财务主管岗位职责说明书[五篇模版]

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简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《财务主管岗位职责说明书》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《财务主管岗位职责说明书》。

第一篇:财务主管岗位职责说明书

财务主管需要协助做好部门规章制度的汇总工作以及相关会议的会务工作;以下是小编精心收集整理的财务主管岗位职责说明书,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

财务主管岗位职责说明书11、处理公司会税账务,包括往来、费用、对账、成本结转、报表编制、开票、认证发票、税务申报、审计等;

2、能独立进行全盘账务处理,每月出具各项财务报表;

3、熟练处理公司会税账务,有团队带队经验,有合并财务报表处理经验;

4、了解税务、熟悉相关的财务软件操作;

财务主管岗位职责说明书21、主要负责出口业务的核算,往来核对,及全盘财务处理。

2、办理外贸会计退税;

3、操作一般纳税人企业会计和进出口业务账目,处理外贸会计,独立完成企业整套的财务处理及财务核算,申报出口退税,外汇申报,汇算清缴等;

4、按时完成报税,申报,退税等各项工作。熟悉出口退税、网上报税和网上出口退税预审系统;

5、完成部门领导交办的其他任务

财务主管岗位职责说明书31、负责公司全盘账务及真实运营监督,进行公司收入、支出及成本费等财务核算,往来款项、财产物资登记管理;

2、按时编制报表、申报缴纳各项税款,合理避税与税务专管员及工商保持良好沟通;

3、能够架构公司的财务体系,根据公司的运营模式,建立财务规章制度;

4、懂得工厂成本会计知识,有审核、监督对外投资,工厂端报表的能力;

5、审核、录入相关经营单据,确保账实相符;

6、按时出具资产负债表、损益表等月报表;

7、通过财务数据反馈公司经营过程中的问题,向管理层汇报并提出解决方案;

8、申报出口退税工作,熟练出口退税账务处理;

财务主管岗位职责说明书4

1.实施与完善公司财务的管理制度、流程、标准,为工作开展提供依据和指导;

2.负责监督检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议;

3.根据税务组的要求,负责公司的发票购买、开具、保管,确保发票的管理合法、合规、完整、正确;

4.根据税务组的要求,负责公司的税金计算、申报、缴纳、清算,代扣代缴个人所得税,确保企业合法经营;

5.审核运费收入,审核对账单并跟客户对账,确保收入合理、准确,并定期制作上缴清单,确保应收账款及时、准确收回;

6.审核各部门费用报销,确保支出合规、合理、准确;

7.负责与银行、税务等部门的对外联络,确保分公司的资金/税务安全;

8.对公司的固定资产进行盘点,保证账实相符;

财务主管岗位职责说明书5

.负责总账工作,按制度规定进行各项会计核算工作,按时编制各类凭证、财务报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果;

2.正确计算公司收入、费用、成本,负责编制公司月度、年度财务报表;

3.正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项的收付,财物的收发,增减和使用、经费收支进行核算;

4.负责审核各项收支结算,加强成本费用的核算与控制;

5.对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

6.及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集等会计档案管理工作;

7.负责工商、税务、银行等政府机构的关系维护及有关证照的年检和更新;

8.组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

9.完成领导安排的其他财务工作。

财务主管岗位职责说明书61、负责外贸日常会计业务处理及记账凭证、登帐、汇总弄记账,月末报表的编制;

2、负责公司进出口自营业务的收入、税金、成本、费用、往来账款的核算,合同结算、编制出口明细报表,核算成本;

3、负责收集和编制出口报关和出口退税所需的资料和报表,进行出口退税网上申报和操作,打印报表,整理报表并送交国税局;

4、配合工商、税务、海关等部门的年检及审计工作。

财务主管岗位职责说明书

第二篇:财务主管岗位职责说明书

东莞市XXXXXX有限公司

部门经理岗位职责说明书

制定

XXX

审核

XXX

版次

XXX/A

直接上级

财务经理

下级人员

财务员、会计员、收纳员等

一、完成直接上级下达的各项指令及相关工作任务。

二、协助财务总监管理部门日常工作。

三、落实各项财务制度的实行,控制住不合理开支。

a:监督会计等人员审核报销、资金的收支结算等;

b:指导监督出纳和其他业务工作;

C:组织本部门人员学习最新会计规章制度,加强法制意识。

四、展开财务预算工作计划,列出财务预算计划书。

五、落实季度、月底财务预算方案,向财务总监汇报公司经济运行状况。

六、及时了解与掌握政策变化,及税收知识,加强与税务部门的沟通,参入税

务检查协调工作,确保公司财务安全合法。

七、负责公司基本的会计核算及总账管理,对投资计划的财务相关提出建议,配合协调基本建设竣工的核算。

八、对本部门员工的业务指导,确保本部门井然有序运行。

第三篇:财务主管岗位职责

财务主管岗位职责

1、审核日常费用报销单据,提交财务经理。

2、会计即日工作安排检查督促,日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、每月工资表的考勤及核算等审核。

4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表,负责供应商成本核算,结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理,指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来,跟进往来会计清查应付货款,确保往来准确。

