第一篇:内审观察项整改回复报告
内审观察项整改回复报告
1.模板工程技术交底:其中有模板工程目标“分项工程质量评定达优良标准”,应为合格。
整改:已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。
2.电渣压力焊应为特殊过程,未见对这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录。
整改:组织有关人员学习成序文件,将这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录(根据施工日记等过程记录整理)。具体记录附后。
3.未见技术交底记录,未见受控文件清单。
整改:补充完善技术交底记录和受控文件清单。
4.有5份设计变更,但均为在图纸上相应位置更改。整改:已再相应位置更改。
5.未见钢尺、塔尺的检运证书,未见砼试模、塌落度筒等C类计量器具的自检记录。
整改:将钢尺、塔尺的检运证书补办,对砼试模、塌落度筒等C类计量器具建立自检记录。
6.法律法规清单未形成,并未识别到条款。
整改:已建立清单并识别到条款。
7.环境因素、危险源辨识不规范,未进行辨识,就直接
形成环境因素、危险源清单。
整改:已进行环境因素、危险源辨识。
8.培训计划未列入特种作业人员培训,四新技术培训,有关质量方面的培新内容。
整改:将特种作业人员培训、四新技术培训、有关质量方面的培训列入培训计划。
第五项目部 2005年6月8日
电渣压力焊接施工过程记录
会议记录
会议主持人:曹建国会议时间:2005年6月3日会议地点:项目部办公室
参加人员:曹建国 侯瑞民 候凤伟 胡富龙 谷满堂 李美俊 任丽仙许淑英 暨晋生 赵建存 宋步云 魏春来
学习内容:中铁六局集团太原铁路建设有限公司企业标准《程序文件》中施工过程控制程序(Q/TJ QES B13—2005)中的5.3条关键工序和特殊过程的确认和控制进行了学习,重点内容如下: 特殊过程控制:
a)、项目部技术组编制施工方案,确定工艺方法,技艺评定准则和工
程参数。工程参数可通过工艺鉴定予以确定; b)、作业人员必须取得相应资料;
c)、设备组保证特殊工程使用的机械设备性能符合要求;
d)、技术组负责对特殊施工过程人员、设备、材料、施工步骤、工程参数进行记录。
第五项目部2005年6月3日
第二篇:内审报告及不符合项整改情况汇报
内审报告及不符合项整改情况总结
为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求,以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于2010年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核,本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核,审核过程得到了受审部门和人员的配合,进行顺利。内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为:现有的管理体系运行基本满足体系要求,运行效果能确保管理体系持续有效改进,管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力,但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题:
1.2010年3月17、2010年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做(2010)精鉴字第095号和(2010)精鉴字第110号鉴定需补充材料时,没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-2009《合同评审程序》
4.4.6,合同评审人确定受理时,需签字予以确认,并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等,最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.2010年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做(2010)精鉴字第384号鉴定时,所出具的鉴定文书,落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写,违反WTS-CX-27-2009《结果报告控制程序》4.2.2的要求,报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。报告一律打印,不得书写。
