第一篇:评审整改承诺书
上海市一、二级安全技术防范工程初步设计方案
评审整改承诺书
编号:0130272
市局技防办:
嘉定喜来登酒店技防工程,工程造价231万元,工程级别壹级。2013年9月30日经专家组评审,基本符合有关国家标准、行业标准、地方标准,以及公安部门有关规定,但有以下内容需整改:
根据2013年9月30日评审结论意见书,现作出以下评审修改承诺:
(一)(二)地库电梯厅摄像机朝向全部调整监看出电梯人员的正面图像; 地库通大楼内部各楼梯口摄像机方向全部调整为一致监看进
入地库人员的正面图像;地库通大楼外部各楼梯口摄像机与地
库车辆出入口摄像机方向全部调整为一致监看出地库人员及
车辆的正面图像。
地库车辆出入口、大楼与外界想通的出入口替换为1080P摄像
机、配SD卡存储卡,非POE供电。
服务台外侧设置摄像机监看包、箱存放情况;吧台收银台等现
金交接处设置摄像机。
所有出入口(通外界)摄像机已满足监看整个出入口要求,避
免盲区和死角。
(三)(四)
(五)现作出郑重承诺:在该工程进入正式施工前,完成上述整改内容。否则,根据《上海市社会公共安全技术防范管理办法》,承担相应的法律责任。
承诺单位:(建设单位)(盖章)
(从业单位)(盖章)
年月日
注:本承诺书一式四份,第一联(白色)交建设单位,第二联(红色)交从业单位,第三联(黄色)交市局技防办,第四联(蓝色)交分县局技防办。
第二篇:现场评审不符合项整改承诺书
现场评审不符合项整改承诺书
公司:
贵公司对我企业于日进行安全生产标准化级现场评审,所评审出的不符合项(详见评审不符合项扣分原因汇总表),我企业作如下承诺:
本企业承诺:在年月日之前按照评审扣分点及原因汇总表评审要求完成相应整改项。
本企业在整改期限内愿意接受安全监督管理部门以及贵公司检查。
企业负责人:
公司(公章)
年月日
第三篇:评审整改报告
依据申请,质量技术监督局委托评审组,依据《检验检测机构资质认定评审通知表》和《实验室资质认定评审准则》,于xxxx年x月xxxx日对我单位进行了资质认定复查评审。经过2天的评审,评审组开出了xx个基本符合项,要求限期整改。评审组认为xxxx基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具备申请承检的xxxxx项目参数范围内的检测能力,评审结论为基本符合。
于xxxx年x月xx日即召开了管理评审会议,对存在问题,认真查找分析原因,制定整改方案,对基本符合项进行了切实有效的整改,并与xxxx年x月xx日完成整改工作,现将整改结果及有关材料呈交评审组,敬请予以审查。
一、第一个基本符合项整改情况
(一)基本符合项内容:(条款xxxx)未提供技术负责人和授权签字人任命文件。
(二)原因分析:对条款理解不透彻,关键性技术岗位人员的任命未履行正式文件,只是在质量手册附件七以任命书形式任命。
(三)整改措施:依据准则要求,召开站长办公会议,审核技术负责人和授权签字人等关键性技术岗位人员任职资格,形成研究决定后,由办公室起草发文任命文件。
(四)整改完成情况:办公室已行文技术负责人和授权签字人任命文件,并抄报抄送相关部门。
(五)整改证明材料:见整改见证材料
二、第二个基本符合项整改情况
(一)基本符合项内容(条款xxxx):未提供服务和供应商评价记录,未提供省计量院的有效期证书附表,未提供分析试剂等药品的验收记录。
(二)原因分析:对《服务和供应品采购程序》理解不全面、执行不到位,导致对相关方资质等资料收集更新不全、评价有漏缺及药品试剂验收记录不全。
(三)整改措施:办公室组织认真学习《服务和供应品采购程序》,对供服务和供应商认真评价并详细记录、完善药品试剂验收记录、对相关方的资质等资料收集情况认真核查以保证资料齐全。
(四)整改完成情况:办公室完善了供服务和供应商评价记录及药品试剂的验收记录,在省计量院网站下载了其资质证书附表相关内容。
(五)整改证明材料:见整改见证材料
三、第三个基本符合项整改情况
(一)基本符合项内容(条款xxxx):纯水测试记录表缺项。
(二)原因分析:对准则的规定理解不深,实施不够具体,记录表格缺少相关信息。
(三)整改措施:由综合技术室配合监测室负责对站所有检测记录表格进行清查,进一步补充和完善相关记录项目信息。
(四)整改完成情况:已经完善“纯水测试记录表”的内容,增加了级别及吸光度等项目。
(五)整改证明材料:见整改见证材料
四、第四个基本符合项整改情况
(一)基本符合项内容(条款xx):未提供xxxx年管理评审输入的汇报记录。
