第一篇:施工现场安全监督检查隐患整改情况报告书
施工现场安全监督检查隐患整改情况报告书
(2012)年编号: 01
安监站(安检科):
我 杭州建工蓝堡湾三期 工地于2012年11月12日,接到贵站(科)巡检一科(2012)安检 字11256号隐患整改通知书,现将提出要求整改的事项,我们进行整改落实的情况报告如下,请核查。
1、本工程现正在开始阶段,现场主要道路己硬化,加工场地也已逐步硬化中,大门口冲洗设施设备齐全。并设有专人监管。
2、现场临时用电都按临电规范、规章制度的要求执行,各项设施符合要朮,验收合格。
3、灭火器、消防栓、消防带、消防铲、消防斧、消防桶等消防器配备齐全,灭火器数量充足,满足现场需要。
4、本工程还未出正负零,以后外架会按规范、规章制度执行的。
5、进场工人都进行了三级教育,每位职工都签订了安全生产责任书,和班组签约了安全生产管理协议,并装订成册,备案留用。
6、机械设备安裝、拆除手续齐全,符合要求。
7、安全监督备案手读正在进行中。
8、民工学校配备资料图书一应齐全。
9、己落实领导带班制度,并做了相应的文字记录。各项目管理人员手机都24小时开着,以使应急突发事件,施工施场配备有24小时的保卫值班人员。
10、现场图牌:重大危险源告示牌,节能告知牌,环境保护牌等齐全。
11、己制订了宿舍安全文明卫生管理制度和相应防范措施,并进行了宿舍安全文明卫生竞赛和评比,12、食堂己办理了卫生许可证和健康证。
13、各任命书上报(附复印件)。
项目及负责人签(盖)章项目监理监督意见
年月日年月日
(一式三份,安全监督站、监理单位、自存)。
第二篇:隐患整改报告书
隐患整改报告书
整改报 第()号 单位名称:焙烧一分厂
安全隐患整改内容和相应措施:
现场类隐患:
I 安全设备、设施类问题 1、2#预处理 1#干燥机东侧单梁吊检修平台护栏损坏,料仓东侧防护栏杆脱焊,1#干燥机上下爬梯底部未固定;1#、2#干燥机连轴器安全防护缺失;1#干燥机急停装置失效、2#干燥机急停装置缺失。
回复:
2、多膛炉吊井口多处防护栏杆及活动防护栏门锁脱焊,吊井地面层未设置安全警戒线。
回复:
3、2#多膛炉 11-12 层两个天然气报警器损坏。
回复:
4、多膛炉顶层 4#斗提轴端安全防护缺失。
回复:
II 作业环境类 1、焙烧一分厂精矿库房照明不良。
回复:
2、多膛炉地面层电葫芦运行区域照明不良。
回复:
III 其他类问题 1、焙烧一分厂精矿库房西侧配电箱旁地面钢管翘起存在安全隐患。
回复:
2、2#预处理西侧加料口斜刮板检修平台放置工具(钢管)存在安全风险。
回复:
3、因门上锁检查组未对 2#预处理外聘单位休息室进行安全隐患排查,经调查,焙烧一分长长期未对 2#预处理外聘单位休息室进行安全监管。
回复:
4、多膛炉 2#加料间门口盖板塌陷。
回复:
5、多膛炉 4#斗提地坑灯具未按规定固定,穿线管脱焊。
回复:
6、2#多膛炉 9-10 层钢格栅翘起、部分钢格栅缺失存在安全风险。
回复:
7、电除尘 2#电场北侧烟道夹缝存放杂物(保温材料)存在安全风险。
回复:
8、焙烧一分厂多膛炉北侧应急逃生通道安全标语牌存在坠落风险。
回复:
资料问题:
1、安全检查频次不够。
回复:
2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。
回复:
3、车间级安全教育档案不全。
回复:
4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。
回复:
5、未见分厂及班组的隐患整改台账。
回复:
6、部分分厂级安全检查记录检查人员只有一个人,不符合安全检查规定。
回复:
7、安委会议参加人员与安委会组成人员不符。
回复:
8、安委会制度缺少安委会如何开展工作的规定。
回复:
9、部分班组活动记录内容千篇一律。
回复:
10、车间级安全教育 27 个人缺失档案;班组级安全教育 5 个人缺失档。
回复:
整改单位负责人(签字):
****年**月**日
注:此指令一式两份,一份交被检查单位,一份由安委会办公室存档。
