专题:内控评价审计报告
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内控审计报告
内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内
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内控制度审计报告
内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内
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内控审计报告模本
Xx 股份公司关于对本公司内部控制有效性的评价 XX股份有限公司 关于本公司内部控制制度的评价说明 (截止 年 月 日) 公司概况 公司于____年__月__日经___________________以__
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财务内控审计报告[五篇]
XXXX科技股份有限公司 财务内控审计报告 XXXX科技股份有限公司 财务内控管理审计报告 公司领导: 因公司管理层和董事会要求,近期对公司财务内控管理做了一次审计调查,发现有些
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进出口业务内控审计报告
进出口业务内控审计报告模板 ***公司机密内部审计报告 报告名称:关于abc的审计报告 报告编号:abc集团内审字[20xx]第0xx号出具 报告时间:20xx年xx月xx日 报告抄送:董事长、
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2013年非标内控审计报告公司
内部控制非标审计意见
1、带强调事项段的无保留意见(1)武汉控股【众环海华】
武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“武汉排水公司”)在武汉控股完成重大资产置换及发行股份购买 -
内控评价意见书
XXX分行内控评价意见书 内评意字2014年第X号 根据《XXX分行2014年内部评价评价工作方案的通知》(4号)安排,XXX分行评价组受省行指派,对贵行2014年内部控制情况进行了现场评价,本
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内控评价报告
附件: 西安航天工业学校2014年度 内部控制评价报告 根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号),我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位
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内控评价办法
XX分行内部控制评价 第一章 总则 第一条 内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过
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内控评价报告
中国民生银行股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》和《上海证券交易所上市
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内控评价报告
附件: 西安航天工业学校2014年度 内部控制评价报告 根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号),我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位
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财务内控评价报告
业务控制方面的主要制度及执行情况 1、货币资金 公司财务部是资金管理归口部门,负责贯彻执行国家电网公司统一的资金管理政策及规章制度,参照上级公司相关制度,制定了《资金
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学校内控评价和监督制度
**小学内部控制评价和监督制度内部控制评价和监督制度为了自我完善内控体系,及时发现学校内部控制缺陷,提出和实施改进方案。根据国家有关法律法规,结合学校的实际情况,制定本制
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集团公司2014年度内控评价工作方案
中国铁建电气化局集团有限公司 2014年度内部控制评价工作方案 根据股份公司《关于开展2014年度内部控制评价工作的通知》(中国铁建发展函〔2014〕353号)要求,依据集团公司《内
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关于对公司审计部内控状况的审计报告的回复
关于对公司审计部内控状况的审计报告的回复 首先感谢贵小组对审计部内控状况的审计,针对审计报告中提到的几个问题,我部回复意见如下: 1.审计计划性差 关于审计计划问题,
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内控评价信息反馈投资循环[大全]
宁波 玛珂威尔服饰 有限公司内控 评价 信息反馈 ―― 投资 循环 一、内控评价 现场发现:1、设计有效性 公司投资管理制度是否经董事会批准?(0305-00-01)验证结果 :没有经过董事
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2014年度内控评价启动会讲话稿(★)
在2014年度内控评价启动会讲话稿 各位领导、各位专家: 大家上午好! 首先,我代表XXX厂,对德勤会计师事务所专家及集团兄弟单位领导来厂进行2014年度内控评价工作表示欢迎和衷心感
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保税科技内控评价报告
保税科技:2013年内部控制评价报告 公告日期 2014-01-30 张家港保税科技股份有限公司 2013 年内部控制评价报告张家港保税科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基