第一篇:计量检测中心自查整改报告
达州市水务集团计量检测中心自查报告
按照达州市质量技术监督局关于《计量授权管理办法》的通知和具体要求,达州市水务集团计量检测中心对表计检定班和实验室进行了自查自纠及整改项目开展工作,现将自查情况汇报如下: 一:工作场所及环境
1、计量检测中心共有工作室4间,共300㎡,其中水表检定操作试验室一间,水表存放库房二间,接收水表办公室一间。
2、水表操作实验室空间明亮,简单大方,布局整齐,环境清洁卫生。共有水表检定装置三台,其中两台按照检定规程要求已经作废,另一台是新购的全自动摄像检定装置,各个设施配备齐全。
3、水表按照不同型号和不同的用途分类分区的存放,并标明了各水表的型号。
二、人员的配备
1、实验室配有3名检定人员,都持有计量检定员证。
2、检定人员都能熟悉检定规程和技术规范,能按规定正确、熟练的开展水表检定工作。
3、检定人员都能熟悉计量标准器和标准装置性能,了解被测对象性能。
4、检定人员都能正确处理数据,并出具检定证书和填写原始记录。
三、技术资料及技术资料管理
各检定人员能理解和正确填写计量标准申请书、履历书、技术报告等。技术资料的管理,能按照技术资料实施标准装置管理。
五、计量检测中心建设
1、计量标准器和标准装置配置符合《计量标准考核规范》(JJF1033-2008)和JJG162-2009规定和集团公司实际需要,满足计量标准量值传递和计量器具检定的需要。
2、根据计量标准器和标准装置考核证书,检定证书和有关管理办法的规定制订标准考核申请计划和送检计划。
3、保持计量标准器和标准装置技术状态良好,保持计量标准器和标准装置量值传递准确可靠,有效溯源。
六、计量标准器和标准装置
1、计量标准器和标准装置的周期校验率100%。
2、计量标准器和标准装置的周检合格率100%。
七、存在的问题及整改
班组检定人员的业务技能水平还有待提高,对计量器具的用途和性能还有待更深刻的理解。随着科技的不断更新,现在我们不能固步自封,要进一步的抓好业务技能培训工作。要鼓励专业技术人员和管理人员积极参加各种形势的学习,根据需要,适时邀请业内和专业的技术专家进行专题讲座,学习了解新的标准、检测方法等前沿的知识和信息。同时参加省内外相关机构举办的培训班,学习新的技术和业务知识。
达州市水务集团计量检测中心2011-10-16
第二篇:检测报告封底(计量)
声 明
1.检测报告无计量认证及单位盖章无效。
2.检测报告无批准人、审核员、检测员、编制员等签字无效。
3.未经许可,不得复制本检测报告(完整复制除外)。
4.被检单位应在本检测报告失效前十五天内按《广东省防御雷电
灾害管理规定》(粤府[1999]21号)的要求提出年检申请。
5.本检测报告自签发日期起:易燃易爆、危险化学品场所半年内
有效,普通场所一年内有效。
增城市避雷设施检测所
第三篇:建设工程检测市场自查整改报告
篇一:工程质量自查整改报告
天津北疆发电厂第二批海水预处理工程质量自查及整改措施报告
根据甲方业主监理要求,我项目部腾经理亲自组织带领检查组检查,及时认真的对第二批海水预处理工程质量进行自查、整改,现将监理审查问题及自查情况整改措施汇报如下:
一、清水泵房及控制楼
1.综合泵房回填土未按规范要求分层、夯实、碾压。整改措施:将回填土进行重新开挖,重新分层夯实回填。
2.1-8轴d排管道沟底板钢筋外露。整改措施:将外露钢筋切除后进行防腐。
3.个别设备基础上面及板缝棱角未打磨,防腐漏刷。整改措施:棱角打磨,补刷防腐。4.a-b排1-8轴管道沟侧壁钢筋外露。整改措施:将外露钢筋切除后进行防腐。
5.排水沟内板缝棱角未打磨,外侧模板未拆除。整改措施:将内板缝棱角打磨,外侧模板拆除。
6.电缆沟内对拉螺栓头切除不彻底。整改措施:将外露螺栓切除后进行防腐。7.a排1轴基础短柱及牛腿对拉螺栓未切割。整改措施:将螺栓切除后进行防腐。8.a排1轴基础及拉梁上面未防腐。整改措施:将基础及拉梁上面进行防腐 9.电缆沟南侧外模模板条未拆除。整改措施:电缆沟南侧外模模板条拆除。
