平原县恩城中心卫生院财政票据使用情况自查报告

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第一篇:平原县恩城中心卫生院财政票据使用情况自查报告

平原县恩城中心卫生院

财政票据使用情况自查报告

自从接到卫生局转发的平财外字[2011]第九号文以来,医院立即组织财务科、收费处全体人员召开了医院财政票据管理专题会议。对医院使用的医疗门诊和住院专用票据、医疗保险门诊和住院专用票据、资金往来结算票据管理情况进行摸底,针对存在的问题进行整改,主要措施如下:

一、严格按照《山东省医疗收费项目及收费标准》设立收费项目,制定收费标准,做到依法收费,服务患者。

二、建立由财务科现金会计负责的管理组织,根据上级要求建立财

政票据台账,严格执行票据入、出库登记及核销制度,做的领用记录齐全,实际票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符,财政票据各栏填写内容、盖章齐全,财政票据不互相串用。坚决杜绝转借、转让、代开财政票据的现象。加强票据管理,严防票据丢失,对损毁的票据,及时登记并上报上级财政部门备案。

平原县恩城中心卫生院财务科2011-3-29

第二篇:恩城中心卫生院发展规划

恩城中心卫生院发展规划

(2010年——2015年)

一、基本情况:

恩城中心卫生院是在平原县第一人民医院恩城分院基础上挂牌成立的,医院坐落在距县城16公里的恩城镇。恩城镇位于平原县城正西15公里处,境内105国道纵贯南北,315、318省道穿境而过,距京沪铁路和京福高速公路大动脉仅15公里,是通往高唐、夏津、武城、平原、德州“四县一市”的交通枢纽,具有得天独厚的区位和交通优势。医院服务半径10多公里,辖区内有300多个行政村。服务人口十几万。医院成立后,领导班子针对房屋年久失修、设备陈旧落后、技术力量薄弱的实际情况,制定了医院的长远发展规划。经过5年的不懈努力,医院建设了 1400平方米门诊楼,改造病房900平方米,修建连廊200平方米,绿化、硬化地面1000平方米。购置了法国“康强”彩超、意大利产全自动生化仪、美国产全身CT、动态心电图机、三导联心电图机、上海产300mA遥控X光机、50mA可移动X光机、洗片机、血凝检测仪、迈瑞三分类血球记数仪、黑白超、便携式B超机、急救车等仪器设备。环境的改善,诊疗水平的不断提升,使医院的服务能力、服务水平有了质的飞跃。2009年医院共接待门诊病人23010人次,收治住院患者2930人次,完成各类手术954例,实现业务收入428万元。圆满实现了当初规划提出目标。

2009年在全市深入学习实践科学发展观,全力打造区域经济文化

高地、加快城乡统筹发展的新形势下,平原县创造性地提出并大力实施了 “突破恩城”战略,从而为发展县域经济开辟了一个新的平台,为打造区域经济文化高地创造了一个新的支点,为以城带乡建设新农村搭建了一个新的载体。

恩城地处平原、高唐、夏津、武城4县交界处,交通便利,发展邻边经济潜力巨大,有空间、有条件成为承接城区产业转移的第一梯队。恩城还是原恩县的县城驻地,具有浓厚的历史文化底蕴和较为完整的城镇框架。“突破恩城”战略的实施,极大的加快了平原县西部区域经济文化的快速发展,恩城镇“次中心”地位日益凸显。同时广大人民群众医疗卫生需求不断增加,医院原有病床数量、住院条件远远不能满足当地人民群众就诊需要。为努力配合“突破恩城”战略,为了满足当地人民群众就医需要,我们立足卫生工作实际,根据新医改方案的需要,现制定恩城中心卫生院2010—2015年发展规划。

二、规划目标:

1、指导思想。以科学发展观和“三个代表”重要思想和中共中央、国务院《关于进一步加强农村卫生工作的决定》的基本指导思想,按照突出重点,保证需求,功能完备,技术适宜,能防能治的基本原则,立足于现实,着眼于发展。积极、稳妥的开展基础卫生设施建设,尽快把医院建设成为集医疗、预防、急救、保健、康复于一体的一级甲等医院。

2、总体规划目标。按照本区域医疗需求和公共卫生工作的需要,拟按120—150张床位规模建设。

三、具体规划及实施

1、修建4000平方米的病房楼,内设中央空调、集中供氧、床头呼叫器等配套设施,可以满足100—150人住院需求。

2、按照国家药品管理法的要求建设具备现代化储药条件的药库,满足药库业务及办公用房的需要。

2、建设高标准手术间,添置呼吸机、麻醉机、除颤仪等急救设备。

3、添置CR等图像处理设备,提高诊断的水平。

4、尽量争取招聘所需专业本科生来院工作,选派青年业务骨干到总院或上级医院进修学习。

四、资金来源

1、尽量争取上级财政补贴。

2、职工自筹。

3、吸纳社会资金。

4、总院对口支援,加大技术支持力度。

恩城中心卫生院

2010年1月1日

第三篇:财政票据使用管理自查报告

财政票据使用管理自查报告

**省****管理局:

为了加强我处票据管理,规范行政事业性收费等非税收入行为,加强票据管理,根据省局《转发<财政部关于对中央单位财政票据管理和使用情况开展专项检查的通知>的通知》(***[2012]**号),我处进行了认真的自查,现将有关情况报告如下:

一、领导重视,组织认真

对于此次自查工作,处党委高度重视,责成计划财务部门认真学习文件精神,详细了解此次对财政票据检查的内容和依据,严格按照文件的要求进行检查。计划财务科结合文件精神和处领导的指示,于2012年*月*日至*日积极组织本科室财务人员对我单位所有未核销的财政票据使用情况进行了自查,并认真填写行了相关检查表。

