专题:内部审计信息化方案

  • 浅析税务系统内部审计信息化

    时间:2019-05-15 01:28:19 作者:会员上传

    浅析税务系统内部审计信息化 XXXXXX 摘要:内部审计信息化是为了实现其审计目的,收集必要的审计证据,采取必要的审计程序,利用计算机以及网络生成的财务信息进行审计的工作,但

  • 内部审计方案

    时间:2019-05-12 18:31:33 作者:会员上传

    内部审计方法 目标建立统一规范内部审计方法,并根据专业技术发展不断改进,以便内部审计人员有效进行内部审计工作。内部审计程序及方法内部审计流程图

  • 浅论内部审计信息化建设的思考

    时间:2019-05-12 07:10:39 作者:会员上传

    浅论内部审计信息化建设的思考 2010-9-9 17:31 陈杰 【大 中 小】【打印】【我要纠错】
    论文摘要:结合宁夏电力公司审计信息的建设和ERP实施对审计信息化建设的影响,信息化对

  • 内部审计信息化建设策略分析

    时间:2019-05-13 10:32:00 作者:会员上传

    内部审计信息化建设策略分析 摘 要:随着社会经济的不断发展,网络技术、计算机技术、通讯技术、信息技术等发展也极为迅速,内部审计也得到广泛的应用,尤其是在内部审计工作中,逐渐

  • 内部审计信息化的发展(全文5篇)

    时间:2019-05-12 07:04:07 作者:会员上传

    怎样在信息化的基础上
    开展内部审计工作随着信息化网络化电子时代的到来,信息技术在日常工作中的作用日趋明显。电子网络的日益发达,特别是计算机会计信息系统的广泛应用,对审

  • 医院内部审计的信息化建设初探

    时间:2019-05-12 07:05:04 作者:会员上传

    医院内部审计的信息化建设初探一、引言 医保政策的出台,使得信息化支持的必要性逐渐加强。在医保信息化新一波建设中,医院的信息化工作已初具规模,各种现代化的信息管理手段在

  • 医院内部审计方案

    时间:2019-05-15 01:30:00 作者:会员上传

    2016年度内部审计工作方案 各科室、各分院: 为加强我院内部审计工作,建立健全内部审计制度,完善内部监督制约机制,充分发挥审计监督职能,强化内部管理、维护财经纪律、促进廉政建

  • 酒店内部审计方案

    时间:2019-05-13 22:05:44 作者:会员上传

    重点:1、酒店内部控制制度是否完善,控制是否有效(酒店业务量大,控制制度的有效性非常重要),2、客房、餐饮收入的完整性,是否存在截留,3、采购报价制度.询价制度的执行是否有效,核查报

  • 内部审计

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问

  • 内部审计(合集)

    时间:2019-05-12 15:36:11 作者:会员上传

    最近我再次学习了的《中国共产党党章》,通过认真学习,我对党章有了更新更高的认识,对我们党的性质,理想目标,指导思想,基本要求,党员义务权益有了更深的理解,受到了一次深刻的党的政

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 06:11:02 作者:会员上传

    事业单位内部审计存在的问题及解决对策
    一、事业单位内部审计概述
    事业单位内部审计作为一种经济活动由来已久, 随着社会化在生产的开展和管理要求的不断提高, 内部审计也经

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 07:05:30 作者:会员上传

    14、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计

  • 内部审计

    时间:2019-05-13 10:32:05 作者:会员上传

    三、明确审计重点内容,拓展审计范围 在国外先进内部审计思想的推动下,我国内部审计理论已逐渐涉及以风险为导向的审计,但实践中我国企业内部审计工作仍更多的局限于财务报表项

  • 信息化银行的内部审计信息化建设-tomatoV3

    时间:2019-05-12 07:04:08 作者:会员上传

    信息化银行的审计信息化建设一、 选题依据(一) 选题背景银行的信息化建设一直处于业内领先水平,它具有国际领先的金融信息技术平台,亦有由自助银行、电话银行、手机银行和网上银

  • 信息化环境下商业银行内部审计的发展

    时间:2019-05-12 07:05:27 作者:会员上传

    信息化环境下商业银行内部审计的发展 (内容摘要)银行是一个高风险行业,其与社会经济发展,人类生活有着密不可分的联系,一直是政府,实业,理论以及百姓关注的焦点。而商业银行内部审

  • 联创光电内部审计方案(初稿)

    时间:2019-05-12 07:04:42 作者:会员上传

    联创光电内部审计方案一: 内部审计制度二: 内部审计方案三: 审计工作手册四: 内部审计工作规范手册 四: 内部审计的程序与方法 五: 内控审计工作流程 六:内部控制审计1)2)3) 工薪与人

  • 市农业局内部审计试行方案

    时间:2019-05-12 07:05:09 作者:会员上传

    第一条 为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,规范财务管理行为,严肃财经纪律,促进廉政建设,使审计工作制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计

  • 内部审计通知书范文

    时间:2019-05-12 02:12:06 作者:会员上传

    内部审计通知书 审通字(2007)第2号 ………………………………………………………………………… 关于对宾馆经理夏尊江同志 离任经济责任审计的通知 宾馆: 根据审计工作计划的