任我行客栈项目创业计划书(刘君杰)(精选合集)

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第一篇:任我行客栈项目创业计划书(刘君杰)

留坝县任我行旅游咨询服务有限公司任我行客栈项目创业计划书

任我行客栈项目创业计划书

地址:汉中市留坝县城关镇

邮政编码:724100

联 系 人:联系电话:电子邮箱:

二〇一四年七月十四日

第二篇:客栈创业计划书

思圆西湖景区客栈式酒店创业方案

班级….自己写

方思圆

目录

 一项目概况·······························2

 二行业及市场·······························

 三营销策略··································

3 四 财务计划···································3

 五 风险及对策·································

4一项目概况

项目名称:思圆西湖景区客栈式酒店创业方案

启动时间:2011.9.1

准备注册资本:5,000,000 元人民币

项目进展:暂处于计划状态

主要股东:(列表说明目前股东的名称、出资额、出资形式、单位和联系电话。)组织机构:董事会

总经理

↙↓↘

客房部后勤处餐饮部

↙↓↘

财务室办公室(宣传,营销等)采购部

主要业务:餐饮业,旅游住宿

总体概述:在西湖风景区附近建设一家,在聘请的文化顾问的指导下,以唐宋为主的古典风格建筑外表,古代客栈风格的内部结构,配以唐宋古装的服务员和内部装饰,打造出一个让人仿佛穿越的环境的酒店.盈利模式:以特色的客栈式风格装修及运营一家包含旅游住宿和特色餐饮的综合型酒店,侧重点在客栈的特色风格和周到贴心的全面服务.以旅游住宿为主,特色餐饮为辅,联合导入周边旅游拓展以及其他辅业项目,重在与周边产业的合作.以旅游住宿为保本经营的重点项目,特色餐饮为基本盈利点,其他辅业项目为额外盈利点.未来3年的发展战略和经营目标:在未来三年中,重点打造品牌,树立正面形象,全面宣传,争取在本区域同行业内成为一个知名品牌,有一定的行业号召力,取得同行业的认可.并能获得15%左右的市场占有率.争取在三年内收回投入资本的80%并保证正常运营.二行业及市场

2.1 行业状况:西湖风景区是国务院首批公布的国家重点风景名胜区,也是全国首批十大文明风景旅游区和国家AAAAA级旅游景区,有得天独厚的旅游资源.旅游住宿业作为旅游业的基础行业,在西湖风景区有大量的客户资源,有良好的发展前景.而目前风景区住宿业务尚未完全垄断,且特色的客栈式酒店少之又少,本项目以客栈式特色为主打,在概念以及形式上有一定的优势.且西湖风景区正在加强建设,各项政策均有助于本项目的进驻.2.2 目标市场:本项目产品主要面向喜欢新奇事物的年轻人和与时尚接轨或怀念古旧风味的中老年人.2.4 主要竞争对手:西湖风景区周边连锁酒店以及本地酒店星罗棋布,他们扎根已久,对本地情况相当了解,拥有一定的固定客户群体,各自有各自的优势.但他们的风格普遍统一,缺乏文化内涵和突出的特色卖点.2.5 市场壁垒:在当地酒店行业中已经形成了一个非正式行业联盟,对新入酒店进行排斥和打击,通过联合手段进行扼杀和阻挠新入酒店.我方进入当地酒店行业前,将联合一家或多家酒店,以或作伙伴的身份进入当地非正式行业联盟,减少同行业非正常打击.三营销策略

3.1 价格策略:以低价吸引客户,采用薄利多销的价格策略.3.2 行销策略:与网络订房网站合作,与旅游社等旅游组织联盟,通过各种渠道宣传和提供直订服务.3.3激励机制:为激发员工的能力潜质以及工作激情,主要采用物质加精神的鼓励模式.对于能力出众的优秀员工,予以提干;对于工作热情的员工,机遇

