服装项目实施方案(优秀范文5篇)

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第一篇:服装项目实施方案

服装项目

实施方案

泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

服装项目实施方案

受益于消费升级与二胎政策红利,我国童装市场处于新增长阶段,规模增速连年攀升。2017 年我国童装市场规模达 1796 亿元,同比增长 14.3%,2012-2017 年 CAGR 达 11.14%,市场规模创历史新高,未来前景可期。

该童装项目计划总投资 15042.60 万元,其中:固定资产投资 11167.75万元,占项目总投资的 74.24%;流动资金 3874.85 万元,占项目总投资的25.76%。

达产年营业收入 36385.00 万元,总成本费用 29092.08 万元,税金及附加 292.42 万元,利润总额 7292.92 万元,利税总额 8591.26 万元,税后净利润 5469.69 万元,达产年纳税总额 3121.57 万元;达产年投资利润率48.48%,投资利税率 57.11%,投资回报率 36.36%,全部投资回收期 4.25年,提供就业职位 799 个。

坚持“三同时”原则,项目承办单位承办的项目,认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范,积极做到:同时设计、同时施工、同时投入运行,确保各种有害物达标排放,尽量减少环境污染,提高综合利用水平。

......我国童装市场已进入快速成长期,但童装企业规模普遍偏小,单个品牌的市场占有率和竞争力有限。与此同时,消费需求的变化导致竞争成分日趋复杂,市场竞争压力加速了童装市场的深度细分,也收窄了单个品牌的市场空间。在这样的行业大背景下,童装企业必须要创新思维来迎接挑战,深挖内功。

服装项目实施方案目录

第一章

申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章

发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章

资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章

节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章

建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案

第六章

环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章

经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章

社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表 1:主要经济指标一览表

附表 2:土建工程投资一览表

附表 3:节能分析一览表

附表 4:项目建设进度一览表

附表 5:人力资源配置一览表

附表 6:固定资产投资估算表

附表 7:流动资金投资估算表

附表 8:总投资构成估算表

附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表

附表 10:折旧及摊销一览表

附表 11:总成本费用估算一览表

附表 12:利润及利润分配表

附表 13:盈利能力分析一览表

第一章

申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

(一)项目单位名称

xxx(集团)有限公司

(二)法定代表人

张 xx

(三)项目单位简介

公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。

(四)项目单位经营情况

上一年度,xxx 公司实现营业收入 24762.83 万元,同比增长 12.62%(2774.60 万元)。其中,主营业业务童装生产及销售收入为 22927.44 万元,占营业总收入的 92.59%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额 4854.36 万元,较去年同期相比增长 1116.55 万元,增长率 29.87%;实现净利润 3640.77 万元,较去年同期相比增长 403.59 万元,增长率 12.47%。

上年度营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

营业收入

5200.19

6933.59

6438.34

6190.71

24762.83

主营业务收入

4814.76

6419.68

5961.13

5731.86

22927.44

2.1

童装(A)

1588.87

2118.50

1967.17

1891.51

7566.06

2.2

童装(B)

1107.40

1476.53

1371.06

1318.33

5273.31

2.3

童装(C)

818.51

1091.35

1013.39

974.42

3897.66

2.4

童装(D)

577.77

770.36

715.34

687.82

2751.29

2.5

童装(E)

385.18

513.57

476.89

458.55

1834.20

2.6

童装(F)

240.74

320.98

298.06

286.59

1146.37

2.7

童装(...)

96.30

128.39

119.22

114.64

458.55

其他业务收入

385.43

513.91

477.20

458.85

1835.39

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

24762.83

完成主营业务收入

万元

22927.44

主营业务收入占比

92.59%

营业收入增长率(同比)

12.62%

营业收入增长量(同比)

万元

2774.60

利润总额

万元

4854.36

利润总额增长率

29.87%

利润总额增长量

万元

1116.55

净利润

万元

3640.77

净利润增长率

12.47%

净利润增长量

万元

403.59

投资利润率

53.33%

投资回报率

40.00%

财务内部收益率

21.89%

企业总资产

万元

26176.17

流动资产总额占比

万元

34.13%

流动资产总额

万元

8934.68

资产负债率

24.46%

二、项目概况

(一)项目名称及承办单位

1、项目名称:服装项目

2、承办单位:xxx(集团)有限公司

(二)项目建设地点

xxx 新兴产业示范基地

(三)项目提出的理由

在大环境需求不景气的情况下,尤其是在成人服装市场增长放缓,男女装市场趋于饱和的背景下,童装行业尚处成长期,而且童装市场的快速增长显得尤为亮眼,已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。

大量的童模需求被释放出来的背后,是一个正处在红海的童装市场。二胎政策的放开,以及居民人均可支配收入的增长,使得童装市场越来越热闹了,不少老牌服饰也开始纷纷下海童装。

(四)建设规模与产品方案

项目主要产品为童装,根据市场情况,预计年产值 36385.00 万元。

通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

(五)项目投资估算

项目预计总投资 15042.60 万元,其中:固定资产投资 11167.75 万元,占项目总投资的 74.24%;流动资金 3874.85 万元,占项目总投资的 25.76%。

(六)工艺技术

投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。

工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。

(七)项目建设期限和进度

项目建设周期 12 个月。

该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资 9102.50 万元,占计划投资的 60.51%。其中:完成固定资产投资 6255.80 万元,占总投资的68.73%;完成流动资金投资 2846.70,占总投资的 31.27%。

项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

9102.50

1.1

——完成比例

60.51%

完成固定资产投资

万元

6255.80

2.1

——完成比例

68.73%

完成流动资金投资

万元

2846.70

3.1

——完成比例

31.27%

(八)主要建设内容和规模

该项目总征地面积 42928.12平方米(折合约 64.36 亩),其中:净用地面积 42928.12平方米(红线范围折合约 64.36 亩)。项目规划总建筑面积 71689.96平方米,其中:规划建设主体工程 45518.98平方米,计容建筑面积 71689.96平方米;预计建筑工程投资 6411.02 万元。

项目计划购置设备共计 148 台(套),设备购置费 3657.97 万元。

(九)设备方案

投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 148 台(套),设备购置费 3657.97 万元。

第二章

发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

(一)建设背景

受益于消费升级与二胎政策红利,我国童装市场处于新增长阶段,规模增速连年攀升。2017 年我国童装市场规模达 1796 亿元,同比增长14.3%,2012-2017 年 CAGR 达 11.14%,市场规模创历史新高,未来前景可期。

