生技部管理评审总结报告14年

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第一篇:生技部管理评审总结报告14年

生技部管理评审总结报告

自公司推行ISO9001-2008质量管理体系以来,生技部充分利用现有资源展开工作,在基础设施、生产和服务的提供等方面均取得了一定成绩:

一、生产业绩

1、经过总结报告可以看出,我们对客户的交货期为100%,一次送检合格率超过了95%,客户反馈来看对交期和质量基本满意,初步达到了客户的预期。

2、对生产现场品质控制较易出现的品质问题进行了全面的分析和解决,对重点环节采取了纠正措施与后续监控,使产品合格率有了很大幅度的提高。

二、生产现场“5S”,自出台5S检查管理规定以来,现场未再出现无秩序、不整齐的现象。设备工具摆放整齐,整个车间给人非常整洁的感觉。针对“5S”判定的管理规定措施,有效给予肯定,跟进效果满意。

三、最近一年以来,生技部接到下达的订货单或客户均全部按计划完成,完成率达100%,在此间采取了一系列措施:

1、经生技部月总结分析来看,废品率措施还是能有效的改进。

2、公司现有的生产关键设备已全部建立了相关设备管理卡、保养计划、保养记录和日常点检表等,通过这些措施,公司的所有设备未出现重大问题,说明生技部制定的这些措施是有效的。

3、为确保各工序产品质量的稳定,各道工序均采用质量记录来改善不良和预防不良现象的发生,每道工序必须协助质检部做好首检、过程检(工序检)、入库检、出厂检。

4、生技部对员工进行有关质量知识和专业技能的培养(焊接岗位重点专项培训等),让每一员工养成良好的品质意识,夯实技术技能,提升产品品质。

5、去年生技部对客户提出的新型停车设备产品进行了过程开发设计、生产批准件、产品质量先期策划与控制计划及样品制作管理暂行办法,严格按照ISO9001-2008质量体系的要求进行了运作,满足质量体系运作的要求。

6、生技部根据公司目前发展的需要,对现有的工艺文件及数据进行了评审,现有的工艺文件可以满足目前生产需要及其用途,对技术文件的有效性给予肯定。

7.今年度未发生一起安全事故。

综上所述,在过去一年中取得了一定成绩,在今后的工作中需要改善的方面:

1.继续严格控制产品质量,坚决使不良产品不流入客户手中,以提高公司美誉度。

2.进一步加强全员质量意识,强化过程质量控制。

报告人:

第二篇:生技部管理评审总结报告

生技部管理评审总结报告

自公司推行ISO9001/TS16949质量管理体系以来,生技部充分利用现有条件展开工作,在基础设施、生产和服务的提供

等方面均取得了一定成绩:

一、生产业绩

1、经过每月的总结一次报告可以看出,我们对客户的交货期为100%。一次送检合格率超过了99%,总体交货还是满意的。

2、对生产现场品质控制较易出现的品质问题进行了全面的分析和解决,产品合格率有了很大的提高。

二、生产现场“5S”自出台5S检查管理规定以来,现场再没有出现较乱现象。设备工具摆放整,整个车间给人整洁、清爽的感觉。针对“5S”判定的管理规定措施,有效给予肯定,跟进效果满意。

三、从09年11月到10年9月以来,生技部接到市场部下达的订货单或客户均全部按计划完成,完成率达100%%,具体措施为;

1、经生技部月总结分析来看,废品率措施还是能有效的改进。

2、公司现有的生产关键设备,已全部通过验收,并建立了相关设备管理卡、保养计划、保养记录和日常点检表等,通过这些措施,公司的所有设备基本未出现重大问题,说明生技部制定的这些措施是有效的。