四财务计划

4.1 股权融资数量和权益:股权融资100万股,董事长兼总经理方思圆认购70万股,股东张三认购15万股,股东李四认购5万股,股东王五认购10万股.4.2 资金用途和使用计划:投入30万租用一个面积在1500平方米以上的三层以上的楼房,投入100万做内部结构改造以及外部表面改造.投入150万用于内部装修和环境建设.投入150万采购酒店设备以及各种配套物品.投入30万用于人员配备培训以及其他杂费.留余40万用于做流动资金,以备万一.4.3 投资回报:在3年内完成80%的成本回收,在第四年内开始产生盈利,第五年进入全面盈利.年回报率预计可达20%.五 风险及对策

5.1 主要风险:可能面对的风险有:入住率不足导致的收入少,管理不到位导致的服务差,物价上升带来的经营管理成本不断上升,餐饮服务差导致的主要盈利点盈利能力差等.5.2 风险对策:加大宣传力度和全力建设客房,保证初次入住率.制定详细的行政管理制度和规章规定,保证管理到位,提升服务质量,保证二次入住率.大力建设餐饮服务,提高接待能力,保证主要盈利点的盈利能力.在保证正常运营的基础上,通过管理手段,降低管理成本.通过合理安排采购流程及仓储模式,降低运营成本.并根据季度物价,合理调整各种价格.

第三篇:古镇客栈创业计划书

篇一:青年旅社创业计划书

创 业 计 划 书

——背包行客栈

背包行客栈创业计划书

一、旅馆介绍

背包行客栈可以算作中国青年旅舍之一,但是相对于青年旅社,它既有青年旅社应有的特点,也与青年旅社存在一定的差异,主要在于目标市场的不同。其旨在为热爱旅行的人提供安全经济、舒适温馨的旅行住所。

目前中国的青年旅舍处于起步阶段,并且正在慢慢地壮大队伍。背包行客栈将选址在旅游资源丰富的丽江古城,这里历史文化悠久,风景独特,旅游人数日渐增多,利于旅馆的发展。而服务对象主要为在校大学生和其他背包旅行者,在这里不断增长的住宿文化需求则有利于背包行客栈的经营与推广。旅舍树立正确的经营理念,通过采取有效的营销战略,来实现旅舍的持续发展。

旅舍的创业初期以合伙企业的形式开始,由合伙人共同出资,共同经营,共担风险。本着“给您一个放心的出行,舒心的旅行”为宗旨,为旅行者提供一个以住宿为主,餐饮为辅的舒适旅舍。

二、产品与服务

背包行客栈本着“以客户为中心”的原则,通过把青年旅馆的特点和宁静优雅的旅馆特色相结合,针对大学生和其他背包旅行者的需求,迎合大学生群体和背包旅行者的消费水平,开辟一个青年旅舍式的特色旅馆。

(一)客房

旅馆由4层民居房改建,总建筑面积1000~1200平米。其中有为学生提供的经济房,4至8人间不等,也有为其他背包旅行者提供的单人间,双人间等,适合各种群体的需求。客房总体来说可分为两个类别:

其一:为大学生提供的多人间客房。此

类客房采用国际青年旅舍的住宿模式,既经济实惠,又利于各地大学生相互交流与学习,促进文化、风俗等的传播和了解。

其二:温馨的单人间和双人间。此类客房主要 针对其他背包旅行者或者有特别需求的大学 生,也适于在此进行小长住的旅行者,目的在 于给旅行者提供一个舒适温馨的房间,享受丽 江古城的宁静,感受一段心灵的旅行。

(二)旅馆设施

本旅馆的设施主要包括后勤设施和辅助产品设施。后勤设施主要包括总服务台、仓库、储存间、卫生清理间等。辅助产品设施包括茶室和餐厅,都以小型开设。

茶室主要以温馨浪漫的色调和轻缓的音乐

营造轻松和谐的聊天休息环境,也可为部分顾客 提供特别服务,如设雅座,顾客可在此进行风景 欣赏和写作等个人活动。

餐厅主要为顾客提供当地特色食品,如果旅行者愿意自己下厨,可为其提供厨房和工具,开设自助服务通道。

三、市场分析 背包行客栈属于服务行业,也属于青年旅舍的行列,进入的市场是旅游发达的丽江古城,目的是满足日益发展的旅游市场需求。

(一)目标市场

大学生旅行者,其他背包旅行者,自驾旅行者,旅行社组团旅游者,户外探险者。(二)市场开发与维护 背包行客栈的客 户源主要来自省内外 及国外的旅行者,我们 对市场的开发主要以 网络宣传为主,实地宣