2011 年 11 月起我国各地开始全面实施双独二孩政策,标志着独生子女政策开始放松;2013 年 12 月开始实施单独二孩政策,生育限制进一步放宽;2015 年 10 月,我国第八届中央委员会第五次全体会议提出实施全面二孩,标志着二胎政策的彻底放开。得益于政策的助力,我国出生率明显反弹,2016 人口出生率达 12.95‰,同比提升 0.88‰;0-14 岁人口数量在 1997-2010 年经历缩减后,自 2011年起呈现波动上升趋势,2016 年我国 0-14 岁人口同增 1.3%达 2.3 亿人,增速达近年最高水平。新生人口增加为童装市场扩容带来庞大消费群基础,童装品牌迎来良好发展机遇。②国内消费升级趋势。随着城镇化加快与居民收入的持续增长,我国消费者的购买能力显著提升,消费观念明显改善,随着中国的 80-90 后人群步入结婚生子的阶段,80 后妈妈已经成为儿童消费的重要推动力,新生代妈妈的超强消费意

愿和现代育儿观,正在推动儿童消费升级,对童装的质量、实用性、审美等等方面的要求日渐提高,童装行业因此迎来独立的高速发展,类别和款式的丰富程度日益增加,行业景气度明显提升。

2015 年全年全国居民人均可支配收入为 21,966 元,同比增长 8.9%,扣除价格因素,实际增长 7.4%。随着我国城乡居民人均可支配收入水平不断提高,增强的消费能力为婴童产业的繁荣提供了保障。此外,80、90 后进入婚育高峰期也进一步促进婴童消费规模的快速增长。80、90 后群体占育儿群体比例超过 85.9%,他们多数为独生子女,经济成长环境优越,对生活品质要求更高,更加注重优生优育的育儿观念。目前,几乎每个家庭都在不断增加婴童食品、教育、玩具、服装等方面的支出。据调查,80%的家庭儿童支出占家庭支出的 30%-50%,婴童消费已经成为家庭消费的最大支出之一,婴童消费集中地体现了家庭支出的消费升级。

我国童装行业集中度逐渐提升,龙头竞争优势凸显。2017 年,我国童装品牌 CR5、CR10 分别为 8.5%、14.9%,较 2012 年分别提升 2.1pct、3.5pct,集中度稳步提升。其中巴拉巴拉一枝独秀,2017 年市占率达 5%,相比于 2012 年提升 2pct,与其他品牌的差距进一步拉大。2017 年,AdidasKids、小猪班纳、安奈儿、嗒嘀嗒分别以 1.1%、0.8%、0.8%、0.8%的市占率位列 2-5 名,相比于 2012 年,除 Adidas 市占率提升 0.4pct 外,小猪班纳、安奈儿、滴答滴 12-17 年间市占率皆下降 0.1pct。

从 2017 市场占有率前 15 的品牌来看,位于前列的品牌内既有专业的童装企业,也包括运动品牌儿童线及各大快时尚、成人装的童装副线。本土专业童装巴拉巴拉具先发优势,稳扎稳打占据行业第一名,而以运动童装如AdidasKids,拥有时尚设计为成人装童装副线如 MiniPeace、H&M也在童装市场中占有一席之地。

(二)行业分析

我国童装市场已进入快速成长期,但童装企业规模普遍偏小,单个品牌的市场占有率和竞争力有限。与此同时,消费需求的变化导致竞争成分日趋复杂,市场竞争压力加速了童装市场的深度细分,也收窄了单个品牌的市场空间。在这样的行业大背景下,童装企业必须要创新思维来迎接挑战,深挖内功。

品牌格局正在形成。垄断的全国性童装品牌、强势的区域品牌、代理商品牌以及零售商品牌即将出现。品牌从地域、档次、风格类型等多层面形成梯队模式。对此,童装企业必须要精准定位,明确品牌发展方向。一线市场将以国内实力雄厚、竞争力强的本土大品牌与外来高端品牌平分天下,从而打破目前外来品牌在一线市场上独领风骚的格局;二三线品牌将以独具规模的本土大众品牌或区域品牌为主;批发市场将出现品质精良、注重

品牌形象的批发品牌。

企业运营和终端操作精益化。童装企业要着力提高终端的快速反应能力和盈利能力。终端营销模式呈现立体交叉态势,不但包含百货专柜、商业街街边店、超市店中店、多品牌集合店,还不断涌现出一站式儿童商品购物生活馆和体验馆。同时,电子商务也已成为主力销售的手段。

品牌整合营销成趋势。品牌不但通过在终端与消费者互动,更通过动漫与卡通营销、网络营销、快时尚营销、体验营销、定制营销等整合营销手段来进行品牌文化传播,提升品牌形象力。童装企业必须要整合优势,多元化发展。

质量成为企业生存的根本。今后,童装企业要更加主动地融入低碳时代,采用绿色的原、辅材料,努力让童装更环保、更健康,并主动研究儿童成长的生理、心理特征,努力通过品牌和产品来诠释儿童的需求。

高中档品牌仍是城市中特别是大型零售企业童装销售的重心,童装销售领先品牌的优势不是很明显,各品牌之间差距不大。外资、合资品牌价位较高,但在大型百货商场中仍收到追捧。

最后,从童装市场的消费受众来看,主力军主要由 80 后父母构成,而且未来几年就会蔓延到 90 后父母。至此,典型的 6+1 家庭结构越来越多地出现。也就是说,目前的孩子俘获了整个社会与家庭前所未有的高度重视,而童装市场也由满足基本穿着的实用型向追求

时尚美观的品牌化转变。

高端童装市场需求爆发,奢侈品大牌加码布局

近年来,奢侈品行业深陷寒冬,但高端童装市场却逆势增长,呈现出勃勃生机。高端童装续期爆发,吸引了众多奢侈品大牌加码布局,成为奢侈品寒冬中一簇徐徐燃起的火苗。

童装主要是指 0-16 岁年龄段人群的着装,按材质、价格、设计等划分为高端童装市场、中高端童装市场及低端童装市场,近年来发展迅速。

和成人衣物不同,消费者在选购童装时,会综合考虑舒服度、质量、品牌、填充物等因素,而不仅仅只是好看。这是因为儿童正处于成长期,对贴身衣物要求更高,既要保证舒适度,又不能损害到健康。

童装选购理念的不同,给高端童装市场创造了巨大潜在需求。随着消费升级、居民收入水平提高、健康意识觉醒,高端童装市场需求将逐步得以释放。

2015 年,我国童装零售量为23.15 亿件,童装市场规模达到 1372 亿元,同比增长 8%。其中,高端童装零售规模为 144 亿元,占比十分有限。随着二胎开放和消费升级,2017 年中国童装行业市场规模达到 1,597 亿元,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为 8.05%,2021 年中国童装行业市场规模将达到 2,177 亿元。

