审计人员廉政纪律及业务情况回执表[推荐5篇]

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第一篇:审计人员廉政纪律及业务情况回执表

审计人员廉政纪律及业务情况回执表

项目名称

审计时间 审计小组 组长

进驻

成员

撤出

目 执行情况 廉 政 纪 律 情 况

1、有无接受被审计单位的宴请和各种形式的钱物

2、有无参加被审计单位组织的旅游、高消费娱乐活动

3、有无借用被审计单位的资金

4、有无私自占用被审计单位的交通工具、通讯工具等

5、有无向被审计单位提出与审计工作无关的要求

6、有无在被审计单位报销任何费用

7、其他事项:

业 务 情 况 1、使用文明、规范语言

2、工作(服务)态度

3、其他情况:

被审计单位意见:

联系人:

联系电话:

单位领导:(签章)

(单位盖章)

****年**月**日 注:1.请被审计单位如实填写本回执表,并对所填内容真实性负责;

2.本表可以复印,一人一表,每表请在相应审计人员名字上打勾或画圈;

3.本表填好后,请封存送至审计处王永平。

地址:办公楼 114 房间

电话:82315327

第二篇:审计人员廉政纪律

审计人员廉政纪律

(一)不准接受被审计单位安排的宴请,或宴请被审计单位。

(二)不准在被审计单位报销住宿费用及其它因公因私的费用,在现场审计期间因工作需要发生的费用回单位按有关财务制度据实报销。

(三)不准无偿使用被审计单位的交通工具。

(四)不准无偿使用被审计单位的通讯工具和办公用品。

(五)不准接受被审计单位纪念品、礼品、礼金和各种有价证券。

(六)不准接受被审计单位任何补助、补贴等。

(七)不准接受被审计单位安排的活动,或向被审计单位提出与审计工作无关的要求。

(八)不准在外兼职或通过社会中介组织收取劳务费、咨询费、业务介绍费用。

第三篇:审计人员廉政行为规范

审计人员廉政行为规范

第一条 为了加强审计监督,维护国家财政经济秩序,发挥审计在建立社会主义市场经济体制中的职能作用,促进审计机关廉政建设,树立良好的社会形象,保证审计人员在执行公务活动中依法行政,廉政奉公,提高行政效能,根据《中华人民共和国审计法》和《国家公务员暂行条例》的有关规定,结合我市审计工作实际,特制定本规范。

第二条 审计人员在执行审计公务时,要严格遵守如下廉政纪律:

(一)廉洁奉公:不准接受被审计单位的宴请;

(二)用权为公;不准接受被审计单位赠送的钱、物及有价证券;

(三)施政严明:不准借公务之便,利用职权,索贿受贿,谋取私利;

(四)公正执法:不准搞人情审计或隐瞒审计中发现的违法违纪问题;也不得在法律规定之外滥用职权;

(五)保守秘密:在通报和向社会公布审计结果时,不准泄露国家秘密,被审单位的商业秘密和审计秘密;

第三条 审计人员在实施审计前,必须做到在向被审计单位送达《审计通知书》的同时,附送《审计人员守则》,自觉接受被审计单位领导和群众的监督; 第四条 审计人员在实施审计过程中,必须严格遵守审计程序、审计权限和《许昌市审计局审计质量管理办法》,对取得各种有关证据资料,详细记录,归纳整理填入审计基础资料一览表,凡经确认事实,无论问题大小,涉及什么人,都要如实反映,不得擅自省略和删除。

第五条 审计人员在执行公务时,涉及《审计法》、《国家公务员暂行条例》所列应当回避的亲属关系或其他利害关系的,必须申请回避。科员的回避由科长批准,科长的回避由分管局领导批准。

第六条 审计项目结束后,必须做好廉洁行政的汇报跟踪检查和回访工作。

(一)审计组汇报审计工作时,要把审计人员在被审计单位执行《审计人员守则》和廉政纪律的情况一并汇报。

(二)市县(区)审计局纪检部门要坚持审计执法检查制度,适时对审计过的单位,发送《审计人员廉政勤政情况调查表》,同时纪检人员要深入审计组审计单位,检查了解审计人员廉洁行政依法审计的执行情况,发现问题,及时处理。

(三)坚持审计回访制度,审计局应组成2人以上回访小组,定期或不定期地到被审计单位座谈、调查,听取意见,并将回访结果如实向局领导汇报。

第七条 实行审计执法谦洁行政举报制度。凡经信访窗口等渠道举报审计人员在审计中,不坚持以法审计,搞随意性、隐瞒私了违法违纪问题或不遵守廉政纪律,搞以权谋私,人情审计,贪赃枉法,索贿受贿等吃、拿、卡、要的行为,无论问题大小,情节轻重,一律予以查处。

第八条 完善廉政登记制度,建立审计人员廉政档案。对审计人员在审计执法方面的廉政行为,各科(室、局)要有专人负责,每季如实填写《科(室、局)廉政情况报告表》一式两份,报送纪检、监察部门立卷归档,年终对各科(室、局)和个人做为考核、奖惩、晋级、任免的重要依据。