传为辅。通过网络的形式对本旅舍的服务项目与特色传播和推广,如微博、人人网等媒介的使用,吸引热爱旅行的人(大学生为主)停留于本客栈。

我们不仅会给每一位顾客提供最经济和最舒适的环境,甚至可以组成一个临时的大家庭,度过美好的旅行时光;而且要让每一位顾客将他们的美好感受带回家,传递给他们的亲朋好友。为自己塑造一个良好的形象对旅舍的持续发展很重要。

(三)发展战略

我们选择走专一化的可持续发展路线,定位明确,注重短期目标和中长期战略相结合,稳步进军,最终实现成为中国旅店业领域的异军的共同愿景。发展初期(1~3年),立足丽江古城,吸引外来旅客,收回初期投资,可根据盈利情况适当扩大规模,树立起品牌在该地区的知名度,积累无形资产;发展中期(4~6年),在丽江古城以及周边旅游小城开设分店,力图改善创新,成熟经营模式,打响品牌在云南省的知名度; 发展后期(7~10年),在云南省其他地区和中国其他旅游胜地开设分店,招引加盟,调整资产结构,传播品牌形象,向中国式特色旅社的知名品牌进军。

四、竞争分析

我们选择以一定范围(即丽江古城)内的价格定位相似,提供产品相似的旅馆作为竞争对象。依据此方法,结合调查访问结果,我们将竞争对象分为两类:简易装修的旅馆、纯青年旅社。

(一)竞争描述

前者财务力量小,而且是一种缓慢的直营模式,信息共享狭窄障碍大,运营模式简易。但由于地理环境所限,消费者的选择匮乏,他们的依然属于该市场的重要组成部分,占据着不可忽视的市场份额。但是依据波士顿矩阵法分析,这些旅馆多属于“瘦狗产品”,其财务特点是利润低,处于保本或略微盈利状态。招待所的数量稀少,价格较贵,仅在特殊考试期间较受欢迎。而后者竞争能力较强,所以本旅舍更要相对于青年旅社提出了自己的特色之处,提高竞争能力。

(二)核心竞争力:

进攻是最好的防守。价格竞争是市场上普遍的竞争手段,虽然打倒了对方,但同时形成负效应,进入恶性循环。针对当前市场,我们的核心竞争力在于:

第一,成本领先。一方面控制每项活动成本,通过价值链管理追篇二:客栈创业计划书 思圆西湖景区客栈式酒店创业方案

班级„.自己写

方思圆 目录

? 一 项目概况······························· 2 ? 二 行业及市场······························· ? 三 营销策略·································· 3 ? 四 财务计划··································· 3 ? 五 风险及对策································· 4 3一 项目概况

项目名称:思圆西湖景区客栈式酒店创业方案 启动时间:2011.9.1 准备注册资本:5,000,000 元人民币 项目进展:暂处于计划状态 主要股东:(列表说明目前股东的名称、出资额、出资形式、单位和联系电话。)组织机构:董事会 ↓ 总经理 ↙↓↘

客房部 后勤处餐饮部 ↙↓↘

财务室 办公室(宣传,营销等)采购部 主要业务:餐饮业,旅游住宿

总体概述:在西湖风景区附近建设一家,在聘请的文化顾问的指导下,以唐宋为主的古典风格建筑外表,古代客栈风格的内部结构,配以唐宋古装的服务员和内部装饰,打造出一个让人仿佛穿越的环境的酒店.盈利模式:以特色的客栈式风格装修及运营一家包含旅游住宿和特色餐饮的综合型酒店,侧重点在客栈的特色风格和周到贴心的全面服务.以旅游住宿为主,特色餐饮为辅,联合导入周边旅游拓展以及其他辅业项目,重在与周边产业的合作.以旅游住宿为保本经营的重点项目,特色餐饮为基本盈利点,其他辅业项目为额外盈利点.未来3年的发展战略和经营目标:在未来三年中,重点打造品牌,树立正面形象,全面宣传,争取在本区域同行业内成为一个知名品牌,有一定的行业号召力,取得同行业的认可.并能获得15%左右的市场占有率.争取在三年内收回投入资本的80%并保证正常运营.二 行业及市场