从产业生命周期来看,童装行业尚处于成长期阶段,市场需求增长迅速,上升空间巨大。特别是伴随全面二

胎政策落地,童装行业前景可期。今年 2017 年,我国童装行业市场规模将超过 1500 亿元。高端童装细分领域有望因此受益,并迎来快速发展。

全球范围内来看,高端童装潜力同样不小。一方面,高端童装逐步发展成为馈赠礼品,童装礼服销售量提升;另一方面,随着健康生活观念深入,高端童装需求将迎来爆发。

高端童装的大好前景,吸引了众多奢侈品牌入局。Burberry、Gucci 等国际奢侈品牌纷纷进军童装领域,开辟童装产品线,各地的童装精品店铺随之不断涌现。

相对而言,国内高端童装行业主要以中小企业。随着高端童装市场崛起,有望掀起一轮洗牌,优质企业将脱颖而出,甚至与国际奢侈品牌展开竞争。

总的来说,随着中高端收入家庭增多,高端童装市场在未来几年内有望迎来爆发式增长,国内外企业已开始加码布局,试图从中分得一杯羹,未来发展空间广阔。

(三)市场分析预测

大量的童模需求被释放出来的背后,是一个正处在红海的童装市场。二胎政策的放开,以及居民人均可支配收入的增长,使得童装市场越来越热闹了,不少老牌服饰也开始纷纷下海童装。

2011年中国童装行业市场规模已达 964 亿元,并呈现逐年快速增长态势。2012 年中国童装行业市场规模已是千亿市场规模。截止至 2017 年中国童装行业市场规模增长至接近1600 亿元,2012-2017 年年复合增长率

达 8.65%,人均消费达 19.2 美元,仅相当于美、英的五到六分之一。

初步测算 2018 年中国童装行业市场规模将达 1680 亿元左右。预计未来五年,童装市场将以 5%左右的速度增长,预测 2022 年中国童装行业市场规模将突破 2000 亿元,并预测在 2023 年中国童装行业市场规模将达到了 2183 亿元左右。

童装本身具有穿着周期短的特点,再加上电商近年来的发展,加快了童装产品的流转速度,线上童装更像是速成的童装(生产周期约为一周),随之网拍童模的需求量逐年递增。据了解,浙江省湖州市织里镇每年童模的需求量在 8000人次,从全国童模市场范围来说,已有将近百亿级别的市场,加上衍生的童星培训等,至少为近千亿级别的市场。

公开资料显示,小小的织里镇上聚集了近1.3 万家童装生产企业、7000 余家童装电商企业。从最开始只供线下渠道到借助淘宝等电商渠道,2017 年,织里童装的线上销售额高达 70 亿元。据不完全统计,织里每年童模的需求量在 8000 人次,拍摄量约 500 万张,而且每年都以阶梯式递增。

(四)必要性分析

在大环境需求不景气的情况下,尤其是在成人服装市场增长放缓,男女装市场趋于饱和的背景下,童装行业尚处成长期,而且童装市场的快速增长显得尤为亮眼,已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。

据有关数据统计,目前 16 岁以下儿童有3亿多,其中6岁以

下 1.71 亿,7~16岁达1.7 亿,占全国人口的四分之一,其中独生子女占儿童总数的34%,并且每年还有 1000 多万新生儿。年均消费需求量在 8 亿件左右,庞大的适龄消费人群为童装市场发展奠定了基础,显而易见童装市场蕴藏着巨大的发展空间,童装市场将成为最有增长性的市场之一。

并且独生子女成长于相对优越和宽松的经济环境中,对生活品质有一定追求,中国目前主流的 4+2+1 家庭结构为儿童消费支出提供了两代人财富积累的基础,随着家庭收入的进一步提高,我国童装市场的消费需求由过去的满足基本生活的实用型开始转向追求时尚型、科技产品,童装作为儿童消费中占比相对大的品类,将受益于本次消费升级。

再者,从中国服饰发展历史来看,我国童装业发展起步晚,观念落后,长期以来,对于童装缺乏科学的认识,童装的季节性不强,时代感又很弱,一直存在轻儿童服饰研究的状况,没有童装设计人员去研究预测、发布国内外童装的流行趋势,在设计与市场之间缺少沟通,信息不畅,存在着差距误区。

而小马嘟嘟以自然、时尚、童趣、舒适,强调多元化的设计风格,把握时尚脉搏与流行趋势为设计风格,牢牢吸引住孩子的目光,也深深打动了家长,彼此产生共鸣,从而与消费者建立密切的联系。

其次,市场童装也有众多瑕疵,例如色彩暗淡,不合儿童口

味;款式单调、陈旧,缺少童趣;面料选择不合理;装饰过于花哨;服装号码与相同年龄的个体身材差异大,且规格不全,尺码断档严重。

而小马嘟嘟童装在印花和染色工艺环节采用的染料色素都源于天然植物,符合国家标准的拉链,上乘质感,耐用安全;用最好的丝印等印花工艺,色彩鲜艳;甲醛、可提取重金属含量、浸出液 PH 值、色牢度及杀虫剂留量等指标均符合国际生态纺织品标准。

二、产业政策分析

工业,是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来,我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位,全面落实工业稳增长各项政策措施,大力实施“大产业”发展战略,深入开展工业发展大会战,坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。以提高发展质量和效益为目标,以发展高科技、实现产业化为方向,坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展,优化全省高新区布局,创新高新区发展体制机制,全力推进产业转型升级,全面提升科技创新能力,着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态,努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区,形成区域经济新的增长极,为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。

今年以来,我市按照“发挥优势、突出特色、全力东融、加快发展”的总体要求,以推动大创新、实施大开放、培育大物流、发展大旅游、构

建大健康“五大新引擎”为抓手,深入实施“园区建设推进年”“实体经济服务年”和“作风建设年”等活动,大力弘扬“说干就干,干就干好”的工作作风,狠抓园区体制机制改革、基础设施建设、招商引资和企业服务等工作,着力推动我市工业经济高质量发展。

投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

2018 年以来,我国工业运行保持在合理区间,创新驱动发展步入快车道。值得一提的是,制造业创新体系日趋完善,新兴产业和先进制造业加速壮大。重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过 75%,制造业数字化转

型步伐加快。但同时,制造业也面临着错综复杂的国内外形势,转型升级压力较大。2019 年,我国将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置,以促进技术变革、提升产业链条为重点,不断增强创新力和竞争力。

三、行业准入

xxx(集团)有限公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx(集团)有限公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程,达到行业准入条件。

