专题:公立医院内部审计研究

  • 现代公立医院的内部审计研究(精选5篇)

    时间:2019-05-15 01:00:26 作者:会员上传

    现代公立医院的内部审计研究 [摘要]内部审计是通过科学、系统的评价方法对各组织的治理状况的有效性进行综合评价,从而提出整改意见,帮助法人改善治理。通过内部审计可以增加

  • 商业银行内部审计研究

    时间:2019-05-13 11:21:41 作者:会员上传

    南开大学成人高等教育 本科生学位论文 商业银行内部审计研究 摘要 日趋复杂的经营环境使得我国商业银行面临着严峻考验,内部审计成为商业银行应对激烈竞争的有效手段和重要保

  • 内部审计的独立性研究

    时间:2019-05-13 04:49:09 作者:会员上传

    会计0801 夏青1081350121 内部审计的独立性研究 摘要:内部审计的独立性是其发挥作用的根本保证。内部审计的独立性要求内部审计人员必须独立于他们所审查的活动。伴随着企业

  • 内部审计

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问

  • 内部审计(合集)

    时间:2019-05-12 15:36:11 作者:会员上传

    最近我再次学习了的《中国共产党党章》,通过认真学习,我对党章有了更新更高的认识,对我们党的性质,理想目标,指导思想,基本要求,党员义务权益有了更深的理解,受到了一次深刻的党的政

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 06:11:02 作者:会员上传

    事业单位内部审计存在的问题及解决对策
    一、事业单位内部审计概述
    事业单位内部审计作为一种经济活动由来已久, 随着社会化在生产的开展和管理要求的不断提高, 内部审计也经

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 07:05:30 作者:会员上传

    14、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计

  • 内部审计

    时间:2019-05-13 10:32:05 作者:会员上传

    三、明确审计重点内容,拓展审计范围 在国外先进内部审计思想的推动下,我国内部审计理论已逐渐涉及以风险为导向的审计,但实践中我国企业内部审计工作仍更多的局限于财务报表项

  • 国内外内部审计外包研究综述

    时间:2019-05-12 18:31:25 作者:会员上传

    国内外内部审计外包研究综述国外最早的内部审计外包的研究和实践始于2O世纪8O年代末期。1982年,AICPA发布了《业务审计合约》的报告 ,将业务审计从一项由公司内部提供的服务,重

  • 高校内部审计现状及对策研究

    时间:2019-05-13 07:09:46 作者:会员上传

    最新【精品】范文 参考文献专业论文 高校内部审计现状及对策研究 高校内部审计现状及对策研究 [提要] 内部审计是我国审计体系的重要组成部分,是组织机构的一项重要制度。

  • 基于内部审计发展视角下的大型公立医院财务审计探索

    时间:2019-05-14 22:02:14 作者:会员上传

    基于内部审计发展视角下的大型公立医院财务审计探索 摘要:伴随社会经济的发展各项基础性社会保障设施建设工作的完成以及人们对于社会保障设施依赖性的提升,公立医院的社会地

  • 试述行政事业单位内部审计风险及质量研究

    时间:2022-08-01 18:40:00 作者:会员上传

    试述行政事业单位内部审计风险及质量研究摘要:行政事业单位在社会经济发展中发挥着非常重要的行政管理职能,可以为社会新格局的构筑提供良好支撑。从履行社会管理以及执法监督

  • 内部审计风险管理之研究论文

    时间:2019-05-15 12:02:15 作者:会员上传

    摘要:在全球经济一体化的进程中,各国经济已经密切的连接在一起,牵一发而动全身的经济连锁已经形成,企业为实现生存与发展,在关注外部环境的同时加强企业自省、自审和自查的能力,而

  • 公立医院改革阻力来自内部

    时间:2019-05-12 17:54:51 作者:会员上传

    公立医院改革阻力来自内部 默认分类 2011-02-15 19:51:57 阅读928 评论7字号:大中小 订阅公立医院改革“期中考试”恐难及格《瞭望东方周刊》记者刘武/北京、上海、成都、马

  • 公立医院政府采购内部控制[精选合集]

    时间:2019-05-13 18:05:59 作者:会员上传

    浅谈医院设备政府采购内部控制的设计与实施 第1章绪论近年来,随着社会主义市场经济的不断深化,医疗体制改革日益深入,医疗卫生事业既存在发展机遇,同时也面临改革的巨大挑战。

  • 内部审计通知书范文

    时间:2019-05-12 02:12:06 作者:会员上传

    内部审计通知书 审通字(2007)第2号 ………………………………………………………………………… 关于对宾馆经理夏尊江同志 离任经济责任审计的通知 宾馆: 根据审计工作计划的

  • 内部审计通知书模版

    时间:2019-05-14 11:57:00 作者:会员上传

    ***************公司(审计部) 审计通知书 (******)审字[2015]第****号 *********: 根据**********公司董事会批准的年度审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报

  • 内部审计工作计划

    时间:2019-05-12 01:44:17 作者:会员上传

    内部审计工作计划 内部审计>工作计划(一)根据教育部17号令《教育系统内部审计工作 规定》和及省、市有关文件会议精神,结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况,制定20**年内部