隐患整改报告书
整改报 第()号 单位名称:焙烧二分厂
安全隐患整改内容和相应措施:
现场类隐患:
I 安全设备、设施类问题 1、焙烧二分厂南跨东侧、北侧破碎机电机联轴器无安全防护。
回复:
2、焙烧二分厂东侧雷蒙磨料仓上部防护栏损坏。
回复:
3、焙烧二分厂南跨北侧破碎机 0 号仓地面防护不到位。
回复:
4、焙烧二分厂炉前天车称重装置挂钩防脱钩损坏。
回复:
5、炉前南、北两侧单冷机电机联轴器、减速机轴头端缺少安全防护。
回复:
6、炉前斗提上部防护栏杆损坏,检修平台爬梯无护笼。
回复:
7、炉中南侧烟道爬杆护笼损坏。
回复;
8、炉中给氧风机联轴器安全防护缺失。
回复:
9、炉后二层平台护栏缺失。
回复:
10、焙烧二分厂精矿库房电动单梁吊吊具防脱钩损坏。
回复:
11、精矿库房皮带输送机联轴器无安全防护,斜刮板检修平台爬梯无护笼。
回复:
II 作业环境类 1、炉前地坑照明不良。
回复:
III 其他类问题 1、炉前东侧安全标语牌存在坠落风险。
回复:
内业资料类隐患:
1、安全检查频次不够。
回复:
2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。
回复:
3、车间级安全教育档案不全。
回复:
4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。
回复:
5、分厂级安全检查流于形式,检查出的问题很少。
回复:
6、公司及安环部检查出的问题在分厂及班组隐患台账上未见记录。
回复:
7、没有班组安全考核记录。
回复:
8、炉前班安全活动记录缺失。
回复:
9、炉前班 6 月 7 日没有安全确认及安全检查记录,其余安全确认流于形式。
回复:
10、未见安委会召开会议记录。
回复:
11、车间级安全教育 30 个人缺失档案。班组级安全教育 26 个人缺失。
回复:
整改单位负责人(签字):
****年**月**日
注:此指令一式两份,一份交被检查单位,一份由安委会办公室存档。
隐患整改报告书
整改报 第()号 单位名称:钼铁分厂
安全隐患整改内容和相应措施:
现场类隐患:
I 安全设备、设施类问题 1、1#、2#冶炼段加沙皮带、加料皮带拉线开关失效、跑偏开关失效。
回复:
2、1#冶炼加沙工位防护栏杆变形。
回复:
3、渣池旁栏杆防护不到位,存在安全隐患。
回复:
4、配料段顶层防护栏杆损坏。
回复:
II 作业环境类 1、1#冶炼现场照明灯损坏,照明不良。
回复:
2、1#、2#冶炼段加沙地坑未有照明设施。
回复:
3、配料段北侧上下楼梯安全通道多个应急灯、应急疏散指示牌损坏。
回复:
III 其他类问题 1、早上清渣过程,职工钻炉筒存在安全风险。
回复:
2、1#、2#冶炼炉筒吊耳普遍存在变形情况。
回复:
3、1#冶炼加沙工位安全警示标识被南侧备品备件阻挡。
回复:
4、配料段吊井未设置安全警戒线。
回复:
内业资料内隐患:
1、安全检查频次不够。
回复:
2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。
回复:
3、车间级安全教育档案不全。
回复:
4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。
回复:
5、车间级安全检查记录缺失。
回复:
6、公司及安全环保部下发的整改问题在车间级隐患台账上未做记录;且登记内容只有 1 月份隐患,其他月没有。
回复:
7、车间级安全例会记录只有 3 次(少了 18 次)。
回复:
8、没有对班组的安全考核记录。
回复:
9、分厂级安委会职责不清,安委会没有召开会议的记录。
回复:
10、安委会成员参加班组安全活动未按要求落实到具体班组。
回复:
11、部分班组隐患台帐 2018 年没有记录。
回复:
12、班组安全确认和安全检查记录流于形式。
回复:
13、部分班组安全教育试卷没有阅卷。
回复:
14、班组安全活动内容过于简单,有的记录只有十几个字。
回复:
15、车间级安全教育和班组级安全教育试题相同,部分安全教育试题与安全无关。
回复:
16、钼铁分厂电动双梁吊吊具、吊链、钢丝绳未建档、未做使用记录。
回复:
整改单位负责人(签字):
****年**月**日
注:此指令一式两份,一份交被检查单位,一份由安委会办公室存档。
隐患整改报告书
整改报 第()号 单位名称:综合分厂
安全隐患整改内容和相应措施:
I 安全设备、设施类问题 1、锅炉房天然气报警系统损坏。
回复:
2、锅炉房控制台水位显示与锅炉水位计显示不一致。
回复:
3、水化验室应急灯损坏。
回复:
4、锅炉房安全出口指示灯损坏。
回复:
5、锅炉房天然气管道压力表检定过期。
回复:
II 特种设备类问题 1、6#叉车左侧大灯不亮,前后转向灯不亮,倒车报警器损坏,水箱漏水。
回复:
2、8#叉车照明大灯不亮,转向灯损坏。
回复:
3、12#叉车起动机打滑。
回复:
4、13#方向机漏油。
回复:
5、14#叉车离合器打滑。
回复:
6、15#叉车前侧左转向灯损坏、倒车报警器损坏,车内卫生差。
回复:
7、旧常林 50 装载机无转向灯、喇叭损坏、倒车报警器损坏。
回复:
8、旧柳工 30 装载机无转向灯。
回复:
内业资料类隐患:
1、安全检查频次不够。
回复:
2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。
回复:
3、车间级安全教育档案不全。
回复:
4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。
回复:
5、车间级安全教育 1 个人缺失档案。班组级安全教育 10 个人缺失档案。
回复:
6、班组无隐患登记台账。
回复:
7、锅炉班安全活动内容过于简单,有的记录只有十几个字,未见安委会成员参加会议签名。
回复:
8、制桶班安全活动只有 6 月 7 日一次会议记录。
回复:
整改单位负责人(签字):
****年**月**日
注:此指令一式两份,一份交被检查单位,一份由安委会办公室存档。
隐患整改报告书
整改报 第()号 单位名称:维检中心
安全隐患整改内容和相应措施:
现场类隐患:
I 电气类隐患 1、焙烧二分厂办公楼南侧配电室配电柜后门敞开未关闭、有积灰,照明灯灯泡缺失、灯座裸露。
回复:
2、1#预处理北侧配电室粉尘、物料较多。
回复:
3、维检中心操作间火焊作业乙炔瓶未设置回火防止阀。
回复:
4、焙烧一分厂精矿库房两处(东侧门里、最西侧)配电柜未关闭,最西侧配电柜线路杂乱。
回复:
5、2#预处理 1#干燥机配电柜门未关闭,南侧休息室风扇控制开关缺失、电线接头裸露。
回复:
6、2#加料间北侧墙面存在裸露电线接头。
回复:
7、多膛炉 1#配电室空调损坏,配电室内温度达到 41°,存在安全隐患。
回复:
8、多膛炉原中控室插座脱落、室内线路存在私拉乱接现象。
回复:
9、1#多膛炉 5-6 层东北侧配电箱门未关闭,2#多膛炉 5-6 层西北侧配电柜线头裸露,1#、2#多膛炉 5-6 层升降平台皮带均存在脱落现象。
回复:
10、2#电场东南侧临时配电箱施工完毕未及时拆除。
回复:
11、1#预处理料仓顶部管线电线接头裸露,西侧配电箱线路杂乱,加料口照明灯线路不规范,休息室存在 3 处裸露电线接头。
回复:
12、焙烧二分厂东侧雷蒙磨料仓处空开未固定。
回复:
13、焙烧二分厂南跨东北角配电柜东侧盖板部分缺失、后盖板缺失,地沟线路存在进水风险。
回复:
14、炉前北侧电焊机临时接线使用完未拆除。
回复:
15、炉前门口南侧开关箱盖子缺失。
回复:
16、炉前南墙存在裸露电线接头。
回复:
17、炉后南门旁配电盒无面板,北门旁控制柜变形,西侧控制柜门锁
损坏、积灰严重。
回复:
18、精矿库房门西侧配电箱上固定插座,插座面板缺失、线头裸露。
回复:
19、循环池水泵临时接电线路不当,存在安全隐患。
回复:
20、配料工段 101A、103B、107B 立柱处插座面板缺失,电线裸露。
回复:
21、配料段混料机与围挡的小门未设置联锁开关。
回复:
22、铁锭处理段电缆桥架盖板损坏。
回复:
23、锅炉操作室西侧配电柜上方漏水严重。
回复:
内业资料类隐患:
1、安全检查频次不够。
回复:
2、双预防辨识的风险未反馈到班组进行学习。
回复:
3、车间级安全教育档案不全。
回复:
4、车间级安全例会及班组安全活动未按要求内容进行。
回复:
5、车间 1-3 月份无安全检查记录。
回复:
6、安全隐患登记台账记录不完善。
回复:
7、车间安全例会只有 4 次(少了 17 次)。
回复:
8、未见分厂召开安委会会议记录。
回复:
9、分厂对班组安全未进行考核。
回复:
10、车间级无安全教育档案。
回复:
11、班组无隐患登记台账。
回复:
12、班组安全活动均没有 1-3 月份记录。
回复:
13、运行监控班安全活动只召开了 2 次。
回复:
整改单位负责人(签字):
****年**月**日
注:此指令一式两份,一份交被检查单位,一份由安委会办公室存档。
隐患整改报告书
整改报 第()号 单位名称:设备管理部
安全隐患整改内容和相应措施:
1、原钼铁一分厂二段 5T 单梁吊小车无限位,大车东侧无限位。
回复:
2、原钼铁一分厂四段 10T 双梁吊小车南侧无限位,大车无限位。
回复:
3、原钼铁一分厂三段双梁吊大车无限位。
回复:
4、2#预处理东侧 5T 单梁吊和西侧 3T 单梁吊两车之间无限位。
回复:
5、多膛炉底部电葫芦无上限位,轨道上物料堆积。
回复:
6、多膛炉顶层 1#、2#环形轨道车积灰多、无法使用。
回复:
7、1#预处理西侧 5t 单梁吊大车无限位。
回复:
8、焙烧二分厂南跨西侧 5T 电动双梁吊大车轨道西侧积灰严重导致断电。
回复:
9、焙烧二分厂炉前电动双梁吊大车无限位。
回复:
10、焙烧二分厂炉后单梁吊吊钩无上开限位。
回复:
11、1#、2#冶炼段天车横梁上存放杂物,防护栏杆存在漏焊。
回复:
12、1#冶炼南侧 32T 天车小车东侧限位故障,1#冶炼北侧 32T 天车大车南侧无限位、小车东侧无限位。
回复:
13、2#冶炼线北侧 32T 天车小车无限位,2#冶炼南侧 32T 天车大车南侧无限位。
回复:
14、破碎段东南侧 10T 天车小车西侧无限位,大车南侧无限位。
回复:
15、铁锭处理处 10T 天车小车无限位,大车无限位,驾驶室门损坏,未连锁。
回复:
16、渣池外抓斗小车北侧无限位,门连锁损坏。
回复:
17、钼铁分厂压球工段单梁吊大车无限位。
回复:
18、综合分厂制桶外环形电葫芦拖缆线长度不够,无法到达末端。
回复:
19、焙烧二分厂南跨西侧天车驾驶室玻璃存在坠落风险。
回复:
整改单位负责人(签字):
****年**月**日
注:此指令一式两份,一份交被检查单位,一份由安委会办公室存档。
第三篇:安全监督检查和隐患排查、整改制度
安全监督检查和隐患排查、整改制度
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理长效机制,不断改善安全生产条件,消除事故隐患,有效预防和减少各类安全事故的产生。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据《道路交通法规》、《交通安全法》等法律法规和行业管理部门的相关规定,结合公司实际,制定本制度。
第二条 安全监督检查的形式和重点
一、安全监督检查形式分为:大检查和一般检查、定点查和巡回查、明查和暗查;按检查的主体和内容分为综合检查和单项检查。在检查中可有针对性地开展事故隐患排查。
二、监督检查重点是:
1、安全管理是否进行了“五落实”。即:安全机构落实、安全人员落实、安全责任落实、安全设施设备落实、安全经费保障落实。
2、安全规章制度和操作规程是否建立健全并严格执行。
3、是否落实安全目标责任制和以“一岗双责”制度为核心的安全生产责任制。
4、是否按规定开展安全宣传学习、培训教育。
5、安全工作是否进行了计划安排、部署落实、督促检查、评比奖惩、评价总结。
6、是否定期进行安全检查,对存在的事故隐患是否及时有效治理。
