第一篇:超市货款结算制度
货款结算制度
为了合理利用、调剂资金,确保及时承付供应商货款,对货款的结算制度做如下规定:
1、月结(代销商品)付款时间为每月20号,对帐时间为每月8—10号,货款(单据)结算的时段为上月25号前,超市货款结算制度。供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单,持结算联到店面核算员处抽单,按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务,方可办理结算手续,否则财务将不予办理结算(即见票付款)。
2、生鲜区货款为半月结,付款时间每月5号和20号,对帐时间为每1—2号和16—17号,货款(单据)结算的时段分别为上月20号前(本月5号结算)和本月5号前(本月20号结),管理制度《超市货款结算制度》。供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单,持结算联到店面核算员处抽单,由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备以下两个条件:
(1)入库单上载明的商品已销完。
(2)该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名:店长、采购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐,故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致,以免造成不必要的麻烦。
6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回(当月返厂,当时扣回),以免造成负库存和红字应付帐款现象。
7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。
第二篇:超市货款结算制度
2、生鲜区货款为半月结,付款时间每月5号和20号,对帐时间为每1—2号和16—17号,货款(单据)结算的时段分别为上月20号前(本月5号结算)和本月5号前(本月20号结)。供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单,持结算联到店面核算员处抽单,由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备
以下两个条件:
(1)入库单上载明的商品已销完。
(2)该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名:店长、采购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐,故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致,以免造成不必要的麻烦。
6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回(当月返厂,当时扣回),以免造成负库存和红字应付帐款现象。
7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。
第三篇:货款结算协议书
货款结算协议书:
业务代表: 电话: 传真:
甲乙双方按照在互惠互利平等的原则,同时规范业务结算行为,经双方友好协商达成如下协议。
一 乙方签下订单时,必须先付总货款的百分之三十给甲方,作为订金。
二 甲方产品必须按照乙方要求生产,保质保量,按时出货。
三 甲方产品必须经过乙方验收合格后,方可封箱出货。
四 乙方对甲方产品验收合格后,必须先付总货款的百分之陆十给甲方,作
为甲方的材料费和人工费,余下百分之十的作为该产品维修保证金,(三个月后的五号前,必须结清上批货款的百分之十)。乙方:地址: 甲方: 地址 : 业务代表: 电话: 传真:
第四篇:连锁超市厂商货款结算流程
连锁超市厂商货款结算流程
为了保持供需双方良好合作关系,特制定以下流程。
1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书(初次结算),填写规范并签字盖章交到财务部。(合同签订供货商提供增值税专用发票的不能委托付款)。
2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账(所需单据:验收单、送货单、退货单)。
3、会计核对厂商本期商品验收单、退货单、换货单、成本调整单、应付款、专项调整单是否记账。认真核对结算单价与采购合同单价是否一致。
4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单,告知厂商本期应结算货款金额
5、现扣或账扣厂商费用。
6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。
7、财务经理审核签字。
8、分管领导签字。
9、总经理签字。
10、总部稽核审批。
11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。
以上审批流OA同步审批。
连锁超市
2013-7-4
第五篇:货款结算委托书
委 托 书
致
:
兹委托我公司员工XXX(身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX)前来贵单位办理货款结算事宜,请予接洽为盼!
委托期限自
年 月 日起至
年 月 日止。
XX有限公司
****年**月**日