2.1 行业状况:西湖风景区是国务院首批公布的国家重点风景名胜区,也是全国首批十大文明风景旅游区和国家aaaaa级旅游景区,有得天独厚的旅游资源.旅游住宿业作为旅游业的基础行业,在西湖风景区有大量的客户资源,有良好的发展前景.而目前风景区住宿业务尚未完全垄断,且特色的客栈式酒店少之又少,本项目以客栈式特色为主打,在概念以及形式上有一定的优势.且西湖风景区正在加强建设,各项政策均有助于本项目的进驻.2.2 目标市场:本项目产品主要面向喜欢新奇事物的年轻人和与时尚接轨或怀念古旧风味的中老年人.2.4 主要竞争对手:西湖风景区周边连锁酒店以及本地酒店星罗棋布,他们扎根已久,对本地情况相当了解,拥有一定的固定客户群体,各自有各自的优势.但他们的风格普遍统一,缺乏文化内涵和突出的特色卖点.2.5 市场壁垒:在当地酒店行业中已经形成了一个非正式行业联盟,对新入酒店进行排斥和打击,通过联合手段进行扼杀和阻挠新入酒店.我方进入当地酒店行业前,将联合一家或多家酒店,以或作伙伴的身份进入当地非正式行业联盟,减少同行业非正常打击.三 营销策略

3.1 价格策略:以低价吸引客户,采用薄利多销的价格策略.3.2 行销策略:与网络订房网站合作,与旅游社等旅游组织联盟,通过各种渠道宣传和提供直订服务.3.3激励机制:为激发员工的能力潜质以及工作激情,主要采用物质加精神的鼓励模式.对于能力出众的优秀员工,予以提干;对于工作热情的员工,机遇 四 财务计划

4.1 股权融资数量和权益:股权融资100万股,董事长兼总经理方思圆认购70万股,股东张三认购15万股,股东李四认购5万股,股东王五认购10万股.4.2 资金用途和使用计划:投入30万租用一个面积在1500平方米以上的三层以上的楼房,投入100万做内部结构改造以及外部表面改造.投入150万用于内部装修和环境建设.投入150万采购酒店设备以及各种配套物品.投入30万用于人员配备培训以及其他杂费.留余40万用于做流动资金,以备万一.4.3 投资回报:在3年内完成80%的成本回收,在第四年内开始产生盈利,第五年进入全面盈利.年回报率预计可达20%.五 风险及对策

5.1 主要风险:可能面对的风险有:入住率不足导致的收入少,管理不到位导致的服务差,物价上升带来的经营管理成本不断上升,餐饮服务差导致的主要盈利点盈利能力差等.5.2 风险对策:加大宣传力度和全力建设客房,保证初次入住率.制定详细的行政管理制度和规章规定,保证管理到位,提升服务质量,保证二次入住率.大力建设餐饮服务,提高接待能力,保证主要盈利点的盈利能力.在保证正常运营的基础上,通过管理手段,降低管理成本.通过合理安排采购流程及仓储模式,降低运营成本.并根据季度物价,合理调整各种价格.篇三:心晴客栈创业计划书 心晴客栈创业计划书

一、执行总结 1.1客栈简介

心晴客栈是一所为广大顾客提供休息,娱乐和发泄自己情绪的一所全功能客栈。本客栈设有多种房间模式可供顾客选择,帮助顾客排解压力,休憩身心。总之我们希望心晴客栈能够成为让大家心情“晴朗”的场所。1.2 场地设施

选择店址时我们重点考虑的问题有:

1、交通问题:交通一定不能太偏远且一定要便利,店面附近要有方便停车的地方。

2、环境问题:周边环境不能太嘈杂,街道干净卫生,环境优美。

3、根据自身对于目标客户群体的定位,以就近原则进行选择。1.3 产品与服务

我们根据不同的客户要求提供不同的房间模式。同时为会员提供预订服务。1为卡通爱好者提供童话房间,房间装饰全为卡通人物,能够为卡通爱好者提供一个触手可及的童话世界。2为心晴发泄者提供发泄房间,里面有橡胶人可供顾客摔打,发泄情绪,疏解心晴。