第九条 在审计结论执行中,必须严格执行审理委员会的决定,不得擅自变更。

第十条 审计人员在审计执法中,廉政行政,有下列行为之一者,应当给予精神鼓励或物质奖励;

(一)依法审计,廉洁行政,作风正派,办事公道,起模范作用,受到被审计单位的好评;

(二)勇于检举违纪者,并同违法违纪行为作斗争,有功绩的;

(三)在审计工作中,维护审计机关的社会形象和荣誉,事迹突出的;

第十一条 审计人员有下列行为之一者,按责任大小,情节轻重分别给予批评和警告处分:

(一)廉政意识不强,接受被审计单位宴请招待者;

(二)对被审计单位赠送钱物及有价证券,既不报告,不上交,又不主动退回者;

(三)审计作业时,对审计方案确定和范围,内容及分工,责任心不强。擅自减少或漏计违法违规审计事项者;

(四)审计组长对审计人员审查的事项、证据、记录缺乏复核、检查和把关,使审计报告有明显错误者;

(五)主审对审计人员认定和违纪违规事实,不如实向局里汇报,擅自截留和减免审计查出的问题者;

第十二条 审计人员有下列行为之一者,按责任大小,情节轻重分别给予记过、记大过处分;

(一)不坚持原则,搞人情审计,与被审计单位串通截留私了查出的违纪问题,其金额在1万元以上者;

(二)因接受被审计单位宴请、礼物或其他好处,谋取其他私利,而丧失原则,帮助被审主单位掩盖问题者;

(三)因与被审计单位或责任人有亲属关系或经济利害关系,不申请回避,有意包庇,掩盖违纪问题者。

第十三条 审计人员有下列行为之一者,报有关部门分别给予降级和处分;

(一)在执行审计公务活动中,因吃、拿、卡、要导致工作被动,影响极坏,为掩盖自身错误,主动为被审计单位开脱问题,其金额较大的;

(二)因与被审计单位有经济或其他利害关系,或在被审计期间托被审计单位办私事,谋取私利,采取不正当手段,干扰审计工作,泄露审计秘密,截留审出违纪问题,金额较大的。

第十四条 审计人员有下列行为之一者,按责任大小,情节轻重分别给予开除公职处分:

(一)利用职权和工作之便,收受贿赂,贪脏枉法,情节严重,影响极坏的;

(二)与被审计单位搞钱权交易,以审出问题相威胁,敲诈勒索,谋取私利达到目的后,又篡改销毁纪事实的;

(三)审计人员滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守,在审计执法中违法违纪违规,构成犯罪的依法追究刑事责任;不构成犯罪的,给予行政处分;造成经济赔偿的,局里有权依法向个人追缴部分或全部赔偿费用。

第十五条 审计机关其他行政管理科室人员的廉政行为规范,按有关部门和级规定。参与审计工作违反以上规定的,按本规定进行处理。

第十六条:加强管理与监督。

廉政建设的好坏,与审计执法到位有着紧密的联系,因此,纪检、监察和法制科要负责本意见的实施、管理与监督,并与被审计单位保持经常性联系,采取请进来,走上门,发信函调,电话举报等形式,接受外部监督。

(一)党内由党组书记主管,支部委员,党小组长对党员干部的廉政行为负责监督。

(二)行政由局长主管,副局长、科(局)长对所属审计人员的廉政行为负责监督。

第十七条 本规范在执行中与上级机关规定不一致的,以上级机关的规定为准。

第四篇:审计人员廉政责任规定

审计人员廉政责任规定

第一条 为落实审计人员廉政责任,根据审计署《审计组廉政责任规定》和《内部审计人员职业道德规范》,制定本规定。

第二条 本规定适用于审计人员实施项目审计和审计调查。

第三条 审计组进驻被审计单位时,必须向被审计单位宣传廉政规定,取得被审计单位的支持和配合。

第四条 各

审计小组设立兼职廉政监察员,负责处理审计人员开展审计业务及被审计单位(含施工单位,下同)接待工作中的具体廉政事项,汇报有关廉政问题,以避免违纪现象的发生。

第五条 审计人员履行职责时,必须严格遵守廉政纪律,不得从被审计单位或个人获得任何可能有损职业判断的利益,做到“八不准”:

(一)不准接受可能影响公正执行审计任务的宴请;

(二)不准参加用公款支付的营业性歌厅、舞厅等高消费娱乐活动;

(三)不准收受被审计单位或个人赠送的礼品、礼金及有价证券;

(四)不准接受被审计单位以任何名义安排的公款旅游;

(五)不准违反规定无偿占用或借用被审计单位的财物;

(六)不准在被审计单位报销应由个人负担的费用;

(七)不准以审计成果进行交易,谋取私利;

