专题:公司内部审计报告免费
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集团公司内部审计报告
针对2012年至——2013年4月份度内控审计反馈 审计时间:2013年4月14日-2013年4月16日 审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性 审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的
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物业公司内部审计报告
物业公司内部审计报告
审核日期: 2008年12月15日—12月18日 审核目的 评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分 -
拓新科技股份有限公司内部控制审计报告(5篇)
拓新科技股份有限公司内部控制审计报告
各位股东代表:
为了配合今年年底公司组织的行业检查活动,我们临时调整了审计计划,组成了以程洁英为项目负责人的5人审计小组,对公司内部 -
审计报告
审计报告书 月份会计凭证进行了审计,以及对合同审核监督工作中需要规避的风险和现阶段的工程项目出现的问题做出了相关的报告,并对本次审计、审核、监督工作中出现的问题做出
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审计报告(范文模版)
标准审计报告的参考格式 审 计 报 告 ABC股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20××年12月31日的资产负债表,20××年度的利
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审计报告
案例: 1.对下列各种情况,审计人员应签发何种类型的审计报告? (1)审计人员为观察客户的存货盘点,又无其他程序可供替代。 (2)委托人对审计人员的审计范围加以严格广泛的限制。 (3)审计
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2017新版审计报告
审计报告 ABC 股份有限公司全体股东 : 一、对财务报表审计的报告 〈一〉审计意见 我们审计了 ABC 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 财务报表 , 包括2016 年 12 月 31 日的资产
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2013审计报告
审计报告x会审[2013]1209号涟水县宏兴建筑工程有限公司全体股东:我们审计了后附的涟水县宏兴建筑工程有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年
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(审计报告)[范文模版]
审计报告
**会审字[2012]第T007号
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我们审计了后附的(以下简称贵公司)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报 -
审计报告
审计报告
天职京审字[200×]第××号
××(股份)有限公司董事会(或全体股东):
我们审计了后附的××(股份)有限公司(以下简称××公司)财务报表,包括200×年12月31日的资产负债表(及合 -
审计报告[范文大全]
教育经费及专项审计调查报告根据县教育局审计室的安排和苍教审涵(2013)32号文件的要求,我们对龙港学区的龙港实验中学、龙港三中、龙港五中、龙港八小、龙港十一小、白沙小学、
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审计报告(范文模版)
邮编:242300 电话:0563 4036980 传真:0563 4036981 审 计 报 告 皖南审专(2010)号 宣城市家友工贸有限公司: 我们接受委托,于2010年8月8日至9月8日对宣城市家友工贸有限公司(以下
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审计报告格式
审 计 报 告 范 本 基本框架 一、引言 二、基本情况三、任期业绩情况 四、工作期间业绩评价五、与总公司往来和连带责任情况报告架构 六、任职期间存在的主要问题 七、重大
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审计报告
工程造价审计报告书 审计项目名称: 审计业务类别:工程竣工结算审计 审计报告日期: 审计报告书编号: 审计项目委托方全称: 审计企业执业专用章: 审计企业法定住所:邮 编:审 计
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审计报告
中 航 油 新 班级: T1153-5 小组成员签字: 加 坡 公 司 内 部 控 制 风 险 评 估 案 例 目录 一、主要背景 二、中航油内部控制失败原因 三、对国有企业的启示 四、中
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审计报告
广 西 佳 海 会 计 师 事 务 所 GUANGXI JIAHAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD 报 告 书 中国 ● 广西 广 西 佳 海 会 计 师 事 务 所 GUANGXI JIAHAI ACCOUNTANTS
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审计报告[范文]
审计报告 深鹏所股审字[2009]002号 深圳市拓邦电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的深圳市拓邦电子科技股份有限公司(以下简称“拓邦公司” 的财务报表,包括2008年
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审计报告
江 铃B:2010年年度审计报告(英文版) (10会计4班 2010931304 王锐) JIANGLING MOTORS CORPORATION, LTD. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND REPORT OF THE AUDITORS .31