专题:审计风险管理

  • 风险管理审计办法

    时间:2019-05-14 07:13:08 作者:会员上传

    ***********公司 风险管理审计办法 编 号:TS-KP-XS-** 版 本: 2013 编 制:审计部 批 准:董事会 2013年**月**日 ****************公司内部控制体系 风险管理审计办法 目录:共

  • 企业风险管理和审计

    时间:2019-05-14 16:30:25 作者:会员上传

    摘 要 论文摘要:本篇论文通过先进的风险管理理念、理论、方法、技术以及国内部分学者关于风险管理的研究成果,以COSO2004年9月制定发布的《企业风险管理—整合框架》为理论基

  • 内部审计与风险管理

    时间:2019-05-14 07:21:45 作者:会员上传

    内部审计与风险管理 摘要:近年来,风险管理已成为内部审计的重要领域。本文在阐述了风险、风险管理的涵义的基础上,对内部审计参与风险管理的动因、内部审计如何参与风险管理进

  • 内部审计与风险管理

    时间:2019-05-14 09:04:50 作者:会员上传

    内部审计与风险管理 编辑:凌月仙仙 作者:刘世谨 出处:中国论文下载中心 日期:2004-1-1 [关键词]内部审计;风险管理;动因 [摘要]近年来,风险管理已成为内部审计的重要领域。本文在

  • 审计风险

    时间:2019-05-12 07:04:48 作者:会员上传

    一、内部审计概述
    随着经济一体化的进程,审计在维护秩序、提高经济效益方面发挥着越来越重要的作用。内部审计指部门或单位内部独立的审计机构和审计人员,依照律、法规、政策

  • 内部审计全面风险管理报告

    时间:2019-05-14 07:13:31 作者:会员上传

    内部审计全面风险管理报告 我国《内部审计具体准则第17号--重要性与审计风险》中对审计风险的定义是:审计风险,是指内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的

  • 江苏省风险管理审计操作指南

    时间:2019-05-12 03:34:08 作者:会员上传

    江苏省风险管理审计操作指南 江苏省风险管理审计操作指南 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计人员对组织活动中的风险管理状况进行审查与评价,提高内部风险管理审计质量,

  • 企业风险管理审计案例研究

    时间:2019-05-13 18:14:19 作者:会员上传

    某肉制品企业风险管理审计案例分析 工管5班js0844549 黄薇 一、公司简介某集团有限公司是中国最大的肉制品生产企业之一,其产品包括冷鲜肉、冷冻肉、以及以猪肉为主的低温肉

  • 试论审计风险

    时间:2019-05-14 16:20:28 作者:会员上传

    试论审计风险 审计风险是一个非常重要的概念。在审计理论中,审计风险与审计重要性和审计证据等概念密切相关;在审计实务中,审计风险是审计人员在制定审计计划、执行审计程

  • 审计部门风险

    时间:2019-05-14 02:20:51 作者:会员上传

    审计部门风险报告 有审计就有风险。审计风险按照审计的阶段,可分为:1、审计计划风险;2、审计执行风险;3、审计报告风险。 一、审计计划风险 (一)审计计划风险内容 企业内部审计计

  • 规避审计风险

    时间:2019-05-13 05:03:40 作者:会员上传

    改制上市公司的三年业绩审计是一个风险较高的的审计领域,如何最大限度的降低审计风险,是注册会计师和会计师事务所都在认真思索的问题。充分重视并积极介入改制上市公司的资产

  • 浅议审计结果公告的风险控制和管理(范文模版)

    时间:2019-05-12 07:04:28 作者:会员上传

    【摘要】在推行政务公开、建设透明政府的大背景下,实行审计公告制度是大势所趋,是审计事业发展的一个方向。审计公告工作是一项新的工作,没有成熟的经验,社会影响大,风险大。在实

  • 《现代企业风险管理审计》读书笔记(大全五篇)

    时间:2019-05-12 07:12:54 作者:会员上传

    《现代企业风险管理审计》
    读书报告正如《现代企业风险管理审计》所述,审计业界并非尚未认识到其面临风险的真正根源,目前需要做的是研究并实施如何在审计行为中识别,控制风险,

  • 内部审计风险管理之研究论文

    时间:2019-05-15 12:02:15 作者:会员上传

    摘要:在全球经济一体化的进程中,各国经济已经密切的连接在一起,牵一发而动全身的经济连锁已经形成,企业为实现生存与发展,在关注外部环境的同时加强企业自省、自审和自查的能力,而

  • 固定资产内部审计风险汇总

    时间:2019-05-12 07:19:39 作者:会员上传

    三、固定资产业务处理及风险 1、取得 ·购置 (1)固定资产拟投资项目,是否明确编制项目可行性进行研究、分析的范围和要求,并按要求编制。 (2)拟投资项目是否按规定程序审批,确保固

  • 《试论审计风险》[最终版]

    时间:2019-05-12 07:12:53 作者:会员上传

    试论审计风险
    一、审计风险基本涵义
    关于审计风险的涵义,目前国内外审计职业界还没有形成一个完全一致的定义。审计风险由两方面风险构成:一方面是财务报表本身存在重大错报

  • 上市公司审计风险分析

    时间:2019-05-12 05:03:53 作者:会员上传

    上市公司审计风险分析
    ——以安妮股份为例
    一、公司简介
    厦门安妮股份有限公司于2007年由原厦门安妮纸业有限公司改制设立,公司注册资本人民币19,500万元。安妮股份长期从事

  • 论审计风险及其防范

    时间:2019-05-12 07:12:47 作者:会员上传

    一、影响审计风险的因素
    (一)主观因素
    1.审计人员的专业胜任能力和执业水平。审计人员的业务水平和能力不高是产生审计风险的主要原因。审计活动是一种技术性很强的活动,它不仅