7、从业人员是否依法持证上岗和配发标准的劳动保护用品及正确使用佩戴。
8、从业人员是否遵守规章制度和操作规程。
9、是否按规定进行职业卫生管理,并办理员工工伤保险,纳入统一管理。
10、安全资料是否完善和规范管理,建立健全相应的台帐、档案和报表。
11、安全设施设备是否完善和规范管理,建立健全相应的台帐、档案和报表。
12、是否按规定及时如实报告相关安全生产事故和事故隐患,以及相关责任人是否进行了责任追究和调查处理。
13、是否健全完善应急救援管理机制、应急指挥机制、应急救援队伍和应急预案。
14、其他重要的安全生产管理项目。
第二章 监督检查和事故隐患排查责任制度
第三条 坚持“管生产必须管安全”、“谁主管,谁负责”、“谁审批,谁签字,谁负责”的原则,充分体现生产经营单位的主体责任,法人代表是安全生产监督检查和隐患排查治理的第一责任人,依次层层落实责任,对本职范围内的安全隐患治理工作实施综合监督管理。
第三章 监督检查和事故隐患排查落实制度
第四条 公司每月应进行安全目标考核检查;每季度和春运、“十一黄金周”期间,公司安全办公室应组织相关成员开展综合检查和不定期的单项检查;组织布置各专项活动前的综合检查;每年组织12次以上相关人员参加公司的事故隐患排查。公司安全第一责任人每年应参加监督检查4次以上,安全第二责任人每年应参加监督检查6次以上,安全第三责任人每年应参加监督检查12次以上。
第五条安全办公室每天应坚持对有较大危险和危害因素开展有针对性的监督检查和单项安全检查;每周进行一次全面事故隐患排查;每月对车辆不低于总量80%的安全技术检查;每年在春运、“十一黄金周”等各专项活动前必须开展安全生产事故隐患排查治理,同时开展车辆站点源头、线路进行定点或巡回路检路查。
第六条 公司专职(或兼职)安全管理人员要根据职责和分工,坚持在重点要害部位开展巡回检查和单项安全生产检查;安全办公室应组织参加各节假日前或专项活动前开展事故隐患排查治理、站点源
头、线路定点或巡回的路检路查,并对重点要害部位巡回检查和单项检查进行督查;主管安全副经理应组织参加对事故隐患排查,并对各专项活动或节假日前开展综合检查、站点源头安全检查或路检路查进行督查。
第四章 事故隐患报告制度
第七条 各项安全监督检查和隐患排查均应填写好记录。应有时间、地点、检查人、接受检查人、车、检查内容、出现的问题、整改意见等,检查结束时,代表分别签字。对检查发现存在的重大安全生产隐患,应立即向公司领导报告。报告内容:隐患车辆、隐患类别、隐患内容、隐患可能造成的危害、拟采取的治理措施、隐患治理责任人、预计投入治理经费、拟完成隐患治理时限等。同时对安全生产隐患排查建立专项台帐、档案、报表。
第五章 事故隐患治理整改实施制度
第八条 对检查中发现的安全隐患,要按照“四落实”的要求(即:责任落实、措施落实、经费落实、时间落实),限期督促整改,并作好详细记录。对重大安全生产隐患要下达隐患治理整改通知书,并督促其对隐患及时治理整改。隐患治理整改通知书内容包括:隐患车辆、隐患类别、隐患内容、要求采取的治理措施及治理完成期限、隐患治理责任人、隐患治理监管(督办)责任人等。若在隐患排除前或排除过程中,无法保证安全的,应在停产停业或停止使用的情况下进行治理整改。
第六章 事故隐患治理整改验收注销制度
第九条 隐患治理整改结束后,重大安全生产隐患单位应当及时向下达隐患治理整改通知书的部门提出验收申请,下达隐患治理整改通知书的单位(或部门)应及时会同相关单位、部门、专家对隐患治理整改情况进行现场验收。验收结果合格的,应当及时向隐患治理整改单位发出书面确认书予以注销。对验收不合格的,不能投入生产和使用,并责令其重新制定方案限期进行治理整改,同时责任人按照《安全生产奖惩制度》给与严肃处理。
第七章 事故隐患治理公告制度
第十条 对安全隐患治理整改注销后,应按季度、半年、年进行认真分析检查,制订消除安全隐患的措施,不断持续改进工作,在公司安全生产例会时,及时进行公告或通报,实现隐患排查治理工作的经常化、制度化、规范化。同时,对在监督检查和隐患排查中发现的好人好事和先进经验要及时地表彰奖励和推广应用,并进行宣传报道。