3为生日聚会提供特别生日房间,提前电话通知,按照顾客要求装饰,可以用来多人聚会。4为音乐爱好者提供音乐房间,设置表演舞台,给顾客表演才艺的机会。5为读书爱好者提供迷你书屋,房间有休闲类书籍,让顾客在房间里得到完全的放松。

6为游戏爱好者提供桌面游戏,在锻炼智力的同时,也可以增进顾客与朋友之间的交流。7另外本客栈还有提供的水床房间,房间里有特大水床一张,能够让顾客对床多一层理解,睡在床上不仅仅是休息,更是一种享受。1.4公司组织结构

总经理:主要负责制定公司的经营战略和实施策略,协调各方面的管理工作,推行公司的经营理念,使本公司全体员工对此有一致而且是认同的目标。副总经理:主要负责配合总经理制定本公司发展战略以及配合各部门策划工 作、广告宣传等。研发部:负责新活动和服务的开发。为公司增加无形资产,全面把握设计趋 势及潮流,对设计人员开展常规培训。

市场部:负责公司的市场推广以及市场信息的收集反馈工作。

人事部:负责公司人事管理工作,制定有效的考评和激励机制,负责对人员的招聘、培训并负责后勤工作。采购部:负责采购食品、设备以及装饰品等。财务部:对本公司的财务进行管理。后勤部:主要负责房间卫生和日常打扫。

二、市场分析 2.1行业背景

近几年来,中国房价屡增不减,在这个背景下,如多人宁愿租房,而常规的旅馆不能满足一些其他要求,随着人们生活水平的提高,广大市民的休闲意识增强,消费需求旺盛。我们力求打造一个宁静休闲的环境,给顾客一个让其身体和身心得到休息的地方。2.2竞争分析

我们现在的主要竞争对手是常规的旅馆,大都只有单一,单调的房间。基于此我们推出的多模式下的旅馆能够用不一样的服务来吸引顾客,为客栈打造良好的声誉,从而使创业能够成功。

并且我们会有相对合理的价格和最好的服务来满足广大顾客,我们相信客栈具有较强的市场竞争力。

三、风险分析及应对

我们推出的服务需要广大顾客的认可,并且能够从中得到想要的精神享受,这样才能达到预期效果。各个旅馆可能都会采取相应措施来打击对手,引起价格波动,从而影响公司收益。我们要进一步做好客栈的宣传并提高服务质量,降低成本,增强市场应对能力,丰富服务种类,制定合理的销售价格,增强公司盈利能力。

客栈的收入主要以节假日及周末的收入为主,在其余的时间如何增强收入也是考虑的重点。以优质的服务为客栈培养潜在的顾客群,同时吸引新的顾客加入,以此来获得更好地经济效益。

四、市场与销售

客栈采用会员制,vip服务,网络销售等方式来促进店面运营。同时,我们还将采用杂志,报纸,海报,网络等方式加大宣传量,开拓市场。

1、开业首日开展各种优惠折扣活动。

2、在节日开展系列主题活动。

3、通过网络进行宣传,如投递电子版宣传册或在各种热门网站刊登广告等。

4、对于桌面游戏,提供新手入门指导的服务。

5、设置消费者反馈系统,提高公司服务水平,切实做到顾客是上帝。

6、针对老顾客定期给予馈赠。

五、公司发展战略

第一步:用一年的时间来发展入门客户,培养潜在顾客和忠实消费者。第二步:用三年的时间来累积客栈资金,力争成为地区休闲场所的领导者。第三步:用一年的时间来扩张分店,成为地区的主要休闲场所领导者。创业团队:洪星 童星 梁荣

第四篇:项目创业计划书

项目创业计划书

项目简介

茶.com是一家是一家以原味、温和、自主健康休闲谈心的场所,提供店内无线WIFI网络,为校内朋友聚会、工作洽谈、情侣约会提供便利场所。店铺是以休闲为主饮品为辅的特许经营连锁机构,我们至力于打造全新的休闲吧市场,将奶茶、鲜饮、热饮与休闲场所结合一体,为消费者提供更健康、更具活力的休闲场所。