“十三五”时期,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,中小企业遇到的困难和问题尤为突出。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优

势企业。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。

第三章

资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目,其生产经营过程未对环境资源进行开发,无资源开发方案。

二、资源利用方案

(一)土地资源

该项目选址位于 xxx 新兴产业示范基地。

加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用 5 年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。到 2020 年,当地工业化率提高到 41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到 100 亿元,战略性新兴产业产值达到 400 亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到 12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到 2020 年,工业增加值达到 900 亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到 50%。规上工业企业数超 2000 家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长 15%和 28%,其它主要指标均保持中高速增长。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。

随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx 省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业占

地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边 150.00 公里的范围内,供货运输时间约在 2.00 小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。

(二)原辅材料

投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对

项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。

(三)能源消耗

1、项目年用电量 1171182.20 千瓦时,折合 143.94 吨标准煤。

2、项目年总用水量 22823.08 立方米,折合 1.95 吨标准煤。

3、“服装项目投资建设项目”,年用电量 1171182.20 千瓦时,年总用水量 22823.08 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.89 吨标准煤/年。达产年综合节能量 36.47 吨标准煤/年,项目总节能率 25.14%,能源利用效果良好。

三、资源节约措施

积极选用 FS11 系列节能型变压器;正确选择和配置变压器容量,通过运行方式的择优,合理调整负荷,实现变压器经济运行,通过合理调整负荷提高功率因数,从而提高变压器的利用率。项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求,根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,选择合理的照明方式;在保证照明质量的前提下,优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节

能型灯具。

第四章

节能方案分析

一、用能标准和节能规范

近年来,我国企业把节能减排作为调整经济结构的重要抓手,采取强化目标责任、调整产业结构、实施重点工程、推广先进技术产品等一系列政策措施,积极开展节能减排,其竞争力与可持续发展能力进一步增强。有调查显示,随着企业对节能减排问题认识的加深与市场机制作用的显现,企业节能减排的主体地位得到加强,其内生动力不断提升。90%以上的企业认可以企业为主开展节能减排的模式。实践证明,着力推进节能减排,企业大有可为。

1、《中华人民共和国节能能源法》

2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

3、《国务院关于加强节能工作的决定》

4、《中国能源技术政策大纲》

5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

6、《节能减排综合性工作方案》

7、《中华人民共和国节约能源法》

8、《工业企业能源管理导则》

9、《企业能耗计量与测试导则》

10、《评价企业合理用电技术导则》

11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

12、《国务院关于加强节能工作的决定》

13、《产业政策调整指导目录》

14、《重点用能单位节能管理办法》

15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

二、能耗状况和能耗指标分析

(一)项目用电量测算

全年用电量 1171182.20 千瓦时,折合 143.94 标准煤。

(二)项目用水量测算

项目实施后总用水量 22823.08 立方米/年,折合 1.95 吨标准煤。

(三)能耗指标分析

项目位于 xxx 新兴产业示范基地,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 145.89 吨,节能量折合标煤 36.47 吨。

三、节能措施和节能效果分析

(一)公共建筑节能设计

不采暖地下室:顶板采用单面钢丝网架聚苯板。不采暖楼梯间或前室及走廊:采用 25.00 毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。

(二)居住建筑节能设计

外门窗建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗,玻璃厚度为5+5 空气间层为 12.00 毫米,窗的气密性不低于 4 级,单位缝长空气渗透量

为:0.5E1≤1.5[?(m?h)],单位面积空气渗透量为 E2≤4.5[?(?O?h)]。外门选用中空玻璃门,外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。屋面均采用发泡聚氨脂板,保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温,上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。

(三)公用工程节能设计

采暖供热管网采取保温隔热措施:采暖供热系统规模按设计负荷设置不得加大,并设有调节控制装置及能量仪表。暖通专业设计均按相应节能标准计算。实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。供热管网采用直埋敷设以达到节省用地、方便施工、减少工程投资和维护工作量小的目的。同时,对室外、室内敷设的供热管网采用导热系数极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料实现减少热损失。建、构筑物间连接管道的布置应尽量缩短线路长度,尽量使水流顺畅以减少能源损失,排水采用重力流排放。

(四)节能措施

做好生产设备的综合保养提高其利用率,杜绝各类能源浪费现象,节约能源和物料资源,提高材料综合利用率,废旧材料集中回收利用。

积极选用 FS11 系列节能型变压器;正确选择和配置变压器容量,通过运行方式的择优,合理调整负荷,实现变压器经济运行,通过合理调整负荷提高功率因数,从而提高变压器的利用率。项目承办单位照明灯具按主

体工程对照明的实际照度要求,根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,选择合理的照明方式;在保证照明质量的前提下,优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

要根据使用水质的不同要求,做到“循环用水、一水多用”,根据不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水;生产及生活系统排出的污水,通过废水净化装置处理后回收再利用,采用废水作次要的用途:清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等,从而做到节约新鲜水的目的。

采用自动控制系统优化控制工艺参数,以便节省能源及原材料消耗;在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表,加强能源计量管理工作,坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。办公及生活用水,选用节水水嘴等产品节约水资源;生产场所和办公及福利设施照明选用节能型灯具,避免不必要的浪费;要求做到人走灯灭,空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。

项目位于 xxx 新兴产业示范基地,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 145.89 吨,节能量折合标煤 36.47 吨,节能率 25.14%。

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注

总能耗

吨标准煤

145.89

1.1

—年用电量

千瓦时

1171182.20

1.2

—年用电量

吨标准煤

143.94

1.3

—年用水量

立方米

22823.08

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.95

年节能量

吨标准煤

36.47

节能率

25.14%

第五章

建设用地、征地拆迁及移民安置

一、项目选址及用地方案

(一)项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。

(二)项目选址

该项目选址位于 xxx 新兴产业示范基地加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用 5 年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。到 2020 年,当地工业化率提高到 41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到 100 亿元,战略性新兴产业产值达到 400 亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到 12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到 2020 年,工业增加值达到 900 亿元,工业对全市

经济增长的贡献率达到 50%。规上工业企业数超 2000 家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长 15%和 28%,其它主要指标均保持中高速增长。

(三)建设条件分析

随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx 省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

(四)用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业占

地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

(五)用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 57.11%,建筑容积率 1.67,建设区域绿化覆盖率 6.18%,固定资产投资强度 173.52 万元/亩。

(六)节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。

(七)总图布置方案1、平面布置总体设计原则

按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公

生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。2、主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米,次干道宽度 3.00 米,人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00 米,通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。3、绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。4、辅助工程设计

(1)投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

(2)投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循...