(二)原因分析:对管理评审输入内容的理解不全面,对管理评审理解不透彻。
(三)整改措施:技术负责人牵头负责,各科室配合,完善管理评审部门总结汇报记录,对后期管理评审要按要求输入完整内容。
(四)整改完成情况:各科室及相关人员已于xxxx年x月xx日上交了各自的质量工作总结报告。
(五)整改证明材料:见整改见证材料
五、第五个基本符合项整改情况
(一)基本符合项内容(条款xxxx):天平内无干燥剂。
(二)原因分析:仪器管理人员没有对仪器进行定期维护,监督员也没有及时监督。
(三)整改措施:规范强化质量监督员及仪器管理人员对仪器设备的定期维护督查,确保设备正常使用。
(四)整改完成情况:天平内已经放置了小包干燥剂。
(五)整改证明材料:见整改见证材料
(1)附表:现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表(2)附件(整改见证材料)
第四篇:评审整改报告
中国合格评定国家认可委员会对我实验室
现场评审不符合项的整改报告
东莞市智乐堡儿童玩具有限公司实验室 2013年01月20日
中国合格评定国家认可委员会秘书处: 根据我实验室向贵委员会提出申请认可的申请要求,认可委实验室处派出的评审组于2012年12月29~30日对我实验室进行了申请认可的初次现场评审。评审组在评审过程中依据cnas-cl01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》和相关认可规则文件对我实验室进行了认可准则的全部要素和申请认可的全部技术能力的评审,通过二天的评审,评审组专家共发现了7个不符合项,评审组要求我实验室在规定的时间内提交书面的整改资料。评审结束后,我实验室领导立即组织有关部门和负责人召开了针对不符合项情况的整改工作会议,在会议中有关人员对评审组开具的不符合项产生的原因进行分析,并提出了具体的纠正措施,制定了整改计划,落实了相关整改计划的执行人员和责任,通过实验室全体人员的努力,所有不符合情况已得到有效整改,现将不符合项的整改情况进行汇报。如有不当,请批评指正。此致!
东莞市智乐堡儿童玩具有限公司实验室 2013年01月20日
现场评审不符合工作整改计划表
编制人: 审核人: 批准人: 日 期: 日 期: 日 期:
纠正措施处理单
clb-f0-10-01-1 篇二:资质认定评审整改报告
关于2010质检站复查情况的通报整改报告
:
青海正通土木试验检测有限公司 2011年05月16日
关于2010质检站复查情况的通报整改报告
根据青交质监字[2010]281号文(关于进行2010试验检测单位工作复查通知)和交质检发[2009]318号文(印发公路水运公路水运工程试验检测信用评价办法(试行)的通知),质检站秦工和王工于2011年1月20日对我试验检测中心进行了年终工作复查和信用评价的相关项目检查工作,详细检查了各项试验检测工作,并对我试验室的工作提出了宝贵的建议和指导。针对不符合项提出了整改,使我公司的检测工作的管理进一步完善和规范,加强了质量意识,完善了各项制度。现我试验室通过五个月的整改工作,将整改工作汇报如下,请有关领导进行审查和进一步指导,以便我试验检测中心的各项工作更完善,提高我检测中心的管理水平和人员检测水平。
不合格项及整改措施: 1.针对试验室工作环境与评定等级不符合的不合格项,我公司对试验室工作环境进行了整改,将水泥室、水泥砼室、沥青室、沥青混合料室环境进行了改进,从彩钢房搬出,搬进条件好的办公楼,并对以上各室设置了空调,使试验室温度得到了保证,对水泥、水泥砼室设置了加湿器,使水泥、水泥砼室的湿度要求得到了保证,试验室工作环境均满足了试验资质等级要求。试验工作环境符合规范要求是确保检测数据的重要要素,今后我公司更要加强这方面的学习和管理。2.针对试验检测原始记录信息不全、签字不规范,我公司对试验检测原始记录进行了整改,并记录全各原始信息。由于质检站于2001年27日、28日组织了青海省公路工程试验检测培训班,秦工和杨学山授课讲解了工地试验室管理,公路工程常规试验的取样方法。频率,原始记录填写和试验报告填写,试验室管理台账填写,规范了各原始记录、台账、试验检测报告,我公司已按新的原始表格和检测报告执行。使我公司试验检测的原始记录、台账、试验检测报告信息齐全、规范有了可寻依据和保障,也逐步使我公司检测工作更规范,保证了试验检测数据的科学性、准确性、工作性,我公司今后努力做到试验台账、仪器使用记录、原始记录和试验报告相对应,加强对表格的学习,并在实际工作中学习。公司对签字已进行了整改,制定了持证上岗,并进行了岗前培训,每项试验均由两人签字,由检测工程师审核,由授权签字人签发报告。3.针对无化学试剂、危化品安全管理、处置措施和制度,我公司副经理对化学室负责人进行了指导和培训,并健全了化学试剂、危化品安全管理、处置措施和制度,建立了化学药品管理制度,建立对化学试剂、危化品安全管理制度,建立了化学品处置措施制度,使化学室各项工作更完善,使公司安全保证工作更细致和完善。
