谢旭人:按照零增长安排“三公”经费预算

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第一篇:谢旭人:按照零增长安排“三公”经费预算

人民网北京3月6日电(人民网前方报道组)今天下午15时,十一届全国人大五次会议新闻中心举行记者会,财政部部长谢旭人就“当前的财政政策和财政工作”回答中外记者的提问。

紫光阁杂志记者:总理在《政府工作报告》上指出,要注重勤俭节约,严格控制“三公”经费,您刚才也提到要控制行政成本。请问,2012年中央单位的“三公”经费预算相比去年是否会有所减少,在控制“三公”经费上有什么好的建议和措施?

谢旭人:我们把控制行政经费,特别是严格控制“三公”经费作为我们加强财政管理很重要的一项内容,按照厉行节约的基本原则,努力降低行政成本。这几年来,我们为严格控制“三公”经费采取了一系列措施,取得了一定的成效。2009年以来,财政部认真贯彻党中央、国务院的一系列要求,采取了一系列管理措施,控制中央部门“三公”经费的支出,同时也要求各级政府严格控制“三公”经费,加强管理。

一是严格控制“三公”经费的预算,加强执行管理,同时大力推进“三公”经费预决算的公开工作。2009年财政部在预算执行过程中调减部门预算当中“三公”经费近6亿元,2010年到2012年,我们每年预算安排的时候也都强调,一般情况下按照零增长来安排“三公”经费,同时进一步有所压缩。去年,财政部又明确要求各部门用财政拨款安排的“三公”经费支出不得超过2010年压缩以后的预算规模,执行中又压缩了2%公务用车购车经费。所以在“三公”经费总量控制上面,这几年来还是有比较大的成效的。

二是严格控制一般性支出。除了“三公”经费以外,我们还把控制一般性行政支出也作为加强财政管理的一个很重要的内容,特别是加强会议费支出管理、旅差费用的支出管理等,大力推进“三公”经费向社会公开的工作。去年7月份,中央部门以及一部分省市向社会公布了2010年的“三公”经费支出情况以及2011年的“三公”经费预算。2010年中央本级单位“三公”经费财政拨款支出大体是94.7亿元,其中因公出国经费17.73亿元,公务用车经费购置及运行经费61.69亿元,公务接待费15.28亿元。2011年中央本级用于财政预算拨款“三公”经费预算是94.28亿元,其中因公出国出境经费是19.9亿元,公务用车购置运行经费是59.19亿元,公务接待经费15.19亿元。去年预算与比前年支出相比又进一步减少了0.42亿元。今年我们将会继续严格控制“三公”经费,按照中央的要求,继续深化部门预算改革,强化制度建设,完善预算分配机制,进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。到今年7月份,中央决算报请全国人大常委会审查批准以后,我们将进一步公布2011年“三公”经费支出的情况和2012年“三公”经费预算的情况。(人民网

第二篇:三公经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

南山区教育系统因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算719.24万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算增加29.11万元。1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则编制,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2016年预算数126.49万元,比2015年减少13.90万元。公务接待费主要用于接待来访部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作,在实际执行中按照相关规定严格控制公务接待费,适当减少公务接待活动

3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数592.75万元,其中:公务用车购置费2016年预算数0万元;公务用车运行维护费2016年预算数592.75万元。我系统现有车辆137辆,2016年没有公务用车购置预算,公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革,按照厉行节约的精神2016年对公务用车运行维护费进行压缩。

第三篇:2016三公经费预算增加原因

2016“三公”经费预算增加原因

2015 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,2016“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,因中心成立于2014年8月,增加的原因是2014年10月中心新进人员2名,2016年6月中心新进人员2名暂未预算三公经费。

第四篇:三公经费预算

广西贸促会2018年部门预算说明

目录

第一部分:概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分: 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明 第三部分:名词解释。

第一部分:概况

一、基本情况

(一)单位性质

广西贸促会是自治区政府领导的全区性经济贸易促进机构,为全额拨款的正厅级行政单位。

(二)机构设置

广西贸促会内设6个部(室)及机关党委,包括:办公室(人

—1— 事部)、合作发展部、国际联络部、投资促进部、法律事务部、国际会议部、机关党委;下属1个二级预算单位的机关服务中心。

(三)基本职能

广西贸促会是自治区政府领导的全区性对外经贸促进机构,由政府有关部门的代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成。根据自治区编委批准,广西贸促会增挂中国-东盟商务与投资峰会秘书处、东亚商务理事会中国委员会联络办公室、广西国际商会牌子,实行一个机构四块牌子。同时,中国-东盟商务理事会联络办公室设在我会。广西贸促会由自治区政府领导同志联系。广西贸促会主要职责是:

1.开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织、以及他们在我国设立代表机构的联络工作,根据需要与可能签订双边和多边合作协议;承办国(境)外商协会在桂设立业务机构的代理工作;组织参加、主办或与国(境)外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议;向有关国家和地区派遣代表或设立代表处,积极发挥民间经济外交作用。