二、清水池
1.frp套管下方水泥块未清理。整改措施:将frp套管下方水泥块进行清理。2.清水池东侧及南侧池壁外表面未进行细部打磨。整改措施:将清水池东侧及南侧池壁外表面进行细部打磨。
3.清水池东北角及东南角未进行细部打磨。整改措施:将清水池东北角及东南角未进行细部打磨。
4.清水池阀门口埋件下方水泥未清理。整改措施:将清水池阀门口埋件下方水泥进行清理。
三、加药间
1.池壁内对拉螺栓未切割,模缝棱角未打磨。整改措施:将池壁内对拉螺栓进行切割,模缝 棱角进行打磨。
2.加药间南侧原玻璃钢管道未进行加固。整改措施:将加药间南侧原玻璃钢管道进行加固。
四、沙循环泵房
1.零米以下内壁螺栓未切割,模缝棱角未打磨。整改措施:将零米以下内壁螺栓进行切割,模缝棱角进行打磨。
2.池壁上侧东南角钢套管上水泥未清理。整改措施:将池壁上侧东南角钢套管上水泥进行清理。3.下部四个钢套管未防腐。整改措施:将下部四个钢套管进行防腐。上述质量问题将在5月3日前处理完毕,并符合《强条》规范要求。为了更好的确保第二批海水预处理工程质量,制定以下措施:
1.提高认识,加强质量意识,全面落实各级责任制,根据工程施工特点,辨别查找各类质量隐患,并相对应的制定处理措施,保证工程质量优质高效进行。严格程序施工,确保工程质量。施工前,先做好施工组织计划及准备工作,对各项设备和材料提前进行质量检查,并符合规范及设计图纸要求,施工时严格按照现行规范《强制性条文》等规范施工。
通过此次自查自纠工作,统一了思想,提高了认识,并认真吸取经验教训,确保第二批海水预处理工程的质量符合规范标准。
东电一公司北疆项目部 2011年5月3日篇二:检测机构自查自纠报告 昌邑市兴昌建设工程检测有限公司
关于建设领域中介机构专项整治工作的自查自纠报告 根据《潍坊市住房和城乡建设局关于印发建设领域中介机构专项整治工作方案的通知》(潍建办字【2014】36号)的要求,我们针对本单位的实际情况进行了一次彻底地检查,现将自查结果报告如下:
一、关于建设领域中介结构专项整治工作的自查自纠活动情况
1、国家及我市相关资质资格管理规定和行业规范、标准、规范性文件等执行情况:我单位营业执照和资质证书齐全有效。建立了检测标准台账,不定期在山东省标准信息网上查新并及时更新。经检查,我实验室所用的标准均现行有效。检验实施细则更新及时,各个项目检验实施细则均能够有效的指导检验。
2、行业自律、诚信经营、人员执业、财务管理、违规违纪等方面的情况:(1)我单位经营活动依法进行,不参与不正当竞争以及其他非法活动。现场检查钢筋、水泥、砂石、混凝土砂浆强度、土工等,均在资质认定证书附表规定的范围内,不存在超范围检测现象。
(2)我们遵守国家有关法律法规的规定,遵从职业道德准则,不出具虚假报告,保守商业机密。实验室人员遵守“三不得”的规定,自觉抵制商业贿赂。(3)我单位系独立法人,有独立的账目和单独核算。
3、在人员、财务、办公场所、开展业务等方面与行政主管部门脱钩情况,所有兼职的党政干部必须解除兼职。我单位人员、财务、办公场所、开展业务方面与行政主管部门完全脱钩,不存在党政干部兼职现象。
二、存在问题
此次自查未发现问题。
三、下一步工作计划
下一阶段,我公司将继续坚持“公开、公平、公正、诚实信用”的原则,进一步学习贯彻《建设领域中介机构专向整治工作方案》及与中介业务相关的管理制度,增强全员依法合规的经营意识,进一步健全防范中介业务违法违规行为的快速反应机制和长效机制,推动公司业务持续健康协调发展。
昌邑市兴昌建设工程检测有限公司
2014年10月8日篇三:建筑工程自查自纠报告 建筑工程自查自纠报告
根据xx市高新区国土建设局要求,依据市住建局《关于印发全市建筑工程质量安全及建筑市场监督执法检查工作方案的通知》xx精神,xx市妇幼保健院新院建设筹建处对新院建设工程进行了认真的自检自查活动。现将有关情况报告如下:
一、项目基本情况:
xx市妇幼保健院(市儿童医院)迁址扩建项目,建设位置位于xx。占地面积xx平方米,建筑面积xx平方米,建设投资约xx亿元,建设周期3年。分两期工程建设,一期工程约为xx平方米。设置床位xx张,主要包括门诊医技综合楼、保健楼、1号住院楼(儿科病房楼)、2号住院楼、后勤楼、感染楼,共六个单体。局部有连廊连接,局部设地下一层。一期工程共分为两个标段,一标段建筑面积xx平方米、二标段建筑面积xx平方米。
二、目前项目进展情况:
目前新院建设已经完成了工程建设前的各项手续。组织实施了施工总承包(一标段是xx集团有限公司、二标段是xx有限公司)、工程监理(xx兴监理公司)、跟踪审计(x审计公司、xx联合审计公司)、以及院墙施工(x建筑公司)招标。现在一标段xx公司完成了施工场地的场平,办公及生活临舍的搭建,完善了工程报建手续。于10月23日动工挖槽,目前门诊医技楼完成土方的70%,一号楼、二号楼各完成40%。完成塔机基础备案,现正在进行塔基浇筑。二标段x公司完成临舍建设,基本完成场平工作。南部院墙已完成毛石基础施工,北院墙正在进行挖地基。
三、自查总体情况:
在新院建设指挥部统一组织领导下,由筹建处牵头对工程进行了检查。由于工程刚刚开工,施工工程量很小,检查内容主要包括:工程质量、安全生产和文明施工及各方主体市场行为。从检查情况看,工程建设基本程序履行规范,工程质量处于受控状态,安全生产措施基本落实,市场行为规范。
1、能认真贯彻落实工程质量、安全管理方面的法律法规、规范性文件和工程施工强制性标准。各类招标完全按照招标程序进行,各项施工手续办理齐全,有施工许可证,安检、质检手续做了备案。医院筹建处制定了各项规章制度,明确人员分工,制度都进行了上墙张贴;施工、监理单位的质量、安全意识较强,按照创建示范工程标准,制定了质量和安全保障体系,美化了施工环境。勘察、设计、监理、施工单位都具有相应的资质,工程项目管理人员按照投标的承诺悉数到岗尽职。不存在挂靠、转包和违法分包等行为。
2、工程建设各方建立了工程质量保证体系并能有效运转,施工图审查及时完成。及时制定工程质量保证措施并跟踪实施,工程质量总体较好。工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料比较齐全和规范。
3、施工现场安全生产责任落实较好,安全生产管理网络基本形成。各项安全专项方案都能及时制定和贯彻,施工现场的建筑起重设备已备案,并正在搭建,文明施工水平较好。检查中未发现的安全隐患。
四、存在问题:
一是项目经理存在不及时不到岗的现象。二是监理人员旁站记录内容不齐全。三是监理单位未能对有关安全生产标准进行强制监督。
五、下一步措施:
今后要重点抓好四方面工作。一是严格执行基本建设程序,进一步加强监督管理服务,加大检查力度。二是加强诚信建设,规范市场行为。坚决遏止挂靠、转包和违法分包等行为。三是深化施工现场管理,促进工程质量管理再上新水平。四是全面落实建筑安全生产综合治理工作。真正把安全生产责任层层落实到每个环节,每个岗位和每个员工。
第四篇:计量整改报告
计量认证整改报告
编写人:审核人:签发人: 技术有限公司
二o一四年八月二十七日
根据我单位的申请,质量技术评价认证中心组成的专家评审组对我单位进行了计量认证现场评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、仪器设备、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”,评审组认为我单位还存在不足的有2项(基本符合项)。
(一)问题表述
1.未提供合格供应/服务商名录及评价材料。2.检测报告的原始记录未与报告一起归档。
(二)整改措施
针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检验人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,成立了整改小组,制定了整改计划,经整改小组讨论同意,由问题所在室提出具体的整改措施并由相关室责任人负责整改措施的实施,具体整改措施如下: 1.业务室负责编制《供应商名录调查、评价表》,把供应/服务商相关具体内容信息整理成表格,以及编制、审核、批准等标识的相关内容增加到表格内。2.综合业务室负责重新整理检测报告资料。