第二篇:服装项目课题

一、选题:本课题调研现状述评;

服装专业是一个综合性很强的专业,其专业课程所涉及的理论与实践性都很强。在以往的授课过程中,几乎都是讲练结合,通过动手操作来巩固和验证理论知识掌握的程度,学生的学习兴趣显得较被动,尤其缺乏学习过程的监控及全程评价,对有些内容的学习效果十分不理想。

我校服装制作与营销专业,在多年的教学教改下,由于种种原因导致教学实效没有充分展现,许多毕业生无法很快的适应、胜任服装企业制版师的工作。从而体现出我们传统服装制图教学中普遍存在的一些不足,无法满足产业和专业发展的要求:

1、教学内容陈旧,更新慢。

由于受到时间性、灵活性、地区性的限制,目前服装专业制图教材所采用的款式早已过时,也存在许多错误,如教材中上衣制图中存在前袖窿和后袖窿深存在两个数值的问题。这些问题给教学带来了问题,同时对于学生来说,只能起到入门作用,无法满足服装企业迅速发展的需求。

2、课程结构上偏重学科的系统性和完整性,缺乏针对性和实用性。

现今的服装行业内部已经开始细分,不同岗位方向课程结构也应该有所不同,比如服装公司技术部往往设有版师、工艺师、样衣师等等职务,但是学校教育却没有很好的课程结构来适应不同岗位的需求。

3、教学过程重理论,轻实践。

教学模式比较偏重理论,往往是老师教,学生学。学生的设计是准理念型的,制图也是按部就班的,缺乏灵活性和应变性,缺乏思维的创造性,也难激起学生很大的学习热情。同时,结构制图教学理念上,教学实效缺乏实践检验。往往制图课仅仅是绘制样板,却没有将样板转换到实际成品的过程,学生无法确认样板结构是否合理。同时学校与企业脱节,学生在校期间很难将所学应用到企业实践中去,就很难辨别自身所学是否受用,是否能适应市场社会的需求

而项目教学法在具体教学中,将所授内容确定为具体的项目,每小节的内容具体成一个子项目,实施过程中,通过组织学生真实地参加项目设计、履行和管理的全过程,培养学生的实践能力、分析能力及其他关键能力,完成每个子项目的教学任务,从而达到大项目的完成。通过实际尝试,在服装专业教学中试行项目教学法是非常可取的。

二、内容:本课题调研的基本思路、主要对策建议;

项目教学法,是师生通过共同实践一个完整的项目工作而进行的教学活动。该工作过程用于学习一定的教学内容,具有一定的应用价值;能将某一教学课题的理论知识和实际技能结合起来;与企业实际生产过程有直接的关系;学生有独立制定计划并实施的机会,在一定时间范围内可以自行组织安排自己的学习行为;有明确而具体的成果展示;学生自己克服、处理在项目中出现的困难和问题;项目工作有一定的难度,要求学生运用新学习的知识、技能,解决过去从没有遇到过的实际问题;学习结束时,师生共同评价项目工作成果。项目教学法注重的不是最终的结果,注重的是项目完成过程中的过程与实践经过。

这一模式突破了传统的“以课堂为中心,以教师为中心”教学模式,强调实用技能,强调知识创新,充分展示了现代职业教育“以能力为本”的价值方向。本课题的实施方案分总体分为四个阶段:确定阶段、准备阶段、实施阶段、成果展示和评价阶段。

1、项目内容确定:

项目教学法是以项目为中心,确定最终目标,一切教学活动围绕达成项目的完成来组织教学过程,所以项目内容的确定至关重要。因此在确定项目时应综合考虑以下三方面因素:首先,所选项目应紧扣教学大纲和教学目标;其次,项目的难易程度根据学生现状设定;最后,项目应与学生的生活环境有关。

2、项目前期准备

项目教学的准备包括教师的准备和学生的准备两大方面。教师的准备主要是对项目任务的分析和研究、资料的查阅等;学生的准备是针对项目内容进行解读并查找相关资料。然后师生应共同讨论,制定项目计划。

3、项目的实施过程:

项目实施的第一步是先进行分组,根据班级的实际情况,本班共45人五人一组,没组推选一个负责人。第二步则是按照计划完成项目内容,各组可以先商量确定具体的几个子项目任务,根据每个同学的自身特点和特长进行分工,然后在教师的引导下,确定各项内容的先后步骤、整体风格、材料的运用等等。然后逐一完成子项目。

4、项目成果展示和评价

待学生完成一个项目后,要及时进行评价。这是学生掌握知识、提高能力的重要阶段。通过教师的点评和学生的互评,同学们可以互相学习,知己知彼,取长补短,使学生对学习产生浓厚兴趣,达到一定的教学效果。

① 展示交流:项目成果的展示

② 教师评价:教师主要从学生参与程度、合作能力及成果最终效果等几个方面进行评价。先由学生自己进行自我评价,再由同学进行互评,师生共同讨论在项目实施过程中出现的问题,最后教师对项目结果进行检查评分和总结。

三、创新之处:如本课题调研提出的新思路、新方法、新模式等; 1,通过项目教的实践发现,此教学法的目的在于充分发挥学生的主体作用,在老师的指导下,学生有目的有计划地运用已有的技能和知识主动探知的过程,同时学生之间相互影响,相互促进,对学习效果有良好的促进作用。改变了传统法教学中以教师为主,学生被动地盲目地学习的状况,使学生乐学,反之促使教师乐教,使教与学变得有趣,生动、快乐。

2,通过教学的实施也发现在日常教学过程中,项目教学模式不能完全代替传统教学模式,它只能作为一种模式在学生基本知识、基本能力达到一定基础的情况下穿插其中,有的注重理论知识的讲解的内容则要采取传统的讲解式以提高教学效果,实现培养目标。在开展项目教学之前一定要统筹规划,在什么阶段实行这一教学模式,项目是什么,教师一定要心中有数 3,实行项目教学对教师的要求较高。实践证明在项目教学过程中教师既要懂理论教学,又要知实训教学;既要了解书本,还要了解企业要求、市场变化。按照完整的设计过程,根据不同外形轮廓设计并完成1:5的服装这个项目的完成中,我深切地感到对现代服装企业的陌生,仅有的认识也只停留在上大学期间的认识,所以教师应有计划、有目的地与市场接轨,到企业去锻炼,深入地了解企业的需求,了解新工艺、新设备,练就扎实的操作技能。做一名名副其实的双师型教师。

4,实行项目教学过程中涉及的课程多,组织的方式也较为灵活。教师课前要做充分的准备,备课不充分,知识储备不足,教学目标很难实现。因此在教学工作中要加强学习,认真研究实施项目教学后的目标要求,主动学习新的教育理念,力争与专业科研最前沿接触,切实提高教师的综合素质,逐步形成一整套切实可行的服装专业项目教学法实施体系,切实推进服装专业的项目教学改革。