2.邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访,组织广西经贸代表团出访;负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

3.促进我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往,为我区与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务;在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸

—2— 易展览会或博览会,协调和组织其对口组织、机构与企业在我区举办经济贸易展览会或博览会。

4.负责协调管理和归口报批全区出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会;负责全区参加国际博览局和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作;协调管理和安排接待国(境)外经济贸易机构、工商组织和企业来桂举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。

5.组织我区企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会;对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理;对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

6.为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务;负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务;开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作;编辑发行经济贸易信息刊物。

7.承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务;签发中国出口货物原产地证明书;出具人力不可抗拒证明;出具国际商事证明文件;签发、认证对外贸易和海上货物运输业务的文件和单证;代办共同海损和单独海损理算业务;代理涉外商贸文件的领事认证业务;签发暂准免税货物的ATA通关单证册。

—3— 8.代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外的专利申请和商标注册;代理知识产权的诉讼和非诉讼业务,提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

9.根据授权主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作;负责全区贸促会系统的组织建设和业务工作;指导、协调各市(地)、行业贸促机构和国际商会,以及县(市)国际商会的工作;设立并管理与贸促业务相关的企业、事业单位。

10.根据自治区人民政府授权,增加审批和管理全区出国经贸展览会的职能和主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作的职能。

11.根据中央有关方针、政策,发挥海峡两岸经贸协调会的作用,推动同台湾地区的经贸交往,为香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界同内地企业的交流与合作提供服务。

12.强化中介组织在市场经济中的积极作用,引入或补充某些从政府有关部门剥离、转移的职能;发展社会主义市场经济体制要求建立的有关职能,以及我国加入WTO后按照国际惯例需要新增的职能。

13.为企业提供各类服务,向政府有关部门反映企业界有关情况和意见,为企业提供商务培训等职能。

14.承办自治区人民政府和中国国际贸易促进委员会、中国国际商会交办的其他事项。

15.承办中国-东盟商务与投资峰会。

—4— 16.承担东亚商务理事会中国委员会联络办公室工作。17.承担中国-东盟商务理事联络办公室工作。

二、人员构成情况

我会机关编制共40名。下属机关服务中心编制5人,其中机关服务中心事业编制1人(正处级),后勤服务聘用人员控制数“老人老办法”4名;我会现有离退休人员23人。

第二部分: 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1379.12万元,同比减少3万元,同比减少0.22%。

公共财政预算拨款1114.82万元,2017年1132.70万元,同比减少17.88万元万元,同比减少1.58%。其中:经费拨款

—5— 1114.82,2017年1132.70万元,同比减少17.88万元,同比减少1.58%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金14.3万元,2017年20万元,同比减少5.7万元,同比减少28.5%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金250万元,同比增加0万元,同比增长0%。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算1379.12万元,基本支出698.14万元,占支出总预算的50.61%,同比增加22.44万元,同比增长3.32%;项目支出680.98万元,占支出总预算的49.39%,同比减少26.02万元,同比减少3.67%。(2017年支出总预算1382.70万元,基本支出675.70万元,占支出总预算的40.95%;项目支出707万元,占支出总预算的51%)。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出2017年1208.05万元,2018年1297.94万元,占支出总预算92%,同比增加89.89万元,增长7.44%。

(2)社会保障和就业2017年99.12万元,2018年33.19万元,占支出总预算2.3%,同比减少66万元,减少66%。

(3)住房保障支出2017年49.02万元,2018年47.99万元,占支出总预算3.5%,同比减少1.03万元,减少2.1%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算

基本支出预算2017年675.70万元,2018年698.14万元,占

—6— 支出总预算50.61%,同比增加23万元,增长3.4%。

按支出经济类型分,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中:

工资福利支出预算2017年424.18万元,2018年485.67万元占基本支出预算69%,同比增加61.49万元,增长14.5%。

商品和服务支出预算2017年154.27万元,2018年160.45万元,占基本支出预算22.92%,同比增加6万元,增长3.89%。

对个人和家庭的补助支出预算2017年97.25万元,2018年52.02万元,占基本支出预算7.44%,同比减少45万元,减少46.46%。

(2)项目支出预算

项目支出预算2017年707万元,2018年680.98万元,占支出总预算49.39%,同比减少26.02万元,减少3.68%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2017财政拨款支出1208.05万元,2018年财政拨款支出1129.12万元其中:基本支出698.14万元,项目支出430.98万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为12类,其中:(1)行政运行2017年452.74万元,2018年564.22万元,占支出总预算40%,同比增加112万元,增长24.77%。