(三)整改完成情况
我单位由相关室负责人按照制定的整改措施对本室存在的问题进行整改,质量负责人负责验证确认。按照评审组的要求,对评审中发现的2个基本符合 项,在规定的时间内完成了整改。1.综合业务室统计了供应商的相关信息,收集了其营业执照等相关证书,将其具体内容信息整理成表格,表格内含盖了具体的评价内容。2.根据《程序性文件》,综合业务室将资料重新整理归档,并将xxxxxx检测报告的原始记录与报告一起归档。评审组提出的2个基本符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。
(一)附表:现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。
(二)附件:共1个
(一)附表: 现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。
(二)附件:共16个
附件1: 供应商名录调查、评价表
附件2: bsjc20140101检测报告的原始记录与报告的整改情况 附件3: 天平使用记录 附件4: 采样任务单
附件5: 六六
六、滴滴涕分析原始记录表 附件6: 实验室用水制备记录表 附件7: 2014年3月5日内审检查表 附件8: 2014年培训计划
附件9: 微生物检验人员培训合格证明、学习照片及培训评价表 附件10: 应急药箱、紧急喷淋装置照片 附件11: 微生物培养箱整改的前、后照片 附件12: 总α放射性试验室警示标识照片 附件13: 2014年仪器期间核查计划 附件14: 培养箱使用记录 附件15: 电子天平检定结果确认表 附件16: 2014年质量控制计划 篇二:计量认证整改报告
根据我单位的申请,*********评审组受国家认证认可监督管理委员会的委派,依据国家认监委国认识函《*******》**号和《实验室资质认定评审准则》,于2011年11月18日至2011年11月20日对我单位进行了计量认证评审(或复查评审)。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、试验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。对照“评审原则”评审组认为我单位还存在不足的11项(基本符合项)。
(一)问题表述
1.标准、文件标识保管不规范; 2.记录更改不规范; 3.内审员未取得相应资格; 4.未对实习人员进行监督; 5.人员档案内容不全; 6.防水材料拉力试验机环境未控制; 7.水泥胶砂流动测定仪安装不规范; 8.设备验收记录不规范; 9.设备标识使用不规范; 10.无设备检定校准计划; 11.水泥留洋无唯一性标识。
(二)针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员非常重视针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在科室提出具体的整改措施,并经我单位计量认证工作组讨论同意,由相关科室负责整改措施,具体整改措施如下: 1 2 3 4.5.6 7 8 9 10 11
(二)整改完成情况
我单位由相关科室负责人按照制定的整改措施对本科室存在的问题进行整改,业务管理室负责监督验证,并经质量负责人确认。按照评审组的要求,对评审中发现的11个基本符合项,在规定的时间内完成了整改,整改结果已满足“评审准则”的有关规定,并报评审组长认可。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附表
现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表 篇三:计量检测中心自查整改报告