四、方法:本课题具体调研方法和调研方案;

① 调查法研究:对兄弟学校的服装职业教育现状进行实地考察,搜集他们教育研究的相关资料。加强市场、企业、同行院校的交流合作,调查研究先进的课程设置于教学模式,残所更科学的教学方法。

② 经验总结研究法:针对其他类似项目教学实践经验进行对比总结,为解决当前的课题研究提供借鉴。

③ 文献研究法:搜集服装教育发展研究理论的论文和报告,把理论运用于实践,把理论转化成实际操作原则,在实践中检验本课题的研究成果。

④ 个案研究法:认定某一特定研究对象进行跟踪,加以调查分析,弄清其特点及其形成的过程。

⑤ 准实验研究法:设置教学实验班,进行教学实践课程,借鉴企业公司运作模式,创造情景教学,将各种项目融入教学,丰富教学模式。

⑥ 对比行动研究法:教师到企业实践工作,以实践引导理论。在服装毕业设计环节中完全市场化操作,检验课题研究成果。

第三篇:创建优秀审计项目实施方案

创建优秀审计项目实施方案

为进一步加强审计质量管控,促进我局审计工作水平上台阶,经局务会议研究决定,2021年在全局开展优秀审计项目创建活动。特制定本方案。

一、创建优秀审计项目的意义

优秀审计项目是指审计项目质量高、审计成果显著,在优秀审计项目评比中获奖的审计项目。一个优秀的审计项目,反映出当年审计工作的成果和水平,能促进和带动一个单位审计方法技术的进步和审计质量的提升,起到引领和示范作用。创建优秀审计项目,不仅是审计人员价值的体现,也是审计组智慧的结晶,更是审计机关审计水准的反映。通过优秀审计项目的创建,提高全局审计质量和水平,培育“市优”和“省优”审计项目。

二、优秀审计项目的实施

(一)做好审计调查

各审计组要认真对待审计调查了解工作,坚持审计调查了解工作不作样子不走过场。一方面要摸清被审计对象的总体情况,另一方面要在审计调查了解的基础上把握被审计单位存在的风险和重要问题的可能性,为提高审计效率打好基础。细致周密的审计调查,在今后制定实施方案和审计项目实施中,才能将审计调查中初步发现的重点问题、疑点线索、以及下一步要重点关注的情况等都融会到审计实施方案中,制定出切实可行、重点突出的实施方案;要将审计调查情况

与实施方案的编制紧密结合,突出审计重点。既要将了解到的被审计单位(项目)与审计目标和审计事项有关的基本情况着重介绍,又要形成审计需要重点关注的几个方面。

(二)制订审计实施方案

各审计组要根据审计调查了解的结果,由审计组长认真编制审计实施方案,在编制过程中要细心研究、反复推敲。然后召开审计组审计方案论证会,充分听取审计组成员的意见和建议,进一步修订完善,使实施方案既有整体情况,又有重点内容,做到有的放矢,有可操作性。

编制审计实施方案时,一是目标明确。要知道这个审计项目,到底是要解决什么问题、达到什么效果。只有目标明确,审计工作才能有方向,才能有效果。二是审计内容和重点要准确、明晰。一个审计项目,一定要明确审什么?怎么审?审计的重点在哪?三是方法步骤要有针对性、要便于操作。审计方法步骤就是解决怎么审的问题,采取不同的审计方法步骤可能导致不同的审计结果。因此,审计方法步骤一定要有针对性,不同的审计内容要有不同的方法和步骤,对症下药方能有效。四是审计人员要分工明确。各审计组要根据审计重点,综合考虑审计组成员的能力、特长、专业知识、性格特点等,合理科学地分配工作任务,做到人尽其才,才为所用。

(三)抓好审计实施

1.对照审计实施方案,做到审计事项全面完整。审计组的每位成员都要严格对照审计实施方案中规定的审计内容、审计方法和步骤、审计分工等,认真开展审计工作,做到应审尽审,审深审透。对实施过程中发现新情况新问题,要及时反映,需要调整审计方案的,适时作出调整。

2.对照目标任务,严格审计执法程序。审计工作必须严格遵守审计流程,在履行职权过程中要严格依照法定的权限、职责、程序、方式和方法开展工作,在法律规定的范围内实施审计监督坚持“法无授权不可为”。

3.对照优秀项目标准,做到各项要求不能降。严格按照审计署、省审计厅、酒泉市审计局关于优秀审计项目标准,逐条认真地实施,确保把资金量大、问题多且严重的项目做成精品项目。通过对与审计事项有关的各种会计资料及业务资料、会议记录等进行的审查,关注一些异常变化情况,透过经济活动的内在规律,透过数据间的勾稽关系,透过数字的异常变化,去发现那些不易发现的问题,发现一些深层次的问题。对审计过程中发现的严重违纪违规问题或涉及个人重大问题的线索时,向有关单位和个人进行调查了解,移送相关部门进行处理。

(四)抓好审计质量

要全面加强审计管理,规范执法行为,把审计质量控制贯穿于审计工作的全过程。一是审计实施过程中严把质量控制。注重对审计实施方案落实情况的控制,克服实施方案与审计实施“两张皮”现象的发生。二是着力提高审计报告质量。从违规事实、法律依据、文字描述、审计评价等方面认真分析总结审计项目的实施情况,做到在审计组内集思广益,写出精益求精的审计报告。三是强化审计复核审理。严格执行审计组成员、主审、审计组长、复核人员、审理人员、分管领导、主要负责人分级负责制,对每一个审计项目从审计工作底稿到审计报告,都要严格审计流程,严格复核审理程序,确保审计质量。

(五)提高审计成效

1.立足审计报告,充分发挥审计报告自身作用。各审计组在撰写审计报告时,要客观公正地反映被审计单位的基本情况,实事求是地进行审计评价,审计发现的问题及处理处罚意见要做到事实清楚、数据确凿、定性准确,提出的审计建议要通俗易懂、切实可行,让被审计单位或审计报告使用者能够看得懂、好理解,易于采取可行措施对审计发现的问题进行整改落实,让审计成果即审计报告更“接地气”。