3.扬州五台山医院司鉴所(2010)精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[2010] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件,违反了《合同评审程序》文件中4.1.k委托人应出具鉴定委托书,提供委托人的身份证明,委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求,并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项,内审组提出了相应的纠正措施,并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。通过本实验室各责任人的努力,到目前为止3项不符合项已按相应的纠正措施完成并通过验证。
通过审核,发现本本鉴定所的人员在体系文件的熟悉上做的比较好,对所有检测设备量值溯源工作都已完成,人员的培训都已按照计划完成,实验室的基本设施环境能满足检测需要。体系运行情况总结及有效性、符合性结论
本鉴定所建立的质量管理体系经过2年多的运作证明基本符合质量体系运行的要求,适应本本鉴定所的检测工作,编制的各层次、各类别质量体系文件基本覆盖了各项工作,并得到实施;质量管理体系具有发现问题迅速反馈、及时纠正、自我完善以及预防不符合项产生的能力,建立了持续改进的机制;质量方针得到贯彻;检测报告满足客户、检测标准规范和有关法律法规的要求。
总结人:王英日期:2010.12.25
第三篇:整改回复报告
整改回复函
福州市公安消防支队:
福州市公安消防支队对东煌大厦28层E租宝办公室装修工程消防设计申报进行了检查,通过检查提出了整改意见,检查结束后我司立即组织消防设计单位进行了整改,现我司已按整改意见的要求将与消防设计相关的内容整改完毕,具体情况如下:
一、场所内疏散走道两侧的隔墙未完全采用耐火极限为1h的不燃性构件。整改措施:已将场所内疏散走道两侧的隔墙均采用耐火极限为1h的不燃性构件。
建设单位:钰诚融泰(北京)商务咨询有限公司 装修设计单位:福建正鼎建设工程有限公司 消防设计单位:浙江恒欣建筑设计股份有限公司
二0一五年九月十日
第四篇:整改回复报告
关于对******有限公司
“*****函〔201*〕**号”的整改回复报告
*****有限公司安质部:
*****监理站根据****有限公司201*年*月*日下发的***〔201**〕90号文《*****》文件要求,对****有限公司*月**日检查监理Ⅰ标监理站发现存在的问题进行了整改,现将整改情况汇报如下:
1.存在的问题:抽查施工单位(**)所进4个批次的进场原材料,发现有一个批次的水泥和一个批次的粉煤灰监理未对材料进行统计,物资进场台帐上没有统计,没有原材料进场报验表。
整改措施:由试验室严格按照进场材料检验制度检验每批进场材料;加强对原材料进场的统计管理;对这一批次的水泥和粉煤灰进行追溯。
整改情况:试验室从4月1日起每日统计综合Ⅰ标进场材料,建立台帐,专人统计(图1);已追溯到遗漏批次的水泥和粉煤灰的检验报告,已完善了进场报验资料(图2)。
图1:建立进场材料台帐动态记录 图2:完善遗漏批次材料报验资料
2.存在的问题:未按合同承诺核查施工单位的生产设备。整改措施:监理站指派专人对施工单位进行包括检查生产设备在内的合同检查,每月至少1次。
整改情况:监理站已安排专人负责隧道局项目部的合同检查工作;4月份监理站对施工单位的合同检查计划在4月20日进行。
3.存在的问题:监理日记填写不规范,内容缺项较多(对上级检查通报的问题与整改情况无记录;驻地监理休假无工作交接;*站场*月*7日至*月*日无记录)。
整改措施:重新规范监理日记、日志的填写,明确填写要求,总监理工程师每季度对监理工程师监理日记、日志进行不少于一次的检查,监理组长每月对监理员监理日记进行不少于一次的检查;明确规定监理人员的请、销假和工作交接制度。
整改情况:监理站编制了《监理日记(志)填写指南》,发至各监理人员,《指南》中详细记录有监理日记、日志应填写的全部内容,并附有日记填写范例(图3);监理人员的请、销假和休假期间的工作交接制度已严格执行,由总监监督并列入到对监理人员的考核。
图3:编制了《日记(志)填写指南》和范例
****有限公司 **监理站
二〇一*年*月*日
第五篇:整改回复报告
整 改 完 成 报 告 书
重庆市南川区水利电力基本建设工程质量监督站:
我单位承建的南川区大溪河鸣玉镇河段综合治理工程,已于2013年7月3日进行了水利工程建设外观质量评定及预验收。针对验收时提出的整改问题已按要求和施工规范全部整改完毕,现提请相关单位予以验收。
整改情况简述:
1.一级步游道和堤顶道路局部段有施工遗弃砂浆未清理,现已对该部分遗弃砂浆清理完成。
2.支沟挡墙和步游道外观及线型的顺直现象,现已针对该问题进行了处理。
3.局部栏杆立柱倒角控制不足,现已进行纠正处理。
4.步游道以下干砌石局部沉陷,我司项目部已组织人员对局部沉陷的干砌石进行压实补砌(填)处理。
5.步游道和堤顶道路个别处不均匀沉降造成面层砼拉裂、局部段砼翻砂的问题,我司项目部对不均匀部位重新夯填,铲除面层翻砂砼和拉裂砼,再根据设计图纸要求,在原设计砼标号基础上增强砼标号进行重新浇筑处理。
6.个别雨水井的外观抹面,已按施工规范进行整改处理。
7.草皮局部枯死需补植,对此,我司项目部现已安排专人对局部枯死草皮进行处理并重新补植。
特此报告
施工单位:重庆市万州水电建筑工程有限公司(公章)
年月日
质量监督站意见:
签收人:
年月日
建设单位意见:监理单位意见:
重庆市南川区禹光水务投资有限公司(公章)重庆林鸥监理有限公司(公章)
年月日年月日