达州市水务集团计量检测中心自查报告
按照达州市质量技术监督局关于《计量授权管理办法》的通知和具体要求,达州市水务集团计量检测中心对表计检定班和实验室进行了自查自纠及整改项目开展工作,现将自查情况汇报如下: 一:工作场所及环境
1、计量检测中心共有工作室4间,共300㎡,其中水表检定操作试验室一间,水表存放库房二间,接收水表办公室一间。
2、水表操作实验室空间明亮,简单大方,布局整齐,环境清洁卫生。共有水表检定装置三台,其中两台按照检定规程要求已经作废,另一台是新购的全自动摄像检定装置,各个设施配备齐全。
3、水表按照不同型号和不同的用途分类分区的存放,并标明了各水表的型号。
二、人员的配备
1、实验室配有3名检定人员,都持有计量检定员证。
2、检定人员都能熟悉检定规程和技术规范,能按规定正确、熟练的开展水表检定工作。
3、检定人员都能熟悉计量标准器和标准装置性能,了解被测对象性能。
4、检定人员都能正确处理数据,并出具检定证书和填写原始记录。
三、技术资料及技术资料管理 各检定人员能理解和正确填写计量标准申请书、履历书、技术报告等。技术资料的管理,能按照技术资料实施标准装置管理。
五、计量检测中心建设
1、计量标准器和标准装置配置符合《计量标准考核规范》(jjf1033-2008)和jjg162-2009规定和集团公司实际需要,满足计量标准量值传递和计量器具检定的需要。
2、根据计量标准器和标准装置考核证书,检定证书和有关管理办法的规定制订标准考核申请计划和送检计划。
3、保持计量标准器和标准装置技术状态良好,保持计量标准器和标准装置量值传递准确可靠,有效溯源。
六、计量标准器和标准装置
1、计量标准器和标准装置的周期校验率100%。
2、计量标准器和标准装置的周检合格率100%。
七、存在的问题及整改
班组检定人员的业务技能水平还有待提高,对计量器具的用途和性能还有待更深刻的理解。随着科技的不断更新,现在我们不能固步自封,要进一步的抓好业务技能培训工作。要鼓励专业技术人员和管理人员积极参加各种形势的学习,根据需要,适时邀请业内和专业的技术专家进行专题讲座,学习了解新的标准、检测方法等前沿的知识和信息。同时参加省内外相关机构举办的培训班,学习新的技术和业务知识。
达州市水务集团计量检测中心 2011-10-16篇四:2011年计量认证整改工作报告
计量认证评审
编写人:
审核人:
批准人:整改报告 3333333333 二○一一年六月十日 33333技术检测有限公司
计量认证首次评审整改报告
根据我单位的申请,北京市计量检测研究院计量评审中心评审组受北京市质量技术监督局的委托,依据国家认监委国认实函〔2006〕141号和《实验室资质认定评审准则》,于2011年5月21~22日对我单位进行了计量认证评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有15项(基本符合)
一、问题表述
1、检测室实施细则、作业指导书、期间核查及部分表格未进行受控管理(基本符合:4.3文件控制)
2、未能提供北京市计量检测研究院计量资质能力附表(基本符合:4.5服务和供应品采购)
3、做裂缝观测测试试验时,未对观测物进行标识、拍照。(4.9(c))。
4、未能提供混凝土外加剂试验用配制记录。(基本符合:4.9(f))
5、内审计划中缺少要素;内审检查表记录中缺少审核部门、审核人,审核的基本信息。(基本符合:4.10内部审核)。
6、锚杆拉拔检测人员对检测方法标准不熟悉(基本符合:5.1.3)
7、锚具静载试验用试验机对人员的防护措施不够(基本符合:5.2.3)
8、对有温湿度控制的试验室没有限制措施(基本符合:5.2.6)
9、含气量测定仪操作规程与作业指导书不符合现有设备使用要求(基本符合:5.3.3(a))
10、测力2室现场等无设备操作规程或说明书及校准结果复印件(基本符合:5.3.3(b))
11、水泥标准稠度用水量用量水器分辨力不满足标准要求(基本符合:5.4.1)