2.加强综合分析,提升审计成果质量。针对审计查出问题要进一步加大分析力度,提升审计成果质量。一要勤于分析研究。要注重增强研究和分析问题的意识,要摆脱过去习惯于审计找数据、报告堆数据的简单工作方式,善于用“心”分析问题和研究问题。二要把握分析问题重点。分析问题要注重“围绕中心,服务大局”,将社会关注的焦点问题、领导关心的重点问题、人民群众普遍反映的热点问题、审计中遇到的难点问题,作为分析研究的重点。通过对审计过程中发现的普遍性、倾向性、苗头性的问题,进行归类、梳理、分析,做到定性、定量相结合,横向、纵向相结合,多角度、全方位进行综合分析、提炼,形成具有较高价值的审计成果。三要提高审计建议的可操作性。要针对被审计单位存在的问题和被审计单位实际情况,提出具有可操作性的审计意见和建议。坚持把查处问题与完善制度结合起来,立足于完善体制、健全监管、规范秩序、提高效益,发挥审计监督为宏观决策服务的职能。四要落实审计专报制度,各审计组要在审计项目结束后,总结项目实施情况,撰写审计专报,为领导决策提供真实可靠的依据。

3.加大宣传力度,在扩大审计影响上下功夫。审计信息是扩大审计社会影响力的重要途径,为发挥优秀审计项目的引领和示范作用,加大宣传力度,要多角度撰写高质量的审计专报和审计信息(要情)。要撰写问题类审计专报,将优秀审计项目发现的典型性问题、揭示出体制机制制度深层次问题,及时以专报的形式向党委、政府主要领导报送,以便引起重视,使他们更加支持审计工作;要撰写思路、经验类审计信息,从审计项目准备到结束,将打造成为优秀审计项目的思路以信息的形式进行宣传,同时将成功的经验、好的做法进行归纳总结、宣传推广。

三、创建工作要求

(一)加强组织领导。

为做好优秀审计项目创建工作,保证创建活动顺利开展,成立创建工作领导小组,由局长任组长,分管领导任副组长,各室负责人为成员,负责对创建活动的组织安排和优秀审计项目的评审。此项工作由法规审理室具体负责创建活动开展,收集、整理上报优秀审计项目。

(二)提高思想认识。

各室、各审计组和全体审计人员要在思想上引起高度重视,自觉参与到优秀审计项目的创建工作中来,明确省、市级优秀审计项目的标准和评选办法,加深理解开展优秀审计项目评选的重要意义,全体审计人员都要把每个审计项目当成精品来打造,以创建活动提升审计能力和水平,为打造优秀审计项目提供根本保障,推动优秀审计项目评选工作的深入开展。

(三)严格标准要求。

优秀审计项目创建依托优秀审计项目评审进行。每年开展一次,各室每年9月底前上报一个审计项目参与评审。项目评审依据《省审计厅审计项目质量百分制管理标准》《全省审计机关优秀审计项目考核评比办法(试行)》(征求意见稿)、《省审计厅关于印发优秀审计项目评分标准(试行)的通知》(征求意见稿),以参评项目规范化评分标准十一大项内容及审计成果评分标准五大项内容为基础,由创建领导小组成员按照标准分别审核打分,综合确定分值的方式开展评选。评选结果纳入年终考核,获得优秀审计项目的推荐上报酒泉市审计局参加全市优秀审计项目评审。

第四篇:服装园区项目简介

创新产业基地

项目简介

一、承办企业概况

公司始建于1980年,是一家集研发、设计、工贸于一体的专业针织服装生产企业,拥有自营进出口权。公司总资产5000万元,现有厂区面积1.8万平方米,厂房面积1.2万平方米,拥有4个独立运营的制衣工厂,在职员工600余人,管理及专业技术人员50余人,其中中高级专业技术人员17人,拥有各种先进生产、实验、检测设备600多台(套)。产品涵盖休闲运动装、家居服、时尚休闲装、针织内衣、T恤衫等30多个品种,产品95%以上出口,主要销往日本、美国、德国、英国、西班牙、意大利、荷兰、澳大利亚、俄罗斯、香港以及智利等国家和地区。

公司着力打造企业文化,大力实施品牌战略。公司坚持 “以品牌求发展,凭诚信走天下”的经营宗旨,“尽心、创新”的经营理念,着力打造x和x2个自主品牌。目前,2个品牌已有一定的知名度,企业正处于快速发展期,多年被评为省、市优秀私营企业。

二、企业发展思路

继续坚持 “以品牌求发展x”的经营宗旨和“发展、创新”的经营理念,通过组建企业集团,创建产业基地,打造国内外知名服装品牌和区域性文化品牌,加强软硬件建设,提高吸引高端优秀人才的能力和设计研发水平,实现企业由单纯服装加工向集团多元化经营转变。通过树立园区化建设和行业发展的标杆,推动全-1-

县服装行业整体转型升级和发展壮大,使全县服装行业在此轮产业调整中处于优势地位,努力打造成为京北最大的服装产业基地。

三、项目建设的必要性

当前,我县服装产业发展形势严峻,一是由于受国际金融危机、人民币升值、劳动力成本上升等诸多方面原因的影响,使我县服装产业面临着空前的危机和调整,企业、品牌面临着新一轮的洗牌,产业升级迫在眉睫。二是企业经营者普遍素质不高,缺乏长远发展战略和品牌意识,缺少企业文化和企业精神。三是企业硬件环境普遍较差,从厂区环境、建筑布局、生产设备等诸多方面未形成规范框架,生产技术落后,生产能力较低,对中高端客户吸引能力很弱。四是受我县区位、企业实力、就业环境等方面因素制约,吸引人才能力弱,人力资源保障不足。目前服装企业工人年龄基本在35-45岁之间,为方便照顾家庭生活,一般不愿到离家较远的企业工作。

本项目的建设,具有如下必要性:

1、通过倾力打造X、X2个自主品牌成为国内外知名品牌,可以实质性推进我县服装品牌建设,提升企业创新能力、利润水平和发展潜力。

2、通过提高和完善服装产业发展的软硬件环境,提高吸引人才和中高端客户的能力,促进行业加快发展,快速壮大我县服装行业整体规模和实力。

3、通过实质推进我县服装产业园区化建设,以及打造我县园区化建设和行业发展的标杆,带动全县服装行业整体规范发展和产业转型升级。

4、通过企业品牌及企业文化的建设,积极打造区域性文化品

牌,整体提升全县服装产业文化品味和与国际接轨能力。

四、项目建设内容

本项目是以X有限公司现有厂区为基础,买断X土地及其它资产,科学统筹规划,建设本项目。

项目计划占地 亩,计划总投资 亿元,其中固定资产投资万元,总建筑面积㎡,投资强度为万元/亩,容积率为1.69。项目计划分两期建设。

其中:一期工程,计划总投资亿元,其中固定资产投资 万元,总建筑面积 ㎡。项目建设期年。

二期工程,计划总投资亿元,其中固定资产投资 万元,总建筑面积 ㎡。项目建设期年。

五、项目实施的优势和条件

1、项目承建单位有多年从事服装出口贸易的经验,与等国内外多家知名服装企业一直保持良好的合作关系,对集团今后从事国际服装进出口贸易及本项目的建设打下了坚实基础。

2、该项目所需建设资金目前已全部到位,项目如期建成投产有可靠保障。

3、集团已成立项目开发部门,专门负责新建项目的开发建设工作,具有强有力的组织保障。

六、项目经济效益和社会效益情况

(一)经济效益

1、项目建成后,年实现进出口贸易额万美元,年产服装万元,其它经营性收入万元。

2、项目建成后,年新增产值 万元,新增税金万元,新增利润 万元。

3、一期建成后,年新增产值 万元,新增税金万元,新增利润 万元。

4、二期建成后,年新增产值 万元,新增税金万元,新增利润 万元。

5、项目投资回收期年。

(二)社会效益

1、本项目的建设,可有效盘活国有闲置资产,提高土地利用效率。

2、可安排 人就业,原厂全部下岗职工可安排就业,减少了社会矛盾纠纷隐患。

3、对X厂破产后职工安置费用可先行垫付,减轻县财政压力。

七、项目进展情况

目前,企业已成立项目推进部,完成了项目前期调研、可行性研究报告的编制及项目备案工作,正在进行总体规划及施工设计,公司已将土地买断计划及项目报告书等报有关领导及部门。

八、需协调解决的问题

1、县厂土地及其它资产的买断工作需政府给予协调解决。

2、因本项目需协调处理问题较多,企业不擅长处理与有关部门的关系,对项目审批程序不够了解,县政府能否抽调有关部门人员成立一个专门推进本项目实施的组织,以推进本项目建设。

第五篇:服装项目商业计划书

服装项目商业计划书

1.0 项目概要

1.1 项目公司

1.2 项目简介

1.3 客户基础

1.4 市场机遇

1.5 项目投资价值

1.6 项目资金及合作

1.7 项目成功关键

1.8 公司使命

1.9 经济目标

2.0 公司介绍(参考兆联公司的商业计划书范文:服装商业计划书模板格式)

2.1 历史财务经营状况

2.2 历史销售网络基础

2.2.1 现有客户

2.2.2 潜在客户

2.3 公司地理位置

2.4 公司发展战略

2.5 公司内部控制管理

2.6 公司产品质量保证

3.0 项目/产品介绍

3.1.主要服装产品(分类、名称、规格、型号、产量、价格等)

3.2.服装产品特性

3.3 生产原料

3.4 加工工艺

3.5 生产线主要设备

3.6 核心生产设备

3.7.正在开发/待开发产品简介

3.8.研发计划及时间表

3.9.知识产权策略

3.10.无形资产(商标知识产权专利等)

3.11 项目地理位置与背景

3.12 项目建设基本方案

4.0 市场分析(参考兆联公司的商业计划书范文:服装商业计划书模板格式)

4.1 原料市场分析

4.2 目标市场区域产品供需现状与预测(目标市场分析)

4.3 行业市场状况

4.4 市场容量分析

4.5 市场需求与趋势分析

4.5.1 产品的市场需求

4.5.2 产品的趋势分析

4.6 销售渠道分析

4.7 竞争对手情况与分析

4.7.1 竞争对手情况

4.7.2 竞争对手情况分析

4.8 行业准入与政策环境分析

5.0 发展战略与实施计划(参考兆联公司的商业计划书范文:服装项目商业计划书模板格式)

5.1 项目执行战略

5.2 项目合作方案

5.3 公司发展战略

5.4 市场快速反应系统(IIS)建设

5.5 企业安全管理系统(SHE)建设

5.6 市场营销策略

5.6.1 市场核心竞争力培育

5.6.2 价格定位策略

5.6.3 促销策略

5.6.4 渠道策略

5.6.5 电子网络营销策略

5.7 销售制度与实施策略

5.7.1 多层面营销系统

5.7.2 多层面代理制度的建立

5.7.3 多层面营销系统的发展目标

5.7.4 推行代理制应注意的几个关键问题

5.8 项目实施进度

5.8.1 产销实施进度

5.8.2 项目建设实施里程

6.0 项目SWOT综合分析

6.1 优势分析

6.2 弱势分析

6.3 机会分析

6.4 威胁分析

6.5 SWOT综合分析

7.0 项目管理与人员计划(参考兆联公司的商业计划书范文:服装项目商业计划书模板格式)

7.1组织结构

7.2管理团队介绍

7.3管理团队建设与完善

7.4人员招聘与培训计划

7.5人员管理制度与激励机制

7.6 成本控制管理

7.7 项目实施进度计划

8.0 风险分析与规避对策

8.1 经营管理风险及其规避

8.2 技术人才风险及其规避

8.3 安全、污染风险及控制

8.4 市场开拓风险及其规避

8.5 政策风险及其规避

8.6 融资风险与对策

9.0 投入估算与资金筹措

9.1 项目融资需求与贷款方式

9.2 项目资金使用计划

9.3 融资资金使用计划

9.4 贷款方式及还款保证

10.0 财务预算(参考兆联公司的商业计划书范文:服装商业计划书模板格式)

一. 财务分析说明

二. 财务资料预测

1.销售收入明细表

2.成本费用明细表

3.薪金水平明细表

4.固定资产明细表

5.资产负债表

6.利润及利润分配明细表

7.现金流量表

8.财务指针分析

1)反映财务盈利能力的指针

a.财务内部收益率(firr)

b.投资回收期(pt)

c.财务净现值(fnpv)

d.投资利润率

e.投资利税率

f.资本金利润率

g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

2)反映项目清偿能力的指针

a.资产负债率

b.流动比率

c.速动比率

d.固定资产投资借款偿还期

11.0 公司无形资产价值分析(参考兆联公司的商业计划书范文:服装商业计划书模板格式)

11.1 分析方法的选择

11.2 收益年限的确定

11.3 基本数据

11.4 无形资产价值的确定

附件附表:

一. 附件

1.营业执照影本

2.董事会名单及简历

3.主要经营团队名单及简历

4.专业术语说明

5.专利证书生产许可证鉴定证书等

6.注册商标

7.企业形象设计宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

8.演示文稿及报道

9.场地租用证明

10.工艺流程图

11.产品市场成长预测图

二. 附表

1.主要产品目录

2.主要客户名单

3.主要供货商及经销商名单

4.主要设备清单

5.市场调查表

6.预估分析表

7.各种财务报表及财务预估表

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