4、针对无工地试验室管理制度和相关台账,无工地试验室仪器台账、无外检工作台账,我公司今年加强了工地试验室管理工作,并派专人负责,已制定工地试验室管理办法、管理制度,并以集团文件下发各工地试验室,建立了工地试验室仪器台账和人员台账,逐步使公司对工地试验室的管理完善和加强,并决定从六月初开始对工地试验室进行监督检查和指导,逐步加强和完善对工地试验室的管理。
5、针对样品的管理基本符合要求项,我公司加强了样品管理,试验样品管理室试验检测工作最为关键的,对每个样品进行统一编号分类堆放,以免不同品种试样之间相互污染,并根据质量保证体系要求进行盲样处理并下发试验任务通知单。建立了样品标识单,并填写样品流转记录。对钢筋、水泥、沥青、集料(要求留存)的样品按规定进行留样,规范了留样记录台账,样品处置记录,对留样样品进行留样封条编号,留样人签字,留样见证人签字,保障了样品的可查性和真实性,也对试验样品的复检提供了可靠的依局。我公司今后将进一步加强样品管理。综上所述,质检站的这次检查对我公司的各方面管理提供了很好的指导作用,也加强了我公司各项制度及检测工作的完善。随着公路桥梁事业的飞速发展,我们认识到试验检测的重要性,提高试验检测的管理水平势在必行,加强检测人员法制意识、职业道德意识、质量意识将是我们工作的重点,加强对工地试验室巡视与管理是以后工作的重点,我公司再次感谢质检站有关领导
在工作上的指导和检查,不足之处请有关领导指正为盼!
青海正通土木工程试验检测有限公司 2011年5月16日篇三:试验室评审整改报告
江苏省公路水运工程试验检测机构等级复核
整
改
报
告
江苏顺达公路工程有限公司中心试验室
二〇一四年七月十二日
尊敬的评审组长: 您好: 2013年7月4日,江苏省交通运输厅工程质量监督局公路水运工程试验检测机构等级复核专家评审组,对江苏顺达公路工程有限公司中心试验室的试验检测机构等级进行复核,专家组对我中心试验室人员、试验检测设备及环境条件、管理情况、水平测试和工作业绩等进行了全方位的检查,在检查过程中,出现了八项主要问题:
1、2009年以来人员流动很大,原申报人员只有一人在岗,其余人员均为新增加人员;
2、事业编制人员未见红头文件任命书,需要补充;
3、沥青混合料表观密度温度无控制装置、恒温水浴控温达不到要求;
4、水泥混凝土室面积偏小;
5、机构参加了外部比对试验,但是未对出现的可疑数据进行原因分析并改进;
6、样品标识卡信息不全;
7、人员培训内容不全、无考核记录;
8、标定证书未复核确认。
得知这一情况后,我中心试验室上下高度重视,试验室主任召集了技术负责人、质量负责人、试验检测部、综合办等相关部门的负责人和内审员,成立了整改小组,对出现不合格的原因进行了分析,并制定了措施。
经分析认为,出现8项主要问题的原因是:
1、没有重视人员流动性大对一个检测机构的弊端。
2、对上级关于换证复核指导文件精神理解有偏差,认为我公司未进行企业化改制,在公路管理站属于下属单位,直接由公路管理站
管理,所以对在试验室工作的事业编制人员由公司出具认职文件就可以了。
3、由于恒温水浴是新购置仪器,虽然在购置后及时地对仪器进行了标定,但未对该仪器在不同季节条件下的控温稳定性进行确认,从而导致在夏季对试验温度要求较低的试验时控温达不到要求。
4、由于我中心试验室是在我公司旧房的基础上改造的,受原有条件限制,从而导至水泥混凝土室面积偏小。
5、虽然对比对试验结果进行了分析,但未及时形成文字。
6、平时虽然对样品的流转很重视,但样品标识卡上所反映出来的信息不是很全面。
7、平时虽然能够做到及时地对人员进行外部及内部培训,但对培训考核仅以提问的方式进行考核,未进行笔试,对培训结果的确认仅以合格与否表示,未有详细的结果评价。
8、对仪器标定后的检定校准证书内容确认仅在标定证书上进行确认签字,未出具专用的仪器设备检定校准证书确认记录表。
针对以上情况,我中心试验室及时地采取以下措施:
1、全面认识到人员流动性大对一个检测机构的弊端,严格控制今后五年中的人员变更率。