第八章 监督检查和事故隐患排查的保障及法律责任
第十一条 公司将安全监督检查和隐患排查治理工作纳入安全生产专项目标管理,严格目标考核。同时,对不按要求进行安全监督检查和隐患排查治理,或者治理不及时、不认真,可能导致发生较大及其以上安全生产事故的隐患,仍然照常进行生产经营活动的,或监管不到位、隐患消除不及时的,公司将按照《安全生产奖惩制度》追究和调查处理有关责任人员的责任。
第九章 附则
第十二条 本制度由公司安全办公室负责修订、解释和监督执行。第十三条 本制度从发布之日起实行。凡之前与本制度有相悖之处,以本制度为准。
第四篇:2 安全生产监督检查和隐患整改制度
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------
安全生产监督检查和隐患整改制度
为贯彻“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,及时发现、纠正人的不安全行为、物的不安全状态,弥补管理缺陷,对潜在危险预设防范措施,不断改善劳动条件,提高本质安全程度,保障从业人员的安全与健康,预防伤亡事故的发生,依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59―99)和公司安全生产管理制度,制订本制度。
1.安全检查的方式和责任人
安全检查分日常检查、定期检查、专业检查和不定期检查四种类型。
1.1日常检查
1.1.1巡回检查。项目及工区领导,职能部门、作业队负责人等,按照管理职责,对管理范围的安全生产情况进行检查;安全管理人员对现场安全情况进行巡视和监督检查。
1.1.2岗位检查。作业前及作业过程中,操作人员对本岗位的作业环境、施工、生产条件、机电设备、安全防护设施及措施等进行检查确认。
1.1.3相互检查。作业前及作业过程中,作业人员相互监督,对不安全行为、个人防护用品的配戴、工机具的安全性等的进行检查确认。
1.1.4重点检查。根据施工现场的实际情况,安全生产总监、工程、机电负责人、特种作业班组长、施工和值班安全员对施工现场危险性岗位、特种作业岗位、特种设备、关键工序和安全防护设施等进行作业前和作业过程进行的经常性检查。
1.2定期检查
1.2.1每周安全检查。每周一上午九点,由安全生产总监组织各部门、工区、作业队负责人及特种作业班组长进行。
1.2.2月安全生产大检查。每月二十五日,由项目经理组织安全生产----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有-------------------------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------
领导小组成员进行。
1.2.3季节性和节日安全检查。由项目经理或安全生产总监在季节变换和节日放假前确定检查时间,组织项目部安全生产领导小组成员及相关管理人员进行。
1.3.专项安全检查
项目经理、总工程师、机电总工、安全生产总监在工序转换、方案实施前和实施过程中,对施工方案执行情况、大型或特种机械设备、安全防护设施运行情况进行的检查。
2.安全检查的内容 2.1日常检查
日常检查的主要内容是各项安全管理制度,安全措施、方案、交底、纪律(具体内容见《安全巡查表》)的执行情况。
2.2定期检查
定期检查的主要内容是《安全文明标准化工地建设检查评比表》和安全生产责任制及“一岗双责”的落实情况等。
2.3专项安全检查
专项安全检查的主要内容是各类专项方案、应急预案和安全技术措施落实情况;安全装置的有效性,安全设备、设施、器材的维护、保养状况以及专业管理、岗位人员的安全责任落实情况等。
2.4季节性安全检查的主要内容是夏雨季防洪、防坍塌、防雷电、防暑降温、冬季防寒、防冻、防滑等安全措施的落实情况等。
2.5专业性安全检查
专业性安全检查的主要内容是施工机械、特种作业、高处作业、起重作业、临时用电、脚手架、模板、安全防护设施、防火防爆、安全教育培训、防坍塌、防涌水等安全技术措施、方案的落实情况等。