8、月末当日及时安排对库存商品(XXX)的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目,包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确,待处理财产损溢是否结平,收银员长短款是否异常,是否挂个人往来帐扣取,银行存款是否核对好,特别是信用卡、POS机的核对,商务卡是否帐务处理正确,促销费用平帐是否及时,促销费用帐务处理是否正确,若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金,检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥承上启下的作用。

12、完成领导交办的其他工作。

结算会计岗位职责

1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。(根据每一档的促销活动设置促销编码,包括促销期限、结算扣款率、回款率,依审批表录入系统同时做一份电子档)同时对每一档活动进行跟踪。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外费用明细,(并于2号前全部录入POS系统)。

4、计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。

5、打印供应商往来结算单(4号到5号)。

6、与供应商往来核对(6号到10)。

7、收取供应商税票,并做好税票收取登记本,待月中抵扣验证时一起交税务往来会计,收集自行完税证明,分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理(11日到15)

8、根据供应商(提供增值税专用发票)扣取费用,开具收据或发票给供应商,并做登记

9、将收款收据,发票记账联提交给费用会计,并做好签收登记。10、11、12、日销售会计岗位职责

1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于3号录入POS系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。

5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核(25-30)

7、收取供应商税票,并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用,开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据,发票记帐联提交给费用会计,并做好签收登记。

费用会计岗位职责:

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金,收银员备用金、购物卡等的盘查,与集团核对往来。

6、银行存款核对,编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责

1、做好与商户的账务核对工作,并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理,并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来,上月挂帐余额应与本月付款余额一致,不一致有差异查明原因,并于每月5号汇总出具供应商往来差异表,交财务经理审核进行处理。

7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

出纳(主管)职责

1、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真实性,合法性,准

确性,和完整性,审核相关人员的签名和审批情况,对不符合要求的报销凭证,出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款,注意收款人和开具发票的人要一致,收款帐号要核准,然后提交财务经理审单。

3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章,对于付款没成功的结算单据跟踪,查明原因,经财务经理审核重新付款。

4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记,日清月结,保证帐实相符,能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点,编制库存现金盘点表,现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况,并及时告知财务经理。

8、检查,指现金出纳日常工作。

9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态,每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部

11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则,按时上交各项收入,不得擅自坐支营业收入,不得擅自公款私存

12、在业务上服从集团资金管理领导,协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

出纳员岗位职责

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋,详细清点支票、信用卡等,与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据,并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

4、协助收取收银员每日的营业款

5、负责收银员后台系统的缴单

6、负责收银员系统的对帐

7、负责商户电卡的制作及电费的收取

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

11、完成会计主管交办的其他工作。

第四篇:财务主管岗位职责

财务主管岗位职责

1、全面负责公司财务部核算中心的日常管理工作(包括财务核算、办公卫生、纪律等管理);

2、遵守公司统一制定的财务管理制度及有关规定,并监督执行;

3、统筹公司内部资金的合理调配、运用和管理工作;

4、指导、监督、检查会计、出纳的日常核算工作,;

5、对原始凭证(报销凭证)进行真实、准确、完整性审核,审核会计记账凭证和日报表;

6、负责费用的归集、分配,结转生产、销售成本计算当月损益;

7、每月5日前编制上月财务报表与分析等各类管理类报表,年终结算后编制分析报告,并整理后上报财务经理;

8、负责财务专用章的管理,严格遵守用章手续和规定;

9、每半年组织材料主管与费用会计和库房主管进行盘库工作;

10、负责对公司往来账款、存货、固定资产等资产增减变动情况进行分析与监控,保护资产安全完整;

11、协助财务经理组织对公司财务管理制度、会计核算制度以及有关内控制度的制定与完善;

12、协助财务经理完成财务会计人员的配置、管理及绩效考核工作;

13、完成领导交办的其它工作。

第五篇:财务主管岗位职责

财务主管岗位职责

200911101、参照国家有关财务管理规定,根据公司的具体情况,制定适合公司的财务管理制度。并与相关部门沟通,报公司管理层批准后执行。

2、参与制定公司会计核算制度。

3、参与部门日常管理工作,制定部门工作计划和检查计划的执行情况。

4、根据公司各项财务会计制度指导业务人员进行日常的业务处理,形成规范化的工作流程,及时修正流程不合理部分。

5、组织公司各部门编制财务预算,汇总公司整体预算资料。

6、组织公司财务决算,汇总公司整体决算资料,完成财务报表的编制,并编写财务分析报告初稿。

7、负责公司资金的整体运作,根据公司经营计划编制资金的需求使用计划,合理安排与筹措资金,降低资金成本。

8、对各项资金的收付进行严格的审核把关;

9、负责安排本部门人员的工作,并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务,按期编报会计报表和有关会计资料;

10、负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作,在此基础上负责搞好成本核算工作;

11、尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较,针对影响预期计划指标的重大问题,会同有关人员深入调查,提出改进经营管理的措施和建议;12、13、14、析;15、16、根据公司现状及费用,划出盈亏平衡点警戒线; 对帐务全面把关,不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。按年、季编写财务情况说明书,重大问题及时向总经理汇报; 负责建立各部门物资财产登记薄,并监督实行; 每月对财务报表进行盈亏情况分析,销售业绩分析,产品进出仓数量分

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