(八)不准向被审计单位提出与审计无关的任何要求。

第六条 审计事务部建立礼品登记制度。审计人员在履行职责时,收到被审计单位或个人赠送的可能影响公正履行职责的礼品、礼金及有价证券(以下统称礼品),应立即退还;因各种原因未能拒收或退回的礼品,必须上交给兼职廉政监察员,由兼职廉政监察员进行登记并在审计项目结束时退还被审计单位(个人)或上交公司纪委。

第七条 审计人员违反廉政纪律,按公司有关规定予以处理,并将其错误事实记入本人廉政档案。

第八条 本规定自发布之日起施行。

审 计 事 务 部

2008年3月27日

第五篇:廉政承诺书及会议纪律

附件3:

廉政合作承诺书

投标单位(或供应商)名称:

项目名称:

为加强采购及合同履行过程中的规范运作,确保招投标、谈判工作的公平、公正、公开,防止在招投标、谈判及合同履行过程中以权谋私等违法违纪案件的发生,我(公司、厂)承诺如下。

1、在项目招投标、谈判活动以及相关合同履行的过程中,不以任何理由向中国移动通信集团山西有限公司招标、采购工作人员赠送钱、物、有价证券和免费提供劳务,不为中国移动通信集团山西有限公司招标、采购工作人员安排宴请、旅游、娱乐活动。

2、如若中标,不与中国移动通信集团山西有限公司招标、采购工作人员及其亲属从事与本项目相关的物资买卖及中介活动,不私下转包、分包中标项目。

3、不与其他投标人(或供应商)相互串通报价,不采取任何手段排挤其他投标人(或供应商)参与公平竞争和损害中国移动通信集团山西有限公司的利益。

4、如若违反本承诺书中应遵守的条款,我(公司、厂)自愿接受与中国移动通信集团山西有限公司取消本项目竞标资格(如已中标,则中标无效,已签订合同的,中止执行),以及三年内禁止参加中国移动通信集团山西有限公司及下属单位的投标、竞标活动的处罚。

本承诺书一式两份,投标负责人和招标方纪检监察部门留存一份。

投标方单位:(盖章)

投标方(或供应商)项目负责人:

地址:

电话:年月日

附件4:

采购工作人员廉政承诺书

项目名称:

为加强采购活动及合同履行过程中的规范运作,确保招标、评标、谈判工作的公平、公正、公开,防止项目采购活动及合同履行过程中以权谋私等违法违纪案件的发生,我承诺遵守如下条款:

1、本人及本人亲属,在本次采购活动以及相关合同履行的全过程中,不以任何名义索要或接受投标方(或供应商)的钱、物、有价证券和免费提供的劳务,不参加投标方(或供应商)安排的宴请、旅游、娱乐活动。

2、本人及本人亲属,不从事公司采购工作的买卖及中介活动,不私下向投标方转包、分包投标项目。

3、本人采购活动过程中不向投标方(或供应商)透露招标及谈判的有关情况,不通过任何渠道和手段向投标方(或供应商)泄露投标活动中应保守的秘密。

4、投标人(或供应商)中没有我的直系、旁系亲属,如果有我将主动及时提出回避。

5、本人如若违反本承诺书中规定应遵守的条款,愿意接受公司给予党纪、政纪处分和经济处罚。

本承诺书由纪检监察室统一保存。

承诺人(签字)

评标(谈判)人员:

工作人员:年月日

附件5:

中国移动通信集团山西有限公司招标(谈判)会议纪律

1.评标(谈判)组成员必须本着“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。

2.评标(谈判)人员及相关工作人员不以任何理收受供应商赠送钱、物、有价证券和免费提供劳务、宴请、旅游、娱乐活动。

3.与投标(谈判)厂商有利害关系的评标(谈判)人员,不得进入本次评标(谈判)小组参加评标活动,如有请本人主动提出回避。

4.参加招标(谈判)工作的人员不得泄漏与本次招标(谈判)活动有关的应当保密的情况和资料。

5.评标组成员要认真审查每一个投标文件,认真核对投标人对招标文件提出的所有实质性要求和条件是否作出响应,未能在实质上响应的投标,评标组可以否决其投标。

6.投标(谈判)厂商资质不符合国家有关规定和招标文件要求的,或者不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,评标组可以否决其投标。

7.在评标(谈判)过程中,禁止投标人(谈判厂商)以他人的名义投标(参与谈判)、串通投标、以不正当手段谋取中标或者其他弄虚作假方式投标的,一经发现,评标组可以否决其投标。

8.评标(谈判)过程中,评标(谈判)人员和工作人员未经允许不得离开评标现场,并将手机关闭或设在静音状态(或将统一交纪检监察室工作人员统一保管),直至评标(谈判)结束。

9.依据公司规定,纪检监察人员对本次招标(谈判)全过程实施监督监察。

监督电话:***举报邮箱:sxydjb@vip.sina.com

中国移动通信集团山西有限公司纪检组监察室

年月日

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