项目基本情况介绍

因为其他高校都有一家或者数家奶店,我们学院一家都没有没有市场竞争,而且奶茶店就是一个资金投入低、消费人群广、回收成本快,而且门面非常好找的创业项目,一般除了店租、人工和日常开销外,奶茶店经营管理不用太多周转金,非常适合小本自主创业,但对于一些想开奶茶店创业的创业者来说,一份优秀的奶茶店创业计划书十分重要,对以后的经营管理起着很大的影响。茶.com奶茶店是创造独立、自由、个性等精神的张扬,是一种更人性、更效能、更先进的工作状态,团队所有者掌握精湛技术技能基本满足学生客户各种需要,能自由安排自己的时间,但是也会有纪律约。另一方面,服务所收费用渠道方有相应的报酬后基本为团队所得,经济上拥有独立的掌控权,多劳多得原则。

市场分析

销售对象包括学生,教师,学校领导。

一、朋友聚会:想找个聊天叙旧场所不容易,需要找个稍安静的地方,畅谈心事。

二、商务洽谈,除了办公室无太多的去处,气氛和谐、安静、舒适、轻松。

三、情侣约会,有浪漫的格调和气氛,不受干扰。茶.com的主要服务或者产品不是销售热饮,而是提供以上这些体验,同时享受着奶茶咖啡的浓香,听着浪漫的轻音乐,亲密的交谈。这样的享受会吸引更多的客人来体验。

人员分配

1.店长负责总体的店内服务、运营、活动。同时担任调奶师职位。

2.副店长主管财务,控制成本,记录花销,收入等情况。同时担任调奶师职位

3.技术师 负责机器的运作维修及店内的杂物。

4.体验师 学习交流活动,为学生直接提供服务,售后情况。

销售方式

直销

宣传手段

海报,互联网校内贴吧,赞助学校活动,积分送礼品。

可行性分析

奶茶,发展趋势很好的,而且有非常巨大的潜力。我们将建立信赖的产品品质:坚持选用最好的材料。高度的环保意识:采用更多的环保型设备和包转材料,大力倡导并严格要求能源的节约利用。和谐共处的社区精神:为学生顾客营造温馨、自由的消费环境。独树一帜的文化品位:参加校内的活动并且积极赞助。

项目的资金来源

大部分项目资金来源负责人的零花钱,还有小部分是父母出资,成员比例是出资多少占比多少,其中店长出资80%占比80%,拥有绝对的控制权,这也是股份比例这样分配的根本原因,对于奶茶店应该需要一个有绝对话语权的人员,就是剩下两位也是各出资10%各占比10%固定资产2万,其中50%用于装修店铺,购买桌椅,50%购买机器。流动资产1万,用来购买原材料,采购商品。成本费用明细:店铺最大的成本就是房租,既然学校免费提供那最大的成本就没有了,其他的都是小问题,水电费网费可以忽略不计,原材料的采购需要一部分钱。

风险预期

竞争风险:学校有超过3家超市,超市中经营的主要是各种食品,且经营范围广泛,这是我们的直接竞争者,他们会分流一部分消费者。

管理风险:我们团队实行店长负责制,人事不会出现变动,团队分歧由店长做最后决策,这样有利于决策的速度和意志。

破产对策:2年之后如果经营不善,那些东西会低价处理收回些成本,或者转包给下位同学,也会进行投保,但是在学校内,亏损不会太多,就如一句俗语,花钱买教训。但是我对学校有信心,对自己有信心。

财经系财务管理一班陈家森二〇一二年十一月五日

第五篇:电力项目创业计划书

电力项目创业计划书

【导读】

本创业计划书包括摘要、综述、附录三大部分。摘要列在电力创业计划书的最前面,它浓缩了的创业计划书的精华。摘要涵盖了电力创业计划的要点,以便读者能在最短的时间内评审 计划并做出判断。第二部分最主要的是进行产品/服务介绍、人员组织、营销策略、市场预测、财务规划。

三、在电力创业计划书最后附上附表等其他相关资料。

【价值体现与质量保证】

电力项目创业计划书模板是中心征求多位知名VC的建议,拟定出来的版本,方便投资人详细了解您的电力项目情况。在中心用心制作撰写的过程中,将根据您的电力项目特点进行修改;本计划书是详细版本,可以对有兴趣的VC,或者用于预约投资人面谈前发送;