3. 安全检查要点
3.1安全保障体系的运行及以安全生产责任制为核心的各项规章制度----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有-------------------------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------的执行情况,作业人员的劳动纪律、作业纪律,文明施工和特种作业人员持证上岗情况。
3.2 作业区域重大危险源、安全事故隐患及其他不安全因素的监控情况等。
3.3 生活、办公、加工区域的安全性:周围环境卫生、人行通道和场内运输道路、消防等。
3.4 使用材料的安全性:材料堆放或储藏方式,材料有无毒性、污染或特殊要求,运输、搬运手段等情况等。
3.5 工具的安全性:特种作业工具、仪表是否齐全、清洁、有无损坏,有何特殊使用规定和操作方法等。
3.6 设备的安全性:防护、保险、报警装置是否齐全、有效,控制机构、防护设备、设施是否完好,操作是否符合安全规程等。
3.7 防护的安全性:安全警示标志、信号,临边防护,洞内通风、降尘是否符合方案要求,防护用品是否齐备和正确使用,有无防火防爆措施和急救物品等。
4.隐患整改和验收
安全巡查、检查,须做好巡查、检查记录,对在巡查、检查中发现的安全事故隐患,要按照“四定”的原则,即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改验收人,由安全检查负责人签发安全事故隐患整改通知单,落实整改并复查。重大隐患要在规定期限内完成整改并由责任人组织验收;对查出或发现的重大隐患有可能导致人员伤亡或设备损坏时,检查人有提出全面停工整改、部分停工整改、隐患排除前不准使用等措施,对进行停工整改的,须经整改验收符合安全生产条件后方可恢复施工;检查出的违章、严重违章隐患及重大隐患,凡不按限期整改销案者,依据相应的处罚标准给予处罚,由此引发的事故,须依法追查责任者的责任
5.安全检查资料和整改跟踪
安质部负责收集整理与安全检查相对应的安全检查记录和资料,并对----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有-------------------------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------
纠正和预防措施的实施过程和实施方案进行跟踪检查,保存验收验证记录。
附件:
1.《安全巡查表》
2.安全活动各类记录表及专项、专业安全检查表(见相应制度的附表)3.《安全检查和整改记录表》
4.《安全文明标准化工地建设检查评比表》
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------
第五篇:质量隐患整改报告书
建设工程施工质量整改完成报告书
监督备案号:
编号:
无锡市惠山区建筑工程质量监督站(质监机构):
接你单位 2012 年11 月27 日签发的20121127号《工程质量改通知
书》,我单位立即组织整改,已将 前洲御景·名仕苑工程(一期)工程存在施
工质量问题整改完毕,特此报告。
整改情况简述:
1、11月26日浇筑的5#房二层柱三层梁板混凝土配合比已从搅拌站取回。
2、5#房二层柱三层梁板、5-10×C-F轴地下室顶板未留置同养试块,待混
凝土达到龄期,委托回弹。
3、西边大地下室板墙暗柱单肢箍(拉钩)已按规定增设。
4、局部柱混凝土上下二层接槎处编织袋已清理,并修补完好。
5、地下室外墙防水保护层已设置。
项目经理(签字):施工单位(章):
年月日
监理单位意见:
监理单位(章):
总监理工程师(签字):年月日
建设单位意见:
建设单位(章)
项目负责人(签字):年月日
附:有关资料份(张)。
注:
1、“整改情况简述”:应针对《整改通知书》提出的问题,逐条写出对应的整改措施。