(2)一般行政管理事务2017年16万元,2018年48.39万元,占支出总预算3.48%,同比增加32.39万元,增加200%。

(3)国际经济合作2017年100万元,2018年100万元,占支出总预算13%,同比增加0万元,增长0%。

—7—(4)外资管理2017年47万元,2018年48万元,占支出总预算3.4%,同比增加1万元,增长2.1%。

(5)招商引资2017年27万元,2018年41.28万元占支出总预算2.97%,同比增加14.28万元,52.88%。

(6)其他商贸事务支出2017年429万元,2018年371.83万元,占支出总预算86.48%,同比增加58万元,增长13.51%。

(7)行政单位离退休经费2017年32.84万元,2018年33.19,占总支出总预算2%,同比增加0.35万元,增长1%。

(8)行政单位医疗23.63元,占支出总预算1.36%,同比增加3万元,增长15%。

(9)住房公积金2017年43.38万元(行政),2018年43.09占支出总预算3.1%,同比增加0万元,增长0%。

(10)机关服务136.31万元,占支出总预算9%,同比增加34万元,增长33%。

(11)事业单位医疗2.88万元,占支出总预算0.14%,同比增加0.05万元,增长3.25%。

(12)住房公积金2017年5.64万元(事业),2018年4.9万元,占支出总预算0.21%,同比减少0.74万元,减少13%。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算117.68万元,其中:因公出国(境)经费支出预算70万元,公务接待费支出预算32.70万元,公务用车运行维护费支出预算14.98万元,公务用车购置费支出

—8— 预算0万元。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算117.68万元,比2017年初预算117.68万元增加0万元,同比增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算70万元,同比减少0万元,减少0%,包括(参加中国贸促会组织的配合国家领导人出访的经贸代表团、组织广西企业走出去开拓境外区域性经贸市场专项小组、赴境外参加业务培训、组织广西企业参加中国贸促会在境外组织的经贸洽谈活动等等)

2.公务接待费2018年预算32.7万元,同比增加0万元,增长0%,主要是:我会是涉外经贸单位,每年要接待大量来广西开展经贸活动的境外政府官员、经贸界人士、大型经贸代表团、境外驻华使领馆或办事处、境外商会、企业驻华代表处等来访,计划安排接待20批次。

3.公务用车费2018年预算14.98万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算14.98万元,同比增加0万元,增加0%。我会公务用车4辆,包括:车辆燃油费、车辆路桥费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置费2017年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

四、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出698.14万元,比2017年741

—9— 万元减少42.86万元,减少5.8%。主要原因是预算控制数不超去年预算数。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额40.39万元,其中:政府采购货物支出40.39万元(财绝08-2表)、政府采购工程支出0万元。占政府采购的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车

辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套).(四)预算绩效管理工作开展情况

单位整体绩效,已从预算绩效系统报送。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

—10—

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

—11— 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西贸促会

2018年2月27日

—12—

第五篇:2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

公共财政预算拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。其中:经费拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算60.11万元,基本支出35.71万元,占支出总预算的59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%;项目支出24.4万元,占支出总预算的40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务支出56.32万元,占支出总预算93.69%,同比增加8.89万元,增长18.74%。

(2)医疗卫生与计划生育支出1.27万元,占支出总预算2.11%,同比增加0.42万元,增长49.41%。

(3)住房保障支出2.51万元,占支出总预算4.18%,同比增加0.84万元,增长50.30%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算。

基本支出预算35.71万元,占支出总预算59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%。

工资福利支出预算26.57万元,占基本支出预算74.40%,同比增加6.72万元,增长33.85%。

商品和服务支出预算5.78万元,占基本支出预算16.19%,同比增加1.74万元,增长43.07%。

对个人和家庭的补助支出预算3.35万元,占基本支出预算9.38%,同比增加1.68万元,增长100.60%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算24.4万元,占支出总预算40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017财政拨款支出60.11万元,其中:基本支出35.71万元,项目支出24.4万元。具体支出预算如下:

行政运行31.92万元,全部是用于职工工资福利支出、商品和服务支出。其中:用于钟山县法制办公室根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出25.30万元;用于钟山县法制办公室日常运转发生的基本支出6.62万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

行政单位医疗1.27万元,全部用于职工医疗支出。其中:用于钟山县法制办公室职工医疗保险1.25万元;用于大病医疗救助0.02万元。

对个人和家庭补助2.52万元,全部用于住房公积金支出。法制建设24.4万元,全部用于县人民政府聘请法律顾问及法律顾问助理支出、依法行政考核工作支出、行政复议规范化建设支出。其中,县人民政府聘请法律顾问及法律顾问助理支出15.4万元;依法行政考核工作经费4万元;行政复议规范化建设支出5万元。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2017年预算2.3万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。此项经费主要用于接待上级检查、行政复议、行政诉讼、召开全县依法行政工作考核、行政执法人员培训及与各县区政府法制业务工作交流等方面。

(三)公务用车购置费2017年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少4万元,下降100%。

减少原因为:公务用车于2015年底申请报废,本单位已无公务用车。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年,钟山县法制办公室的机关运行经费一般公共预算30.1791万元,较2016年预算增加1.74万元,增长6.84%,主要原因是2016年通过广西公务员考试新招录公务员一名,运行经费增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。)

二、政府采购情况说明

2017年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,钟山县法制办公室办公用房面积共45平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2017年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,钟山县法制办公室实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

(三)结转下年:指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钟山县法制办公室(盖章)

2017年3月20日

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