2、对事业编制人员任命文件以江苏省建湖县公路管理站进行了发文。
3、针对恒温水浴控温达不到要求,及时和仪器生产单位取得了
联系,并由仪器生产厂家技术人员来我试验室进行了检修,现已满足精度要求。
4、针对水泥混凝土室面积偏小的问题,现增加了一间水泥混凝土室,对部分仪器进行了分流,将水泥混凝土试验和砂浆试验分室进行。
5、对参加的外部比对试验结果进行了认真分析,查找原因,并形成了详细的整改报告。
6、对样品标识卡进了重新设计,并在程序文件中进行确认。
7、及时对人员进行了新的培训,由技术负责人编制试卷对全体人员进行考试,并形成考核记录。
8、对所有标定证书由技术负责人进行了确认,出具了仪器设备检定校准证书确认记录表,对所发现的问题和标定单位进行了沟通和解决。
整改已完毕,以上整改措施我中心试验室自7月6日落实后,经整改小组在7月11号对不合格项进行了检查,已无不合格项。
针对本次试验检测机构等级复核评审中出现的八项问题,本中心试验室已整改完毕。现将有关记录附后,请复查。
二〇一四年七月十二日
建湖县公路管理站对中心试验室事业编制人员任命文件 篇四:资质认定复查评审整改报告 资质认定复查评审整改报告
编写人:xxxxx 审核人:xxxxx 签发人:xxxxx xxxxx疾病预防控制中心 2011年5月13日
根据我单位的申请,xxxx质量技术监督局评审组受国家认证认可监督管理委员会的委派,依据国家认监委国认实字(2002)78号和?实验室资质认定评审准则?于2011年4月7日至8日对我单位进
行了计量认证复评审。评审组依据?实验室资质认定评审准则?对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的进行情况进行了全面检查。对照?实验室资质认定评审准则?的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款,组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有5项不合格项。
(一)问题表述 1.乙炔瓶与仪器设备同处一室; 2.实验室缺少质量控制计划; 3.微生物菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌检测方法没有更新; 4.原子吸收、气相色谱、原子荧光使用缺少授权; 5.仪器设备没有检定计划;
(二)整改措施
针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由质控科和检验科提出具体整改措施,并经我单位计量认证复评审工作小组讨论同意,由最高管理者批准并安排相关科室负责整改措施的实施,具体整改措施如下: 1.经最高管理者同意,由行政办公室负责乙炔气瓶柜购买和分室安装,同时改造气路,在气瓶柜中安装报警器。2.实验室缺少质量控制计划,经最高管理者同意,由质控科制定质量控制计划并监督检验科具体实施。3.经最高管理者同意,由行政办公室负责微生物标准中菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌检测方法的更新,同时做好相关标准的更新受控和sop文件登记。4.经最高管理者同意由检验科协同质控科对原子吸收、气相色谱、原子荧光的使用进行培训、考核、授权,发上岗证和技术档案归档等。5.经最高管理者同意由质控科着手制定仪器设备检定计划,并且力争做到制度化,年年提早制定。
(三)整改完成情况
我单位由相关科室负责人按照指定的整改措施对本科室的问题进行整改,行政办公室负责监督验证,并经质量负责人确定。对评审中发现的5个不符合项,到5月13日已完成整改,报告评审组认可。1.由行政办公室负责乙炔气瓶柜购买和分室安装,同时改造气路,在气瓶柜中安装报警器,现已完成。2.实验室缺少质量控制计划,经最高管理者同意,由质控科制定质量控制计划并监督检验科具体实施,现已制定完成。3.由行政办公室负责完成了微生物标准中菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌检测方法的更新,同时也做好相关标准的更新受控和sop文件登记。4.检验科协同质控科对原子吸收、气相色谱、原子荧光的使用进行培训、考核、授权,发上岗证和技术档案归档等。同时由行政办制定授权文件。5.由质控科着手制定仪器设备检定计划,并且力争做到制度化,年年提早制定。现已完成。
注:相关证实材料见附件