3、为确保各工序产品质量的稳定,各道工序均采用质量记录来改善不良和预防不良现象的发生,每到工序必须协助质检部做好首、中、末检制度。

4、生技部对员工进行有关专业知识和技能的培养,让每一员工养成良好的品质意识和成本意识。

5、对产品的交货期,生技部做到准时、提前的原则,使合格的产品在交货期前送到客户手中,每次订单下到生技部时,生技部干部及时对其进行周密的策划,使生产能够顺畅的进行。

6、去年生技部对螺旋管产品进行了过程开发设计、生产批准件、产品质量先期策划与控制计划及样品制作管理暂行办法,按TS16949质量体系的要求进行了运作,满足质量体系运作的要求。

7、生技部根据公司目前发展的需要,对现有的工艺文件及数据进行了评审,现有的工艺文件可以满足目前的生产需要及气体用途,对技术文件的有效性给予肯定。

四、建议按公司现有人力和设备的配置,由于订单比较少,产能没有完全发挥,建议市场部加大市场拓展力度,满足公司现有实际产能,以减少因此带来的设备闲置、人员流动频繁等问题。

总之,由于在生产中严格控制产品质量,公司、外部都能没有出现批量性退货,在今后的工作中继续严格控制产品质量,坚决使不良产品不流入客户手中,以提高公司美誉度。

生技部;王敬忠

2010-9-20

第三篇:生产部管理评审总结报告

铁芯车间管理评审总结

铁芯车间的主要职责是负责铁芯下料、叠装,保证按时保质保量完成生产任务,确保安全生产。下面就本部门管理评审工作总结如下:

一、生产业绩:

1、经过每月的总结可以看出,车间产品的转交率为100%,一次送检合格率达到了96.09%。

2013铁心车间产品质量一次交检合格率

290

8280

2等状况,三、截止

2013每月转出产品容量(KVA)

450

400

350

300

250

200

150

3事故;车间的安全制度施行正常,体系建设不断完善,三级安全81人次,特除工种培训4人次,坚持安全日检查,消除隐患,确保了安全生产。

五、建议:

工作中存在的问题及措施:

1、车间量具的校正不及时,按照公司规定一年校正一次,实际使用时往往不到一年就出现测量不准确,为保证产品质量建议公司允许车间在发现测量不准时及时校正。2设备调试刀具时,刀具间隙把握不准,往往出现啃刀现象,这方面有技术问题也有经验问题,下一步将集思广益,制定合理化操作程序,共同解决实际难题。

3、上道工序在攻丝时,应不分内、外螺纹全部攻丝。

铁心车间2013.11.18

第四篇:生产部管理评审总结报告

生产部管理评审报告

自公司推行ISO9001:2015质量管理体系推行以来,生产部充分利用现有条件展开工作,在基础设施、工作环境、生产和服务的提供等方面均取得了一定成绩:

一、生产业绩:

1、经过每月的总结可以看出,其中生产计划完成率达到95.6%,制程不良率为1006PPM等,符合ISO9001:2015质量体系要求,达到了公司KPI绩效指标要求。

二、生产现场严格按5S管理规定实施,通过日常检查结果显示,现场就再没出现散乱现象。同时针对冲压车间场地较小,仓库产品放置产品混乱情况进行了专项改善。设备工具摆放也较整齐,整个车间给人整洁、清爽的感觉,针对“5S”判定的管理规定措施,有效给予肯定,跟进效果满意。

三、2011年1月份至2011年10月,生产部共接到销售部下达的订货清单或客户订单共二千多份,大部分均按计划完成,在完成公司KPI指标的过程中,同时也对以下方面进行了改进:

这个讨论应该从上次管审到现在,应该是1年.1、为了满足客户的须求,经生产部、技术部采取了改进措施,在生产部全体员工的努力,在生产线管理方面有了很大的改进,证明了生产部、技术部制定改进措施的有效。

2、公司现有生产关键设备,已全部通过验收,并建立了相关设备管理卡、保养计划、保养记录和日常点检表等,通过这些措施,公司的所有设备基本未出现重大问题,说明生产部制定的这些措施是有效的。

