专题:操作风险内部审计

  • 内部审计操作提纲

    时间:2019-05-12 07:08:18 作者:会员上传

    审计前需充分了解被审计单位以下情况
    1、 股权结构
    2、 经营活动概况
    3、 内部控制的设计及运营情况
    4、 财务管理、会计资料
    5、 重要合同、协议及经营会议纪要
    6、 之前审

  • 固定资产内部审计风险汇总

    时间:2019-05-12 07:19:39 作者:会员上传

    三、固定资产业务处理及风险 1、取得 ·购置 (1)固定资产拟投资项目,是否明确编制项目可行性进行研究、分析的范围和要求,并按要求编制。 (2)拟投资项目是否按规定程序审批,确保固

  • 内部审计在操作风险防范中的作用

    时间:2019-05-15 11:09:27 作者:会员上传

    内部审计在操作风险防范中的作用目前农村合作金融机构由于点多面广,各地发展的不平衡,在管理上难度很大,加上内部管理相对薄弱、员工素质普遍较低的等多面的因素,潜在的操作风险

  • 内部审计如何开展风险导向审计

    时间:2019-05-14 23:49:41 作者:会员上传

    试论如何开展风险导向审计 保证企业健康有序发展 ——风险导向审计与传统审计相结合的实践与体会 中国一拖集团有限公司审计部 韩旭东 内容摘要:随着现代企业制度的建立和完

  • 内部审计与风险管理

    时间:2019-05-14 07:21:45 作者:会员上传

    内部审计与风险管理 摘要:近年来,风险管理已成为内部审计的重要领域。本文在阐述了风险、风险管理的涵义的基础上,对内部审计参与风险管理的动因、内部审计如何参与风险管理进

  • 内部审计与风险管理

    时间:2019-05-14 09:04:50 作者:会员上传

    内部审计与风险管理 编辑:凌月仙仙 作者:刘世谨 出处:中国论文下载中心 日期:2004-1-1 [关键词]内部审计;风险管理;动因 [摘要]近年来,风险管理已成为内部审计的重要领域。本文在

  • 集团内部审计操作步骤及说明

    时间:2019-05-14 22:30:58 作者:会员上传

    集团内部审计操作步骤及说明 集团内部审计实施过程是一个严密谨慎的过程,在实际操作过程中存在有不确定性,所以在进行内部审计时要按设定的步骤,统一严格实施。 内审过程一般可

  • 内部审计全面风险管理报告

    时间:2019-05-14 07:13:31 作者:会员上传

    内部审计全面风险管理报告 我国《内部审计具体准则第17号--重要性与审计风险》中对审计风险的定义是:审计风险,是指内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的

  • 浅谈内部审计风险的成因及防范

    时间:2019-05-15 01:21:25 作者:会员上传

    浅谈内部审计风险的成因及防范 【摘要】科学技术的迅猛发展既带来了大量的发展机遇,也带来了大量的风险。随着市场竞争加剧,经营风险增加,内部审计风险也日益突出。本文就如何

  • 事业单位内部审计及风险控制之探讨

    时间:2019-05-15 00:14:56 作者:会员上传

    内部审计是由各单位自身设置的相对独立的审计部门对单位内部进行的审计,它是各单位管理职能的一部分,内部审计主要监督检查本单位的财务收支和经营管理活动。内部审计有利于

  • 医院内部审计风险及防范措施分析

    时间:2019-05-15 00:53:38 作者:会员上传

    医院内部审计风险及防范措施分析 摘要:医院内部的审计工作是对医院内部的经济活动和经营管理的重要组成部分,对于议员的经济安全具有重大的意义,所以说,医院的管理人员要注意到

  • 事业单位内部审计风险防范对策探讨

    时间:2021-06-17 11:40:03 作者:会员上传

    事业单位内部审计风险防范对策探讨一、引言随着市场经济的深化发展,事业单位运营模式也越来越趋于市场化,因此,事业单位面临的风险随之增加,其内部审计工作难度增加。为了降低事

  • 试论商业银行内部审计风险及其控制

    时间:2019-05-13 05:18:43 作者:会员上传

    试论商业银行内部审计风险及其控制 [作者:lyw 来源:《现代商业银行导刊》 时间:2006-5-23 15:36:15 阅读:625次] [字体:] 一、商业银行内部审计风险表现形式近年来,由于发生了不少

  • 城市商业银行内部审计风险探究

    时间:2019-05-13 02:24:58 作者:会员上传

    内容摘要: 摘 要:通过对城市商业银行内部审计存在的风险及对风险问题的探究,可以寻找有效地内部审计调控措施,增强商业银行资金的安全性,加快其 发展 。摘 要:通过对城市商业

  • 江苏省风险管理审计操作指南

    时间:2019-05-12 03:34:08 作者:会员上传

    江苏省风险管理审计操作指南 江苏省风险管理审计操作指南 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计人员对组织活动中的风险管理状况进行审查与评价,提高内部风险管理审计质量,

  • 内部审计

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问

  • 内部审计(合集)

    时间:2019-05-12 15:36:11 作者:会员上传

    最近我再次学习了的《中国共产党党章》,通过认真学习,我对党章有了更新更高的认识,对我们党的性质,理想目标,指导思想,基本要求,党员义务权益有了更深的理解,受到了一次深刻的党的政

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 06:11:02 作者:会员上传

    事业单位内部审计存在的问题及解决对策
    一、事业单位内部审计概述
    事业单位内部审计作为一种经济活动由来已久, 随着社会化在生产的开展和管理要求的不断提高, 内部审计也经