12、闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪设备无唯一性标识或状态标识(基本符合:5.4.6)
13、水泥细度负压筛析仪、回弹仪、ph计未制定期间核查作业指导书;天平期间核查作业指导书中未规定技术
要求;压力机、万能试验机未列入期间核查计划表(基本符合:5.4.8)
14、未提供容量筒、坍落度筒及流动锥溯源证书;校准结果确认缺少过程记录(基本符合:5.5.3)
15、未能提供钢材实验间比对的原始记录(基本符合:5.7.1(b))二、整改措施
针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,主要是对 “评审准则”理解不深刻及执行力度不够,针对问题的整改召开了专题会议,并组织相关人员对评审准则及质量体系文件进行了进一步的学习讨论,加深了理解,由问题所在部门提出具体整改措施,并经我单位计量认证工作组讨论同意,有相关部门负责整改措施的实施,具体整改措施如下:
1、由档案管理员负责整理各种作业指导书及各种记录,并对其进行受控管理,加盖受控印章及受控编号统一发放。
2、由质量负责人负责联系计量院,收集整理该单位的计量资质能力附表。
3、由检测1室主任负责学习。并在做裂缝试验时或对有缺陷的试验时进行拍照,要留影像资料。
4、由检测室根据拌制混凝土要求,编制试拌记录表,并经技术负责人审批,由档案管理员编号进行受控管理后发放。
5、质量负责人根据‘评审准则’中内部审核,制定新内审计划使内审活动覆盖管理体系的全部要素和所有活动,编制内审检查表。
6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现场实际操作,加强检测人员标准规范和试验操作的熟练度,使其完全掌握锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。
7、本单位专门建立独立的静载锚固室,并加以安全防护,把静载锚固试验机移到静载锚固室,并对试验机进行重新标定。
8、按照标准和说明书要求,编制环境控制具体要求,对其进行受控管理,加盖受控印章及受控编号,张贴在各操作室,9、重新按现有设备说明书编制含气量测定仪操作规程,并加以受控。
10、设备管理员负责整理各种检定、校准或其他验证的证书,统一复印发放到每个操作室。
11、质量负责人负责组织和联系新购买的量水器进行计量检定,已把购买的量水器送往计量检定部门检定或校准。
12、设备管理员负责对闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪进行设备唯一性标识或状态标识。
13、有设备管理员负责整理需期间核查的仪器设备,各检测室配合编制期间核查作业指导书,有技术负责人负责审批,档案管理员进行文件的受控管理及发放。
14、由质量负责人负责将容量筒、坍落度筒及流动锥送往计量检定部门检定或校准。
15、技术负责人负责联系实验间比对合作单位,领取实验间比对原始记录存档。三. 整改完成情况
(一)、基本符合项整改完成情况
1、检测室主任负责修订并细化了作业指导书、实施细则及各种记录表格,完善后经技术负责人审批,档案管理员刘佳根据质量文件总体情况,对其进行了受控管理,加盖了受控印章及受控编号统一发放。见文件收发回收台账
2、质量负责人已经收集了北京市计量检测科学研究院的资质证明。见北京市计量检测科学研究院计量资质附表
3、检测1室主任组织本室人员学习了标准及方法,并进行了现场实际操作,做裂缝试验时或对有缺陷的试验时进行拍照,留影像资料。见培训记录、试验记录和照片
4、检测室负责混凝土外加剂检测的人员根据实际情况,编制了配制记录表格,经技术负责人审批,交与档案管理员,档案管理员按照程序文件中的文件控制程序,进行了编号,并对其进行了受控管理,加盖了受控印章及受控编号已经统一发放到操作室。见记录表格:
5、质量负责人根据‘评审准则’中内部审核,制定了新的内审计划使内审活动覆盖管理体系的全部要素和所有活动,编制了内审
检查表。见内审日程计划和内审核查表
6、技术负责人组织相关人员学习锚杆拉拔试验的标准方法及现场实际操作,加强了检测人员标准规范和试验操作的熟练度,使其完全掌握了锚杆拉拔试验的操作步骤及其相关处理方法。见培训记录表、试验记录和照片
7、本单位专门建立独立的静载锚固室,并加以安全防护,把静载锚固试验机移到静载锚固室,并对试验机进行重新标定。见检定证书()和实验操作间照片。
8、按照标准和说明书要求,编制了实验室环境控制具体要求,进行了受控管理,加盖了受控印章及受控编号统一发放并张贴在各个操作室。见控制标准记录
9、重新按现有设备说明书编制了含气量测定仪操作规程,并加以受控。见作业指导书(编号)。
10、设备管理员负责整理复印了仪器设备使用说书和检定/校准证书,发放到各个操作室。见照片
11、质量负责人负责组织和联系,新购买了的量水器并进行了计量检定,已把购买的量水器送往计量检定部门检定或校准。
见校准证书()
12、设备管理员负责对闪点仪、水泥游离氧化钙测定仪进行了设备唯一性标识或状态标识。(见照片)
13、质量负责人负责将压力机、万能试验机加入期间核查作业指导书,并补充水泥细度负压筛析仪、回弹仪、ph计期间核查作业
指导书。见文件编号:
14、由质量负责人负责将容量筒、坍落度筒及流动锥送往计量检定部门检定或校准。见校准证书:
15、技术负责人负责联系实验间比对合作单位,领取了实验间比对原始记录。见记录:
(二)、评审组提出的15个基本符合项与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。
:
1、附表1:计量认证监督评审整改工作计划与措施
2、附表2:现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表
3、附件:整改项的资料和照片等篇五:计量认证整改报告 实验室资质认定复查评审
整改材料
娄底市 年 月 日
资质认定复查评审整改报告
湖南省计量认证娄底评审组: 年 月 日贵评审组对我实验室进行了实验室资质认定(计量认证)现场复查评审,评审中评审组共提出需整改项 项。为此我实验室按照《评审准则》和本实验室《质量手册》、《程序文件》的要求,由实验室主任组织牵头,全体试验人员参与,对评审组提出的需整改项逐项落实到人进行了整改。现在,所有需整改项均已整改到位且运行有效,请评审组予以验证。
整改内容详见整改表和附件。
第五篇:计量所整改报告
计量检测整顿整改报告
按照《邯郸市质监系统开展检测工作整顿的活动方案》通知的精神,我所已经对照市局制定的自查表进行了逐条检查,对检查出的问题进行了认真整改。现将整改情况向市局做一汇报。一.存在的问题
1.计量检定工作检查表第2条,检定设备与配套设备方面,我所测力30T检测标准装置在今年送省局计量院检测时,稳定性和重复性数据不准确。
2.自查表第10条,环境条件中实验室温度和湿度监控方面,长度室和定量包装室的原有的温度湿度计已损坏,不能有效的检测实验室的温度和湿度的变化情况。
3.自查表中第15条,在有效的计量检定规程和有效的技术规范方面缺少2010年版《国家计量技术规范目录》,因而不能及时有效的了解国家计量技术规范的动态及满足实际工作的需要。
4.检查表中第24条,证书格式方面我所加油机和长度的检定证书的格式不符合统一规定的格式,原因是原存有的证书(旧格式)没用完,继续在用。
二.整改的情况
1.30T测力标准装置检测数据不准确的问题,与生产厂家红山机械厂联系后,已于7月12日送厂家进行修理,待检修后经省计量院检定合格后再使用。
2.温度湿度计问题,我所在7月15日已经购买两台干湿度计,经检定后已投入使用。
3.2010版《国家计量技术规范》已购买。
4.检定证书格式问题,加油机和长度的检定证书格式,现已跟换,新的证书格式符合规范要求。
以上是我所对存在的问题进行整改的具体方法和采取的措施及完成情况的汇报,请上级审核,批评指正。