专题:内部控制审计工作底稿

  • 医院内部审计工作底稿

    时间:2019-05-12 18:31:29 作者:会员上传

    医院内部审计工作底稿医院内部审计工作底稿文章阐述了当前医院内部审计工作存在着没有设立独立的内部审计机构、人员的素质与内审要求不一致、内审工作内容过于单一、制度不

  • 审计工作底稿使用说明

    时间:2019-05-12 07:08:06 作者:会员上传

    审计工作底稿使用说明本实验提供的审计工作底稿基本格式旨在表明审计工作底稿应包括的基本内容及大致的排列方式,并不表示审计工作底稿的规定格式。编制审计工作底稿时应根据

  • 财务报表审计工作底稿

    时间:2019-05-12 07:08:39 作者:会员上传

    财务报表审计工作底稿一、本指南的适用范围本指南适用于注册会计师执行小型企业财务报表审计业务,财务报表审计工作底稿。所谓小型企业,与《中国注册会计师审计准则第1621号

  • 审计工作底稿要求

    时间:2019-05-15 09:29:48 作者:会员上传

    审计工作底稿要求 根据此次注协审计底稿检查结果,针对我所存在的问题,对以后工作底稿提出如下要求:1.现场结束,及时整理底稿,并装订成册,否则不予复核; 2.底稿中必须附审计计划和

  • 10审计工作底稿(模版)

    时间:2019-05-12 18:18:49 作者:会员上传

    第十章 审计工作底稿 (单元测试)
    一、单项选择题
    1.在记录审计过程时,应当特别注意具体项目或事项的识别特征,以下相关的表述中,错误的是。
    A.在记录实施审计程序的性质、时间安

  • 第八章审计工作底稿

    时间:2019-05-12 18:18:49 作者:会员上传

    一、单项选择题1.注册会计师在记录审计过程时,对于特定项目或事项的识别特征需要特别注意,以下有关审计程序中测试的样本的识别特征说法中错误的是( )。A.在对被审计单位生成

  • 财务审计工作底稿

    时间:2019-05-13 11:02:02 作者:会员上传

    财务审计工作底稿一、会计记录概况A公司其他应收款坏账准备期初余额为874.65万元,期末余额为1,132.52万元,公司按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失,财务审计工作底稿。

  • 内部审计工作

    时间:2019-05-13 08:40:37 作者:会员上传

    第四章 集团审计中心 内部审计工作 一、审计职责 集团审计中心,代表集团对各公司、各直属部门有关工作事项进行审计,独立行使内部审计职权。其职责是: (一)拟定集团有关审计事项

  • 审计工作底稿编制个案(新版)

    时间:2019-05-12 07:08:08 作者:会员上传

    《审计工作底稿编制个案》李晓慧 高伟 编制2011-11-18总体框架:1. 总论2. 销售与收款循环审计工作底稿的编制3. 购货与付款循环审计工作底稿的编制4. 生产循环审计工作底稿的

  • 练习审计工作底稿及参考答案

    时间:2019-05-12 18:18:49 作者:会员上传

    第十章 审计工作底稿一、单项选择题
    1、在归整或保存审计工作底稿时,下列表述中正确的是。
    A.在完成最终审计档案的归整工作后,不得修改现有审计工作底稿或增加新的审计工作底

  • 审计工作底稿填制注意事项

    时间:2019-05-13 16:16:29 作者:会员上传

    审计工作底稿填制注意事项
    各小组审计人员关于东华能源股份有限公司及子公司的审计工作底稿填制要注意以下几点要求:
    1、各项目审定表要与明细表相符,不要存在不平的情况。
    2

  • 内部控制评价报告格式指引及审核底稿

    时间:2019-05-14 02:48:06 作者:会员上传

    XX股份有限公司20XX年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 XX股份有限公司全体股东: XX公司董事会(以

  • 第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿(2014版)

    时间:2019-05-13 16:07:15 作者:会员上传

    第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿 2013-08-26 09:59:19 第一章 总 则 第一条 为了规范审计工作底稿的编制和使用,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条 本

  • 内部审计具体准则第4号——审计工作底稿(精选5篇)

    时间:2019-05-13 16:07:14 作者:会员上传

    内部审计具体准则第4号——审计工作底稿 第一章 总则 第一条 为了规范审计工作底稿的编制和使用,根据《内部审计基本准则》制定本准则。 第二条 本准则所称审计工作底稿,

  • 内部控制评价报告、工作底稿(共5则)

    时间:2019-05-14 07:11:41 作者:会员上传

    XX股份有限公司20XX年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 XX股份有限公司全体股东: XX公司董事会(以

  • 上市公司董事内部控制评价工作底稿5篇

    时间:2019-05-12 18:18:48 作者:会员上传

    附件二: 上市公司董事内部控制评价工作底稿上市公司董事对公司内控评价的工作底稿(非独立董事版本)公司名称:内部控制评价报告年度: 20年董事签名:日期:年月日上市公司独立董事对公

  • 审计计划审计工作底稿练习

    时间:2019-05-12 07:12:47 作者:会员上传

    一、填空题
    1.审计计划是审计人员为了完成各项审计业务,达到预期的,前编制的工作计划。
    2.审计计划通常可分为。
    3.审计计划应由编制,经审核和批准。
    4.时间预算既是合理确定的

  • 审计证据与审计工作底稿

    时间:2019-05-12 07:11:24 作者:会员上传

    审计证据与审计工作底稿
    1. 1999年,国家审计署京津冀特派员办事处根据群众举报,对天津蓟县国税局在税收征管工作中存在的问题依法进行审计。但当时任蓟县国税局局长的梁化泉非