否按规定招标;
5、参建单位是否有违章行为;
6、总包、分包是否合法;
7、其它。
五、质量控制:
重点检查:
1、预控函件份数;
2、旁站是否按要求执行,记录份数;
3、监理日志;
4、监理人员的巡视检查记录、份数;
5、质量问题整改通知单份数、编号。
一般检查:
1、预控计划是否有;
2、旁站监理方案是否有;
3、监理资料B、C表;
4、材料(成品、半成品)报审,是否见证送检,多少次;
5、隐蔽验收是否及时,签章是否规范;
6、是否及时检查质量控制资料;
7、质量事故是否如实、及时上报;
8、是否执行强制性标准。(书面资料);
9、施工方案是否及时审批;
10、工程验收是否及时;
11、图纸及变更是否熟悉,现场测问;
12、其它。
六、安全文明施工:
重点检查:
1、预控函件份数;
2、安全施工方案是否审批;
3、安全检查记录份数;
4、安全整改通知单份数。
一般检查:
1、预控计划是否有;
2、现场安全警示牌;
3、安全事故是否及时处理;
4、文明施工预控函件份数;
5、现场是否封闭管理;
6、现场防火有无预控函件;
7、易燃易爆物品管理有无预控函件;
8、有无防暑、防毒预控函件;
9、其它。
七、进度控制:
重点检查:
1、预控函件份数;
2、工期滞后有无采取措施,函件份数;
3、进度控制图是否上墙。
一般检查:
1、各阶段的进度预控点是否明确;
2、预控计划是否有;
3、工程形象进度;
4、工程是否按计划进行;
5、工期滞后有无原因分析。
八、投资控制:
1、预控函件份数;
2、进度款是否按合同审批;
3、进度款是否在一周内审批完成,未完成是否向业主,承包商发函说明;
4、节约投资的合理化建议;
5、确认的函件份数。
一般检查:
1、阶段投资控制点是否明确;
2、预控计划是否有。
九、现场办公:
重点检查:
1、工程会议纪要是否按时发出;
2、晨会是否正常召开,检查记录;
3、上班是否佩带工作牌;
4、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙;
5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。一般检查:
1、办公室是否整洁、卫生;
2、是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为;
3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋;
4、工地是否有配合细则;
5、监理细则是否按要求编写;
6、技术参数是否按要求编写;
7、监理通讯是否按时下发。
十、资料管理:
1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚;
2、合同收集是否完善;
3、资料按规定签字盖章;
4、是否按《资料管理制度》上报公司。
一般检查:
1、A表签字是否规范;
2、B表拟制是否标准;
3、C表填写是否及时、完全;
4、资料、收发是否规范;
5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。
十一、设计变更:
重点检查:
1、所有的工程变更,总监须填写变更处理记录表;
2、不允许在设计变更上签章;
3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。
一般检查:
所有工程变更是否汇总登记。
十二、经济技术签证:
重点检查:
1、签证的时限是否符合规定;
2、签证单是否有专业监理工程师(监理员)和总监签章;
3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主;
4、未签证事项是否已发函件说明。
一般检查:
1、签证的依据、条件附加资料是否完善;
2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为;
3、监理人员签名是否在相应位置;
4、各种文件资料是否按规定盖章;
5、经济签证是否独立登记。
十三、考勤:
重点检查:
1、监管多项目的专业监理工程师,是否在当日上班的工地考勤;
2、总监不清楚的无故不上班(离岗)的人员,按旷工记录。
一般检查:
1、请假是否有批准的假条;
2、因公外出是否请示总监;
3、总监外出考察一天以上,是否请示工程部;
4、考勤表是否当天记录;
5、是否按时上下班。
十四、廉洁:
重点检查:
1、检查监理人员的廉洁行为,未经批准不得接受业主额外补助;
2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请;
3、有无推荐施工单位或材料供应商;
4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。
一般检查:
1、有无接受业主的额外补助;
2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象;
3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠;
4、有无索、拿、卡、要;
5、是否安排亲属朋友在承建商中任职;
6、其它方面的廉洁。
十五、其它:
重点检查:
1、当月监理费总监是否催收;
2、业主投诉是否及时得到整改;
3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。
一般检查:工程会议是否按规定召开。
十六、巡检记录表须项目总监签字,项目监理机构、工程部各存一份,并报总工办备案存档。
十七、对本处各个项目进行考核评比:
1、考核评比后,根据得分排队,并作为考核项目总监绩效的依据;
2、考评结果报总工办。
十八、考核(由公司总工办负责):
1、巡检次数是否满足要求,检查巡检记录;
2、对工地是否全面了解;
3、对工地存在的问题,是否下发整改通知,多少份;
4、公司下发的整改通知是否及时整改;
5、业主提出的问题是否及时落实
第五篇:10库房巡视制度
QBYGLS10510---2011
仓库巡视制度
1、早交接班每早8:00到8:20为交接班时间。交班及接班理货员共同到所分管的库房巡视一遍。检查库内货物状况、库内设备设施是否完好及缺少、库房状态等。(如发现异常立即报告当班班长及交接员站长到现场查看确认)。如无异常交接班理货员在现场巡视本上签字确认。
2、接班后当班理货员及班长每两小时对所分管库房进行巡视,并在《现场监督检查记录》上填写巡视内容及整改措施。
2.1具体巡视时间
08:00——09:0011:00—— 12:00
14:00 ——15:0017:00——18:00
20:00——21:0023:00——24:00
2:00——3:005:00——6:00
检查库内货物是否异常,如货物自身原因引起发热、霉变、生虫、自燃等现像。如果有及时通知班长、交接员、站长到现场验看。并通知货主到现场验看并作《货运记录》请货主签认。并对发生异常的货物在货主的同意下进行相应的处理。
2.2货物是否有因港方原因造成的异常,如机械操作不当对货物造成辗压、因库房漏雨对货物造成的水湿等,如果有及时通知班长、交接员、站长到现场验看。并通知货主到现场验看。并作《货运事故报告》上交科内商管处。并对发生异常的货物在货主的同意下进行相应的处理
2.3设施有无缺少、异常的情况如果有及时上报并查找原因。
2.4查库内外是否达到“四标六清”。如没达到标准立即整改。
3、交接员和站长每天对所分管库场进行巡视检查,检查货物状态、检查库场内外设施、检查库场内外的“四标六清”标准的执行情况,检查作业中存在的问题并指导改正,检查理货员的在岗在位情况。并在现场监督检查记录上填写清楚并有具体的整改措施。