专题:内部审计实务标准

  • 内部审计职业实务准则

    时间:2019-05-15 05:24:35 作者:会员上传

    赢了网s.yingle.com 遇到经济法问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>> http://s.yingle.com 内部审计职业实务准则 导言内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在

  • 内部审计职业实务准则

    时间:2019-05-15 05:24:36 作者:会员上传

    导言内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于增加价值和改进组织的经营。它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和管理过程的效果,帮助组织实

  • 内部审计与反舞弊实务范文

    时间:2019-05-13 06:13:58 作者:会员上传

    内部审计与反舞弊实务 主 讲:邱健先生(高端审计管理老师/咨询师,精通审计全盘管理精通内控风险管理) 课程对象:企业内部审计、内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门

  • 内部审计实务指南第3号-内部审计实务指南第3号-审计报告

    时间:2019-05-14 04:17:56 作者:会员上传

    内部审计实务指南第3号——审计报告 第一章 总则 第一条 为了指导内部审计人员编制和出具审计报告,规范内部审计报告及相关活动,根据《内部审计基本准则》和《内部审计具体准

  • 内部审计实务:企业内部审计的基本流程(范文)

    时间:2019-05-14 05:53:05 作者:会员上传

    内部审计实务:企业内部审计的基本流程 “企业内部审计的目的是为企业增加价值并提高企业的运作效率,以服务管理、服务效益为出发点,采取系统化、规范化的方法来对风险管理、控

  • 内部审计

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问

  • 内部审计(合集)

    时间:2019-05-12 15:36:11 作者:会员上传

    最近我再次学习了的《中国共产党党章》,通过认真学习,我对党章有了更新更高的认识,对我们党的性质,理想目标,指导思想,基本要求,党员义务权益有了更深的理解,受到了一次深刻的党的政

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 06:11:02 作者:会员上传

    事业单位内部审计存在的问题及解决对策
    一、事业单位内部审计概述
    事业单位内部审计作为一种经济活动由来已久, 随着社会化在生产的开展和管理要求的不断提高, 内部审计也经

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 07:05:30 作者:会员上传

    14、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计

  • 内部审计

    时间:2019-05-13 10:32:05 作者:会员上传

    三、明确审计重点内容,拓展审计范围 在国外先进内部审计思想的推动下,我国内部审计理论已逐渐涉及以风险为导向的审计,但实践中我国企业内部审计工作仍更多的局限于财务报表项

  • 河北省2017年上半年内审师《内审计作用》:内部审计实务标准试题

    时间:2019-05-14 09:46:39 作者:会员上传

    河北省2017年上半年内审师《内审计作用》:内部审计实务标准试题 本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。 一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中

  • 江苏省2015年上半年内审师《内审计作用》:内部审计实务标准考试试卷

    时间:2019-05-12 19:46:42 作者:会员上传

    江苏省2015年上半年内审师《内审计作用》:内部审计实务标准考试试卷 本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。 一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选

  • 最新军队行政事业单位内部控制规范与财务审计标准及典型案例评析实务全书

    时间:2019-05-13 11:58:26 作者:会员上传

    最新军队行政事业单位内部控制规范与财务审计标准及典型案例评析实务全书 作 者:本书编委会 出版社:中国财经出版社 出版日期:2010年2月 开 本:16开精装 册 数:4册 光盘数:0 定价

  • 审计实务、分析题

    时间:2019-05-14 02:31:52 作者:会员上传

    实务题: 1、审计人员李宏审查某电扇厂1999年应收账款账户时,发现有两个明细账户有异常情况。其中:(1)市宏达商场明细账,1999年12月31日借方余额80 000元,本年无发生额。经查,此款是1

  • 其他应付款审计实务

    时间:2019-05-12 18:13:43 作者:会员上传

    审计实务——注册会计师审计——详细讲解“其他应付款”检查的技巧企业会计制度规定,“其他应付款”科目核算的是企业除了购买商品、材料物资和接受劳务供应以外,应付、暂收其

  • 小金库审计实务

    时间:2019-05-12 12:26:33 作者:会员上传

    “小金库”的成因、类型分析及审计实例“小金库”是通过不正当、不合法渠道聚敛形成的帐外资金,由于大量收入游离于帐外,失去监管,损害了集体利益,减少了财政收入,是滋生铺张浪费

  • 内部审计通知书范文

    时间:2019-05-12 02:12:06 作者:会员上传

    内部审计通知书 审通字(2007)第2号 ………………………………………………………………………… 关于对宾馆经理夏尊江同志 离任经济责任审计的通知 宾馆: 根据审计工作计划的

  • 内部审计通知书模版

    时间:2019-05-14 11:57:00 作者:会员上传

    ***************公司(审计部) 审计通知书 (******)审字[2015]第****号 *********: 根据**********公司董事会批准的年度审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报