二、检查、学习提高、规范管理同步进行

财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、业务技能的提高、制度的规范紧密结合起来,做到边检查、边学习、边整改规范;将自查工作与提高人员法规意识紧密结合起来,通过自查、学习和法治教育不断增强自身遵纪守法的自觉性,收到了较好的效果。

三、检查全面、重点突出

财务人员在自查工作中,在全面检查我处财政票据使用情况的基础上重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否专人管理财政票据、是否建立了票据登记管理制度,填写内容是否规范准确和完整,是否符合非税收入的项目等。通过检查,我们认为:

(一)我单位未在财政部票据监制中心办理过《财政票据领购证》和领购中央财政票据。

(二)我单位在地方县级财政部门领购和使用的财政票据所执行的文件依据合法有效,不存在自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题。

(三)严格执行财务管理制度及票据管理制度。所领购的地方财政票据指定了专人管理,建立了票据登记制度;票据内容填写规范准确和完整,票据开具金额与实际收取金额一致; 2009年至2011年仅领取10本地方财政收据,不存在票据相互串用或混用行为,无擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为;2011年所领用的地方财政票据至今未用完,票据存根保管完整,有作废票据时,三联齐备。

(四)不存在用财政票据收取经营服务收入的行为。

(五)2009至2011年我单位严格执行非税收入管理制度,因与与地方财政不相隶属,所收金额全部纳入本单位年 度预算进行管理。

(六)不存在违反非税收入管理和财政票据管理的规定其他情形。

在这次自查中,发现票据管理中也存在个别不足,日常票据管理够不严,对非税收入和应税收入不能依法熟练区分,需要继续加强开票人业务技能的学习。

通过这次自查、我们进一步学习了国家有关票据和财务管理的法规制度,梳理了自身票据管理中存在的问题。今后我们将以科学发展观为指导,严格执行财经法纪,加强票据管理,营造风气风清气正的财务管理环境,继续推进财务工作上台阶。附件:***表

二〇一二年五月二十日

第四篇:财政票据使用管理自查报告

财政票据使用管理自查报告范文

我办六个编,现有工作人员六名,其中票据管理股设股长一名,专职票据管理员一名。近几年来,我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线,努力夯实基础工作,强化日常管理工作,管理制度不断完善,管理方式日趋科学,管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求,我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查,从四个方面汇报如下:

一、基础工作。

一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的.规定,分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面)、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外,我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示,尽量能让多数人了解我们的票据管理制度,支持配合我们的管理工作。

二是按要求设立了各项票据台账,及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息,定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库,出库,缴销和结存情况分别设立了台账,做到了每个工作日及时登记台账,打印入出销等相关凭据,每月进行一次票据盘底,核实仓库库存与台账库存数,确保了账库相符。同时,区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算,为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。

三是做到了专人专库专柜保管票据,确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下,专门腾出三间房子用于存放财政票据,仓库面积达到了15平方米,能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据,一间存放矿产品税费票据,另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放,有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外,还装置了报警器、摄像头等监视设备,同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中,并备放好樟脑,以防虫蛀,尚未拆封的捆邦票据,则放置于票据铁架上,与地面保持一定的距离,以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管,其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施,确保了我区财政票据安全工作万无一失,从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。

三是加强了与物价部门的横向联系,联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序:规定从今年开始,执收单位再次购领票据前,应将已使用的票据先到物价局审核,再到非税办办理缴销手续,若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户,则及时催缴,待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施,强化了票据的源头控管,达到了“以票管收,票款同行”的目标。上半年,纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元,较上年同期增加4006万元,增长48%,专户存储率达到了100%。

二、日常管理。

一是所有票据统一向市票据科购领,并及时清结票据工本费。从开始,我区不再印制任何财政票据,所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据4.46万册,其中新版财政票据3.5 万册,89万份;矿产品税费票据1.96万册,向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元,没有出现过拖欠现象,今年以来还采取了按计划数额预交的方式。

第五篇:财政票据自查报告

**县国土资源局

20**财政票据使用管理情况自查报告

为切实加强我局财政票据管理,规范非税收入征收行为,根据《 县财政局关于开展20**财政票据年检的通知》(财非税„20**‟** 号)要求,对我局20**财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查,我单位票据管理规范,无违规问题,现将自查情况报告如下:

一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作,为切实搞好这次票据自查工作,局党组召开专题会议,指定财务股负责对20**年以来财政票据使用情况进行认真自查。

二、严密组织。为确保自查工作的有效开展,局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来,做到自查工作和日常工作“两不误”;将自查工作与提高人员素质紧密结合起来,通过努力提高干部职工的素质,不断增强遵纪守法的自觉性。

三、突出重点。局财务股在自查工作中重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是否按规定及时足额上缴财政等内容。

1、通过自查,我局20**共领有 省非税收入专用收据 本,字号为 财专字(20**)01***1-018**00,共计**份,填开**。20**共领有**省行政事业单位往来结算收据**本,字号为**财通字(20**)018**6-01**450共填开**份,作废*份;字号为**财通字(20**)25**76-25**00共填开**份,作废*份;收入**等共计**元,全部入账。

2、通过自查,在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目申领,文件依据合法有效,在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围,提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整,无相互串用行为;无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象;票据所开金额与收取金额完全一致,不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象;无丢失损毁财政票据行为。

3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据,建立健全了票据管理制度,设置了票据管理台账。

通过这次自查,充分认识到了财政票据管理的重要性和严肃性,今后我局将继续健全和完善票据管理长效机制,在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理,逐年提高管理水平,使我局的财政票据管理更加规范。

**县国土资源局

20**年 月 日

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