现场评审提出的问题、整改措施及完成情况 篇五:复评审整改报告 实验室认可复评审+扩项评审整改报告 2013年*月*至*日,中国合格评定国家认可委员会评审组一行四人,按cnas-cl01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》、cnas-cl10:2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》的要求,对我中心进行了现场技术评审。在两天的评审工作中,评审组的各位专家认真工作、态度严谨,从实验室的管理体系和技术要求两大方面做了详细的评审工作,对所申报的检测能力范围做了严格的试验考核。各位专家本着严格要求、帮助提高的原则,毫不保留的指出了实验室在各方面存在的问题和不足,并指导性的提出改进和提高的方向,使我们对实验室的管理工作和技术工作有了更清晰的认识和更深刻的理解,找准了提高方向。
现场评审中共发现*个不符合项,我们组织实验室全体员工认真学习、剖析审核中发现的问题,制定了详细的整改实施方案(详见附件1)和整改措施,并举一反三自查。对存在的问题责成有关部门和相关责任人员按照整改措施、完成时间和实施程序认真落实整改,不断提高、规范管理和检测水平。
在整改过程中,我们充分认识到自己的不足,并针对不足通过进一步学习加深了对《质量手册》、《程序文件》、及cnas-cl01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》等文件相关条款的理解,同时,认真分析不符合项发生的原因,并逐项进行切实有效的整改,现将整改结果报告如下,敬请予以验收。
第*个不符合项整改情况 1.不符合项内容:“实验用水标签未按gb/t6682-2008分类要求进行标识”,不符合cnas-cl10:2012中5.5.2条款。2.原因分析:实验室依据cnas-cl10:2012中5.5.2条款制定了相应的《设备管理与维护程序》,规定了所有试剂(包括纯水)的标签管理规定。但由于检测人员对条款和程序规定学习不到位,只简单标注纯水、超纯水等字样,导致未按gb/t6682-2008分类要求进行标识。3.整改措施:组织人员认真学习理解cnas-cl10:2012中5.5.2条款。按gb/t6682-2008分类要求,对实验室所有实验用水标签进行分类标识,并查看所有配臵试剂标签信息是否规范。4.整改完成情况:组织人员学习cnas-cl10:2012中5.5.2条款和gb/t6682-2008国标中对实验室用水分类要求的相关内容。于*月*日按照国标和程序要求对所有实验用水标签进行分类标识。
5.整改证明材料:不符合项纠正处臵单、人员培训记录和员工活动签到表、实验用水未分类前状态、实验用水分类后状态、纠正措施跟踪验证表。本次监督评审共发现*个不符合项,主要集中服务供应品采购、环境设施和设备管理等几个方面,说明在我们的日常工作中尚有许多不足之处需要完善。通过这次整改,我们举一反三,进一步加强人员培训学习,强化体系文件持续改进,使我中心人员对质量管理体系有了更深的体会,使人员的质量意识、执行能力得到进一步提升。
第五篇:评审专家承诺书
评审专家承诺书
本人在参加 组织的 项目的评审工作中,作如下承诺:
(一)严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及本工程《招标文件》等有关规定;
(二)严格遵守职业道德,客观、公正地履 行评审委员的职责,对评审过程中提出的评审意见承担个人责任;
(三)严格遵守招标评标工作纪律,不与投标人或与招标结果有利害关系的人私下接触,不收受投标人、招标人、其它利害关系人的财物和好处;
(四)严格遵守保密规定,不得向任何单位或个人泄露参与招标活动中所获知的国家秘密和商业秘密;
(五)所有通讯工具主动交给监督人员统一保管。若要对外联系,需在监督人员的陪同下进行;
(六)评审委员会与招标人、投标人或者与评审工作有直接利害关系的主动回避;
(七)评审过程充分发扬民主,对有争议的事项或内容,由评审委员会集体讨论并表决,决定后要服从,不对外泄露;活动有关的其他情况。评审结束后不复印或带走与评审内容有关的资料。
(八)不论在评审时还是评审后,都不向外界透露任何评审内容,包括:评标人员、评审资料、对投标文件的评审和比较、评审结果、中标候选人的推荐情况以及与评标过程。
(九)配合招标人及监督部门答复投标人提出的质疑和项目的复评、复审等工作。若本人违反上述承诺,愿意接受组织的处分和承担相应的法律责任。
承诺人(签字):
年 月 日