专题:上市公司内部财务控制

  • 上市公司内部控制审计案例参考实务

    时间:2019-05-14 23:51:51 作者:会员上传

    上市公司内部控制审计案例参考实务 一、内部控制审计与财务报表审计整合的意义、功能与作用 内部控制审计与财务报表审计的整合对于上市公司、注册会计师以及需要使用企业财

  • 我国上市公司内部控制存在问题及对策

    时间:2019-05-14 16:45:41 作者:会员上传

    本科生毕业设计(论文)封面 ( 2015 届) 论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间大学教务处制 会计原创毕业论文参考选题 (200个) 一

  • 我国上市公司内部控制相关问题研究[最终版]

    时间:2019-05-14 22:49:38 作者:会员上传

    我国上市公司内部控制相关问题研究 摘 要:上市公司的内部控制问题是一个既古老又弥久常新的话题。随着时代的发展、经济的进步、历史的变迁,内部控制问题逐渐得到了丰富与完善

  • 加强公司内部财务控制确保资金安全完整

    时间:2019-05-12 18:32:37 作者:会员上传

    加强公司内部财务控制
    确保资金安全完整安全生产月谈论最多的是生产安全,其实资金管理的安全也尤为重要。公司内部有效地财务控制是确保公司经济运营获得顺利进行的关键,是实

  • 上市公司内部控制信息披露探讨论文(五篇范例)

    时间:2019-11-30 09:55:38 作者:会员上传

    摘要:内控信息披露是上市公司内控管理中的重要工作,在开展这项工作的过程中,上市公司需要以财务部发布的相关标准为依据,对企业内控信息所具有的完整性、合法性、有效性以及合

  • 上市公司内部控制缺陷披露研究论文(五篇材料)

    时间:2019-10-26 07:05:08 作者:会员上传

    一、上市公司内部控制缺陷信息披露制度的产生1、社会需求基于信息不对称理论,其一,企业经营者掌握的企业信息远多于投资者,两者之间即出现了信息不对称问题,不利于市场经济健康

  • 上市公司内部控制存在的问题及对策研究

    时间:2019-05-12 02:17:41 作者:会员上传

    上市公司内部控制存在的问题及对策研究 摘要:本文简单介绍了上市公司内部控制研究现状,以具体的研究数据结果为依据,针对上市公司内部控制存在问题,以及上市公司内部控制研究策

  • 拒绝虚假《上市公司内部控制自我评价报告》(最终定稿)

    时间:2019-05-12 18:32:17 作者:会员上传

    拒绝虚假《上市公司内部控制自我评价报告》
    2010年,证监会、财政部等五部委明确要求68家规定实施上市公司和216家自愿试点上市公司按照《企业内部控制基本规范》(简称:《规范》

  • 关于加强上市公司内部控制制度建设的几点建议(精)

    时间:2019-05-14 19:54:56 作者:会员上传

    关于加强上市公司内部控制制度建设的几点建议 [摘要] 内部控制制度是现代管理的一个重要组成部分,是国家机关、企业、事业单位内部各种形式控制的总称。从内部控制和内部控制

  • 如何正确认识我国上市公司内部财务监控机制问题

    时间:2019-05-14 22:33:28 作者:会员上传

    如何正确认识我国上市公司内部财务监控机制问题 摘要]财务监控机制是现代公司治理结构的重要组成部分。目前,虽然从监控结构上看我国上市公司的内部财务监控已经比较完善,但是

  • 公司内部控制制度

    时间:2019-05-13 22:51:39 作者:会员上传

    内部控制管理制度总则 第一条 为规范和加强公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公 司可持续发展,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《企

  • 公司内部控制工作总结

    时间:2019-05-11 22:46:39 作者:会员上传

    公司内部控制工作总结 2009年,公司按照工程公司(2009)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来,本公司在内控体系

  • 《公司内部控制管理办法》

    时间:2021-09-16 09:20:05 作者:会员上传

    内部控制管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范某有限公司(以下简称公司)的内部控制管理水平和风险防范能力,促进公司持续、健康发展,按照财政部等五部委联合下发的《企业

  • 《公司内部财务管理制度》

    时间:2021-07-13 08:40:05 作者:会员上传

    公司内部财务管理制度为适应公司管理要求,规范财务操作,指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则,根据公司有关财务制度与规定,以及财务工作现状,并结合公司今后发展需要和财务

  • 公司内部财务管理制度

    时间:2019-05-14 03:47:18 作者:会员上传

    公司内部财务管理制度 为适应公司管理要求,规范财务操作,指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则,根据公司有关财务制度与规定,以及财务工作现状,并结合公司今后发展需要和财

  • 公司内部财务管理制度(草案)

    时间:2019-05-14 21:32:26 作者:会员上传

    公司内部财务管理制度(草案) 一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据

  • 公司内部财务管理制度

    时间:2019-05-13 22:21:15 作者:会员上传

    公司内部财务管理制度
    为适应公司管理要求,规范财务操作,指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则,根据公司有关财务制度与规定,以及财务工作现状,并结合公司今后发展需要和财

  • 公司内部财务管理制度

    时间:2019-05-13 04:45:07 作者:会员上传

    一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制