【目录】

(一)公司基本情况

对成立时间、注册资本、经营产品、员工规模等进行简要介绍(二)产品/服务介绍

对公司主要的产品和系列服务进行简要描述(三)行业/市场分析

对行业状况、市场容量、市场发展前景、消费者接受程度进行简要分析(四)业务现状

对市场份额、客户数量简要分析(五)财务分析

公司成立以来累计投入、产出、本收入及利润(六)融资计划

融资金额、参股比例、融资期限、退出方式

第一部分 公司概况

(一)公司介绍

详细介绍公司背景、规模、团队、资本构成1.主要股东

股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话

2.团队介绍

对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历进行介绍

3.组织结构

4.员工情况

(二)经营财务历史

(三)外部公共关系

战略支持、合作伙伴等(四)公司经营战略

近期及未来3-5年的发展方向、发展战略和要实现的目标

第二部分 产品及服务

(一)电力产品、服务介绍

(二)电力核心竞争力或技术优势

(三)电力产品专利和注册商标

第三部分 行业及市场

(一)行业情况

电力行业发展历史及趋势,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制(二)市场潜力

对电力市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析(三)行业竞争分析

主要竞争对手及其优劣势进行对比分析,包括性能、价格、服务等方面(四)收入(盈利)模式

业务收费、收入模式,从哪些业务环节、哪些客户群体获取收入和利润(五)市场规划

公司未来3-5年的销售收入预测(融资不成功情况下)

第四部分 营销策略

(一)电力目标市场分析

(二)电力客户行为分析

(三)电力营销业务计划

(1)建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略

(2)广告、促销方面的策略

(3)产品/服务的定价策略

(4)对销售队伍采取的激励机制(四)电力服务质量控制

第五部分 财务计划

请提供如下财务预测,并说明预测依据:

未来3-5年电力项目资产负债表

未来3-5年电力项目现金流量表

未来3-5年损益表

第六部分 融资计划

(一)融资方式

详细说明未来阶段性的发展需要投入多少资金,公司能提供多少,需要投资多少。融资金额、参股比例、融资期限(二)资金用途(三)退出方式

第七部分 风险控制

说明该电力项目实施过程中可能遇到的风险,及其应对措施。包括:技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等

上一页 3-甲基吡啶创业计划书 下一页 养殖保温灯创业计划书

北京华经纵横咨询有限公司的可行性研究报告服务:

我们擅长编写下列类型可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告具体包括:

用于报送发改委立项、核准或备案的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告

用于银行贷款的可行性研究报告、项目建议书

用于融资、对外招商合作的可行性研究报告

用于申请国家政策基金的可行性研究报告

用于上市募投的可行性研究报告

用于园区评价定级的立项报告及可研

用于企业工程建设指导的可研报告

用于企业申请政府补贴的可研报告

北京华经纵横咨询有限公司在项目可行性研究报告方面所独有的优势:

1.我们具有国家发展和改革委颁发的甲级工程咨询资质证书

2.我们具有庞大的专家资源及政府背景

投资项目可行性研究服务是由北京北京华经纵横咨询有限公司咨询有限公司打造。专家团队均来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构,他们所具有的广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验是保证圆满解决客户需求的最大保证。院投资项目研究室现有70余名专职及兼职咨询专家,其中博士后3人,博士11人,高级工程师、注册会计师10人,80%以上专业人员具有硕士以上学历。专业分布具有很强的互补性,既有业内一线资深人士又有通晓专业理论分析方法,熟谙国内外的市场环境的研究型人才。

3.我们具有撰写项目可行性研究报告的丰富经验

截至2012年3月我们已经累及完成了近1200多个项目可研报告、项目立项书及商业计划书的编写工作。主要分布在机械装备、电子信息、石油化工、能源、冶金行业、环保、食品、农、林业行业、轻工行业、航空、交通运输行业、医药、医疗行业以及房地产、工业园区领域可行性研究报告编写。

基于丰富的项目经验,我们可以对项目投资的可行性、投资前景、投资风险及项目技术路线做出精准研判,为您的项目投资提供最为科学的参考和建议。

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