3、为确保各工序产品质量的稳定,各道工序均采用质量记录来改善不良和预防不良的产生,每道工序必须协助质保部做好首、未件必检和首、中、末检制度。

4、生产部以每周至少进行两次培训为基准,对员工进行有关专业知识和操作技能的培训,让每一位员工养成了良好的品质意识和成本意识。

5、对产品的交货期,生产部做到“一准时、二提前”的原则,使合格的产品在交货期前送到客户手中,每次订单下至生产部时,生产部管理人员即对其进行周密的策划,使生产能够顺畅的进行。

四、针对浙江地区从8月份开始的节能减排限电,为完成生产计划,生产部组织各部门做了各种积极准备和计划。如调休,公司组织用柴油机发电,不限电日期采用加班生产等措施,基本满足客户的订单交货要求。

总之,由于在生产中严格控制产品质量,公司内、外部都没出现批量性退货,在今后的工作中继续严格控制产品质量,坚决使不良品不流入到客户手中,以提高公司美誉度。

编制:

审核:

第五篇:品质部管理评审总结报告

品质部管理评审总结报告

一、质量体系运行状况报告

自公司推行ISO9001:2008质量管理体系以来,我们严格按照ISO9001:2008和ISO14001:2004标准的要求,在咨询老师的指导下,编制了程序文件、三、四阶文件等相关文件,以及相应的各种表单。这些文件经过试运行及不断改进完善,更切合实际。各种记录已按要求得到贯彻执行,并且能真实有效反映实际情况。质量体系运转以来,通过培训和加强交流,使从事品质工作的人员逐步掌握质量体系文件,并严格按照文件要求开展工作。

二、过程业绩

1、原物料检验控制:

公司的质量目标:进料检验合格率为≥98%,实际进料检验合格率9-11月份均为100%。经分析原物料进料检验历月的月总结可以看出,原物料主要存在纯度不达标、黑点等不合格现象。对于来料不合格情况,都及时反馈给供应商整改,或由采购部与供应商协商特采,经跟踪验证改善措施有效。

2、流程控制:

公司的质量目标:成品等级1A合格率为≥88%,9月份成品等级1A合格率为58.9%,10月份成品等级1A合格率为75.4%,11月份成品等级1A合格率为78.1%。经分析入库检验月总结可以看出,流程控制最易出现的品质问题为白度、回潮率等不合格现象。针对以上不合格现象及时与生产部沟通,订立产品质量控制计划及纠正措施,现正在实施过程中,跟踪效果有明显改善。

3、成品出货控制:

公司的质量目标:售后退货率≤1000PPm、顾客满意率≥85%、按时按量交货率100%,顾客满意率100%,按时按量交货率100%。9月份发现产品包装有露丝及出货标签脱落现象,经及时有效的纠正措施跟进,未有顾客投诉状况发生。品保部应与生产部和物流保持有效的沟通和配合,保证出货交期,并将类似品质情况防患于未然。

三、人力资源

品质部由于检验员大部份都为新进人员,对于品质判定及检验方面都欠缺一定的经验,故从检验员业务技能及相关工作方面的培训须加强。

四、内审报告

品保部在此次内审中未发现不合格项。作为质量管理体系的重要监督部门,品保部在标准要求的执行及运作上都能很好的贯彻和落实。

五、总结

从品保部质量体系的运行情况来看,我公司质量体系是适用的、运转是有效的。质量体系在运行过程中经过不断持续改进,将更加完善、适用、有效,让各部门工作向条理化、规范化、系统化方向发展,我们将严格按照ISO9001:2008标准要求,认真执行质量手册、程序文件,使生产过程更优化、合理,提高生产能力、生产效率,减少浪费,节约成本,在质量方针的指导下努力达到质量目标,提高我们的产品质量,从而达到推行ISO9001的最终目的。

审核: 制表:

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